В соответствии со статьями 106 и 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете Узункольского сельского округа Узункольского района на 2019-2021 годы" от 27 декабря 2018 года № 251 (опубликовано 10 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8224) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа Узункольского района на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 376943,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 36106,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 126,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 340711,7 тысяч тенге;
2) затраты – 376943,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми актами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. Учесть, что в бюджете Узункольского сельского округа на 2019 год предусмотрены поступления целевых текущих трансфертов из районного бюджета на благоустройство села Узунколь в сумме 27148,8 тысяч тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Учесть, что в бюджете сельского округа на 2019 год предусмотрены поступления целевых текущих трансфертов из областного бюджета на средний ремонт внутрипоселковых дорог села Узунколь в сумме 123790,9 тысяч тенге.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в бюджете Узункольского сельского округа предусмотрены поступления целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на:
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в сумме 22741,0 тысяча тенге;
повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих в сумме 1542,0 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель внеочередной сессии | В. Лазарева |
Секретарь районного маслихата | А. Бараншина |
Приложение 1 к решению маслихата от "30" сентября 2019 года № 307 |
Приложение 1 к решению маслихата от "27" декабря 2018 года № 251 |
Бюджет сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
I. Доходы | 376943,7 | |||||
1 | Налоговые поступления | 36106,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 13234,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13234,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 22872,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 279,0 | ||||
3 | Земельный налог | 788,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 21805,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 126,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 94,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 94,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 20,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 12,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 12,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 340711,7 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 340711,7 | ||||
3 | Трансферты из областного бюджета | 340711,7 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
II. Затраты | 376943,7 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22877,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22877,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22877,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22877,0 | ||||
04 | Образование | 131873,0 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 131873,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 131873,0 | ||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 131873,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 81097,5 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 81097,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81097,5 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11254,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 69843,5 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 141096,2 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 141096,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 141096,2 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 17305,3 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 123790,9 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |