О внесении изменений в решение маслихата от 25 декабря 2018 года № 244 "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2019 - 2021 годы"

Решение маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 27 ноября 2019 года № 327. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 6 декабря 2019 года № 8809. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2019 - 2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 244 (опубликовано 3 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8194) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Боровское на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 438 661,3, тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 37 598,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 212,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 400 851,3 тысяч тенге;

      2) затраты - 440 011,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 350,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 350,3 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 106 961,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 293 890,3 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 35 857,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 8 579,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 205,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 27 073,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 36 324,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 467,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 467,3 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 21 971,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 102,0 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 21 521,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 9 848,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 286,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 11 387,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 23 253,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 732,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 732,3 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 9 121,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 2 266,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии, секретарь районного маслихата К. Арыков

  Приложение 1
к решению маслихата
от 27 ноября 2019 года
№ 327


  Приложение 1
к решению маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 244

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

438661,3

1

00

0

00

Налоговые поступления

37598,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

21510,0

1

04

0

00

Hалоги на собственность

16088,0

1

04

1

00

Hалоги на имущество

350,0

1

04

3

00

Земельный налог

654,0

1

04

4

00

Hалог на транспортные средства

15084,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

212,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

112,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

112,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

400851,3

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

400851,3

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

400851,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

440011,6

01




Государственные услуги общего характера

25770,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25770,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25770,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25770,0

04




Образование

120321,3


1



Дошкольное воспитание и обучение

120321,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

120321,3




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

120321,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19318,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19318,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19318,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8843,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

802,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

93,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9580,0

12




Транспорт и коммуникации

6111,0


1



Автомобильный транспорт

6111,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6111,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6111,0

13




Прочие

268491,3


9



Прочие

268491,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

268491,3




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

268491,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1350,3





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1350,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

1350,3


01



Остатки бюджетных средств

1350,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

1350,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

1350,3

  Приложение 2
к решению маслихата
от 27 ноября 2019 года
№ 327


  Приложение 4
к решению маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 244

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

35857,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

8579,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

2200,0

1

04

0

00

Hалоги на собственность

6379,0

1

04

1

00

Hалоги на имущество

100,0

1

04

3

00

Земельный налог

316,0

1

04

4

00

Hалог на транспортные средства

5963,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

205,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

205,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

205,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

27073,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27073,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27073,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

36324,3

01




Государственные услуги общего характера

17699,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17699,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17699,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17699,4

04




Образование

15449,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

15449,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15449,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

15449,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2156,9


3



Благоустройство населенных пунктов

2156,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2156,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1755,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

135,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

266,9

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

501,0


2



Спорт

501,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

501,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

501,0

12




Транспорт и коммуникации

518,0


1



Автомобильный транспорт

518,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

518,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

518,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

- 467,3





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

467,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

467,3


01



Остатки бюджетных средств

467,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

467,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

467,3

  Приложение 3
к решению маслихата
от 27 ноября 2019 года
№ 327


  Приложение 7
к решению маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 244

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

21521,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

9848,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

2646,0

1

04

0

00

Hалоги на собственность

7202,0

1

04

1

00

Hалоги на имущество

245,0

1

04

3

00

Земельный налог

332,0

1

04

4

00

Hалог на транспортные средства

6625,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

286,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

36,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

36,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан

150,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в фонд компенсации потерпевшим

150,0

2

06

0

00

Прочие неналоговые поступления

100,0

2

06

1

00

Прочие неналоговые поступления

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

11387,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11387,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11387,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

23253,3

01




Государственные услуги общего характера

17826,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17826,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17826,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17826,5

04




Образование

798,5


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

798,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

798,5




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

798,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3604,2


3



Благоустройство населенных пунктов

3604,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3604,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2584,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

257,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

762,5

12




Транспорт и коммуникации

1024,0


1



Автомобильный транспорт

1024,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1024,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1024,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1732,3





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1732,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

1732,3


01



Остатки бюджетных средств

1732,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

1732,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

1732,3


Мәслихаттың 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 244 "Меңдіқара ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2019 - 2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Меңдіқара ауданы мәслихатының 2019 жылғы 27 қарашадағы № 327 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 6 желтоқсанда № 8809 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 106, 109-1-баптарына сәйкес, Меңдіқара аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Меңдіқара ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2019 - 2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 244 шешіміне (2019 жылғы 3 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8194 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Боровское ауылының 2019 - 2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 438 661,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 37 598,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 212,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 400 851,3 мың теңге;

