О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 "О бюджете сел, сельских округов на 2019-2021 годы"

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 28 ноября 2019 года № 47/446. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 9 декабря 2019 года № 4050

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 12 ноября 2019 года № 46/442 "О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года № 35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4023), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 "О бюджете сел, сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3800, опубликовано 31 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      в заголовок указанного решения на государственном языке внесено изменение, текст на русском языке не изменяется;

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 3 584 183,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 426 714,5 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 76,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 3 157 392,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 3 589 983,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 800,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 800,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 800,2 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов на 2019 год выделена субвенция в сумме 2 643 094,7 тысяч тенге, в том числе:

      сельскому округу Атамекен – 390 900,7 тысяч тенге;

      cельскому округу Баскудык - 451 512,4 тысяч тенге;

      cельскому округу Батыр – 263 185,7 тысяч тенге;

      cеле Баянды – 185 400,1 тысяч тенге;

      cельскому округу Даулет – 198 778,1 тысяч тенге;

      cельскому округу Кызылтобе – 446 774,7 тысяч тенге;

      cеле Мангистау – 706 543,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Мунайлинского района (председатель комиссии Н. Жолбаев).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Б. Дюсалиев
      Секретарь Мунайлинского районного маслихата Б. Назар

  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 28 ноября 2019 года № 47/446
  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс




Подкласс




1. Доходы

534 483,1

1



Налоговые поступления

83 245,1


01


Подоходный налог

46 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

46 000,0


04


Hалоги на собственность

37 245,1



1

Hалоги на имущество

2 100,0



3

Земельный налог

1 048,1



4

Hалог на транспортные средства

34 097,0

4



Поступления трансфертов

451 238,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

451 238,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

451 238,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ




Программа




2. Затраты

535 102,0

01



Государственные услуги общего характера

54 468,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 468,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 054,3



022

Капитальные расходы государственного органа

414,0

04



Образование

399 266,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

399 266,1



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

370 795,5



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

28 470,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

81 367,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 367,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

41 606,1



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 928,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 833,5




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-618,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

618,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

618,9


01


Остатки бюджетных средств

618,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

618,9

  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 28 ноября 2019 года № 47/446
  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

670 594,6

1



Налоговые поступления

82 763,0


01


Подоходный налог

47 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

47 500,0


04


Hалоги на собственность

35 263,0



1

Hалоги на имущество

1 800,0



3

Земельный налог

1 104,0



4

Hалог на транспортные средства

32 359,0

4



Поступления трансфертов

587 831,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

587 831,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

587 831,6

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. Затраты

671 473,5

01



Государственные услуги общего характера

52 620,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 620,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 003,5



022

Капитальные расходы государственного органа

617,3

04



Образование

542 021,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

542 021,9



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

101 566,9



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

440 455,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

76 027,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 027,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

39 306,1



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 355,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 366,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

803,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

803,6



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

803,6




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-878,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

878,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

878,9


01


Остатки бюджетных средств

878,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

878,9

  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 28 ноября 2019 года № 47/446
  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Батыр на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

479 776,1

1



Налоговые поступления

26 129,0


01


Подоходный налог

15 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 000,0


04


Hалоги на собственность

11 129,0



1

Hалоги на имущество

1 000,0



3

Земельный налог

1 179,0



4

Hалог на транспортные средства

8 950,0

4



Поступления трансфертов

453 647,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

453 647,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

453 647,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. Затраты

480 191,9

01



Государственные услуги общего характера

43 139,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 139,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 639,6



022

Капитальные расходы государственного органа

500,0

04



Образование

336 943,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

336 943,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

224 110,6



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

112 832,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

100 109,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 109,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

50 897,2



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 162,1



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 050,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-415,8




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

415,8




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

415,8


01


Остатки бюджетных средств

415,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

415,8

  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 28 ноября 2019 года № 47/446
  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Баянды на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

231 297,9

1



Налоговые поступления

32 819,8


01


Подоходный налог

12 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000,0


04


Hалоги на собственность

20 819,8



1

Hалоги на имущество

680,0



3

Земельный налог

963,8



4

Hалог на транспортные средства

19 176,0

4



Поступления трансфертов

198 478,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

198 478,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

198 478,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. Затраты

231 593,0

01



Государственные услуги общего характера

33 960,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 960,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 486,1



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

137 375,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 375,1



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

137 375,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

41 567,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 567,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 567,3



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 690,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 690,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

590,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 100,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-295,1




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

295,1




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

295,1


01


Остатки бюджетных средств

295,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

295,1

  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 28 ноября 2019 года № 47/446
  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Даулет на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

