В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Кентауского городского маслихата от 19 ноября 2019 года № 314 "О внесении изменений в решение Кентауского городского маслихата от 25 декабря 2018 года № 225 "О городском бюджете на 2019-2021 годы" зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5261, Кентауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кентауского городского маслихата от 11января 2019 года № 240 "О бюджете сел и сельских округов города Кентау на 2019-2021 годы"" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4887, опубликовано 30 января 2019года в газете "Кентау" и в эталонном контрольном банке нормативно правовых актов Республики Казахстан в электронном виде30 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет села Ачисай на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 62 684 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 781 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 102 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 60 801 тысяч тенге;
2) затраты – 62 726 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 42 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 42 тысяч тенге
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 42 тысяч тенге.".
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить бюджет села Карнак на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 321 324 тысяч тенге:
налоговые поступления – 21 336 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 500 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 299 488 тысяч тенге;
2) затраты – 323 926 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 602 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 602 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2602 тысяч тенге.".
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить бюджет села Хантаги на 2019-2021 годы согласно приложении 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 162 302 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6686 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 161 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 155 455 тысяч тенге;
2) затраты – 163 063 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -761 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 761 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 761 тысяч тенге.".
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Утвердить бюджет сельского округа Жуйнек на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 199 988 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 893 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 20 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 191 075 тысяч тенге;
2) затраты – 202 725 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2737 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2737 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2737 тысяч тенге.".
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Утвердить бюджет сельского округа Карашык на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 106 098 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 002 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 97 066 тысяч тенге;
2) затраты – 111 896 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5798 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5798 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5798 тысяч тенге.".
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Утвердить бюджет сельского округа Орангай на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 115 138тысяч тенге:
налоговые поступления – 9114 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 127 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 105 897 тысяч тенге;
2) затраты – 115 857 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2719 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2719 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2719 тысяч тенге.".
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Утвердить бюджет сельского округа Иассы на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 113 147тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 740тысяч тенге;
неналоговые поступления – 91тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 109 316тысяч тенге;
2) затраты – 113 426тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -279 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 279 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 279 тысяч тенге.".
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Утвердить бюджет сельского округа Шага на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 154 268 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 179 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 157 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 146 932 тысяч тенге;
2) затраты – 155 746 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1478 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1478 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1478 тысяч тенге.".
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Утвердить бюджет сельского округа Ески Икан на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 251 373 тысяч тенге:
налоговые поступления – 17 291 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 83 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов –233 999 тысяч тенге;
2) затраты – 252 225 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -852 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 852 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 852 тысяч тенге.".
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Утвердить бюджет сельского округа Жана Икан на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 103 613 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 442 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 96 171тысяч тенге;
2) затраты – 104 184 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -571 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 571 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 571 тысяч тенге.".
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Утвердить бюджет сельского округа Шорнак на 2019-2021 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 211 804 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 908 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 290 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 198 606 тысяч тенге;
2) затраты – 213 055 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1251 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1251 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1251 тысяч тенге.".
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Утвердить бюджет сельского округа Бабайкорган на 2019-2021 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 55 500 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 956 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 210 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 47 334 тысяч тенге;
2) затраты – 57 157 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1657 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1657 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1657 тысяч тенге.".
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Утвердить бюджет сельского округа Майдантал на 2019-2021 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 76 176 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 512 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 230 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 73 434 тысяч тенге;
2) затраты – 76 727 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 551 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 551 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 551 тысяч тенге.".
пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Утвердить бюджет сельского округа Ушкайык на 2019-2021 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 116 903 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 406 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 112 397тысяч тенге;
2) затраты – 117 678 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 775 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 775 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 775 тысяч тенге.".
