В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 25 октября 2019 года № 31/365 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4010), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года № 35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3794, опубликовано 24 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 20 163 467,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 065 401,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 44 135,2 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 492 978,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 13 560 952,8 тысяч тенге;
2) затраты – 19 610 489,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 45 015,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 189 374,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 144 359,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 507 963,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -507 963,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 189 374,5 тысяч тенге;
погашение займов – 716 401,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 063,5 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2019 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 2 643 094,7 тысяч тенге, в том числе:
сельского округа Атамекен – 390 900,7 тысяч тенге;
сельского округа Баскудык – 451 512,4 тысяч тенге;
сельского округа Батыр – 263 185,7 тысяч тенге;
села Баянды – 185 400,1 тысяч тенге;
сельского округа Даулет – 198 778,1 тысяч тенге;
сельского округа Кызылтобе – 446 774,7 тысяч тенге;
села Мангистау – 706 543,0 тысяч тенге.";
подпункт 3) пункта 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
"3) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 86,2 процент;";
пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания:
"4. Учесть, что в районном бюджете на 2019 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета и национального фонда в следующих объемах:
1 941 543,0 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
956 343,0 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
928 284,0 тысяч тенге – на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования;
62 169,0 тысяч тенге – молодежная практика;
53 025,0 тысяч тенге – предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей;
13 067,0 тысяч тенге - частичное субсидирование заработной платы;
402 487,0 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы;
554 507,0 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";
1 275,0 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;
3 961,0 тысяч тенге – на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения;
42 728,0 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;
110 915,0 тысяч тенге - обеспечение дополнительного охвата краткосрочным профессиональным обучением.";
пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
"5. Учесть, что 2019 году из областного бюджета в районный бюджет были выделены текущие целевые трансферты и целевые трансферты на развитие. Порядок их использования определяется в соответствии с постановлением акимата района.";
пункт 6 изложить в новой редакции следующего содержания:
"6. Учесть, что в районном бюджете на 2019 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в следующих объемах:
760 103,0 тысяч тенге – на строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе;
133 369,0 тысяч тенге – на строительство сетей водоснабжения жилого массива Айрақты села Мангистау;
263 011,0 тысяч тенге – на строительство сетей канализации села Мангистау;
421 197,0 тысяч тенге – на строительство сетей водоснабжения жилого массива Бесшоқы села Мангистау;
100 000,0 тысяч тенге – на строительство автомобильной дороги районного значения в сельском округе Баскудык.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Мунайлинского района (председатель комиссии Н.Жолбаев).
3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А.Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | А. Ширшикбаев |
Секретарь Мунайлинского районного маслихата | Б. Назар |
Приложение | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 12 ноября 2019 года № 46/442 | |
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 14 января 2019 года № 35/371 |
Районный бюджет на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. Доходы | 20 163 467,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 065 401,5 | ||
01 | Подоходный налог | 2 126 720,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 126 720,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 692 551,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 692 551,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 165 745,5 | ||
1 | Hалоги на имущество | 2 052 810,0 | ||
3 | Земельный налог | 15 465,5 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 96 955,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 515,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 54 913,0 | ||
2 | Акцизы | 5 880,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 29 239,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 19 500,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 294,0 | ||
07 | Прочие налоги | 300,0 | ||
1 | Прочие налоги | 300,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 25 172,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 25 172,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 44 135,2 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 17 167,2 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 64,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 16 875,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 228,2 | ||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) | 11 510,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 11 510,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 458,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 458,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 492 978,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 298 688,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 298 688,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 194 290,0 | ||
1 | Продажа земли | 161 192,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 33 098,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 13 560 952,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 560 952,8 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 13 560 952,8 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | ||
2. Затраты | 19 610 489,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 656 756,3 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 24 502,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 24 047,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 455,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 176 940,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 176 042,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 898,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 376 120,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 51 703,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 320 573,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 687,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 831,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 326,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 79 193,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 49 208,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 185,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 800,3 | ||
02 | Оборона | 13 235,3 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 235,3 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 13 235,3 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 28 680,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 027,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4 027,0 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 24 653,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 24 598,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | ||
04 | Образование | 9 235 228,5 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 9 010 479,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 54 718,1 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 7 915 881,5 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 540 167,5 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 246 907,8 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 4 761,8 | ||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 25 885,0 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 88 118,4 | ||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 573,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 103 470,7 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 940,8 | ||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 187 939,9 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 187 939,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 36 809,0 | ||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 36 809,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 391 549,3 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 863,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 863,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 357 686,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 48 446,9 | ||
002 | Программа занятости | 231 062,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 2 190 887,4 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 200,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 635 341,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 15 251,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 8 556,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 45 293,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 100 680,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 455,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 38 786,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 42 728,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 33 000,0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 33 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 005 886,1 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 000 886,1 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 132 941,5 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 36 822,6 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 831 122,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 000,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 245 968,4 | ||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 145 044,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 24 050,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | ||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 24 839,1 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 82 210,0 | ||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 725,0 | ||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 000,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 165,0 | ||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 80 923,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 39 643,7 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 31 427,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 9 798,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 20 000,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 20 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 183 977,3 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 31 607,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 29 114,0 | ||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 998,8 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 495,0 | ||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 87 682,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 86 958,5 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 689,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 35,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 64 687,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 64 687,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 57 776,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 34 455,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 34 361,6 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 94,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 23 321,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 23 027,9 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 293,4 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 268 006,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 268 006,2 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 234 526,5 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 33 479,7 | ||
13 | Прочие | 874 024,5 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 35 337,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 21 635,6 | ||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 13 356,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 346,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 203 725,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 10 000,0 | ||
026 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 193 725,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 634 961,9 | ||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 634 961,9 | ||
14 | Обслуживание долга | 6 256,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 256,3 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 6 256,3 | ||
15 | Трансферты | 2 643 143,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 643 143,5 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 48,8 | ||
038 | Субвенции | 2 643 094,7 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 45 015,5 | |||
Бюджетные кредиты | 189 374,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 189 374,5 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 189 374,5 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 144 359,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 144 359,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 144 359,0 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 507 963,0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -507 963,0 | |||
7 | Поступления займов | 189 374,5 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 189 374,5 | ||
2 | Договоры займа | 189 374,5 | ||
Погашение займов | 716 401,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 716 401,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 716 401,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 063,5 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 19 063,5 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 19 063,5 |