О внесении изменений в решение Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VІ "О бюджете сельских округов на 2019-2021 годы"

С истёкшим сроком

Решение Казыгуртского районного маслихата Туркестанской области от 10 июля 2019 года № 47/296-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Туркестанской области 16 июля 2019 года № 5141. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Казыгуртского районного маслихата от 24 июня 2019 года № 46/292-VI "О внесении изменений в решение Казыгуртского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 37/239-VI "О районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5103, Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI "О бюджете сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4875, опубликовано 25 января 2019 года в газете "Казыгурт тынысы" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 23 января 2019 года) следующие изменения:

      пункты 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 к настоящему решению изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Казыгурт на 2019-2021 годы согласно приложениям 1 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 640 785 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 124 678 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 550 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 515 557 тысяч тенге;

      2) затраты – 645 249 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 464 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 464 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 464 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет сельского округа Шарапхана на 2019-2021 годы согласно приложениям 2 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 221 698 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 23 482 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 55 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 198 161 тысяч тенге;

      2) затраты – 222 634 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -936 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 936 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 936 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2019-2021 годы согласно приложениям 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 135 192 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 20 439 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 104 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 114 649 тысяч тенге;

      2) затраты – 135 993 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -801 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 801 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 801 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2019-2021 годы согласно приложениям 4 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 188 643 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 24 234 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 58 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 164 351 тысяч тенге;

      2) затраты – 189 453 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 810 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 810 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 810 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2019-2021 годы согласно приложениям 5 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 103 438 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 14 246 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 69 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 89 123 тысяч тенге;

      2) затраты – 103 586 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -148 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 148 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 148 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2019-2021 годы согласно приложениям 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 190 425 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 23 577 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 105 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 166 743 тысяч тенге;

      2) затраты – 191 787 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 362 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 362 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 362 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2019-2021 годы согласно приложениям 7 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 206 197 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 15 751 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 140 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 190 306 тысяч тенге;

      2) затраты – 207 567 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 370 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 370 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 370 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2019-2021 годы согласно приложениям 8 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 93 422 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 6 453 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 86 939 тысяч тенге;

      2) затраты – 93 698 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -276 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 276 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 276 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2019-2021 годы согласно приложениям 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 107 864 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 9 062 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 98 777 тысяч тенге;

      2) затраты – 108 684 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -820 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 820 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 820 тысяч тенге.

      19. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2019-2021 годы согласно приложениям 10 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 264 243 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 26 586 тысяч тенге;

      неналоговые поступления –125 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 237 532 тысяч тенге;

      2) затраты – 264 530 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -287 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 287 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 287 тысяч тенге.

      21. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2019-2021 годы согласно приложениям 11 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 199 293 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 14 243 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 184 940 тысяч тенге;

      2) затраты – 200 002 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -709 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 709 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 709 тысяч тенге.

      23. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2019-2021 годы согласно приложениям 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 147 153 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 12 268 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 134 860 тысяч тенге;

      2) затраты – 147 799 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -646 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 646 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 646 тысяч тенге.

      25. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2019-2021 годы согласно приложениям 13 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 99 504 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 5 935 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 93 539 тысяч тенге;

      2) затраты – 99 577 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -73 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 73 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 73 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Казыгуртского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Казыгуртского районного маслихата после его официального опубликования.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
      районного маслихата Е. Аманкулов
      Секретарь районного маслихата У.Копеев

  Приложение 1 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 10 июля 2019 года
№ 47/296-VI
  Приложение 1 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Казыгурт на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

640 785

1




Налоговые поступления

124 678


01



Подоходный налог

55 150



2


Индивидуальный подоходный налог

55 150


04



Hалоги на собственность

69 303



1


Hалоги на имущество

390



3


Земельный налог

2 906



4


Hалог на транспортные средства

66 007


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

225



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

225

2




Неналоговые поступления

550


01



Доходы от государственной собственности

550



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

550

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

515 557


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

515 557



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

515 557

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

645 249

01




Государственные услуги общего характера

44 337


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 337



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 337




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 449




022

Капитальные расходы государственного органа

3 888

04




Образование

529 351


01



Дошкольное воспитание и обучение

526 571



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

526 571




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

526 571


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 780



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 780




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 780

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

25 836


03



Благоустройство населенных пунктов

25 836



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 836




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 322




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 514

13




Другие

45 725


09



Другие

45 725



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 725




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-ел бесігі"

