В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Казыгуртского районного маслихата от 11 ноября 2019 года № 50/310-VI "О внесении изменений в решение Казыгуртского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 37/239-VI "О районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5247, Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI "О бюджете сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4875, опубликовано 25 января 2019 года в газете "Казыгурт тынысы" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 09 января 2019 года) следующие изменения:
Пункты 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 к настоящему решению изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Казыгурт на 2019-2021 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 664 354 тысяч тенге:
налоговые поступления – 91 688 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 550 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 572 116 тысяч тенге;
2) затраты – 668 818 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 464 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 464 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 464 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет сельского округа Сарапхана на 2019-2021 годы согласно приложению 2 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 252 098 тысяч тенге:
налоговые поступления – 23 703 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 67 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 228 328 тысяч тенге;
2) затраты – 253 034 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 936 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 936 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 936 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2019-2021 годы согласно приложению 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 134 142 тысяч тенге:
налоговые поступления – 14 768 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 350 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 119 024 тысяч тенге;
2) затраты – 134 943 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 801 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 801тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 801 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2019-2021 годы согласно приложению 4 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 173 637 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 361 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 158 251 тысяч тенге;
2) затраты – 174 447 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 810 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 810 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 810 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет сельского округа Сабыра Рахимова на 2019-2021 годы согласно приложению 5 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 105 376 тысяч тенге:
налоговые поступления – 13 652 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 69 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 91 655 тысяч тенге;
2) затраты – 105 524 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 148 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 148 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 148 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2019-2021 годы согласно приложению 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 198 714 тысяч тенге:
налоговые поступления – 22 328 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 105 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 176 281 тысяч тенге;
2) затраты – 200 076 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 362 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 362 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 362 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2019-2021 годы согласно приложению 7 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 260 667 тысяч тенге:
налоговые поступления – 14 420 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 60 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 246 187 тысяч тенге;
2) затраты – 262 037 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 370 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 370 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 370 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2019-2021 годы согласно приложению 8 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 259 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 307 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 81 922 тысяч тенге;
2) затраты – 87 535 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 276 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 276 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 276 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2019-2021 годы согласно приложению 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 111 804 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 596 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 104 183 тысяч тенге;
2) затраты – 112 624 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 820 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 820 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 820 тысяч тенге.
19. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2019-2021 годы согласно приложению 10 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 269 806 тысяч тенге:
налоговые поступления – 22 478 тысяч тенге;
неналоговые поступления –125 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 247 203 тысяч тенге;
2) затраты – 270 093 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 287 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 287 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 287 тысяч тенге.
21. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2019-2021 годы согласно приложению 11 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 206 042 тысяч тенге:
налоговые поступления – 13 432 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 192 500 тысяч тенге;
2) затраты – 206 751 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 709 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 709 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 709 тысяч тенге.
23. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2019-2021 годы согласно приложению 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы –150 822 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 836 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 140 961 тысяч тенге;
2) затраты – 151 468 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 646 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 646 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 646 тысяч тенге.
25. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2019-2021 годы согласно приложению 13 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 106 742 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 898 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 100 814 тысяч тенге;
2) затраты – 106 815 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 73 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 73 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 73 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Казыгуртского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Республиканском государственном учреждении "Департамент юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан";
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Казыгуртского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии Казыгуртского | |
районного маслихата | Е. Нышанбекұлы |
Секретарь Казыгуртского | |
районного маслихата | У. Копеев |
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от "22" ноября 2019 года № 51/313-VI |
|
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Казыгурт на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс Наименование | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 664 354 | ||||
1 | Налоговые поступления | 91 688 | |||
01 | Подоходный налог | 39 894 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 39 894 | |||
04 | Hалоги на собственность | 51 522 | |||
1 | Hалоги на имущество | 670 | |||
3 | Земельный налог | 2 006 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 48 846 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 272 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 272 | |||
2 | Неналоговые поступления | 550 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 550 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 550 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 572 116 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 572 116 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 572 116 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 668 818 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 094 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 094 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 094 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 840 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 254 | |||
04 | Образование | 549 600 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 549 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 549 600 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 549 600 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 399 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 28 399 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 399 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 431 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 968 | |||
13 | Другие | 45 725 | |||
09 | Другие | 45 725 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 725 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-ел бесігі" | 45 725 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4 464 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 464 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 464 |
Приложение 2 к решению Казыгуртского районного маслихата от "22" ноября 2019 года № 51/313-VI |
|
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Сарапхана на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс Наименование | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 252 098 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 703 | |||
01 | Подоходный налог | 6 996 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 996 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 707 | |||
1 | Hалоги на имущество | 215 | |||
3 | Земельный налог | 580 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 912 | |||
2 | Неналоговые поступления | 67 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 55 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 12 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 12 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 228 328 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 228 328 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 228 328 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 253 034 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 763 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 763 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 763 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 221 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 542 | |||
