В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Закона Республики Казахстан от 23 января и решением Отрарского районного маслихата от 14 ноября 2019 года № 47/225-VI, о внесении изменений в решение маслихата Отырарского района от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI "О бюджетах сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5210) маслихат Отрарского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI "О бюджетах сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4876, опубликовано 18 января 2019 года в газете "Отырар алқабы" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 28 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет Караконырского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 84445 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 665 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 713 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 72067 тысяч тенге;
2) затраты – 84757 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 312 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 312 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 312 тысяч тенге.
пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Утвердить бюджет Коксарайского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложению 4 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 89959 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6421 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов –83523 тысяч тенге;
2) затраты – 91148 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 189 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 189 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 189 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Утвердить бюджет Балтакольского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложению 7 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 56110 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3736 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 52359 тысяч тенге;
2) затраты – 57697 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 587тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 587тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 587тысяч тенге.
пункт 7 изложить в следующей редакции:
7. Утвердить бюджет Талаптинского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложению 10 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 124860 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7455 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 127 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 117278 тысяч тенге;
2) затраты – 125799 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 939 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 939тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 939 тысяч тенге.
пункт 9 изложить в следующей редакции:
9. Утвердить бюджет Шиликского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложению 13 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 72495 тысяч тенге:
налоговые поступления – 14389 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 58091 тысяч тенге;
2) затраты – 72998 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 503 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 503 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 503 тысяч тенге.
пункт 11 изложить в следующей редакции:
11. Утвердить бюджет Шаульдерского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложению 16 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 330465 тысяч тенге:
налоговые поступления –25340 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 305110 тысяч тенге;
2) затраты – 332086 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 621 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 621 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 621 тысяч тенге.
пункт 13 изложить в следующей редакции:
13. Утвердить бюджет Тимурского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложению 19 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 136832 тысяч тенге:
налоговые поступления –8 524 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 128293 тысяч тенге;
2) затраты – 138117 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 285 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 285 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 285 тысяч тенге.
пункт 15 изложить в следующей редакции:
15. Утвердить бюджет Маякумского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложению 22 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 61193 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4761 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 185 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 56247 тысяч тенге;
2) затраты – 63262 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 069 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 069 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 069 тысяч тенге.
пункт 17 изложить в следующей редакции:
17. Утвердить бюджет Отырарского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложению 25 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 113306 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8980 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 104311 тысяч тенге;
2) затраты – 113862 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 556 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 556 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 556 тысяч тенге.
пункт 19 изложить в следующей редакции:
19. Утвердить бюджет Когамского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложению 28 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 79560 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4359 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 75186 тысяч тенге;
2) затраты – 80744 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 184 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 184 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 184 тысяч тенге.
пункт 21 изложить в следующей редакции:
21. Утвердить бюджет Каргалинского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложению 31 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 91574 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2342 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 89217 тысяч тенге;
2) затраты – 91730 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 156 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 156 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 156 тысяч тенге.
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат маслихата Отрарского района" в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Республиканском государственном учреждении "Департаменте юстиции Туркестанской области Министерство юстиции Республики Казахстан";
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе маслихата Отрарского района после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | Т. Ақжігіт |
Секретарь районного маслихата | М. Манапов |
Приложение 1 к решению Отрарского районного маслихата от 03 декабря 2019 года № 48/228-VI |
|
Приложение 1 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет Караконырского сельского округа на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 84 445 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 665 | |||
01 | Подоходный налог | 8 953 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 953 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 712 | |||
1 | Hалоги на имущество | 98 | |||
3 | Земельный налог | 281 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 333 | |||
2 | Неналоговые поступления | 713 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 698 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 698 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 72 067 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 067 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 72 067 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 84 757 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 783 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 783 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 783 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 263 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 520 | |||
04 | Образование | 42 737 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 42 737 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 737 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 42 737 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 631 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 631 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 631 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 425 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 270 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 936 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 606 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 606 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 606 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 7 606 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -312 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 312 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 312 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 312 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 312 |
Приложение 2 к решению Отрарского районного маслихата от 03 декабря 2019 года № 48/228-VI |
|
Приложение 4 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет Коксарайского сельского округа на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 89 959 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 421 | |||
01 | Подоходный налог | 890 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 890 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 531 | |||
1 | Hалоги на имущество | 109 | |||
3 | Земельный налог | 567 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 855 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 83 523 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 83 523 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 83 523 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 91 148 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 935 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 935 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 935 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 935 | |||
04 | Образование | 51 188 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 51 188 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 188 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 51 188 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 025 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 025 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 025 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 829 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 696 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 189 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 189 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 189 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 189 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 189 |
Приложение 3 к решению Отрарского районного маслихата от 03 декабря 2019 года № 48/228-VI |
|
Приложение 7 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет Балтакольского сельского округа на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 56 110 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 736 | |||
01 | Подоходный налог | 247 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 247 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 489 | |||
1 | Hалоги на имущество | 59 | |||
3 | Земельный налог | 377 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 053 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 52 359 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 52 359 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 52 359 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 57 697 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 894 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 894 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 894 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 894 | |||
04 | Образование | 20 465 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 20 465 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 465 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 20 465 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 104 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 104 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 420 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 584 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 234 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 234 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 234 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 234 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | -1 587 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 1 587 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 1 587 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 587 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 587 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 57 697 |
Приложение 4 к решению Отрарского районного маслихата от 03 декабря 2019 года № 48/228-VI |
|
Приложение 10 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет Талаптинского сельского округа на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 124 860 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 455 | |||
01 | Подоходный налог | 3 229 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 229 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 226 | |||
1 | Hалоги на имущество | 118 | |||
3 | Земельный налог | 507 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 601 | |||
2 | Неналоговые поступления | 127 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 112 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 112 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 117 278 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 117 278 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 117 278 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 125 799 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 826 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 826 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 826 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 396 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 430 | |||
04 | Образование | 68 861 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 68 861 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 861 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 68 861 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 986 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 986 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 986 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 270 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 216 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 126 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 126 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 126 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 6 126 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -939 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 939 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 939 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 939 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 939 |
