В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2019-2021 годы" от 24 декабря 2018 года № 1 (опубликовано 22 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5188) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 192 562,3 тысячи тенге:
налоговые поступления – 13 705 549 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 68 617 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 466 017 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 11 475 054,3 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 477 325 тысяч тенге;
2) затраты – 29 291 671,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 186 000 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 186 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 285 109,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 285 109,2 тысяч тенге:
поступление займов – 4 786 018 тысяч тенге;
погашение займов – 2 677 325 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 176 416,2 тысячи тенге.";
дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
"8-1. Предусмотреть расходы городского бюджета за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2019 года, согласно приложению 3-1.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
дополнить приложением 3-1 согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии Петропавловского городского маслихата |
М. Дарбаева |
Секретарь Петропавловского городского маслихата |
А. Бердагулов |
Приложение 1 к решению городского маслихата от 14 марта 2019 года № 1 | |
Приложение 1 к решению городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 1 |
О бюджете города Петропавловска на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1) Доходы | 27 192 562,3 | |||
01 | Налоговые поступления | 13 705 549,0 | ||
03 | Социальный налог | 6 173 671,0 | ||
1 | Социальный налог | 6 173 671,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 439 823,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 588 743,0 | ||
3 | Земельный налог | 146 500,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 704 580,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 882 568,0 | ||
2 | Акцизы | 4 323 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 176 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 326 568,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 57 000,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 209 487,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 209 487,0 | ||
02 | Неналоговые поступления | 68 617,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 68 617,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 68 617,0 | ||
03 | Поступления от продажи основного капитала | 1 466 017,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 255 017,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 255 017,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 211 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 200 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 11 000,0 | ||
04 | Поступления трансфертов | 11 475 054,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 475 054,3 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 11 475 054,3 | ||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 477 325,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 477 325,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 477 325,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2) Затраты | 29 291 671,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 539 843,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 19 507,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 19 507,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 328 165,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 270 827,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 33 338,8 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 24 000,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 49 255,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 29 845,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 9 719,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 191,0 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 6 500,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 20 944,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 20 944,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 29 931,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 22 931,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 7 000,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 92 040,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 81 650,2 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 10 390,0 | ||
02 | Оборона | 56 619,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 56 619,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 56 619,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 81 000,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 81 000,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 81 000,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
04 | Образование | 10 710 323,1 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 10 528 504,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 59 975,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 6 156 206,2 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 303 249,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 256 960,0 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 435 701,0 | ||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 70 684,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 657,0 | ||
023 | Методическая работа | 56 575,0 | ||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 39 121,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 147 375,8 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 162 926,0 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 162 926,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 18 893,1 | ||
022 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 16 925,5 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1 967,6 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 387 484,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 23 613,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 19 028,0 | ||
031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 4 585,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 363 871,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 81 158,0 | ||
002 | Программа занятости | 503 394,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 70 186,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 23 110,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 168 311,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7 155,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 500,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 70 122,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 103 786,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 30 863,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 39 013,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 265 273,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 245 510,9 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 9 982 354,2 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6 393 278,7 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 589 075,5 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 216 418,9 | ||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 192 230,9 | ||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 300 000,0 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 204 000,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 371 880,0 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 625 800,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 7 440,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 957 806,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 26 500,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 63 295,0 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 467 467,0 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 46 737,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 31 737,8 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 15 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 442 833,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 172 605,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 172 605,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 7 601,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 601,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 53 064,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 50 414,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 650,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 65 880,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 65 880,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 34 337,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 16 607,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17 730,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 97 162,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 74 199,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 15 963,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 7 000,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 12 184,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12 184,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 90 018,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 38 591,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 38 103,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 488,0 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 51 427,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 26 909,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 353,0 | ||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 6 441,0 | ||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 131,0 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 13 243,0 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 466,0 | ||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 182,0 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1 311,0 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 391,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 80 639,7 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 80 639,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 74 639,7 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 6 000,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 252 778,9 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 252 778,9 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 250 100,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 928 500,0 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 16 000,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 58 178,9 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
13 | Прочие | 917 114,4 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 264 690,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 264 690,0 | ||
472 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 317 241,4 | ||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 317 241,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 335 183,0 | ||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 335 183,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 30 517,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 30 517,0 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 30 517,0 | ||
15 | Трансферты | 456 990,5 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 456 990,5 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 35 503,5 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 421 487,0 | ||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 186 000,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 186 000,0 | |||
13 | Прочие | 186 000,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 177 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 177 000,0 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 9 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 9 000,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -2 285 109,2 | |||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 285 109,2 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
07 | Поступления займов | 4 786 018,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 4 786 018,0 | ||
2 | Договоры займа | 4 786 018,0 | ||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 4 786 018,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
16 | Погашение займов | 2 677 325,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 677 325,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 677 325,0 | ||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 176 416,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 176 416,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 176 416,2 |
Приложение 2 к решению городского маслихата от 14 марта 2019 года № 1 | |
Приложение 3-1 к решению городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 1 |
Направление свободных остатков городского бюджета, сложившихся на 1 января 2019 года
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | 122 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 7 600,0 |
01 | 122 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 038,8 |
01 | 454 | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 7 000,0 |
04 | 472 | 022 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 16 925,5 |
04 | 472 | 037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1 967,6 |
07 | 458 | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 8 700,0 |
07 | 458 | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 000,0 |
07 | 458 | 028 | Развитие коммунального хозяйства | 19 895,0 |
07 | 472 | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6 105,7 |
07 | 472 | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 22 348,5 |
11 | 472 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 2 652,7 |
11 | 472 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500,0 |
12 | 458 | 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 8 178,9 |
13 | 458 | 043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 15 000,0 |
13 | 491 | 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 9 000,0 |
15 | 452 | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 35 503,5 |
Всего | 176 416,2 |