04 | Образование | 211 195 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 211 195 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 211 195 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 211 195 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 076 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 5 076 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 076 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 076 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -936 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 936 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 936 |
Приложение 3 к решению Казыгуртского районного маслихата от "22" ноября 2019 года № 51/313-VI |
|
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс Наименование | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 134 142 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 768 | |||
01 | Подоходный налог | 5 890 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 890 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 878 | |||
1 | Hалоги на имущество | 95 | |||
3 | Земельный налог | 550 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 233 | |||
2 | Неналоговые поступления | 350 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 104 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 104 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 246 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 246 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 119 024 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 119 024 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 119 024 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 134 943 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 716 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 716 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 716 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 174 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 542 | |||
04 | Образование | 99 391 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 99 191 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 191 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 99 191 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 200 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 200 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 836 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 4 836 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 836 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 166 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 270 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 400 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -801 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 801 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 801 |
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от "22" ноября 2019 года № 51/313-VI |
|
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Карабау на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс Наименование | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 173 637 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 361 | |||
01 | Подоходный налог | 8 968 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 968 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 393 | |||
1 | Hалоги на имущество | 95 | |||
3 | Земельный налог | 675 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 623 | |||
2 | Неналоговые поступления | 25 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 25 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 158 251 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 158 251 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 158 251 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 174 447 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 007 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 007 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 007 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 465 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 542 | |||
04 | Образование | 142 390 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 141 084 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 141 084 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 141 084 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 306 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 306 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 306 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 050 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 2 050 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 050 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 050 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -810 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 810 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 810 |
Приложение 5 к решению Казыгуртского районного маслихата от "22" ноября 2019 года № 51/313-VI |
|
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс Наименование | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 105 376 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13 652 | |||
01 | Подоходный налог | 8 825 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 825 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 827 | |||
1 | Hалоги на имущество | 39 | |||
3 | Земельный налог | 275 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 513 | |||
2 | Неналоговые поступления | 69 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 69 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 69 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 91 655 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91 655 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 91 655 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 105 524 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 748 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 748 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 748 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 026 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 722 | |||
04 | Образование | 74 059 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 74 059 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 059 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 74 059 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 717 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 4 717 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 717 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 267 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 450 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -148 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 148 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 148 |
Приложение 6 к решению Казыгуртского районного маслихата от "22" ноября 2019 года № 51/313-VI |
|
Приложение 16 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс Наименование | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 198 714 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22 328 | |||
01 | Подоходный налог | 3 300 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 300 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 028 | |||
1 | Hалоги на имущество | 209 | |||
3 | Земельный налог | 796 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 023 | |||
2 | Неналоговые поступления | 105 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 105 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 105 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 176 281 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 176 281 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 176 281 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 200 076 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 379 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 379 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 379 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 837 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 542 | |||
04 | Образование | 159 159 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 158 062 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158 062 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 158 062 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 097 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 097 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 097 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 538 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 5 538 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 538 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 052 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 486 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 362 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 362 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 362 |
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от "22" ноября 2019 года № 51/313-VI |
|
Приложение 19 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Кызылкия на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс Наименование | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 260 667 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 420 | |||
01 | Подоходный налог | 4 550 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 550 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 795 | |||
1 | Hалоги на имущество | 120 | |||
3 | Земельный налог | 540 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 135 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 75 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 75 | |||
2 | Неналоговые поступления | 60 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 60 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 246 187 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 246 187 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 246 187 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 262 037 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 594 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 594 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 594 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 552 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 042 | |||
04 | Образование | 213 736 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 208 022 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 208 022 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 208 022 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 5 714 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 714 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 5 714 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 707 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 7 707 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 707 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 150 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 557 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 370 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1370 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 370 |
Приложение 8 к решению Казыгуртского районного маслихата от "22" ноября 2019 года № 51/313-VI |
|
Приложение 22 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Шанак на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс Наименование | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 87 259 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 307 | |||
01 | Подоходный налог | 545 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 545 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 762 | |||