246 638,9

1



Налоговые поступления

28 594,0


01


Подоходный налог

15 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 000,0


04


Hалоги на собственность

13 594,0



1

Hалоги на имущество

561,0



3

Земельный налог

179,0



4

Hалог на транспортные средства

12 854,0

4



Поступления трансфертов

218 044,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

218 044,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

218 044,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. Затраты

247 252,8

01



Государственные услуги общего характера

42 807,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 807,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 329,5



022

Капитальные расходы государственного органа

477,5

04



Образование

143 187,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143 187,4



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

10 396,5



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

132 790,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

60 398,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 398,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 076,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 333,3



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 989,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

860,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

860,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

860,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-613,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

613,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

613,9


01


Остатки бюджетных средств

613,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

613,9

  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 28 ноября 2019 года № 47/446
  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

544 636,7

1



Налоговые поступления

65 130,6


01


Подоходный налог

30 493,0



2

Индивидуальный подоходный налог

30 493,0


04


Hалоги на собственность

34 637,6



1

Hалоги на имущество

1 194,0



3

Земельный налог

1 883,6



4

Hалог на транспортные средства

31 560,0

2



Неналоговые поступления

76,0


01


Доходы от государственной собственности

76,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

76,0

4



Поступления трансфертов

479 430,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

479 430,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

479 430,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. Затраты

545 640,3

01



Государственные услуги общего характера

57 067,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 067,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 484,8



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

108,0

04



Образование

329 976,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

329 976,3



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

329 976,3

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

99 570,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 570,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

60 122,1



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29 003,6



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 445,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

59 026,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 026,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

59 026,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 003,6




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 003,6




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 003,6


01


Остатки бюджетных средств

1 003,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 003,6

  Приложение 7
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 28 ноября 2019 года № 47/446
  Приложение 7
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Мангистау на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

876 755,9

1



Налоговые поступления

108 033,0


01


Подоходный налог

59 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

59 000,0


04


Hалоги на собственность

49 033,0



1

Hалоги на имущество

1 500,0



3

Земельный налог

900,0



4

Hалог на транспортные средства

46 633,0

2



Неналоговые поступления

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

4



Поступления трансфертов

768 722,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

768 722,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

768 722,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




2. Затраты

878 729,9

01



Государственные услуги общего характера

58 303,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 303,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 829,3



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

678 673,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

678 673,2



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

678 673,2

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 328,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 328,8



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 328,8

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

139 424,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

139 424,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

62 958,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

63 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 466,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 974,0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 974,0




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 974,0


01


Остатки бюджетных средств

1 974,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 974,0


Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 қаңтардағы № 36/375 "2019-2021 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 28 қарашадағы № 47/446 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 9 желтоқсанда № 4051 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 12 қарашадағы № 46/442 "Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 қаңтардағы № 35/371 "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4023 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Мұнайлы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2019-2021 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 қаңтардағы № 36/375 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3800 болып тіркелген, 2019 жылғы 31 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің мемлекеттік тілдегі тақырыбы жаңа редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

      "2019-2021 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы";

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 3 584 183,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 426 714,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 76,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0 теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 3 157 392,7 мың теңге;

      2) шығындар – 3 589 983,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 800,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 800,2 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5 800,2 мың теңге.";

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. Аудандық бюджеттен 2019 жылға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттеріне 2 643 094,7 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Атамекен ауылдық округіне – 390 900,7 мың теңге;

      Басқұдық ауылдық округіне – 451 512,4 мың теңге;

      Батыр ауылдық округіне – 263 185,7 мың теңге;

      Баянды ауылына – 185 400,1 мың теңге;

      Дәулет ауылдық округіне – 198 778,1 мың теңге;

      Қызылтөбе ауылдық округіне – 446 774,7 мың теңге;

      Маңғыстау ауылына – 706 543,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Мұнайлы ауданының бюджет комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Н. Жолбаев).

      3. "Мұнайлы аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы А. Жанбуршина) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Б. Дюсалиев
      Мұнайлы аудандық мәслихатының хатшысы Б. Назар

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 28 қарашадағы
  № 47/446 шешіміне 1 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған Атамекен ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Кіші сыныбы




1. Кірістер

534 483,1

1



Салықтық түсімдер

83 245,1


01


Табыс салығы

46 000,0



2

Жеке табыс салығы

46 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

37 245,1



1

Мүлікке салынатын салықтар

2 100,0



3

Жер салығы

1 048,1



4

Көлік құралдарына салынатын салық

34 097,0

4



Трансферттердің түсімдері

451 238,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

451 238,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

451 238,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама




2. Шығындар

535 102,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

54 468,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 468,3



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 054,3



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

414,0

04



Білім беру

399 266,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

399 266,1



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

370 795,5



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

28 470,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

81 367,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

81 367,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

41 606,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26 928,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 833,5




