О внесении изменений и дополнений в решение Петропавловского городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 1 "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2019-2021 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 14 марта 2019 года № 1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 20 марта 2019 года № 5262

      В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2019-2021 годы" от 24 декабря 2018 года № 1 (опубликовано 22 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5188) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 192 562,3 тысячи тенге:

      налоговые поступления – 13 705 549 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 68 617 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 466 017 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 11 475 054,3 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 477 325 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 291 671,5 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 186 000 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 186 000 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 285 109,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 285 109,2 тысяч тенге:

      поступление займов – 4 786 018 тысяч тенге;

      погашение займов – 2 677 325 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 176 416,2 тысячи тенге.";

      дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

      "8-1. Предусмотреть расходы городского бюджета за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2019 года, согласно приложению 3-1.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

      дополнить приложением 3-1 согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
Петропавловского
городского маслихата
М. Дарбаева
      Секретарь Петропавловского
городского маслихата
А. Бердагулов

  Приложение 1 к решению городского маслихата от 14 марта 2019 года № 1
  Приложение 1 к решению городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 1

О бюджете города Петропавловска на 2019 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование





1) Доходы

27 192 562,3

01



Налоговые поступления

13 705 549,0


03


Социальный налог

6 173 671,0



1

Социальный налог

6 173 671,0


04


Hалоги на собственность

2 439 823,0



1

Hалоги на имущество

1 588 743,0



3

Земельный налог

146 500,0



4

Hалог на транспортные средства

704 580,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 882 568,0



2

Акцизы

4 323 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

176 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

326 568,0



5

Налог на игорный бизнес

57 000,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

209 487,0



1

Государственная пошлина

209 487,0

02



Неналоговые поступления

68 617,0


01


Доходы от государственной собственности

68 617,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

68 617,0

03



Поступления от продажи основного капитала

1 466 017,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 255 017,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 255 017,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

211 000,0



1

Продажа земли

200 000,0



2

Продажа нематериальных активов

11 000,0

04



Поступления трансфертов

11 475 054,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 475 054,3



2

Трансферты из областного бюджета

11 475 054,3

05



Погашение бюджетных кредитов

477 325,0


01


Погашение бюджетных кредитов

477 325,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

477 325,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





2) Затраты

29 291 671,5

01



Государственные услуги общего характера

539 843,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 507,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

19 507,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

328 165,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

270 827,0



003

Капитальные расходы государственного органа

33 338,8



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

24 000,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

49 255,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

29 845,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

9 719,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 191,0



018

Капитальные расходы государственного органа

6 500,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

20 944,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

20 944,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

29 931,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

22 931,0



007

Капитальные расходы государственного органа

7 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

92 040,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

81 650,2



013

Капитальные расходы государственного органа

10 390,0

02



Оборона

56 619,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

56 619,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

56 619,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

81 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

81 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

81 000,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


04



Образование

10 710 323,1


464


Отдел образования района (города областного значения)

10 528 504,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

59 975,0



003

Общеобразовательное обучение

6 156 206,2



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

303 249,0



006

Дополнительное образование для детей

256 960,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 435 701,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

70 684,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2 657,0



023

Методическая работа

56 575,0



029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

39 121,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 147 375,8


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

162 926,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

162 926,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

18 893,1



022

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

16 925,5



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

1 967,6

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 387 484,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

23 613,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

19 028,0



031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

4 585,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 363 871,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

81 158,0



002

Программа занятости

503 394,0



005

Государственная адресная социальная помощь

70 186,0



006

Оказание жилищной помощи

23 110,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

168 311,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

7 155,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 500,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

70 122,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

103 786,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

30 863,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

39 013,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

265 273,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 245 510,9


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

9 982 354,2



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

6 393 278,7



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 589 075,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 216 418,9



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

192 230,9



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

300 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

204 000,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

371 880,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

625 800,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 440,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

957 806,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

26 500,0



028

Развитие коммунального хозяйства

63 295,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

467 467,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

46 737,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

31 737,8



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

15 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

442 833,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

172 605,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

172 605,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

7 601,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 601,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

53 064,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

50 414,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 650,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

65 880,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

65 880,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

34 337,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

16 607,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 730,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

