О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 "О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы"

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 23 сентября 2019 года № 314. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 25 сентября 2019 года № 8673. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, маслихат района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы" от 27 декабря 2018 года № 241 (опубликовано 9 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8229) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 626,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 14 902,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 10 724,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 30 024,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 398,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 398,8 тысяч тенге.";

      пункт 2-1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "2-1. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.";

      дополнить указанное решение пунктом 2-2 следующего содержания:

      "2-2. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 60 312,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 862,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 48 450,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 63 709,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 397,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 397,6 тысяч тенге.";

      пункт 4-1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4-1. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.";

      дополнить указанное решение пунктом 4-2 следующего содержания:

      "4-2. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23 448,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 858,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 14 590,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 404,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 956,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 956,2 тысяч тенге.";

      пункт 6-1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "6-1. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.";

      дополнить указанное решение пунктом 6-2 следующего содержания:

      "6-2. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 204 291,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 31 872,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 68,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 172 351,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 207 315,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 024,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 024,3 тысяч тенге.";

      пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:

      "10. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета, в том числе на:

      1) замену уличного освещения в селе Әйет;

      2) обустройство тротуаров села Әйет;

      3) текущий ремонт кровли здания детского сада "Айгөлек".";

      пункт 10-1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "10-1. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.";

      дополнить указанное решение пунктом 10-2 следующего содержания:

      "10-2. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 116 878,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 30 318, 0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 85,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 86 475,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 117 204,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -326,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,9 тысяч тенге.";

      подпункт 2) пункта 13 указанного решения исключить;

      пункт 13-1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13-1. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.";

      дополнить указанное решение пунктом 13-3 следующего содержания:

      "13-3. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Ж. Курмангалиев
      Секретарь маслихата района С. Сапабеков

  Приложение 1
к решению маслихата
от 23 сентября 2019 года
№ 314


  Приложение 1
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Наименование





I. Доходы

25626,0

1




Налоговые поступления

14902,0


01



Подоходный налог

8372,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8372,0


04



Hалоги на собственность

6530,0



1


Hалоги на имущество

80,0



3


Земельный налог

150,0



4


Hалог на транспортные средства

6300,0

4




Поступления трансфертов

10724,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10724,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10724,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

30024,8

01




Государственные услуги общего характера

16579,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16579,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16579,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16329,5




022

Капитальные расходы государственного органа

250,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11404,3


3



Благоустройство населенных пунктов

11404,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11404,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4690,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6714,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

137,0


2



Спорт

137,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

1904,0


1



Автомобильный транспорт

1904,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1904,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1904,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4398,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4398,8

  Приложение 2
к решению маслихата
от 23 сентября 2019 года
№ 314


  Приложение 4
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Майского сельского округа на 2019 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Наименование





I. Доходы

60312,0

1




Налоговые поступления

11862,0


01



Подоходный налог

7036,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7036,0


04



Hалоги на собственность

4826,0



1


Hалоги на имущество

180,0



3


Земельный налог

180,0



4


Hалог на транспортные средства

4466,0

4




Поступления трансфертов

48450,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48450,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

48450,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

63709,6

01




Государственные услуги общего характера

20091,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20091,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20091,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20091,0

04




Образование

36982,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

36982,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36982,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

36982,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5801,6


3



Благоустройство населенных пунктов

5801,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5801,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4272,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1529,6

12




Транспорт и коммуникации

835,0


1



Автомобильный транспорт

835,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

835,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

835,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3397,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3397,6

  Приложение 3
к решению маслихата
от 23 сентября 2019 года
№ 314


  Приложение 7
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс



Наименование





I. Доходы

23448,0

1




Налоговые поступления

8858,0


01



Подоходный налог

3967,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3967,0


04



Hалоги на собственность

4891,0



1


Hалоги на имущество

200,0



3


Земельный налог

260,0



4


Hалог на транспортные средства

4431,0

4




Поступления трансфертов

14590,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14590,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14590,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

25404,2

01




Государственные услуги общего характера

21181,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21181,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21181,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20723,9




022

Капитальные расходы государственного органа

457,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1959,8


3



Благоустройство населенных пунктов

1959,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1959,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1519,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

440,8

12




Транспорт и коммуникации

2263,0


1



Автомобильный транспорт

2263,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2263,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2263,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1956,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1956,2

