В соответствии со статьями 104, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Костанайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах села, поселка, сельских округов Костанайского района на 2019-2021 годы" от 29 декабря 2018 года № 344 (опубликовано 11 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8233) следующие изменения:
в заголовке указанного решения слово "села," исключить;
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Озерного сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 19197,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 3910,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 239,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 15048,1 тысячи тенге;
2) затраты – 19566,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -369,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 369,8 тысячи тенге.";
в пункте 2 и заголовках приложений 2, 3 указанного решения словосочетание "села Озерное" заменить словосочетанием "Озерного сельского округа";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет поселка Затобольск на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 327238,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 223987,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 3037,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 100214,0 тысяч тенге;
2) затраты – 353359,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -26121,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 26121,2 тысячи тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Владимировского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 18163,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 5975,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 182,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 12006,0 тысяч тенге;
2) затраты - 21143,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -2980,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2980,4 тысячи тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Айсаринского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 19474,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 7528,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 180,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 11766,0 тысяч тенге;
2) затраты - 20897,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -1423,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -1423,0 тысячи тенге.";
в пункте 8 указанного решения и в заголовках приложений 11, 12 слово "Глазуновского" заменить словом "Айсаринского";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 20025,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 10155,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 155,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 9715,0 тысяч тенге;
2) затраты - 23949,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -3924,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3924,1 тысячи тенге.";
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Заречного сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 97042,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 34900,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 300,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 61842,0 тысячи тенге;
2) затраты – 113327,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -16285,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 16285,3 тысячи тенге.";
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Майкольского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 22726,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 5611,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 220,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 16895,0 тысяч тенге;
2) затраты - 25325,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -2599,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2599,7 тысячи тенге.";
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет Московского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 18320,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 5035,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 50,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 13235,0 тысяч тенге;
2) затраты - 18725,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -405,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 405,1 тысячи тенге.";
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Мичуринского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 26275,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 23172,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям - 151,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 2952,0 тысячи тенге;
2) затраты – 35128,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -8853,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 8853,6 тысячи тенге.";
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 57212,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 10470,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 170,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 46572,0 тысячи тенге;
2) затраты – 58801,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -1589,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1589,6 тысячи тенге.";
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Садчиковского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 17999,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 6020,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 180,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 11799,0 тысяч тенге;
2) затраты - 19990,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -1991,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1991,1 тысячи тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Приложение 1 к решению маслихата от 7 июня 2019 года № 410 |
|
Приложение 1 к решению маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 |
Бюджет Озерного сельского округа на 2019 год
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 19197,1 | ||||
1 | 00 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 3910,0 |
1 | 01 | 0 | 00 | Подоходный налог | 850,0 |
1 | 01 | 2 | 00 | Индивидуальный подоходный налог | 850,0 |
1 | 04 | 0 | 00 | Налоги на собственность | 3060,0 |
1 | 04 | 1 | 00 | Налоги на имущество | 133,0 |
1 | 04 | 3 | 00 | Земельный налог | 136,0 |
1 | 04 | 4 | 00 | Налог на транспортные средства | 2791,0 |
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 239,0 |
2 | 01 | 0 | 00 | Доходы от государственной собственности | 159,0 |
2 | 01 | 5 | 00 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 159,0 |
2 | 04 | 0 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 80,0 |
2 | 04 | 1 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 80,0 |
4 | 00 | 0 | 00 | Поступления трансфертов | 15048,1 |
4 | 02 | 0 | 00 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15048,1 |
4 | 02 | 3 | 00 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 15048,1 |
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 19566,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 15183,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 15183,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15183,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15183,9 | |||
04 | Образование | 984,2 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 984,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 984,2 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 984,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2621,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2621,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2621,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1242,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 650,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 729,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 777,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 777,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 777,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 777,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -369,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 369,8 |
