В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Казыгуртского районного маслихата от 24 июня 2019 года № 46/292-VI "О внесении изменений в решение Казыгуртского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 37/239-VI "О районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5103, Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI "О бюджете сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4875, опубликовано 25 января 2019 года в газете "Казыгурт тынысы" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 23 января 2019 года) следующие изменения:
пункты 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 к настоящему решению изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Казыгурт на 2019-2021 годы согласно приложениям 1 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 640 785 тысяч тенге:
налоговые поступления – 124 678 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 550 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 515 557 тысяч тенге;
2) затраты – 645 249 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 464 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 464 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 464 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет сельского округа Шарапхана на 2019-2021 годы согласно приложениям 2 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 221 698 тысяч тенге:
налоговые поступления – 23 482 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 55 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 198 161 тысяч тенге;
2) затраты – 222 634 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -936 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 936 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 936 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2019-2021 годы согласно приложениям 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 135 192 тысяч тенге:
налоговые поступления – 20 439 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 104 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 114 649 тысяч тенге;
2) затраты – 135 993 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -801 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 801 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 801 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2019-2021 годы согласно приложениям 4 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 188 643 тысяч тенге:
налоговые поступления – 24 234 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 58 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 164 351 тысяч тенге;
2) затраты – 189 453 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 810 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 810 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 810 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2019-2021 годы согласно приложениям 5 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 103 438 тысяч тенге:
налоговые поступления – 14 246 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 69 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 89 123 тысяч тенге;
2) затраты – 103 586 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -148 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 148 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 148 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2019-2021 годы согласно приложениям 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 190 425 тысяч тенге:
налоговые поступления – 23 577 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 105 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 166 743 тысяч тенге;
2) затраты – 191 787 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 362 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 362 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 362 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2019-2021 годы согласно приложениям 7 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 206 197 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 751 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 140 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 190 306 тысяч тенге;
2) затраты – 207 567 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 370 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 370 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 370 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2019-2021 годы согласно приложениям 8 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 93 422 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 453 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 86 939 тысяч тенге;
2) затраты – 93 698 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -276 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 276 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 276 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2019-2021 годы согласно приложениям 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 107 864 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 062 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 98 777 тысяч тенге;
2) затраты – 108 684 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -820 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 820 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 820 тысяч тенге.
19. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2019-2021 годы согласно приложениям 10 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 264 243 тысяч тенге:
налоговые поступления – 26 586 тысяч тенге;
неналоговые поступления –125 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 237 532 тысяч тенге;
2) затраты – 264 530 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -287 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 287 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 287 тысяч тенге.
21. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2019-2021 годы согласно приложениям 11 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 199 293 тысяч тенге:
налоговые поступления – 14 243 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 184 940 тысяч тенге;
2) затраты – 200 002 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -709 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 709 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 709 тысяч тенге.
23. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2019-2021 годы согласно приложениям 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 147 153 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 268 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 134 860 тысяч тенге;
2) затраты – 147 799 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -646 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 646 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 646 тысяч тенге.
25. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2019-2021 годы согласно приложениям 13 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 99 504 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 935 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 93 539 тысяч тенге;
2) затраты – 99 577 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -73 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 73 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 73 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Казыгуртского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Казыгуртского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | Е. Аманкулов |
Секретарь районного маслихата | У.Копеев |
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 10 июля 2019 года № 47/296-VI |
|
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Казыгурт на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 640 785 | ||||
1 | Налоговые поступления | 124 678 | |||
01 | Подоходный налог | 55 150 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 55 150 | |||
04 | Hалоги на собственность | 69 303 | |||
1 | Hалоги на имущество | 390 | |||
3 | Земельный налог | 2 906 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 66 007 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 225 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 225 | |||
2 | Неналоговые поступления | 550 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 550 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 550 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 515 557 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 515 557 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 515 557 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 645 249 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 337 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 337 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 337 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 449 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 888 | |||
04 | Образование | 529 351 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 526 571 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 526 571 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 526 571 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 780 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 780 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 780 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 836 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 25 836 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 836 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 322 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 514 | |||
13 | Другие | 45 725 | |||
09 | Другие | 45 725 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 725 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-ел бесігі" | 45 725 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4 464 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 464 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 464 |
Приложение 2 к решению Казыгуртского районного маслихата от 10 июля 2019 года № 47/296-VI |
|
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Шарапхана на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 221 698 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 482 | |||
01 | Подоходный налог | 5 750 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 750 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 732 | |||
1 | Hалоги на имущество | 205 | |||
3 | Земельный налог | 530 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 997 | |||
2 | Неналоговые поступления | 55 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 55 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 198 161 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 198 161 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 198 161 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 222 634 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 823 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 823 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 823 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 746 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 077 | |||
04 | Образование | 178 885 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 178 885 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 178 885 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 178 885 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 926 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 6 926 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 926 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 076 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 850 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -936 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 936 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 936 |
Приложение 3 к решению Казыгуртского районного маслихата от 10 июля 2019 года № 47/296-VI |
|
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 135 192 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 439 | |||
01 | Подоходный налог | 5 790 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 790 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 624 | |||
1 | Hалоги на имущество | 85 | |||
3 | Земельный налог | 85 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 989 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 25 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 25 | |||
2 | Неналоговые поступления | 104 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 104 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 104 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 114 649 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 114 649 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 114 649 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 135 993 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 327 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 327 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 327 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 785 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 542 | |||
04 | Образование | 99 596 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 99 596 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 596 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 99 596 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 070 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 8 070 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 070 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 070 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 000 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -801 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 801 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 801 |
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 10 июля 2019 года № 47/296-VI |
|
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Карабау на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 188 643 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24 234 | |||
01 | Подоходный налог | 16 918 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 918 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 316 | |||
1 | Hалоги на имущество | 115 | |||
3 | Земельный налог | 575 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 626 | |||
2 | Неналоговые поступления | 58 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 58 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 58 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 164 351 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 164 351 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 164 351 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 189 453 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 756 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 756 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 756 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 214 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 542 | |||
04 | Образование | 145 941 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 144 635 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 144 635 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 144 635 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 306 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 306 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 306 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 756 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 14 756 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 756 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 756 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -810 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 810 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 810 |
Приложение 5 к решению Казыгуртского районного маслихата от 10 июля 2019 года № 47/296-VI |
|
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 103 438 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 246 | |||
01 | Подоходный налог | 8 825 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 825 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 421 | |||
1 | Hалоги на имущество | 34 | |||
3 | Земельный налог | 300 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 087 | |||
2 | Неналоговые поступления | 69 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 69 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 69 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 89 123 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 123 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 123 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 103 586 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 339 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 339 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 339 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 270 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 069 | |||
04 | Образование | 68 700 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 68 700 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 700 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 68 700 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 547 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 9 547 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 547 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 267 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 640 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 640 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -148 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 148 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 148 |
Приложение 6 к решению Казыгуртского районного маслихата от 10 июля 2019 года № 47/296-VI |
|
Приложение 16 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 190 425 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 577 | |||
01 | Подоходный налог | 3 300 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 300 | |||
04 | Hалоги на собственность | 20 277 | |||
1 | Hалоги на имущество | 209 | |||
3 | Земельный налог | 408 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 660 | |||
2 | Неналоговые поступления | 105 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 105 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 105 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 166 743 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 166 743 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 166 743 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 191 787 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 235 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 235 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 235 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 693 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 542 | |||
04 | Образование | 148 289 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 147 074 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147 074 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 147 074 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 215 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 215 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 215 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 263 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 8 263 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 263 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 877 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 386 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 362 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 362 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 362 |
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 10 июля 2019 года № 47/296-VI |
|
Приложение 19 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Кызылкия на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 206 197 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 751 | |||
01 | Подоходный налог | 4 250 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 250 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 444 | |||