97 162,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

74 199,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

15 963,0



006

Капитальные расходы государственного органа

7 000,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

12 184,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

12 184,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

90 018,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

38 591,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

38 103,0



007

Капитальные расходы государственного органа

488,0


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

51 427,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

26 909,0



003

Капитальные расходы государственного органа

353,0



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

6 441,0



006

Организация санитарного убоя больных животных

131,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

13 243,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

466,0



009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

182,0



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 311,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

2 391,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

80 639,7


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

80 639,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

74 639,7



015

Капитальные расходы государственного органа

6 000,0

12



Транспорт и коммуникации

1 252 778,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 252 778,9



022

Развитие транспортной инфраструктуры

250 100,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

928 500,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

16 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

58 178,9

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


13



Прочие

917 114,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

264 690,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

264 690,0


472


Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020"

317 241,4



026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020"

317 241,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

335 183,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

335 183,0

14



Обслуживание долга

30 517,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

30 517,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

30 517,0

15



Трансферты

456 990,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

456 990,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

35 503,5



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

421 487,0




3) Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

186 000,0




Приобретение финансовых активов

186 000,0

13



Прочие

186 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

177 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

177 000,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

9 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

9 000,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-2 285 109,2




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 285 109,2

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

07



Поступления займов

4 786 018,0


01


Внутренние государственные займы

4 786 018,0



2

Договоры займа

4 786 018,0



03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

4 786 018,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


16



Погашение займов

2 677 325,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 677 325,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 677 325,0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

08



Используемые остатки бюджетных средств

176 416,2


01


Остатки бюджетных средств

176 416,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

176 416,2

  Приложение 2 к решению городского маслихата от 14 марта 2019 года № 1
  Приложение 3-1 к решению городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 1

Направление свободных остатков городского бюджета, сложившихся на 1 января 2019 года

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

7 600,0

01

122

003

Капитальные расходы государственного органа

10 038,8

01

454

007

Капитальные расходы государственного органа

7 000,0

04

472

022

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

16 925,5

04

472

037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

1 967,6

07

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

8 700,0

07

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 000,0

07

458

028

Развитие коммунального хозяйства

19 895,0

07

472

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

6 105,7

07

472

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

22 348,5

11

472

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

2 652,7

11

472

015

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0

12

458

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

8 178,9

13

458

043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

15 000,0

13

491

065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

9 000,0

15

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

35 503,5




Всего

176 416,2


"2019-2021 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджет бекіту туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 1 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2019 жылғы 14 наурыздағы № 1 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 20 наурызда № 5262 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 106, 109-баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Петропавл қалалық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Петропавл қалалық мәслихатының "2019-2021 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджет бекіту туралы" 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 1 шешіміне (2019 жылғы 22 қаңтар Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5188 болып тіркелген) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 27 192 562,3 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 13 705 549 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 68 617 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 466 017 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 11 475 054,3 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 477 325 мың теңге;

      2) шығындар – 29 291 671,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу– 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу– 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 186 000 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 186 000 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 285 109,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) – 2 285 109,2 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 4 786 018 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 2 677 325 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары– 176 416,2 мың теңге.";

      мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:

      "8-1. 2019 жылғы 1 қаңтарға қалыптасқан бюджет қаражатының бос қалдықтары есебінен қала бюджетінің шығыстарын 3-1-қосымшаға сәйкес қарастыру.";

      аталған шешімнің 1- қосымшасы осы шешімнің 1- қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын;

      жоғарыда аталған шешімнің 3-1-қосымшасы осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес толықтырылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылдағы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл қалалық мәслихат
сессиясының төрағасы
М. Дәрібаева
      Петропавл қалалық
мәслихат хатшысы
А. Бердағұлов

  Қалалық мәслихаттың 2019 жылғы 14 наурыздағы № 1 шешiмiне 1-қосымша
  Қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 1 шешiмiне 1-қосымша

2019 жылға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы





1) Кiрiстер

27 192 562,3

01



Салықтық түсімдер

13 705 549,0


03


Әлеуметтiк салық

6 173 671,0



1

Әлеуметтiк салық

6 173 671,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 439 823,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 588 743,0



3

Жер салығы

146 500,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

704 580,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 882 568,0



2

Акциздер 

4 323 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

176 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

326 568,0



5

Ойын бизнесіне салық

57 000,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

209 487,0



1

Мемлекеттік баж

209 487,0

02



Салықтық емес түсiмдер

68 617,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

68 617,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

68 617,0

03



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 466 017,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 255 017,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 255 017,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