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Утвердить бюджет сельского округа Жибек Жолы на 2019-2021 годы согласно приложениям 43, 44 и 45 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 74 490 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 933 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 247 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 72 310 тысяч тенге;
2) затраты – 74 915 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 425 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 425 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 425 тысяч тенге.".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40 и 43 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат Кентауского городского маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Республиканском государственном учреждении "Департамент юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан";
2) размещение настоящего решение на интернет-ресурсе Кентауского городского маслихата после его официального опубликования.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии Кентауского | |
городского маслихата | М. Кунпеисов |
Секретарь Кентауского | |
городского маслихата | Т. Балабиев |
Приложение 1 к решению Кентауского городского маслихата от 29 ноября 2019 года № 318 |
|
Приложение 1 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет cела Ачисай на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 62 684 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 781 | |||
01 | Подоходный налог | 114 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 114 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 667 | |||
1 | Hалоги на имущество | 54 | |||
3 | Земельный налог | 158 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 455 | |||
2 | Неналоговые поступления | 102 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 102 | |||
01 | Прочие неналоговые поступления | 102 | |||
15 | Добровольные сборы физических и юридических лиц | 102 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 60 801 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 60 801 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 60 801 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 62 726 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 384 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 384 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 384 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 384 | |||
05 | Здравоохранение | 42 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 42 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 42 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 581 | |||
2 | Социальная помощь | 2 581 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 581 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 581 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 082 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 082 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 082 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 226 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 321 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 535 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 18 450 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 18 450 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 450 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 9 096 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 9 354 | |||
13 | Прочие | 2 187 | |||
9 | Прочие | 2 187 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 187 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 187 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -42 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 42 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 42 |
Приложение 2 к решению Кентауского городского маслихата от 29 ноября 2019 года № 318 |
|
Приложение 4 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет села Карнак на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 321 324 | ||||
1 | Налоговые поступления | 21 336 | |||
01 | Подоходный налог | 5 193 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 193 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 143 | |||
1 | Hалоги на имущество | 182 | |||
3 | Земельный налог | 2 378 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 583 | |||
2 | Неналоговые поступления | 500 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 30 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 470 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 299 488 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 299 488 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 299 488 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 323 926 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 764 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 764 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 764 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 355 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 606 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 803 | |||
04 | Образование | 174 306 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 170 615 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 170 615 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 95 416 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 75 199 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 691 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 691 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 691 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 8 543 | |||
2 | Социальная помощь | 8 543 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 543 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 8 543 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 147 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 147 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 147 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 22 293 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 340 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 1 715 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 799 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 316 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 316 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 316 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 316 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 42 546 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 42 546 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 546 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 4 980 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 37 566 | |||
13 | Прочие | 14 304 | |||
9 | Прочие | 14 304 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 304 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 14 304 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -2 602 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 2 602 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 602 |
Приложение 3 к решению Кентауского городского маслихата от 29 ноября 2019 года № 318 |
|
Приложение 7 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет села Хантаги на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 162 302 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 686 | |||
01 | Подоходный налог | 1 412 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 412 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 274 | |||
1 | Hалоги на имущество | 101 | |||
3 | Земельный налог | 501 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 672 | |||
2 | Неналоговые поступления | 161 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 103 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 58 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 155 455 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 155 455 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 155 455 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 163 063 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 867 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 867 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 867 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 144 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 723 | |||
04 | Образование | 56 894 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 54 394 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 394 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 54 394 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 500 | |||
05 | Здравоохранение | 43 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 43 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 43 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 405 | |||
2 | Социальная помощь | 2 405 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 405 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 405 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 961 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 58 961 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 961 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 13 377 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 393 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 2 875 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 41 316 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 250 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 250 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 250 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 250 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 246 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 246 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 246 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 2 215 | |||
13 | Прочие | 2 031 | |||
9 | Прочие | 6 397 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 397 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 6 397 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -761 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 761 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 761 |
Приложение 4 к решению Кентауского городского маслихата от 29 ноября 2019 года № 318 |
|
Приложение 10 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Жуйнек на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 199 988 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 893 | |||
01 | Подоходный налог | 684 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 684 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 209 | |||
1 | Hалоги на имущество | 659 | |||
3 | Земельный налог | 1 185 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 365 | |||
2 | Неналоговые поступления | 20 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 20 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 20 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 191 075 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 191 075 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 191 075 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 163 063 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 864 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 864 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 864 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 141 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 723 | |||