1 | Hалоги на имущество | 110 | |||
3 | Земельный налог | 520 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 814 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 57 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 57 | |||
2 | Неналоговые поступления | 140 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 60 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 80 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 80 | |||
4 | Поступления трансфертов | 190 306 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 190 306 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 190 306 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 207 567 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 479 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 479 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 479 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 937 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 542 | |||
04 | Образование | 169 531 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 164 830 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 164 830 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 164 830 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 701 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 701 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 4 701 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 557 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 7 557 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 557 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 557 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 370 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 137 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 370 |
Приложение 8 к решению Казыгуртского районного маслихата от 10 июля 2019 года № 47/296-VI |
|
Приложение 22 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Шанак на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 93 422 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 453 | |||
01 | Подоходный налог | 220 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 220 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 233 | |||
1 | Hалоги на имущество | 95 | |||
3 | Земельный налог | 300 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 838 | |||
2 | Неналоговые поступления | 30 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 30 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 86 939 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 86 939 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 86 939 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 93 698 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 668 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 668 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 668 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 873 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 795 | |||
04 | Образование | 65 373 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 65 373 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 373 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 65 373 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 657 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 2 657 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 657 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 757 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -276 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 276 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 276 |
Приложение 9 к решению Казыгуртского районного маслихата от 10 июля 2019 года № 47/296-VI |
|
Приложение 25 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Шарбулак на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 107 864 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 062 | |||
01 | Подоходный налог | 1 450 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 450 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 612 | |||
1 | Hалоги на имущество | 110 | |||
3 | Земельный налог | 370 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 132 | |||
2 | Неналоговые поступления | 25 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 25 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 98 777 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 98 777 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 98 777 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 108 684 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 849 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 849 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 849 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 015 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 834 | |||
04 | Образование | 77 775 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 77 775 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 775 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 77 775 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 060 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 5 060 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 060 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 760 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -820 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 820 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 820 |
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 10 июля 2019 года № 47/296-VI |
|
Приложение 28 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Жанабазар на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 264 243 | ||||
1 | Налоговые поступления | 26 586 | |||
01 | Подоходный налог | 6 550 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 550 | |||
04 | Hалоги на собственность | 20 036 | |||
1 | Hалоги на имущество | 80 | |||
3 | Земельный налог | 610 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 346 | |||
2 | Неналоговые поступления | 125 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 115 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 115 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||
4 | Поступления трансфертов | 237 532 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 237 532 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 237 532 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 264 530 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 103 836 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 103 836 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 836 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 737 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 68 099 | |||
04 | Образование | 155 284 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 151 615 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 151 615 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 151 615 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 669 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 669 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 669 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 410 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 5 410 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 410 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 410 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -287 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 287 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 287 |
Приложение 11 к решению Казыгуртского районного маслихата от 10 июля 2019 года № 47/296-VI |
|
Приложение 31 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Турбат на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 199 293 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 243 | |||
01 | Подоходный налог | 2 550 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 550 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 693 | |||
1 | Hалоги на имущество | 102 | |||
3 | Земельный налог | 715 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 876 | |||
2 | Неналоговые поступления | 110 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 110 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 110 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 184 940 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 184 940 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 184 940 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 200 002 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 584 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 584 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 584 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 755 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 829 | |||
04 | Образование | 166 743 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 164 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 164 743 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 164 743 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 675 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 4 675 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 675 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 375 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -709 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 709 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 709 |
Приложение 12 к решению Казыгуртского районного маслихата от 10 июля 2019 года № 47/296-VI |
|
Приложение 34 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Какпак на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 147 153 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 268 | |||
01 | Подоходный налог | 2 050 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 050 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 218 | |||
1 | Hалоги на имущество | 220 | |||
3 | Земельный налог | 550 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 448 | |||
2 | Неналоговые поступления | 25 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 25 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 134 860 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 134 860 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 134 860 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 147 799 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 432 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 432 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 432 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 707 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 725 | |||
04 | Образование | 111 901 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 110 064 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 110 064 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 110 064 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 837 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 837 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 837 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 466 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 5 466 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 466 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 166 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -646 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 646 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 646 |
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 10 июля 2019 года № 47/296-VI |
|
Приложение 37 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Жигерген на 2019 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 99 504 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 935 | |||
01 | Подоходный налог | 1 175 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 175 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 760 | |||
1 | Hалоги на имущество | 70 | |||
3 | Земельный налог | 290 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 400 | |||
2 | Неналоговые поступления | 30 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 30 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 93 539 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 93 539 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 93 539 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 99 577 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 683 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 683 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 683 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 141 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 542 | |||
04 | Образование | 70 516 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 69 374 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 374 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 69 374 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 142 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 142 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 142 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 378 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 5 378 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 378 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 878 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 500 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -73 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 73 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 73 |