В соответствии пункта 1 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пункта 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Отрарского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI "О бюджетах сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4876, опубликовано 18 января 2019 года в газете "Отырар алқабы" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 28 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет сельского округа Караконыр на 2019-2021 годы согласно приложениям 1 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 152 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 687 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 665 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 70 800 тысяч тенге;
2) затраты – 84 464 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 312 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 312 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 312 тысяч тенге.
пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Утвердить бюджет сельского округа Коксарай на 2019-2021 годы согласно приложениям 4 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 774 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 421 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов –82 338 тысяч тенге;
2) затраты – 89 963 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 189 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 189 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 189 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Утвердить бюджет сельского округа Балтакол на 2019-2021 годы согласно приложениям 7 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 55 046 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 736 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 51 295 тысяч тенге;
2) затраты – 56 633 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 587 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 587 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 587 тысяч тенге.
пункт 7 изложить в следующей редакции:
7. Утвердить бюджет сельского округа Талапты на 2019-2021 годы согласно приложениям 10 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 802 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 455 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 127 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 116 220 тысяч тенге;
2) затраты – 124 741 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 939 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 939 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 939 тысяч тенге.
пункт 9 изложить в следующей редакции:
9. Утвердить бюджет сельского округа Шилик на 2019-2021 годы согласно приложениям 13 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 69 150 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 339 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 53 796 тысяч тенге;
2) затраты – 69 653 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 503 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 503 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 503 тысяч тенге.
пункт 11 изложить в следующей редакции:
11. Утвердить бюджет сельского округа Шаульдер на 2019-2021 годы согласно приложениям 16 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 319 641 тысяч тенге:
налоговые поступления –33 355 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 286 271 тысяч тенге;
2) затраты – 321 262 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 621 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 621 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 621 тысяч тенге.
пункт 13 изложить в следующей редакции:
13. Утвердить бюджет сельского округа Тимур на 2019-2021 годы согласно приложениям 19 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 121 833 тысяч тенге:
налоговые поступления –8 524 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 113 294 тысяч тенге;
2) затраты – 123 118 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 285 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 285 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 285 тысяч тенге.
пункт 15 изложить в следующей редакции:
15. Утвердить бюджет сельского округа Маякум на 2019-2021 годы согласно приложениям 22 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 60 837 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 473 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 185 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 55 179 тысяч тенге;
2) затраты – 62 906 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 069 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 069 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 069 тысяч тенге.
пункт 17 изложить в следующей редакции:
17. Утвердить бюджет сельского округа Отырар на 2019-2021 годы согласно приложениям 25 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 114 244 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 076 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 103 153 тысяч тенге;
2) затраты – 114 800 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 556 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 556 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 556 тысяч тенге.
пункт 19 изложить в следующей редакции:
19. Утвердить бюджет сельского округа Когам на 2019-2021 годы согласно приложениям 28 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 79 493 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 435 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 74 043 тысяч тенге;
2) затраты – 80 677 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 184 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 184 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 184 тысяч тенге.
пункт 21 изложить в следующей редакции:
21. Утвердить бюджет сельского округа Каргалы на 2019-2021 годы согласно приложениям 31 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 91 240 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 136 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 88 089 тысяч тенге;
2) затраты – 91 396 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 156 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 156 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 156 тысяч тенге.
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат маслихата Отрарского района" в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан, обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Республиканском государственном учреждении "Департаменте юстиции Туркестанской области Министерство юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе маслихата Отрарского района после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | К. Нуркулов |
Секретарь районного маслихата | М. Манапов |
Приложение 1 к решению Отрарского районного маслихата от 2 октября 2019 года № 46/222-VI |
|
Приложение 1 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет сельского округа Караконыр на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 84 152 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 687 | |||
01 | Подоходный налог | 8 934 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 934 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 753 | |||
1 | Hалоги на имущество | 80 | |||
3 | Земельный налог | 246 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 427 | |||
2 | Неналоговые поступления | 665 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 650 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 650 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 70 800 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 70 800 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 70 800 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 84 464 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 116 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 116 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 116 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 736 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 380 | |||
04 | Образование | 42 737 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 42 737 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 737 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 42 737 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 574 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 574 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 574 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 200 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 970 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 404 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 037 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12 037 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 037 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 12 037 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -312 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 312 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 312 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 312 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 312 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 312 |
Приложение 2 к решению Отрарского районного маслихата от 2 октября 2019 года № 46/222-VI |
|
Приложение 4 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет сельского округа Коксарай на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 88 774 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 421 | |||
01 | Подоходный налог | 790 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 790 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 631 | |||
1 | Hалоги на имущество | 136 | |||
3 | Земельный налог | 807 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 688 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 82 338 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 338 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 338 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 89 963 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 750 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 750 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 750 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 750 | |||
04 | Образование | 51 188 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 51 188 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 188 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 51 188 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 025 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 025 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 025 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 829 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 696 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 189 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 189 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 189 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 189 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 189 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 189 |
Приложение 3 к решению Отрарского районного маслихата от 2 октября 2019 года № 46/222-VI |
|
Приложение 7 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет сельского округа Балтакол на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 55 046 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 736 | |||
01 | Подоходный налог | 247 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 247 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 489 | |||
1 | Hалоги на имущество | 59 | |||
3 | Земельный налог | 377 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 053 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 51 295 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51 295 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 51 295 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 56 633 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 830 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 830 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 830 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 830 | |||
04 | Образование | 20 465 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 20 465 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 465 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 20 465 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 104 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 104 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 104 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 100 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 420 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 584 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 234 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 234 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 234 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 4 234 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 587 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 587 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 587 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 587 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 587 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 587 |
Приложение 4 к решению Отрарского районного маслихата от 2 октября 2019 года № 46/222-VI |
|
Приложение 10 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет сельского округа Талапты на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 123 802 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 455 | |||
01 | Подоходный налог | 3 229 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 229 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 226 | |||
1 | Hалоги на имущество | 118 | |||
3 | Земельный налог | 507 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 601 | |||
2 | Неналоговые поступления | 127 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 112 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 112 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 116 220 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 116 220 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 116 220 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 124 741 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 768 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 768 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 768 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 338 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 430 | |||
04 | Образование | 68 861 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 68 861 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 861 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 68 861 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 016 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 016 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 016 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 270 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 246 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 096 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 096 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 096 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 6 096 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -939 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 939 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 939 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 939 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 939 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 939 |