Приложение 2 к решению маслихата от 7 июня 2019 года № 410 |
|
Приложение 4 к решению маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 |
Бюджет поселка Затобольск на 2019 год
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 327238,0 | ||||
1 | 00 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 223987,0 |
1 | 01 | 0 | 00 | Подоходный налог | 124068,0 |
1 | 01 | 2 | 00 | Индивидуальный подоходный налог | 124068,0 |
1 | 04 | 0 | 00 | Налоги на собственность | 98720,0 |
1 | 04 | 1 | 00 | Налоги на имущество | 2300,0 |
1 | 04 | 3 | 00 | Земельный налог | 2633,0 |
1 | 04 | 4 | 00 | Налог на транспортные средства | 93787,0 |
1 | 05 | 0 | 00 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1199,0 |
1 | 05 | 4 | 00 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1199,0 |
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 3037,0 |
2 | 01 | 0 | 00 | Доходы от государственной собственности | 2784,0 |
2 | 01 | 5 | 00 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2784,0 |
2 | 04 | 0 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 253,0 |
2 | 04 | 1 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 253,0 |
4 | 00 | 0 | 00 | Поступления трансфертов | 100214,0 |
4 | 02 | 0 | 00 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 100214,0 |
4 | 02 | 3 | 00 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 100214,0 |
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 353359,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43996,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43996,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43996,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40490,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3506,2 | |||
04 | Образование | 206623,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 206623,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 206623,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 206623,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 68473,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 68473,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68473,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13103,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1359,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 54011,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 34518,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 34518,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34518,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 34518,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -26121,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 26121,2 |
Приложение 3 к решению маслихата от 7 июня 2019 года № 410 |
|
Приложение 7 к решению маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 |
Бюджет Владимировского сельского округа на 2019 год
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 18163,0 | ||||
1 | 00 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 5975,0 |
1 | 01 | 0 | 00 | Подоходный налог | 1541,0 |
1 | 01 | 2 | 00 | Индивидуальный подоходный налог | 1541,0 |
1 | 04 | 0 | 00 | Налоги на собственность | 4434,0 |
1 | 04 | 1 | 00 | Налоги на имущество | 232,0 |
1 | 04 | 3 | 00 | Земельный налог | 423,0 |
1 | 04 | 4 | 00 | Налог на транспортные средства | 3779,0 |
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 182,0 |
2 | 01 | 0 | 00 | Доходы от государственной собственности | 106,0 |
2 | 01 | 5 | 00 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 106,0 |
2 | 04 | 0 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 76,0 |
2 | 04 | 1 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 76,0 |
4 | 00 | 0 | 00 | Поступления трансфертов | 12006,0 |
4 | 02 | 0 | 00 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12006,0 |
4 | 02 | 3 | 00 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12006,0 |
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 21143,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 17404,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17404,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17404,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17150,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 254,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3638,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3638,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3638,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2317,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 534,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 787,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 100,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 100,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 2980,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2980,4 |
Приложение 4 к решению маслихата от 7 июня 2019 года № 410 |
|
Приложение 10 к решению маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 |
Бюджет Айсаринского сельского округа на 2019 год
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 19474,0 | ||||
1 | 00 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 7528,0 |
1 | 01 | 0 | 00 | Подоходный налог | 4366,0 |
1 | 01 | 2 | 00 | Индивидуальный подоходный налог | 4366,0 |
1 | 04 | 0 | 00 | Налоги на собственность | 3162,0 |
1 | 04 | 1 | 00 | Налоги на имущество | 115,0 |
1 | 04 | 3 | 00 | Земельный налог | 140,0 |
1 | 04 | 4 | 00 | Налог на транспортные средства | 2907,0 |
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 180,0 |
2 | 01 | 0 | 00 | Доходы от государственной собственности | 80,0 |
2 | 01 | 5 | 00 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 80,0 |
2 | 04 | 0 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 100,0 |
2 | 04 | 1 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 100,0 |
4 | 00 | 0 | 00 | Поступления трансфертов | 11766,0 |
4 | 02 | 0 | 00 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11766,0 |
4 | 02 | 3 | 00 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 11766,0 |
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 20897,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 15951,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 15951,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15951,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12951,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3000,0 | |||
04 | Образование | 1359,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1359,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1359,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1359,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2807,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2807,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2807,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1034,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1421,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 352,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 780,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 780,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 780,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 780,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1423,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1423,0 |
Приложение 5 к решению маслихата от 7 июня 2019 года № 410 |
|
Приложение 13 к решению маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 |
Бюджет Жамбылского сельского округа на 2019 год
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 20025,0 | ||||
1 | 00 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 10155,0 |
1 | 01 | 0 | 00 | Подоходный налог | 3499,0 |
1 | 01 | 2 | 00 | Индивидуальный подоходный налог | 3499,0 |
1 | 04 | 0 | 00 | Налоги на собственность | 6656,0 |
1 | 04 | 1 | 00 | Налоги на имущество | 162,0 |
1 | 04 | 3 | 00 | Земельный налог | 421,0 |
1 | 04 | 4 | 00 | Налог на транспортные средства | 6073,0 |
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 155,0 |
2 | 01 | 0 | 00 | Доходы от государственной собственности | 55,0 |
2 | 01 | 5 | 00 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55,0 |