211 000,0



1

Жерді сату

200 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату 

11 000,0

04



Трансферттердің түсімдері

11 475 054,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11 475 054,3



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

11 475 054,3

05



Бюджеттік кредиттерді өтеу

477 325,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

477 325,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

477 325,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы





2) Шығындар

29 291 671,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 

539 843,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

19 507,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 507,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

328 165,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

270 827,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

33 338,8



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

24 000,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

49 255,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

29 845,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

9 719,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 191,0



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 500,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

20 944,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 944,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

29 931,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 931,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

92 040,2



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 650,2



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 390,0

02



Қорғаныс

56 619,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

56 619,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

56 619,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

81 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

81 000,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

81 000,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


04



Бiлiм беру

10 710 323,1


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

10 528 504,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 975,0



003

Жалпы білім беру

6 156 206,2



005

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

303 249,0



006

Балаларға қосымша білім беру

256 960,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 435 701,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

70 684,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

2 657,0



023

Әдістемелік жұмыс

56 575,0



029

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

39 121,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 147 375,8


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

162 926,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

162 926,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

18 893,1



022

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

16 925,5



037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

1 967,6

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 387 484,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

23 613,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 

19 028,0



031

Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

4 585,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 363 871,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

81 158,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

503 394,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 

70 186,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

23 110,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

168 311,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

7 155,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 500,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

70 122,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

103 786,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

30 863,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

39 013,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

265 273,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 245 510,9


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

9 982 354,2



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

6 393 278,7



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 589 075,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 216 418,9



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

192 230,9



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

300 000,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

204 000,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

371 880,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

625 800,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

7 440,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

957 806,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

26 500,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

63 295,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

467 467,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

46 737,8



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 737,8



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

15 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

442 833,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

172 605,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

172 605,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

7 601,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

7 601,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

53 064,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

50 414,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

2 650,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

65 880,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

65 880,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

34 337,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 607,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

17 730,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

97 162,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 199,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

15 963,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 000,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

12 184,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 184,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

90 018,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

38 591,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 103,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

488,0


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

51 427,0



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 909,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

353,0



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 441,0



006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

131,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

13 243,0



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

466,0



009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

182,0



010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

1 311,0



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

2 391,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

80 639,7


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

80 639,7



001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 639,7



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 000,0

12



Көлiк және коммуникация

1 252 778,9


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 252 778,9



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

250 100,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

928 500,0



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

16 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

58 178,9

13



Басқалар

917 114,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

264 690,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

264 690,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

317 241,4



026

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

317 241,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

335 183,0



043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

335 183,0

14



Борышқа қызмет көрсету

30 517,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

30 517,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

30 517,0

15



Трансферттер

456 990,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

456 990,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

35 503,5



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

421 487,0




3) Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттiк кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4) Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо

186 000,0




Қаржылық активтерді сатып алу

186 000,0

13



Басқалар

186 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

177 000,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

177 000,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

9 000,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

9 000,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 

0,0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 285 109,2




6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)

2 285 109,2

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


07



Қарыздар түсімдері

4 786 018,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар 

4 786 018,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

4 786 018,0



03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

4 786 018,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


16



Қарыздарды өтеу

2 677 325,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 677 325,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 677 325,0

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

176 416,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

176 416,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

176 416,2

  Қалалық мәслихаттың 2019 жылғы 14 наурыздағы № 1 шешiмiне 2-қосымша
  Қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 1 шешiмiне 3-1-қосымша

2019 жылғы 1 қаңтарға қалыптасқан бюджет қаражатының бос қалдықтары есебінен қала бюджетінің шығыстары

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

01

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

7 600,0

01

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 038,8

01

454

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 000,0

04

472

022

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

16 925,5

04

472

037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

1 967,6

07

458

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

8 700,0

07

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

4 000,0

07

458

028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

19 895,0

07

472

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

6 105,7

07

472

004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

22 348,5

11

472

001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

2 652,7

11

472

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500,0

12

458

045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

8 178,9

13

458

043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

15 000,0

13

491

065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

9 000,0

15

452

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

35 503,5




Барлығы

176 416,2