04 | Образование | 56 894 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 54 394 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 394 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 54 394 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 500 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 43 | |||
05 | Здравоохранение | 43 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 43 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 2 408 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 408 | |||
2 | Социальная помощь | 2 408 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 408 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 58 961 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 961 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 58 961 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 377 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 393 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 875 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 41 316 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 250 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 250 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 250 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 250 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 246 | |||
2 | Спорт | 4 246 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 246 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 215 | |||
13 | Прочие | 2 031 | |||
9 | Прочие | 6 397 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 397 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 6 397 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -2 737 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 2 737 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 737 |
Приложение 5 к решению Кентауского городского маслихата от 29 ноября 2019 года № 318 |
|
Приложение 13 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Карашык на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 106 098 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 002 | |||
01 | Подоходный налог | 420 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 420 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 582 | |||
1 | Hалоги на имущество | 862 | |||
3 | Земельный налог | 930 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 790 | |||
2 | Неналоговые поступления | 30 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 30 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 30 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 97 066 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 97 066 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 97 066 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 111 896 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 685 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 685 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 685 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 678 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 007 | |||
04 | Образование | 69 050 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 69 050 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 050 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 62 082 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 6 968 | |||
05 | Здравоохранение | 22 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 22 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 22 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 180 | |||
2 | Социальная помощь | 5 180 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 180 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 180 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 537 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 537 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 537 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 22 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 215 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 422 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 368 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 368 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 368 | |||
2 | Спорт | 54 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 54 | |||
13 | Прочие | 0 | |||
9 | Прочие | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -5 798 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 5 798 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 798 |
Приложение 6 к решению Кентауского городского маслихата от 29 ноября 2019 года № 318 |
|
Приложение 16 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Орангай на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 115 138 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 114 | |||
01 | Подоходный налог | 1 170 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 170 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 932 | |||
1 | Hалоги на имущество | 900 | |||
3 | Земельный налог | 1 450 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 582 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 12 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12 | |||
2 | Неналоговые поступления | 127 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 37 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 37 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 90 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 90 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 105 897 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 105 897 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 105 897 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 117 857 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 358 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 358 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 358 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 745 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 613 | |||
04 | Образование | 61 129 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 56 925 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 925 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 44 247 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 12 678 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 204 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 204 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 4 204 | |||
05 | Здравоохранение | 22 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 22 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 22 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 513 | |||
2 | Социальная помощь | 3 513 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 513 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 513 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 248 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 248 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 248 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 463 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 22 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 463 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 334 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 280 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 280 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 280 | |||
2 | Спорт | 54 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 54 | |||
13 | Прочие | 21 253 | |||
9 | Прочие | 21 253 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 253 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 21 253 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -2 719 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 2 719 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 719 |
Приложение 7 к решению Кентауского городского маслихата от 29 ноября 2019 года № 318 |
|
Приложение 19 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Иассы на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 113 147 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 740 | |||
01 | Подоходный налог | 108 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 108 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 632 | |||
1 | Hалоги на имущество | 339 | |||
3 | Земельный налог | 609 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2684 | |||
2 | Неналоговые поступления | 91 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 91 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 91 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 109 316 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 109 316 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 109 316 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 113 426 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 604 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 604 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 604 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 994 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 610 | |||
04 | Образование | 65 015 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 63 115 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 115 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 63 115 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 900 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 900 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 900 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 415 | |||
2 | Социальная помощь | 1 415 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 415 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 415 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 912 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 912 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 912 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 292 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 200 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 20 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 15 430 | |||
9 | Прочие | 15 430 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 430 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 15 430 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -279 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 279 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 279 |
Приложение 8 к решению Кентауского городского маслихата от 29 ноября 2019 года № 318 |
|
Приложение 22 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Шага на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 154 268 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 179 | |||
01 | Подоходный налог | 220 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 220 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 959 | |||
1 | Hалоги на имущество | 511 | |||
3 | Земельный налог | 797 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 651 | |||