2 | 04 | 0 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 100,0 |
2 | 04 | 1 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 100,0 |
4 | 00 | 0 | 00 | Поступления трансфертов | 9715,0 |
4 | 02 | 0 | 00 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9715,0 |
4 | 02 | 3 | 00 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9715,0 |
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 23949,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 17589,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17589,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17589,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16996,1 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 593,0 | |||
04 | Образование | 1558,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1558,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1558,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1558,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4152,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4152,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4152,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2981,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 837,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 334,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 650,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 650,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 650,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 650,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 3924,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3924,1 |
Приложение 6 к решению маслихата от 7 июня 2019 года № 410 |
|
Приложение 16 к решению маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 |
Бюджет Заречного сельского округа на 2019 год
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 97042,0 | ||||
1 | 00 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 34900,0 |
1 | 01 | 0 | 00 | Подоходный налог | 11729,0 |
1 | 01 | 2 | 00 | Индивидуальный подоходный налог | 11729,0 |
1 | 04 | 0 | 00 | Налоги на собственность | 21671,0 |
1 | 04 | 1 | 00 | Налоги на имущество | 1855,0 |
1 | 04 | 3 | 00 | Земельный налог | 971,0 |
1 | 04 | 4 | 00 | Налог на транспортные средства | 18845,0 |
1 | 05 | 0 | 00 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1500,0 |
1 | 05 | 4 | 00 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1500,0 |
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 300,0 |
2 | 01 | 0 | 00 | Доходы от государственной собственности | 300,0 |
2 | 01 | 5 | 00 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 200,0 |
2 | 04 | 0 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 100,0 |
2 | 04 | 1 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 100,0 |
4 | 00 | 0 | 00 | Поступления трансфертов | 61842,0 |
4 | 02 | 0 | 00 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61842,0 |
4 | 02 | 3 | 00 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 61842,0 |
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 113327,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26127,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26127,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26127,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25797,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 330,0 | |||
04 | Образование | 57239,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 53147,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53147,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 53147,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4092,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4092,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 4092,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19435,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19435,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19435,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10936,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1430,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7069,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10526,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10526,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10526,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10526,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -16285,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 16285,3 |
Приложение 7 к решению маслихата от 7 июня 2019 года № 410 |
|
Приложение 19 к решению маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 |
Бюджет Майкольского сельского округа на 2019 год
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 22726,0 | ||||
1 | 00 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 5611,0 |
1 | 01 | 0 | 00 | Подоходный налог | 1471,0 |
1 | 01 | 2 | 00 | Индивидуальный подоходный налог | 1471,0 |
1 | 04 | 0 | 00 | Налоги на собственность | 3822,0 |
1 | 04 | 1 | 00 | Налоги на имущество | 166,0 |
1 | 04 | 3 | 00 | Земельный налог | 270,0 |
1 | 04 | 4 | 00 | Налог на транспортные средства | 3386,0 |
1 | 05 | 0 | 00 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 318,0 |
1 | 05 | 4 | 00 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 318,0 |
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 220,0 |
2 | 01 | 0 | 00 | Доходы от государственной собственности | 170,0 |
2 | 01 | 5 | 00 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 170,0 |
2 | 04 | 0 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50,0 |
2 | 04 | 1 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 50,0 |
4 | 00 | 0 | 00 | Поступления трансфертов | 16895,0 |
4 | 02 | 0 | 00 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16895,0 |
4 | 02 | 3 | 00 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16895,0 |
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 25325,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 17476,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17476,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17476,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17476,7 | |||
04 | Образование | 3820,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3820,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3820,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3820,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3283,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3283,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3283,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1242,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1445,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 596,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 746,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 746,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 746,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 746,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 2599,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2599,7 |
Приложение 8 к решению маслихата от 7 июня 2019 года № 410 |
|
Приложение 22 к решению маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 |
Бюджет Московского сельского округа на 2019 год
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 18320,0 | ||||
1 | 00 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 5035,0 |
1 | 01 | 0 | 00 | Подоходный налог | 2100,0 |
1 | 01 | 2 | 00 | Индивидуальный подоходный налог | 2100,0 |
1 | 04 | 0 | 00 | Налоги на собственность | 2935,0 |
1 | 04 | 1 | 00 | Налоги на имущество | 110,0 |
1 | 04 | 3 | 00 | Земельный налог | 125,0 |
1 | 04 | 4 | 00 | Налог на транспортные средства | 2700,0 |
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 50,0 |
2 | 04 | 0 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50,0 |
2 | 04 | 1 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 50,0 |
4 | 00 | 0 | 00 | Поступления трансфертов | 13235,0 |
4 | 02 | 0 | 00 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13235,0 |
4 | 02 | 3 | 00 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13235,0 |