45 725


3. Чистое бюджетное кредитование



Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-4 464


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 464


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

4 464


  Приложение 2 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 10 июля 2019 года
№ 47/296-VI
  Приложение 4 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Шарапхана на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

221 698

1




Налоговые поступления

23 482


01



Подоходный налог

5 750



2


Индивидуальный подоходный налог

5 750


04



Hалоги на собственность

17 732



1


Hалоги на имущество

205



3


Земельный налог

530



4


Hалог на транспортные средства

16 997

2




Неналоговые поступления

55


01



Доходы от государственной собственности

55



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

55

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

198 161


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

198 161



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

198 161

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

222 634

01




Государственные услуги общего характера

36 823


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 823



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 823




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 746




022

Капитальные расходы государственного органа

3 077

04




Образование

178 885


01



Дошкольное воспитание и обучение

178 885



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

178 885




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

178 885

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 926


03



Благоустройство населенных пунктов

6 926



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 926




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 076




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 850


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-936


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

936


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

936


  Приложение 3 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 10 июля 2019 года
№ 47/296-VI
  Приложение 7 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

135 192

1




Налоговые поступления

20 439


01



Подоходный налог

5 790



2


Индивидуальный подоходный налог

5 790


04



Hалоги на собственность

14 624



1


Hалоги на имущество

85



3


Земельный налог

85



4


Hалог на транспортные средства

13 989


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

25



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

25

2




Неналоговые поступления

104


01



Доходы от государственной собственности

104



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

104

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

114 649


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

114 649



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

114 649

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

135 993

01




Государственные услуги общего характера

28 327


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 327



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 327




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 785




022

Капитальные расходы государственного органа

542

04




Образование

99 596


01



Дошкольное воспитание и обучение

99 596



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 596




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

99 596

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 070


03



Благоустройство населенных пунктов

8 070



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 070




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 070




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-801


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

801


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

801

 
  Приложение 4 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 10 июля 2019 года
№ 47/296-VI
  Приложение 10 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Карабау на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

188 643

1




Налоговые поступления

24 234


01



Подоходный налог

16 918



2


Индивидуальный подоходный налог

16 918


04



Hалоги на собственность

7 316



1


Hалоги на имущество

115



3


Земельный налог

575



4


Hалог на транспортные средства

6 626

2




Неналоговые поступления

58


01



Доходы от государственной собственности

58



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

58

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

164 351


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

164 351



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

164 351

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

189 453

01




Государственные услуги общего характера

28 756


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 756



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 756




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 214




022

Капитальные расходы государственного органа

542

04




Образование

145 941


01



Дошкольное воспитание и обучение

144 635



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144 635




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

144 635


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 306



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 306




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 306

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 756


03



Благоустройство населенных пунктов

14 756



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 756




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 756


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-810


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

810


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

810

 
  Приложение 5 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 10 июля 2019 года
№ 47/296-VI
  Приложение 13 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

103 438

1




Налоговые поступления

14 246


01



Подоходный налог

8 825



2


Индивидуальный подоходный налог

8 825


04



Hалоги на собственность

5 421



1


Hалоги на имущество

34



3


Земельный налог

300



4


Hалог на транспортные средства

5 087

2




Неналоговые поступления

69


01



Доходы от государственной собственности

69



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

69

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

89 123


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 123



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

89 123

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

103 586

01




Государственные услуги общего характера

25 339


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 339



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 339




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 270




022

Капитальные расходы государственного органа

2 069

04




Образование

68 700


01



Дошкольное воспитание и обучение

68 700



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 700




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

68 700

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 547


03



Благоустройство населенных пунктов

9 547



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 547




008

Освещение улиц в населенных пунктах

267




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 640




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 640


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-148


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

148


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

148

 
  Приложение 6 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 10 июля 2019 года
№ 47/296-VI
  Приложение 16 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

