О внесении изменений и дополнений в решение маслихата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области от 29 декабря 2018 года № 25-11 "Об утверждении бюджета Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева на 2019-2021 годы"

Решение маслихата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области от 14 июня 2019 года № 30-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 21 июня 2019 года № 5448

      В соответствии с пунктом 4 статьи 106, статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева на 2019-2021 годы" от 29 декабря 2018 года № 25-11 (опубликовано 15 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5127) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева на 2019-2021 годы согласно приложению 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 37 097,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 9 135,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 27 962,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 39 511,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-2 414,8) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 414,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 414,8 тысяч тенге.";

      пункт 3-1 дополнить подпунктами 4), 5) следующего содержания:

      "4) на обеспечение функционирования автомобильных дорог села Возвышенка;

      5) на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии маслихата
района Магжана Жумабаева
Северо-Казахстанской области
С. Темиров
      Секретарь маслихата
района Магжана Жумабаева
Северо-Казахстанской области
Т. Абильмажинов

  Приложение к решению маслихата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области от 14 июня 2019 года № 30-2
  Приложение 1 к решению маслихата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области от 29 декабря 2018 года № 25-11

Бюджет Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма тысяч тенге




I. Доходы

37 097,0

1



Налоговые поступления

9 135,0


01


Подоходный налог

5 100,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 100,0


04


Налоги на собственность

4 035,0



1

Hалоги на имущество

35,0



3

Земельный налог

400,0



4

Hалог на транспортные средства

3 600,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

27 962,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 962,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 962,0

Наименование

Сумма тысяч тенге

Функциональная группа


Администратор бюджетной программы



Программа




II. Затраты

39 511,8

01



Государственные услуги общего характера

18 883,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 883,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

18 633,0



022

Капитальные расходы государственного органа

250,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 889,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 889,8



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 689,8



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 100,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

7 939,0


124


Аппарат акима города районного значения, селах, поселка, сельского округа

7 939,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

7 939,0

12



Транспорт и коммуникации

6 500,0




Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 500,0




Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, села, поселках, сельских округах

6 500,0

13



Прочие

1 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 300,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 300,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступление от продажи финансовых активов государства

0,0




V. Дефицит (Профицит) бюджета

-2 414,8




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 414,8




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 414,8


01


Остатки бюджетных средств

2 414,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 414,8


Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданы мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 25-11 "2019-2021 жылдарға арналған Мағжан Жұмабаев ауданы Возвышен ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданы мәслихатының 2019 жылғы 14 маусымдағы № 30-2 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 21 маусымда № 5448 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 4-тармағына, 109-1-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабына сәйкес, Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданы мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 25-11 "2019-2021 жылдарға арналған Мағжан Жұмабаев ауданы Возвышен ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" шешіміне (2019 жылғы 15 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5127 болып тіркелген) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған Мағжан Жұмабаев ауданы Возвышен ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімге 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 37 097,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 9 135,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 27 962,0 мың теңге;

      2) шығындар – 39 511,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-2 414,8) мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 414,8 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 414,8 мың теңге.";

      3-1-тармақ келесі мазмұндағы 4), 5) тармақшалармен толықтырылсын:

      "4) Возвышенка ауылындағы автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге;

      5) мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Солтүстік Қазақстан облысы
Мағжан Жұмабаев ауданы
мәслихаты сессиясының
төрағасы
С. Теміров
      Солтүстік Қазақстан облысы
Мағжан Жұмабаев ауданы
мәслихатының хатшысы
Т. Әбілмәжінов

  Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданы мәслихатының 2019 жылғы 14 маусымдағы № 30-2 шешіміне қосымша
  Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданы мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 25-11 шешіміне 1-қосымша

Мағжан Жұмабаев ауданы Возвышен ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы мың теңге




І. Кірістер

37 097,0

1



Салықтық түсімдер

9 135,0


01


Табыс салығы

5 100,0



2

Жеке табыс салығы

5 100,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 035,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

35,0



3

Жер салығы

400,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 600,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

27 962,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27 962,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27 962,0

Атауы

Сомасы мың теңге

Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




 II. Шығындар

39 511,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 883,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 883,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 633,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 889,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 889,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 689,8



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 100,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

7 939,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 939,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

7 939,0

12



Көлiк және коммуникация

6 500,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 500,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 500,0

13



Басқалар

1 300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 300,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 300,0




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 414,8




VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 414,8




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 414,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 414,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 414,8