В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, маслихат района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы" от 27 декабря 2018 года № 241 (опубликовано 9 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8229) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 25 626,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 902,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 10 724,0 тысяч тенге;
2) затраты – 30 024,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 398,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 398,8 тысяч тенге.";
пункт 2-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"2-1. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.";
дополнить указанное решение пунктом 2-2 следующего содержания:
"2-2. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 60 312,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 862,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 48 450,0 тысяч тенге;
2) затраты – 63 709,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 397,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 397,6 тысяч тенге.";
пункт 4-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"4-1. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.";
дополнить указанное решение пунктом 4-2 следующего содержания:
"4-2. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 23 448,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 858,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 14 590,0 тысяч тенге;
2) затраты – 25 404,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 956,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 956,2 тысяч тенге.";
пункт 6-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"6-1. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.";
дополнить указанное решение пунктом 6-2 следующего содержания:
"6-2. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 204 291,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 31 872,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 68,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 172 351,6 тысяч тенге;
2) затраты – 207 315,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 024,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 024,3 тысяч тенге.";
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета, в том числе на:
1) замену уличного освещения в селе Әйет;
2) обустройство тротуаров села Әйет;
3) текущий ремонт кровли здания детского сада "Айгөлек".";
пункт 10-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"10-1. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.";
дополнить указанное решение пунктом 10-2 следующего содержания:
"10-2. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 116 878,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 30 318, 0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 85,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 86 475,0 тысяч тенге;
2) затраты – 117 204,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -326,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,9 тысяч тенге.";
подпункт 2) пункта 13 указанного решения исключить;
пункт 13-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"13-1. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.";
дополнить указанное решение пунктом 13-3 следующего содержания:
"13-3. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | Ж. Курмангалиев |
Секретарь маслихата района | С. Сапабеков |
Приложение 1 к решению маслихата от 23 сентября 2019 года № 314 |
Приложение 1 к решению маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 25626,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14902,0 | |||
01 | Подоходный налог | 8372,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8372,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6530,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 80,0 | |||
3 | Земельный налог | 150,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6300,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10724,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10724,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10724,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 30024,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 16579,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 16579,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16579,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16329,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11404,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11404,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11404,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4690,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6714,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 137,0 | |||
2 | Спорт | 137,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1904,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1904,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1904,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1904,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4398,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4398,8 |
Приложение 2 к решению маслихата от 23 сентября 2019 года № 314 |
Приложение 4 к решению маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 |
Бюджет Майского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 60312,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11862,0 | |||
01 | Подоходный налог | 7036,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7036,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4826,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 180,0 | |||
3 | Земельный налог | 180,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4466,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 48450,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 48450,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 48450,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 63709,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20091,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20091,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20091,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20091,0 | |||
04 | Образование | 36982,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 36982,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36982,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 36982,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5801,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5801,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5801,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4272,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1529,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 835,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 835,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 835,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 835,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3397,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3397,6 |
Приложение 3 к решению маслихата от 23 сентября 2019 года № 314 |
Приложение 7 к решению маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 23448,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8858,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3967,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3967,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4891,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 200,0 | |||
3 | Земельный налог | 260,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4431,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 14590,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14590,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14590,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 25404,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21181,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21181,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21181,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20723,9 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 457,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1959,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1959,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1959,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1519,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 440,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2263,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2263,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2263,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2263,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1956,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1956,2 |
Приложение 4 к решению маслихата от 23 сентября 2019 года № 314 |
Приложение 10 к решению маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 204291,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 31872,0 | |||
01 | Подоходный налог | 17859,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17859,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13645,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 240,0 | |||
3 | Земельный налог | 300,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13105,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 368,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 368,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 68,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 68,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 172351,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 172351,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 172351,6 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 207315,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25984,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25984,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25984,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25984,0 | |||
04 | Образование | 70858,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 70858,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70858,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 70858,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 42363,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 42363,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42363,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19369,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4224,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18770,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 68110,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 68110,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68110,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 17462,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 50648,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3024,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3024,3 |
Приложение 5 к решению маслихата от 23 сентября 2019 года № 314 |
Приложение 13 к решению маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 |
Бюджет поселка Тобол на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 116878,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 30318,0 | |||
01 | Подоходный налог | 12333,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12333,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17901,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 440,0 | |||
3 | Земельный налог | 3630,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13831,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 84,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 84,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 85,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 85,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 85,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 86475,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 86475,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 86475,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 117204,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29177,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29177,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29177,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29177,7 | |||
04 | Образование | 64212,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 64212,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64212,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 64212,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19555,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19555,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19555,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 12058,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2650,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4847,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4260,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4260,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4260,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4260,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -326,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 326,9 |