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 18725,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 14975,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 14975,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14975,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14975,0 | |||
04 | Образование | 2179,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2179,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2179,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2179,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1106,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1106,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1106,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 312,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 588,1 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 206,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 465,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 465,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 465,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 465,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 405,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 405,1 |
Приложение 9 к решению маслихата от 7 июня 2019 года № 410 |
|
Приложение 25 к решению маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 |
Бюджет Мичуринского сельского округа на 2019 год
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 26275,0 | ||||
1 | 00 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 23172,0 |
1 | 01 | 0 | 00 | Подоходный налог | 12048,0 |
1 | 01 | 2 | 00 | Индивидуальный подоходный налог | 12048,0 |
1 | 04 | 0 | 00 | Налоги на собственность | 11124,0 |
1 | 04 | 1 | 00 | Налоги на имущество | 300,0 |
1 | 04 | 3 | 00 | Земельный налог | 650,0 |
1 | 04 | 4 | 00 | Налог на транспортные средства | 10174,0 |
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 151,0 |
2 | 01 | 0 | 00 | Доходы от государственной собственности | 95,0 |
2 | 01 | 5 | 00 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 95,0 |
2 | 04 | 0 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 56,0 |
2 | 04 | 1 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 56,0 |
4 | 00 | 0 | 00 | Поступления трансфертов | 2952,0 |
4 | 02 | 0 | 00 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2952,0 |
4 | 02 | 3 | 00 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 2952,0 |
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 35128,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24591,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24591,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24591,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19331,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5260,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8753,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8753,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8753,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1945,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5045,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1763,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1784,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1784,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1784,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1784,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 8853,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8853,6 |
Приложение 10 к решению маслихата от 7 июня 2019 года № 410 |
|
Приложение 28 к решению маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 |
Бюджет Октябрьского сельского округа на 2019 год
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 57212,0 | ||||
1 | 00 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 10470,0 |
1 | 01 | 0 | 00 | Подоходный налог | 3000,0 |
1 | 01 | 2 | 00 | Индивидуальный подоходный налог | 3000,0 |
1 | 04 | 0 | 00 | Налоги на собственность | 7470,0 |
1 | 04 | 1 | 00 | Налоги на имущество | 200,0 |
1 | 04 | 3 | 00 | Земельный налог | 200,0 |
1 | 04 | 4 | 00 | Налог на транспортные средства | 7070,0 |
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 170,0 |
2 | 01 | 0 | 00 | Доходы от государственной собственности | 20,0 |
2 | 01 | 5 | 00 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 20,0 |
2 | 04 | 0 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 150,0 |
2 | 04 | 1 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 150,0 |
4 | 00 | 0 | 00 | Поступления трансфертов | 46572,0 |
4 | 02 | 0 | 00 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46572,0 |
4 | 02 | 3 | 00 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46572,0 |
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 58801,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18315,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18315,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18315,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18315,0 | |||
04 | Образование | 36927,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 33701,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33701,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 33701,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3226,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3226,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3226,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2431,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2431,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2431,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1287,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 885,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 259,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1128,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1128,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1128,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1128,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1589,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1589,6 |
Приложение 11 к решению маслихата от 7 июня 2019 года № 410 |
|
Приложение 31 к решению маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 |
Бюджет Садчиковского сельского округа на 2019 год
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 17999,0 | ||||
1 | 00 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 6020,0 |
1 | 01 | 0 | 00 | Подоходный налог | 1500,0 |
1 | 01 | 2 | 00 | Индивидуальный подоходный налог | 1500,0 |
1 | 04 | 0 | 00 | Налоги на собственность | 4520,0 |
1 | 04 | 1 | 00 | Налоги на имущество | 200,0 |
1 | 04 | 3 | 00 | Земельный налог | 350,0 |
1 | 04 | 4 | 00 | Налог на транспортные средства | 3970,0 |
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 180,0 |
2 | 01 | 0 | 00 | Доходы от государственной собственности | 80,0 |
2 | 01 | 5 | 00 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 80,0 |
2 | 04 | 0 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 100,0 |
2 | 04 | 1 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 100,0 |
4 | 00 | 0 | 00 | Поступления трансфертов | 11799,0 |
4 | 02 | 0 | 00 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11799,0 |
4 | 02 | 3 | 00 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 11799,0 |
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 19990,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 15811,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 15811,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15811,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15811,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3527,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3527,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3527,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2711,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 682,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 134,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 652,0 | |||
1 | Автомобильный трансорт | 652,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 652,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 652,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1991,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1991,1 |