В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Сарыагашского районного маслихата от 25 июня 2019 года № 39-376-VI "О внесении изменений в решение Сарыагашского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 32-308-VI "О районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5113, Сарыагашский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI "О бюджетах города, поселка и сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4883, опубликовано 18 января 2019 года в газете "Сарыагаш" и 30 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативно правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункты 1-12 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города Сарыагаш на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 110 684 тысяч тенге:
налоговые поступления – 255 640 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 220 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 1 851 824 тысяч тенге;
2) затраты – 2 113 697 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 013 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 013 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 013 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет поселка Коктерек на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 158 411 тысяч тенге:
налоговые поступления – 30 841 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 127 570 тысяч тенге;
2) затраты – 165 351 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 940 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 940 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 6 940 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет сельского округа Жемисти на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 160 048 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 073 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 151 975 тысяч тенге;
2) затраты – 161 135 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 087 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 087 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 087 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет сельского округа Кызылжар на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 282 509 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 850 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 274 659 тысяч тенге;
2) затраты – 284 511 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 002 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 002 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 002 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет сельского округа Дарбаза на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 141 869 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 374 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 130 495 тысяч тенге;
2) затраты – 142 975 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 106 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 106 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 106 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет сельского округа Жибек жолы на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 566 557 тысяч тенге:
налоговые поступления – 33 797 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 532 760 тысяч тенге;
2) затраты – 578 269 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 712 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 712 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 712 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет сельского округа Куркелес на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 078 815 тысяч тенге:
налоговые поступления – 64 316 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 1 014 499 тысяч тенге;
2) затраты – 1 088 007 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 192 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 192 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 9 192 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет сельского округа Дербисек на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 442 802 тысяч тенге:
налоговые поступления – 28 411 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 94 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 414 297 тысяч тенге;
2) затраты – 444 728 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 926 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 926 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 926 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет сельского округа Акжар на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 217 761 тысяч тенге:
налоговые поступления – 16 776 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 200 985 тысяч тенге;
2) затраты – 218 470 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -709 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 709 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 709 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет сельского округа Тегисшил на 2019-2021 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 242 634 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 412 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 231 222 тысяч тенге;
2) затраты – 244 452 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 818 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 818 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 818 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Жилга на 2019-2021 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 225 254 тысяч тенге:
налоговые поступления – 17 510 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 207 744 тысяч тенге;
2) затраты – 227 644 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 390 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 390 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 390 тысч тенге.
12. Утвердить бюджет сельского округа Жартытобе на 2019-2021 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 562 526 тысяч тенге:
налоговые поступления – 29 222 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 533 304 тысяч тенге;
2) затраты – 567 908 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 382 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 382 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 382 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятию на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) направление копии настоящего решения в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории Сарыагашского района;
4) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Сарыагашского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | К. Пердекулов |
Секретарь районного маслихата | Б. Садыков |
Приложение 1 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 июля 2019 года № 40-382-VI |
|
Приложение 1 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет города Сарыагаш на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 2 110 684 | ||||
1 | Налоговые поступления | 255 640 | |||
01 | Подоходный налог | 114 608 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 114 608 | |||
04 | Hалоги на собственность | 140 532 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 600 | |||
3 | Земельный налог | 15 390 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 121 542 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 500 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 500 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 220 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 220 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 3 220 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 851 824 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 851 824 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 851 824 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 2 113 697 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 359 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 359 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 359 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 159 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 200 | |||
04 | Образование | 1 660 808 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 1 646 408 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 646 408 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 1 646 408 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 14 400 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 400 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 14 400 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 388 530 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 388 530 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 388 530 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 18 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 93 432 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 277 098 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 013 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 013 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 013 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 013 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 013 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 013 |
Приложение 2 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 июля 2019 года № 40-382-VI |
|
Приложение 4 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет поселка Коктерек на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 158 411 | ||||
1 | Налоговые поступления | 30 841 | |||
01 | Подоходный налог | 23 185 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 23 185 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 505 | |||
1 | Hалоги на имущество | 204 | |||
3 | Земельный налог | 1 015 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 286 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 151 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 151 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 127 570 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 127 570 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 127 570 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 165 351 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 855 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 855 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 855 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 855 | |||
04 | Образование | 104 661 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 104 661 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 661 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 104 661 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 835 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 37 835 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 835 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 31 835 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 940 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 940 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 6 940 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 940 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 940 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 940 |
Приложение 3 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 июля 2019 года № 40-382-VI |
|
Приложение 7 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Жемисти на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 160 048 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 073 | |||
01 | Подоходный налог | 2 126 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 126 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 947 | |||
1 | Hалоги на имущество | 72 | |||
3 | Земельный налог | 255 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 620 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 151 975 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 151 975 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 151 975 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 161 135 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 817 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 817 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 817 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 617 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | |||
04 | Образование | 123 431 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 123 431 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 431 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 123 431 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 887 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 887 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 887 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 591 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 206 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 090 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 087 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 087 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 087 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 087 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 087 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 087 |
Приложение 4 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 июля 2019 года № 40-382-VI |
|
Приложение 10 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Кызылжар на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 282 509 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 850 | |||
01 | Подоходный налог | 1 800 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 800 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 050 | |||
1 | Hалоги на имущество | 129 | |||
3 | Земельный налог | 480 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 441 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 274 659 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 274 659 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 274 659 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 284 511 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 865 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 865 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 865 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 555 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 310 | |||
04 | Образование | 246 974 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 246 974 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 246 974 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 246 974 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 672 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 672 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 672 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 820 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 852 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 002 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 002 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 002 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 002 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 002 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 002 |