2 | Неналоговые поступления | 157 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 48 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 48 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 59 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 59 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 50 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 50 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 146 932 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 146 932 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 146 932 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 155 746 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 808 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 808 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 808 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 323 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 485 | |||
04 | Образование | 61 061 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 60 756 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 756 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 46 955 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 13 801 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 305 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 305 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 305 | |||
05 | Здравоохранение | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 624 | |||
2 | Социальная помощь | 5 624 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 624 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 624 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 838 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 838 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 838 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 015 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 523 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 318 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 218 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 218 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 218 | |||
2 | Спорт | 100 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100 | |||
13 | Прочие | 55 097 | |||
9 | Прочие | 55 097 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 097 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 55 097 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -1 478 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 1 478 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 478 |
Приложение 9 к решению Кентауского городского маслихата от 29 ноября 2019 года № 318 |
|
Приложение 25 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Ески Икан на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 251 373 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 291 | |||
01 | Подоходный налог | 374 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 374 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16917 | |||
1 | Hалоги на имущество | 590 | |||
3 | Земельный налог | 1207 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15120 | |||
2 | Неналоговые поступления | 83 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 40 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 40 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 13 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 13 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 30 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 30 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 233 999 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 233 999 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 233 999 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 252 225 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 269 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 269 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 269 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 524 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 745 | |||
04 | Образование | 154 171 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 151 751 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 151 751 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 84 584 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 67 167 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 420 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 420 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 420 | |||
05 | Здравоохранение | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 727 | |||
2 | Социальная помощь | 5 727 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 727 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 727 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 068 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 068 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 068 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 148 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 420 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 805 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 455 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 455 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 455 | |||
2 | Спорт | 350 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 350 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 350 | |||
13 | Прочие | 51 185 | |||
9 | Прочие | 51 185 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 185 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 51 185 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -852 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 852 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 852 |
Приложение 10 к решению Кентауского городского маслихата от 29 ноября 2019 года № 318 |
|
Приложение 28 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Жана Икан на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 103 613 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 442 | |||
01 | Подоходный налог | 200 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 200 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 242 | |||
1 | Hалоги на имущество | 602 | |||
3 | Земельный налог | 571 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 069 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 96 171 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 96 171 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 96 171 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 104 184 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 701 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 701 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 701 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 314 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 387 | |||
04 | Образование | 54 819 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 54 819 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 819 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 54 819 | |||
05 | Здравоохранение | 20 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 20 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 513 | |||
2 | Социальная помощь | 4 513 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 513 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 513 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 686 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 686 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 686 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 196 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 240 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 30 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 220 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 418 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 318 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 318 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 318 | |||
2 | Спорт | 100 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100 | |||
13 | Прочие | 10 027 | |||
9 | Прочие | 10 027 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 027 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 10 027 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -571 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 571 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 571 |
Приложение 11 к решению Кентауского городского маслихата от 29 ноября 2019 года № 318 |
|
Приложение 31 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Шорнак на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 211 804 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 908 | |||
01 | Подоходный налог | 670 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 670 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 238 | |||
1 | Hалоги на имущество | 845 | |||
3 | Земельный налог | 1 227 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 166 | |||
2 | Неналоговые поступления | 290 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 90 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 90 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 200 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 200 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 198 606 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 198 606 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 198 606 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 213 055 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 712 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 712 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 712 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 819 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 893 | |||
04 | Образование | 130 246 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 130 246 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 130 246 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 110 327 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 19 919 | |||
05 | Здравоохранение | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 070 | |||
2 | Социальная помощь | 3 070 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 070 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 070 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 809 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 809 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 109 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 278 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 22 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 607 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 557 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 557 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 557 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 26 611 | |||
9 | Прочие | 26 611 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 611 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 26 611 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -1 251 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 1 251 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 251 |
Приложение 12 к решению Кентауского городского маслихата от 29 ноября 2019 года № 318 |
|
Приложение 34 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Бабайкорган на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 55 500 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 956 | |||
01 | Подоходный налог | 285 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 285 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 671 | |||
1 | Hалоги на имущество | 392 | |||
3 | Земельный налог | 820 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 459 | |||