Приложение 5 к решению Отрарского районного маслихата от 03 декабря 2019 года № 48/228-VI |
|
Приложение 13 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет Шиликского сельского округа на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 72 495 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 389 | |||
01 | Подоходный налог | 9 097 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 097 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 292 | |||
1 | Hалоги на имущество | 97 | |||
3 | Земельный налог | 386 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 809 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 091 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 091 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 091 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 72 998 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 548 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 548 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 548 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 548 | |||
04 | Образование | 26 543 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 26 543 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 543 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 26 543 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 187 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 187 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 187 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 968 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 224 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 995 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 720 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 720 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 720 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 6 720 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -503 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 503 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 503 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 503 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 503 |
Приложение 6 к решению Отрарского районного маслихата от 03 декабря 2019 года № 48/228-VI |
|
Приложение 16 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет Шаульдерского сельского округа на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 330 465 | ||||
1 | Налоговые поступления | 25 340 | |||
01 | Подоходный налог | 10 964 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 964 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 376 | |||
1 | Hалоги на имущество | 478 | |||
3 | Земельный налог | 1 043 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 855 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 305 110 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 305 110 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 305 110 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 332 086 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 660 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 660 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 660 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 660 | |||
04 | Образование | 227 647 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 227 647 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 227 647 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 227 647 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 63 631 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 63 631 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 631 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 15 259 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 454 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 45 918 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 148 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 148 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 148 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 6 148 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 621 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 621 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 621 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 621 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 621 |
Приложение 7 к решению Отрарского районного маслихата от 03 декабря 2019 года № 48/228-VI |
|
Приложение 19 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет Тимурского сельского округа на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 136 832 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 524 | |||
01 | Подоходный налог | 1 146 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 146 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 378 | |||
1 | Hалоги на имущество | 147 | |||
3 | Земельный налог | 563 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 668 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 128 293 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 128 293 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 128 293 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 138 117 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 304 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 304 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 304 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 304 | |||
04 | Образование | 81 918 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 81 918 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 918 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 81 918 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 467 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 467 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 467 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 285 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 515 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 667 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 428 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 428 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 428 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 4 428 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 285 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 285 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 285 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 285 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 285 |
Приложение 8 к решению Отрарского районного маслихата от 03 декабря 2019 года № 48/228-VI |
|
Приложение 22 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет Маякумского сельского округа на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 61 193 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 761 | |||
01 | Подоходный налог | 476 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 476 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 285 | |||
1 | Hалоги на имущество | 109 | |||
3 | Земельный налог | 515 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 661 | |||
2 | Неналоговые поступления | 185 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 170 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 170 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 56 247 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 247 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 247 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 63 262 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 883 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 883 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 883 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 458 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 425 | |||
04 | Образование | 25 669 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 25 669 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 669 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 25 669 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 165 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 165 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 165 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 794 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 664 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 707 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 545 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 545 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 545 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3 545 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 069 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 069 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 069 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 069 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 069 |
Приложение 9 к решению Отрарского районного маслихата от 03 декабря 2019 года № 48/228-VI |
|
Приложение 25 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет Отырарского сельского округа на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 113 306 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 980 | |||
01 | Подоходный налог | 2 071 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 071 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 909 | |||
1 | Hалоги на имущество | 300 | |||
3 | Земельный налог | 900 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 709 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 104 311 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 104 311 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 104 311 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 113 862 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 893 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 893 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 893 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 743 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
04 | Образование | 72 448 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 72 448 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 448 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 72 448 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 882 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 882 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 882 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 850 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 532 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 639 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 639 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 639 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 6 639 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -556 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 556 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 556 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 556 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 556 |
Приложение 10 к решению Отрарского районного маслихата от 03 декабря 2019 года № 48/228-VI |
|
Приложение 28 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет Когамского сельского округа на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 79 560 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 359 | |||
01 | Подоходный налог | 579 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 579 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 780 | |||
1 | Hалоги на имущество | 190 | |||
3 | Земельный налог | 886 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 704 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 75 186 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 75 186 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 75 186 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 80 744 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 573 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 573 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 573 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 213 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 360 | |||
04 | Образование | 41 273 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 41 273 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 273 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 41 273 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 748 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 748 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 748 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 224 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 524 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 150 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 150 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 150 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 4 150 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 184 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 184 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 184 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 184 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 184 |
Приложение 11 к решению Отрарского районного маслихата от 03 декабря 2019 года № 48/228-VI |
|
Приложение 31 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет Каргалинского сельского округа на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 91 574 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 342 | |||
01 | Подоходный налог | 646 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 646 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 696 | |||
1 | Hалоги на имущество | 99 | |||
3 | Земельный налог | 328 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 269 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 89 217 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 217 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 217 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 91 730 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 655 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 655 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 655 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 435 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 220 | |||
04 | Образование | 49 970 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 49 970 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 970 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 49 970 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 105 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 105 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 105 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 206 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 337 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 562 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -156 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 156 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 156 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 156 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 156 |