  Приложение 4
к решению маслихата
от 23 сентября 2019 года
№ 314


  Приложение 10
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет сельского округа Әйет на 2019 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс



Наименование





I. Доходы

204291,6

1




Налоговые поступления

31872,0


01



Подоходный налог

17859,0



2


Индивидуальный подоходный налог

17859,0


04



Hалоги на собственность

13645,0



1


Hалоги на имущество

240,0



3


Земельный налог

300,0



4


Hалог на транспортные средства

13105,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

368,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

368,0

2




Неналоговые поступления

68,0


01



Доходы от государственной собственности

68,0



5


Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа

68,0

4




Поступления трансфертов

172351,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

172351,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

172351,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

207315,9

01




Государственные услуги общего характера

25984,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25984,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25984,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25984,0

04




Образование

70858,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

70858,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70858,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

70858,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

42363,3


3



Благоустройство населенных пунктов

42363,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42363,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

19369,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4224,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18770,0

12




Транспорт и коммуникации

68110,6


1



Автомобильный транспорт

68110,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68110,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

17462,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50648,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3024,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3024,3

  Приложение 5
к решению маслихата
от 23 сентября 2019 года
№ 314


  Приложение 13
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет поселка Тобол на 2019 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс



Наименование





I. Доходы

116878,0

1




Налоговые поступления

30318,0


01



Подоходный налог

12333,0



2


Индивидуальный подоходный налог

12333,0


04



Hалоги на собственность

17901,0



1


Hалоги на имущество

440,0



3


Земельный налог

3630,0



4


Hалог на транспортные средства

13831,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

84,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

84,0

2




Неналоговые поступления

85,0


01



Доходы от государственной собственности

85,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

85,0

4




Поступления трансфертов

86475,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

86475,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

86475,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

117204,9

01




Государственные услуги общего характера

29177,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29177,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29177,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29177,7

04




Образование

64212,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

64212,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64212,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

64212,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19555,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19555,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19555,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

12058,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2650,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4847,0

12




Транспорт и коммуникации

4260,0


1



Автомобильный транспорт

4260,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4260,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4260,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-326,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

326,9


Мәслихаттың 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241 "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2019 жылғы 23 қыркүйектегі № 314 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 25 қыркүйекте № 8673 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 106, 109-1-баптарына сәйкес ауданның мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2019–2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241 шешіміне (2019 жылғы 9 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау банкiнде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8229 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Асенкритов ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 25 626,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 14 902,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 10 724,0 мың теңге;

      2) шығындар – 30 024,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 398,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 398,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 2-1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "2-1. 2019 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешім келесі мазмұндағы 2-2-тармағымен толықтырылсын:

      "2-2. 2019 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Майский ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 60 312,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 11 862,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 48 450,0 мың теңге;

      2) шығындар – 63 709,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 397,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 397,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 4-1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "4-1. 2019 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешім келесі мазмұндағы 4-2-тармағымен толықтырылсын:

      "4-2. 2019 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Новоильинов ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 23 448,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 858,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 14 590,0 мың теңге;

      2) шығындар – 25 404,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 956,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 956,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 6-1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "6-1. 2019 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешім келесі мазмұндағы 6-2-тармағымен толықтырылсын:

      "6-2. 2019 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Әйет ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 204 291,6 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 31 872,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 68,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 172 351,6 мың теңге;

      2) шығындар – 207 315,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 024,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 024,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 10-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "10. 2019 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін, оның iшiнде:

      1) Әйет ауылындағы көшелердің жарықтандырылуын ауыстыруға;

      2) Әйет ауылының жаяужолдарын дұрыстауға;

      3) "Айгөлек" балабақшасы ғимаратының шатырын ағымдағы жөндеуге.";

      көрсетілген шешімнің 10-1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "10-1. 2019 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешім келесі мазмұндағы 10-2-тармағымен толықтырылсын:

      "10-2. 2019 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Тобыл кентінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 116 878,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 30 318,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 85,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 86 475,0 мың теңге;

      2) шығындар – 117 204,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -326,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 326,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 13-тармағының 2) тармақшасы алып тасталсын;

      көрсетілген шешімнің 13-1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "13-1. 2019 жылға арналған Тобыл кентінің бюджетінде республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешім келесі мазмұндағы 13-3-тармағымен толықтырылсын:

      "13-3. 2019 жылға арналған Тобыл кентінің бюджетінде республикалық бюджеттен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Ж. Курмангалиев
      Аудан мәслихатының хатшысы С. Сапабеков