190 425

1




Налоговые поступления

23 577


01



Подоходный налог

3 300



2


Индивидуальный подоходный налог

3 300


04



Hалоги на собственность

20 277



1


Hалоги на имущество

209



3


Земельный налог

408



4


Hалог на транспортные средства

19 660

2




Неналоговые поступления

105


01



Доходы от государственной собственности

105



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

105

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

166 743


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

166 743



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

166 743

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

191 787

01




Государственные услуги общего характера

35 235


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 235



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 235




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 693




022

Капитальные расходы государственного органа

1 542

04




Образование

148 289


01



Дошкольное воспитание и обучение

147 074



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

147 074




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

147 074


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 215



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 215




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 215

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 263


03



Благоустройство населенных пунктов

8 263



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 263




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 877




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 386




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 362


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 362


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

1 362

 
  Приложение 7 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 10 июля 2019 года
№ 47/296-VI
  Приложение 19 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Кызылкия на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

206 197

1




Налоговые поступления

15 751


01



Подоходный налог

4 250



2


Индивидуальный подоходный налог

4 250


04



Hалоги на собственность

11 444



1


Hалоги на имущество

110



3


Земельный налог

520



4


Hалог на транспортные средства

10 814


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

57



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

57

2




Неналоговые поступления

140


01



Доходы от государственной собственности

60



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

80



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

80

4




Поступления трансфертов

190 306


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

190 306



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

190 306

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

207 567

01




Государственные услуги общего характера

30 479


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30 479



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 479




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 937




022

Капитальные расходы государственного органа

1 542

04




Образование

169 531


01



Дошкольное воспитание и обучение

164 830



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

164 830




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

164 830


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4 701



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 701




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 701

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 557


03



Благоустройство населенных пунктов

7 557



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 557




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 557


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 370


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

137


Поступление займов

0


Погашение займов



Используемые остатки бюджетных средств

1 370

 
  Приложение 8 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 10 июля 2019 года
№ 47/296-VI
  Приложение 22 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Шанак на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

93 422

1




Налоговые поступления

6 453


01



Подоходный налог

220



2


Индивидуальный подоходный налог

220


04



Hалоги на собственность

6 233



1


Hалоги на имущество

95



3


Земельный налог

300



4


Hалог на транспортные средства

5 838

2




Неналоговые поступления

30


01



Доходы от государственной собственности

30



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

86 939


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

86 939



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

86 939

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

93 698

01




Государственные услуги общего характера

25 668


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 668



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 668




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 873




022

Капитальные расходы государственного органа

795

04




Образование

65 373


01



Дошкольное воспитание и обучение

65 373



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 373




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

65 373

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 657


03



Благоустройство населенных пунктов

2 657



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 657




008

Освещение улиц в населенных пунктах

757




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 600




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-276


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

276


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

276

 
  Приложение 9 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 10 июля 2019 года
№ 47/296-VI
  Приложение 25 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Шарбулак на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

107 864

1




Налоговые поступления

9 062


01



Подоходный налог

1 450



2


Индивидуальный подоходный налог

1 450


04



Hалоги на собственность

7 612



1


Hалоги на имущество

110



3


Земельный налог

370



4


Hалог на транспортные средства

7 132

2




Неналоговые поступления

25


01



Доходы от государственной собственности

25



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

98 777


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

98 777



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

98 777

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

108 684

01




Государственные услуги общего характера

25 849


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 849



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 849




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 015




022

Капитальные расходы государственного органа

2 834

04




Образование

77 775


01



Дошкольное воспитание и обучение

77 775



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 775




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

77 775

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 060


03



Благоустройство населенных пунктов

5 060



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 060




008

Освещение улиц в населенных пунктах

760




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-820


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

820


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

820

 
  Приложение 10 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 10 июля 2019 года
№ 47/296-VI
  Приложение 28 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Жанабазар на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