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-618,9




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

618,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

618,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

618,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

618,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 28 қарашадағы
  № 47/446 шешіміне 2 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 2 қосымша

2019 жылға арналған Басқұдық ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

670 594,6

1



Салықтық түсімдер

82 763,0


01


Табыс салығы

47 500,0



2

Жеке табыс салығы

47 500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

35 263,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 800,0



3

Жер салығы

1 104,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

32 359,0

4



Трансферттердің түсімдері

587 831,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

587 831,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

587 831,6

Функционалдықтоп

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. Шығындар

671 473,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

52 620,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 620,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 003,5



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

617,3

04



Білім беру

542 021,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

542 021,9



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

101 566,9



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

440 455,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

76 027,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76 027,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

39 306,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24 355,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 366,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

803,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

803,6



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

803,6




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-878,9




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

878,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

878,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

878,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

878,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 28 қарашадағы
  № 47/446 шешіміне 3 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 3 қосымша

2019 жылға арналған Батыр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

479 776,1

1



Салықтық түсімдер

26 129,0


01


Табыс салығы

15 000,0



2

Жеке табыс салығы

15 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

11 129,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 000,0



3

Жер салығы

1 179,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

8 950,0

4



Трансферттердің түсімдері

453 647,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

453 647,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

453 647,1

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама




2. Шығындар

480 191,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

43 139,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 139,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 639,6



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0

04



Білім беру

336 943,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

336 943,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

224 110,6



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

112 832,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

100 109,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 109,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

50 897,2



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

33 162,1



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 050,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-415,8




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

415,8




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

415,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

415,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

415,8

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 28 қарашадағы
  № 47/446 шешіміне 4 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 4 қосымша

2019 жылға арналған Баянды ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

231 297,9

1



Салықтық түсімдер

32 819,8


01


Табыс салығы

12 000,0



2

Жеке табыс салығы

12 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

20 819,8



1

Мүлікке салынатын салықтар

680,0



3

Жер салығы

963,8



4

Көлік құралдарына салынатын салық

19 176,0

4



Трансферттердің түсімдері

198 478,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

198 478,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

198 478,1

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. Шығындар

231 593,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

33 960,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 960,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 486,1



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

137 375,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137 375,1



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

137 375,1

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 567,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 567,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 567,3



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

18 690,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 690,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

590,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18 100,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-295,1




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

295,1




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

295,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

295,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

295,1

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 28 қарашадағы
  №47/446 шешіміне 5 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 5 қосымша

2019 жылға арналған Дәулет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

246 638,9

1



Салықтық түсімдер

28 594,0


01


Табыс салығы

15 000,0



2

Жеке табыс салығы

15 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

13 594,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

561,0



3

Жер салығы

179,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

12 854,0

4



Трансферттердің түсімдері

218 044,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

218 044,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

218 044,9

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. Шығындар

247 252,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

42 807,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 807,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 329,5



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

477,5

04



Білім беру

143 187,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143 187,4



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

10 396,5



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

132 790,9

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

60 398,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 398,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

30 076,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21 333,3



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 989,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

860,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

860,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

860,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-613,9




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

613,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

613,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

613,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

613,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 28 қарашадағы
  № 47/446 шешіміне 6 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 6 қосымша

2019 жылға арналған Қызылтөбе ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

544 636,7

1



Салықтық түсімдер

65 130,6


01


Табыс салығы

30 493,0



2

Жеке табыс салығы

30 493,0


04


Меншікке салынатын салықтар

34 637,6



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 194,0



3

Жер салығы

1 883,6



4

Көлік құралдарына салынатын салық

31 560,0

2



Салықтық емес түсімдер

76,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

76,0



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

76,0

4



Трансферттердің түсімдері

479 430,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

479 430,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

479 430,1

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. Шығындар

545 640,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

57 067,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 067,3



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 484,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

108,0

04



Білім беру

329 976,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

329 976,3



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

329 976,3

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

99 570,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

99 570,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60 122,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

29 003,6



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 445,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

59 026,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 026,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

59 026,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 003,6




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 003,6




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 003,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 003,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 003,6

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 28 қарашадағы
  № 47/446 шешіміне 7 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 7 қосымша

2019 жылға арналған Маңғыстау ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

876 755,9

1



Салықтық түсімдер

108 033,0


01


Табыс салығы

59 000,0



2

Жеке табыс салығы

59 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

49 033,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 500,0



3

Жер салығы

900,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

46 633,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

768 722,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

768 722,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

768 722,9

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. Шығындар

878 729,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

58 303,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 303,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 829,3



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

678 673,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

678 673,2



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

678 673,2

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 328,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 328,8



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 328,8

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

139 424,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

139 424,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

62 958,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

63 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 466,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 974,0




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 974,0




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 974,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 974,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 974,0