1 | Hалоги на имущество | 85 | |||
3 | Земельный налог | 278 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 399 | |||
2 | Неналоговые поступления | 30 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 30 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 81 922 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 922 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 922 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 87 535 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 057 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 057 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 057 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 270 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 787 | |||
04 | Образование | 58 821 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 58 821 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 821 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 58 821 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 657 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 2 657 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 657 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 757 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -276 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 276 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 276 |
Приложение 9 к решению Казыгуртского районного маслихата от "22" ноября 2019 года № 51/313-VI |
|
Приложение 25 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Шарбулак на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс Наименование | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 111 804 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 596 | |||
01 | Подоходный налог | 1 450 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 450 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 146 | |||
1 | Hалоги на имущество | 85 | |||
3 | Земельный налог | 300 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 761 | |||
2 | Неналоговые поступления | 25 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 25 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 104 183 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 104 183 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 104 183 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 112 624 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 526 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 526 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 526 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 692 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 834 | |||
04 | Образование | 79 538 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 79 538 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 538 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 79 538 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 560 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 4 560 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 560 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 560 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -820 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 820 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 820 |
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от "22" ноября 2019 года № 51/313-VI |
|
Приложение 28 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Жанабазар на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс Наименование | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 269 806 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22 478 | |||
01 | Подоходный налог | 6 550 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 550 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 928 | |||
1 | Hалоги на имущество | 125 | |||
3 | Земельный налог | 740 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 063 | |||
2 | Неналоговые поступления | 125 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 115 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 115 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 247 203 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 247 203 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 247 203 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 270 093 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 104 134 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 104 134 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 134 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 502 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 68 632 | |||
04 | Образование | 159 549 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 155 966 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 155 966 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 155 966 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 583 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 583 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 583 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 410 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 6 410 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 410 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 410 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -287 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 287 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 287 |
Приложение 11 к решению Казыгуртского районного маслихата от "22" ноября 2019 года № 51/313-VI |
|
Приложение 31 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Турбат на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс Наименование | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 206 042 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13 432 | |||
01 | Подоходный налог | 3 427 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 427 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 005 | |||
1 | Hалоги на имущество | 102 | |||
3 | Земельный налог | 735 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 168 | |||
2 | Неналоговые поступления | 110 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 110 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 110 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 192 500 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 192 500 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 192 500 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 206 751 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 414 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 414 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 414 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 585 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 829 | |||
04 | Образование | 173 162 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 171 162 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 171 162 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 171 162 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 175 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 4 175 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 175 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 875 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -709 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 709 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 709 |
Приложение 12 к решению Казыгуртского районного маслихата от "22" ноября 2019 года № 51/313-VI |
|
Приложение 34 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Какпак на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс Наименование | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 150 822 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 836 | |||
01 | Подоходный налог | 2 095 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 095 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 741 | |||
1 | Hалоги на имущество | 257 | |||
3 | Земельный налог | 580 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 904 | |||
2 | Неналоговые поступления | 25 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 25 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 140 961 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 140 961 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 140 961 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 151 468 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 224 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 224 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 224 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 182 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 042 | |||
04 | Образование | 117 704 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 115 867 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 867 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 115 867 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 837 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 837 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 837 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 540 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 3 540 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 540 | |||
008 | Освещение улиц в сельских округах | 240 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -646 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 646 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 646 |
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от "22" ноября 2019 года № 51/313-VI |
|
Приложение 37 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 38/253-VI |
Бюджет сельского округа Жигерген на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс Наименование | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 106 742 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 898 | |||
01 | Подоходный налог | 1 583 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 583 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 315 | |||
1 | Hалоги на имущество | 70 | |||
3 | Земельный налог | 305 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 940 | |||
2 | Неналоговые поступления | 30 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 30 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 100 814 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 100 814 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 100 814 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 106 815 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 782 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 782 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 782 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 240 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 542 | |||
04 | Образование | 75 655 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 74 513 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 513 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 74 513 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 142 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 142 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 142 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 378 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 5 378 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 378 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 878 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 500 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -73 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 73 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 73 |