264 243

1




Налоговые поступления

26 586


01



Подоходный налог

6 550



2


Индивидуальный подоходный налог

6 550


04



Hалоги на собственность

20 036



1


Hалоги на имущество

80



3


Земельный налог

610



4


Hалог на транспортные средства

19 346

2




Неналоговые поступления

125


01



Доходы от государственной собственности

115



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

115


06



Прочие неналоговые поступления

10



1


Прочие неналоговые поступления

10

4




Поступления трансфертов

237 532


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

237 532



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

237 532

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

264 530

01




Государственные услуги общего характера

103 836


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

103 836



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

103 836




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 737




022

Капитальные расходы государственного органа

68 099

04




Образование

155 284


01



Дошкольное воспитание и обучение

151 615



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151 615




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

151 615


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3 669



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 669




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3 669

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 410


03



Благоустройство населенных пунктов

5 410



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 410




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 410


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-287


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

287


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

287

 
  Приложение 11 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 10 июля 2019 года
№ 47/296-VI
  Приложение 31 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Турбат на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

199 293

1




Налоговые поступления

14 243


01



Подоходный налог

2 550



2


Индивидуальный подоходный налог

2 550


04



Hалоги на собственность

11 693



1


Hалоги на имущество

102



3


Земельный налог

715



4


Hалог на транспортные средства

10 876

2




Неналоговые поступления

110


01



Доходы от государственной собственности

110



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

110

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

184 940


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

184 940



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

184 940

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

200 002

01




Государственные услуги общего характера

28 584


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 584



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 584




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 755




022

Капитальные расходы государственного органа

1 829

04




Образование

166 743


01



Дошкольное воспитание и обучение

164 743



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

164 743




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

164 743


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 000

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 675


03



Благоустройство населенных пунктов

4 675



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 675




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 375




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-709


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

709


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

709

 
  Приложение 12 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 10 июля 2019 года
№ 47/296-VI
  Приложение 34 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Какпак на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

147 153

1




Налоговые поступления

12 268


01



Подоходный налог

2 050



2


Индивидуальный подоходный налог

2 050


04



Hалоги на собственность

10 218



1


Hалоги на имущество

220



3


Земельный налог

550



4


Hалог на транспортные средства

9 448

2




Неналоговые поступления

25


01



Доходы от государственной собственности

25



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

134 860


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

134 860



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

134 860

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

147 799

01




Государственные услуги общего характера

30 432


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30 432



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 432




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 707




022

Капитальные расходы государственного органа

1 725

04




Образование

111 901


01



Дошкольное воспитание и обучение

110 064



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

110 064




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

110 064


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 837



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 837




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 837

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 466


03



Благоустройство населенных пунктов

5 466



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 466




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 300




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 166


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-646


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

646


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

646

 
  Приложение 13 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 10 июля 2019 года
№ 47/296-VI
  Приложение 37 к решению Казыгуртского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года
№ 38/253-VI

Бюджет сельского округа Жигерген на 2019 год

Категорий

Сумма тысяч тенге


Классы Наименование




Подклассы


1. Доходы

99 504

1




Налоговые поступления

5 935


01



Подоходный налог

1 175



2


Индивидуальный подоходный налог

1 175


04



Hалоги на собственность

4 760



1


Hалоги на имущество

70



3


Земельный налог

290



4


Hалог на транспортные средства

4 400

2




Неналоговые поступления

30


01



Доходы от государственной собственности

30



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

93 539


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

93 539



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

93 539

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2. Затраты

99 577

01




Государственные услуги общего характера

23 683


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 683



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 683




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 141




022

Капитальные расходы государственного органа

542

04




Образование

70 516


01



Дошкольное воспитание и обучение

69 374



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 374




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

69 374


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 142



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 142




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 142

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 378


03



Благоустройство населенных пунктов

5 378



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 378




008

Освещение улиц в населенных пунктах

878




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 500


3. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Погашение бюджетных кредитов

0


4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0


5. Дефицит (профицит) бюджета

-73


6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

73


Поступление займов

0


Погашение займов

0


Используемые остатки бюджетных средств

73


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.