  Мәслихаттың
2019 жылғы 23 қыркүйектегі
№ 314 шешіміне
1-қосымша


  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
1-қосымша

2019 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы



Атауы





I. Кірістер

25626,0

1




Салықтық түсімдер

14902,0


01



Табыс салығы

8372,0



2


Жеке табыс салығы

8372,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6530,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

80,0



3


Жер салығы 

150,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6300,0

4




Трансферттердің түсімдері

10724,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10724,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10724,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

30024,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16579,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16579,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16579,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16329,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11404,3


3



Елді-мекендерді көркейту

11404,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11404,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4690,3




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6714,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

137,0


2



Спорт

137,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

137,0

12




Көлiк және коммуникация

1904,0


1



Автомобиль көлiгi

1904,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1904,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1904,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4398,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4398,8

  Мәслихаттың
2019 жылғы 23 қыркүйектегі
№ 314 шешіміне
2-қосымша


  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
4-қосымша

2019 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы



Атауы





I. Кірістер

60312,0

1




Салықтық түсімдер

11862,0


01



Табыс салығы

7036,0



2


Жеке табыс салығы

7036,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4826,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

180,0



3


Жер салығы 

180,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4466,0

4




Трансферттердің түсімдері

48450,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48450,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

48450,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

63709,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20091,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20091,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20091,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20091,0

04




Бiлiм беру

36982,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

36982,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36982,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

36982,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5801,6


3



Елді-мекендерді көркейту

5801,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5801,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4272,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1529,6

12




Көлiк және коммуникация

835,0


1



Автомобиль көлiгi

835,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

835,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

835,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3397,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3397,6

  Мәслихаттың
2019 жылғы 23 қыркүйектегі
№ 314 шешіміне
3-қосымша


  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
7-қосымша

2019 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы



Атауы





I. Кірістер

23448,0

1




Салықтық түсімдер

8858,0


01



Табыс салығы

3967,0



2


Жеке табыс салығы

3967,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4891,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3


Жер салығы 

260,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4431,0

4




Трансферттердің түсімдері

14590,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14590,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14590,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

25404,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21181,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21181,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21181,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20723,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

457,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1959,8


3



Елді-мекендерді көркейту

1959,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1959,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1519,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

440,8

12




Көлiк және коммуникация

2263,0


1



Автомобиль көлiгi

2263,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2263,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2263,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1956,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1956,2

  Мәслихаттың
2019 жылғы 23 қыркүйектегі
№ 314 шешіміне
4-қосымша


  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
10-қосымша

2019 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы



Атауы





I. Кірістер

204291,6

1




Салықтық түсімдер

31872,0


01



Табыс салығы

17859,0



2


Жеке табыс салығы

17859,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

13645,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

240,0



3


Жер салығы 

300,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

13105,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

368,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

368,0

2




Салықтық емес түсімдер

68,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

68,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

68,0

4




Трансферттердің түсімдері

172351,6


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

172351,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

172351,6

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

207315,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25984,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25984,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25984,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25984,0

04




Бiлiм беру

70858,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

70858,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70858,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

70858,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

42363,3


3



Елді-мекендерді көркейту

42363,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42363,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19369,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4224,3




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

18770,0

12




Көлiк және коммуникация

68110,6


1



Автомобиль көлiгi

68110,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68110,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

17462,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

50648,6





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3024,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3024,3

  Мәслихаттың
2019 жылғы 23 қыркүйектегі
№ 314 шешіміне
5-қосымша


  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
13-қосымша

2019 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы



Атауы





I. Кірістер

116878,0

1




Салықтық түсімдер

30318,0


01



Табыс салығы

12333,0



2


Жеке табыс салығы

12333,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

17901,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

440,0



3


Жер салығы 

3630,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

13831,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

84,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

84,0

2




Салықтық емес түсiмдер

85,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

85,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

85,0

4




Трансферттердің түсімдері

86475,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

86475,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

86475,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

117204,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29177,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29177,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29177,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29177,7

04




Бiлiм беру

64212,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

64212,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64212,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

64212,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19555,0


3



Елді-мекендерді көркейту

19555,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19555,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12058,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2650,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4847,0

12




Көлiк және коммуникация

4260,0


1



Автомобиль көлiгi

4260,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4260,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4260,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-326,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

326,9