2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 106, 109-1-баптарына сәйкес ауданның мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мәслихаттың "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2019–2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241 шешіміне (2019 жылғы 9 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау банкiнде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8229 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Асенкритов ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 25 626,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 14 902,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері бойынша – 10 724,0 мың теңге;
2) шығындар – 30 024,8 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 398,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 398,8 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 2-1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"2-1. 2019 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";
көрсетілген шешім келесі мазмұндағы 2-2-тармағымен толықтырылсын:
"2-2. 2019 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";
көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"3. Майский ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 60 312,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 11 862,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері бойынша – 48 450,0 мың теңге;
2) шығындар – 63 709,6 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 397,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 397,6 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 4-1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"4-1. 2019 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";
көрсетілген шешім келесі мазмұндағы 4-2-тармағымен толықтырылсын:
"4-2. 2019 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";
көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"5. Новоильинов ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 23 448,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 858,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері бойынша – 14 590,0 мың теңге;
2) шығындар – 25 404,2 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 956,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 956,2 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 6-1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"6-1. 2019 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";
көрсетілген шешім келесі мазмұндағы 6-2-тармағымен толықтырылсын:
"6-2. 2019 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";
көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"7. Әйет ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 204 291,6 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 31 872,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 68,0 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері бойынша – 172 351,6 мың теңге;
2) шығындар – 207 315,9 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 024,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 024,3 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 10-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"10. 2019 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін, оның iшiнде:
1) Әйет ауылындағы көшелердің жарықтандырылуын ауыстыруға;
2) Әйет ауылының жаяужолдарын дұрыстауға;
3) "Айгөлек" балабақшасы ғимаратының шатырын ағымдағы жөндеуге.";
көрсетілген шешімнің 10-1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"10-1. 2019 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";
көрсетілген шешім келесі мазмұндағы 10-2-тармағымен толықтырылсын:
"10-2. 2019 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";
көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"11. Тобыл кентінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 116 878,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 30 318,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 85,0 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері бойынша – 86 475,0 мың теңге;
2) шығындар – 117 204,9 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -326,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 326,9 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 13-тармағының 2) тармақшасы алып тасталсын;
көрсетілген шешімнің 13-1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"13-1. 2019 жылға арналған Тобыл кентінің бюджетінде республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";
көрсетілген шешім келесі мазмұндағы 13-3-тармағымен толықтырылсын:
"13-3. 2019 жылға арналған Тобыл кентінің бюджетінде республикалық бюджеттен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | Ж. Курмангалиев |
Аудан мәслихатының хатшысы | С. Сапабеков |
Мәслихаттың 2019 жылғы 23 қыркүйектегі № 314 шешіміне 1-қосымша |
Мәслихаттың 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241 шешіміне 1-қосымша |
2019 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 25626,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 14902,0 | |||
01 | Табыс салығы | 8372,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 8372,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6530,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 80,0 | |||
3 | Жер салығы | 150,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6300,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 10724,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 10724,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 10724,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 30024,8 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 16579,5 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 16579,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16579,5 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 16329,5 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 250,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11404,3 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 11404,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11404,3 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4690,3 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6714,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 137,0 | |||
2 | Спорт | 137,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 137,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 137,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1904,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1904,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1904,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1904,0 | |||
III. Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -4398,8 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4398,8 |
Мәслихаттың 2019 жылғы 23 қыркүйектегі № 314 шешіміне 2-қосымша |
Мәслихаттың 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241 шешіміне 4-қосымша |
2019 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 60312,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 11862,0 | |||
01 | Табыс салығы | 7036,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 7036,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4826,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 180,0 | |||
3 | Жер салығы | 180,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4466,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 48450,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 48450,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 48450,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 63709,6 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 20091,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 20091,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20091,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20091,0 | |||
04 | Бiлiм беру | 36982,0 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 36982,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36982,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 36982,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5801,6 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5801,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5801,6 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4272,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1529,6 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 835,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 835,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 835,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 835,0 | |||
III. Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3397,6 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3397,6 |
Мәслихаттың 2019 жылғы 23 қыркүйектегі № 314 шешіміне 3-қосымша |
Мәслихаттың 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241 шешіміне 7-қосымша |
2019 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 23448,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 8858,0 | |||
01 | Табыс салығы | 3967,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 3967,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4891,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 200,0 | |||
3 | Жер салығы | 260,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4431,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 14590,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 14590,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 14590,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 25404,2 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 21181,4 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 21181,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21181,4 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20723,9 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 457,5 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1959,8 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1959,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1959,8 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1519,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 440,8 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 2263,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2263,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2263,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2263,0 | |||
III. Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1956,2 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1956,2 |
Мәслихаттың 2019 жылғы 23 қыркүйектегі № 314 шешіміне 4-қосымша |
Мәслихаттың 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241 шешіміне 10-қосымша |
2019 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 204291,6 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 31872,0 | |||
01 | Табыс салығы | 17859,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 17859,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 13645,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 240,0 | |||
3 | Жер салығы | 300,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 13105,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 368,0 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 368,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 68,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 68,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 68,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 172351,6 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 172351,6 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 172351,6 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 207315,9 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 25984,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 25984,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25984,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25984,0 | |||
04 | Бiлiм беру | 70858,0 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 70858,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70858,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 70858,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 42363,3 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 42363,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42363,3 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19369,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4224,3 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 18770,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 68110,6 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 68110,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68110,6 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 17462,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 50648,6 | |||
III. Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3024,3 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3024,3 |
Мәслихаттың 2019 жылғы 23 қыркүйектегі № 314 шешіміне 5-қосымша |
Мәслихаттың 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241 шешіміне 13-қосымша |
2019 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 116878,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 30318,0 | |||
01 | Табыс салығы | 12333,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 12333,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17901,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 440,0 | |||
3 | Жер салығы | 3630,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 13831,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 84,0 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 84,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 85,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 85,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 85,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 86475,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 86475,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 86475,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 117204,9 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29177,7 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29177,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29177,7 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29177,7 | |||
04 | Бiлiм беру | 64212,0 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 64212,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 64212,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 64212,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 19555,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 19555,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19555,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12058,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2650,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4847,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 4260,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 4260,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4260,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4260,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||
III. Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -326,9 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 326,9 |