Приложение 5 к решению Отрарского районного маслихата от 2 октября 2019 года № 46/222-VI |
|
Приложение 13 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет сельского округа Шилик на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 69 150 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 339 | |||
01 | Подоходный налог | 9 251 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 251 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 088 | |||
1 | Hалоги на имущество | 76 | |||
3 | Земельный налог | 223 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 789 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 53 796 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 796 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 796 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 69 653 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 253 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 253 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 253 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 253 | |||
04 | Образование | 26 543 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 26 543 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 543 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 26 543 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 137 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 137 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 137 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 224 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 913 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 720 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 720 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 720 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 6 720 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -503 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 503 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 503 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 503 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 503 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 503 |
Приложение 6 к решению Отрарского районного маслихата от 2 октября 2019 года № 46/222-VI |
|
Приложение 16 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет сельского округа Шаульдер на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 319 641 | ||||
1 | Налоговые поступления | 33 355 | |||
01 | Подоходный налог | 10 964 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 964 | |||
04 | Hалоги на собственность | 22 391 | |||
1 | Hалоги на имущество | 478 | |||
3 | Земельный налог | 1 325 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 588 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 286 271 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 286 271 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 286 271 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 321 262 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 521 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 521 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 521 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 521 | |||
04 | Образование | 233 236 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 233 236 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 233 236 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 233 236 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 357 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48 357 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 357 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 454 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 40 903 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 148 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 148 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 148 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 6 148 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 621 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 621 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 621 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 621 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 621 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 621 |
Приложение 7 к решению Отрарского районного маслихата от 2 октября 2019 года № 46/222-VI |
|
Приложение 19 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет сельского округа Тимур на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 121 833 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 524 | |||
01 | Подоходный налог | 1 040 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 040 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 484 | |||
1 | Hалоги на имущество | 138 | |||
3 | Земельный налог | 410 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 936 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 113 294 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 113 294 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 113 294 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 123 118 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 224 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 224 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 224 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 224 | |||
04 | Образование | 81 918 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 81 918 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 918 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 81 918 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 548 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 548 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 548 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 285 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 515 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 748 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 428 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 428 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 428 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 4 428 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 285 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 285 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 285 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 285 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 285 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 285 |
Приложение 8 к решению Отрарского районного маслихата от 2 октября 2019 года № 46/222-VI |
|
Приложение 22 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет сельского округа Маякум на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 60 837 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 473 | |||
01 | Подоходный налог | 1 148 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 148 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 325 | |||
1 | Hалоги на имущество | 109 | |||
3 | Земельный налог | 515 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 701 | |||
2 | Неналоговые поступления | 185 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 170 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 170 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 55 179 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 55 179 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 55 179 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 62 906 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 815 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 815 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 815 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 390 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 425 | |||
04 | Образование | 25 669 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 25 669 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 669 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 25 669 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 016 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 016 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 016 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 645 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 664 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 707 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 406 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 406 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 406 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 4 406 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 069 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 069 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 069 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 069 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 069 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 069 |
Приложение 9 к решению Отрарского районного маслихата от 2 октября 2019 года № 46/222-VI |
|
Приложение 25 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет сельского округа Отырар на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 114 244 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 076 | |||
01 | Подоходный налог | 5 692 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 692 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 384 | |||
1 | Hалоги на имущество | 237 | |||
3 | Земельный налог | 696 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 451 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 103 153 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 103 153 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 103 153 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 114 800 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 501 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 501 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 501 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 351 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
04 | Образование | 72 448 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 72 448 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 448 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 72 448 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 320 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 320 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 320 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 850 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 970 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 531 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 531 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 531 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 6 531 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -556 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 556 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 556 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 556 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 556 |
Приложение 10 к решению Отрарского районного маслихата от 2 октября 2019 года № 46/222-VI |
|
Приложение 28 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет сельского округа Когам на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 79 493 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 435 | |||
01 | Подоходный налог | 1 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 435 | |||
1 | Hалоги на имущество | 184 | |||
3 | Земельный налог | 821 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 430 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 74 043 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 043 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 043 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 80 677 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 430 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 430 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 430 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 070 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 360 | |||
04 | Образование | 41 273 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 41 273 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 273 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 41 273 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 424 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 424 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 424 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 900 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 524 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 550 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 550 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 550 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 4 550 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 184 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 184 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 184 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 184 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 184 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 184 |
Приложение 11 к решению Отрарского районного маслихата от 2 октября 2019 года № 46/222-VI |
|
Приложение 31 к решению Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI |
Бюджет сельского округа Каргалы на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 91 240 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 136 | |||
01 | Подоходный налог | 840 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 840 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 296 | |||
1 | Hалоги на имущество | 99 | |||
3 | Земельный налог | 328 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 869 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 88 089 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 88 089 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 88 089 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 91 396 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 525 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 525 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 525 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 305 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 220 | |||
04 | Образование | 49 270 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 49 270 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 270 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 49 270 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 601 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 601 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 601 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 400 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 701 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -156 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 156 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 156 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 156 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 156 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 156 |