      2) шығындар - 440 011,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 350,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 350,3 мың теңге.";

      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. Боровское ауылының бюджетіне 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 106 961,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 293 890,3 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Михайлов ауылдық округінің 2019 - 2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 35 857,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 8 579,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 205,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 27 073,0 мың теңге;

      2) шығындар - 36 324,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 467,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 467,3 мың теңге.";

      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. Михайлов ауылдық округінің бюджетіне 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 21 971,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 5 102,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Первомай ауылдық округінің 2019 - 2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 21 521,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 9 848,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 286,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 11 387,0 мың теңге;

      2) шығындар - 23 253,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 732,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 732,3 мың теңге.";

      6-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. Первомай ауылдық округінің бюджетіне 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 9 121,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 2 266,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы, аудандық мәслихаттың хатшысы Қ. Арықов

  Мәслихаттың
2019 жылғы 27 қарашадағы
№ 327 шешіміне
1-қосымша


  Мәслихаттың
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 244 шешіміне
1-қосымша

Меңдіқара ауданы Боровское ауылының 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

438661,3

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

37598,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

21510,0

1

04

0

00

Меншiкке салынатын салықтар

16088,0

1

04

1

00

Мүлiкке салынатын салықтар

350,0

1

04

3

00

Жер салығы

654,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

15084,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

212,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

112,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

112,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

400851,3

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

400851,3

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

400851,3

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

440011,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25770,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25770,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25770,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25770,0

04




Бiлiм беру

120321,3


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

120321,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

120321,3




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

120321,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19318,0


3



Елді-мекендерді көркейту

19318,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19318,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8843,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

802,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

93,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9580,0

12




Көлiк және коммуникация

6111,0


1



Автомобиль көлiгi

6111,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6111,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6111,0

13




Басқалар

268491,3


9



Басқалар

268491,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

268491,3




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

268491,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

- 1350,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1350,3

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1350,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1350,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1350,3




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1350,3

  Мәслихаттың
2019 жылғы 27 қарашадағы
№ 327 шешіміне
2-қосымша


  Мәслихаттың
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 244 шешіміне
4-қосымша

Меңдіқара ауданы Михайлов ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

35857,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

8579,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

2200,0

1

04

0

00

Меншiкке салынатын салықтар

6379,0

1

04

1

00

Мүлiкке салынатын салықтар

100,0

1

04

3

00

Жер салығы

316,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

5963,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

205,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

205,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

205,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

27073,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27073,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27073,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

36324,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17699,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

17699,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17699,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17699,4

04




Бiлiм беру

15449,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

15449,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15449,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

15449,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2156,9


3



Елді-мекендерді көркейту

2156,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2156,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1755,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

135,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

266,9

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

501,0


2



Спорт

501,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

501,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

501,0

12




Көлiк және коммуникация

518,0


1



Автомобиль көлiгi

518,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

518,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

518,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

- 467,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

467,3

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

467,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

467,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

467,3




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

467,3

  Мәслихаттың
2019 жылғы 27 қарашадағы
№ 327 шешіміне
3-қосымша


  Мәслихаттың
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 244 шешіміне
7-қосымша

Меңдіқара ауданы Первомай ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

21521,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

9848,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

2646,0

1

04

0

00

Меншiкке салынатын салықтар

7202,0

1

04

1

00

Мүлiкке салынатын салықтар

245,0

1

04

3

00

Жер салығы

332,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

6625,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

286,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

36,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

36,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0

2

06

0

00

Басқа да салықтық емес түсiмдер

100,0

2

06

1

00

Басқа да салықтық емес түсiмдер

100,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

11387,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11387,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11387,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

23253,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17826,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

17826,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17826,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17826,5

04




Бiлiм беру

798,5


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

798,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

798,5




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

798,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3604,2


3



Елді-мекендерді көркейту

3604,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3604,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2584,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

257,7




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

762,5

12




Көлiк және коммуникация

1024,0


1



Автомобиль көлiгi

1024,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1024,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1024,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

- 1732,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1732,3

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1732,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1732,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1732,3




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1732,3