2 | Неналоговые поступления | 210 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 40 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 40 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 170 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 170 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 47 334 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 334 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 47 334 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 57 157 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 347 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 347 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 347 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 660 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 687 | |||
04 | Образование | 17 041 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 13 374 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 374 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 13 374 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 667 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 667 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 667 | |||
05 | Здравоохранение | 50 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 50 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 411 | |||
2 | Социальная помощь | 1 411 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 411 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 411 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 276 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 276 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 276 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 736 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 20 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 220 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 542 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 422 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 422 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 422 | |||
2 | Спорт | 120 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 120 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 120 | |||
13 | Прочие | 9 490 | |||
9 | Прочие | 9 490 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 490 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 9 490 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -1 657 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 1 657 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 657 |
Приложение 13 к решению Кентауского городского маслихата от 29 ноября 2019 года № 318 |
|
Приложение 37 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Майдантал на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 76 176 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 512 | |||
01 | Подоходный налог | 62 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 62 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 450 | |||
1 | Hалоги на имущество | 209 | |||
3 | Земельный налог | 267 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 974 | |||
2 | Неналоговые поступления | 230 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 110 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 110 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 60 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 60 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 60 | |||
01 | Прочие неналоговые поступления | 60 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 73 434 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 434 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 434 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 76 727 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 505 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 505 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 505 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 142 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 363 | |||
04 | Образование | 37 106 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 37 106 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 106 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 37 106 | |||
05 | Здравоохранение | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 528 | |||
2 | Социальная помощь | 1 528 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 528 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 528 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 350 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 350 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 350 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 900 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 200 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 250 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 718 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 568 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 568 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 568 | |||
2 | Спорт | 150 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 150 | |||
13 | Прочие | 10 520 | |||
9 | Прочие | 10 520 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 520 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 10 520 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -551 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 551 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 551 |
Приложение 14 к решению Кентауского городского маслихата от 29 ноября 2019 года № 318 |
|
Приложение 40 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Ушкайык на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 116 903 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 406 | |||
01 | Подоходный налог | 68 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 68 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 328 | |||
1 | Hалоги на имущество | 76 | |||
3 | Земельный налог | 200 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 052 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 | |||
2 | Неналоговые поступления | 100 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 60 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 20 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 20 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 20 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 112 397 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 112 397 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 112 397 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 117 678 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 590 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 590 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 590 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 555 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 035 | |||
04 | Образование | 63 999 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 58 459 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 459 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 58 459 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 5 540 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 540 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 5 540 | |||
05 | Здравоохранение | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 452 | |||
2 | Социальная помощь | 3 452 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 452 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 452 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 816 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 816 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 816 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 216 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 651 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 531 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 531 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 531 | |||
2 | Спорт | 120 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 120 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 120 | |||
13 | Прочие | 16 170 | |||
9 | Прочие | 16 170 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 170 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 16 170 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -775 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 775 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 775 |
Приложение 15 к решению Кентауского городского маслихата от 29 ноября 2019 года № 318 |
|
Приложение 43 к решению Кентауского городского маслихата от 11 января 2019 года № 240 |
Бюджет сельского округа Жибек Жолы на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 74 490 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 933 | |||
01 | Подоходный налог | 112 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 112 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 811 | |||
1 | Hалоги на имущество | 174 | |||
3 | Земельный налог | 229 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 408 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 | |||
2 | Неналоговые поступления | 247 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 137 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 137 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 50 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 60 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 60 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 72 310 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 310 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 72 310 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 74 915 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 917 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 917 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 917 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 096 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 821 | |||
04 | Образование | 40 206 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 40 206 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 206 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 37 280 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 926 | |||
05 | Здравоохранение | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 653 | |||
2 | Социальная помощь | 1 653 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 653 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 653 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 730 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 730 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 730 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 930 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 550 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 250 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 742 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 442 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 442 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 442 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
13 | Прочие | 7 667 | |||
9 | Прочие | 7 667 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 667 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 7 667 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -425 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 425 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 425 |