Приложение 5 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 июля 2019 года № 40-382-VI |
|
Приложение 13 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Дарбаза на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 141 869 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 374 | |||
01 | Подоходный налог | 1 800 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 800 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 574 | |||
1 | Hалоги на имущество | 264 | |||
3 | Земельный налог | 590 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 720 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 130 495 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 130 495 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 130 495 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 142 975 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 738 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 738 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 738 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 475 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 263 | |||
04 | Образование | 104 673 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 101 893 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 893 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 101 893 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 780 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 780 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 780 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 564 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 564 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 564 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 881 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 183 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 106 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 106 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 106 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 106 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 106 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 106 |
Приложение 6 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 июля 2019 года № 40-382-VI |
|
Приложение 16 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Жибек жолы на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 566 557 | ||||
1 | Налоговые поступления | 33 797 | |||
01 | Подоходный налог | 10 650 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 650 | |||
04 | Hалоги на собственность | 23 147 | |||
1 | Hалоги на имущество | 401 | |||
3 | Земельный налог | 3 196 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 550 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 532 760 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 532 760 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 532 760 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 578 269 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 712 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 712 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 712 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 512 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 200 | |||
04 | Образование | 496 735 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 494 735 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 494 735 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 494 735 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 822 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34 822 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 822 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 522 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -11 712 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 712 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 11 712 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 712 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 712 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 712 |
Приложение 7 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 июля 2019 года № 40-382-VI |
|
Приложение 19 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Куркелес на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 1 078 815 | ||||
1 | Налоговые поступления | 64 316 | |||
01 | Подоходный налог | 25 700 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25 700 | |||
04 | Hалоги на собственность | 38 616 | |||
1 | Hалоги на имущество | 737 | |||
3 | Земельный налог | 2 991 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 34 888 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 014 499 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 014 499 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 014 499 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 1 088 007 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 829 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 829 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 829 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 548 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 281 | |||
04 | Образование | 973 559 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 966 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 966 809 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 966 809 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 6 750 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 750 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 6 750 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 69 619 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 69 619 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 619 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9 344 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 53 275 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -9 192 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 192 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 9 192 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 192 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 192 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 192 |
Приложение 8 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 июля 2019 года № 40-382-VI |
|
Приложение 22 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Дербисек на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 442 802 | ||||
1 | Налоговые поступления | 28 411 | |||
01 | Подоходный налог | 3 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 411 | |||
1 | Hалоги на имущество | 375 | |||
3 | Земельный налог | 1 243 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 793 | |||
2 | Неналоговые поступления | 94 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 94 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 94 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 414 297 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 414 297 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 414 297 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 444 728 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 342 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 342 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 342 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 556 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 786 | |||
04 | Образование | 367 785 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 367 785 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 367 785 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 367 785 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 44 601 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 44 601 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 601 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 607 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 994 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 926 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 926 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 926 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 926 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 926 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 926 |
Приложение 9 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 июля 2019 года № 40-382-VI |
|
Приложение 25 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Акжар на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 217 761 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 776 | |||
01 | Подоходный налог | 2 806 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 806 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 970 | |||
1 | Hалоги на имущество | 160 | |||
3 | Земельный налог | 608 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 202 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 200 985 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 200 985 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 200 985 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 218 470 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 620 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 620 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 620 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 940 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 786 | |||
04 | Образование | 179 116 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 179 116 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 179 116 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 179 116 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 734 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 734 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 734 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 315 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 019 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -709 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 709 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 709 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 709 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 709 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 709 |
Приложение 10 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 июля 2019 года № 40-382-VI |
|
Приложение 31 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Тегисшил на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 242 634 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 412 | |||
01 | Подоходный налог | 3 246 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 246 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 166 | |||
1 | Hалоги на имущество | 377 | |||
3 | Земельный налог | 759 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 030 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 231 222 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 231 222 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 231 222 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 244 452 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 810 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 810 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 810 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 407 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 403 | |||
04 | Образование | 194 717 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 189 317 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 189 317 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 189 317 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 5 400 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 400 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 5 400 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 925 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 925 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 925 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 843 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 200 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 882 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 818 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 818 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 818 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 818 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 818 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 818 |
Приложение 11 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 июля 2019 года № 40-382-VI |
|
Приложение 34 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Жилга на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 225 254 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 510 | |||
01 | Подоходный налог | 1 500 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 010 | |||
1 | Hалоги на имущество | 170 | |||
3 | Земельный налог | 310 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 530 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 207 744 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 207 744 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 207 744 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 227 644 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 091 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 091 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 691 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | |||
04 | Образование | 174 307 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 174 307 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 174 307 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 174 307 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 246 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 7 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 500 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 500 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 746 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 746 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 346 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 390 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 390 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 390 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 390 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 390 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 390 |
Приложение 12 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 июля 2019 года № 40-382-VI |
|
Приложение 37 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Жартытобе на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 562 526 | ||||
1 | Налоговые поступления | 29 222 | |||
01 | Подоходный налог | 4 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 222 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 200 | |||
3 | Земельный налог | 1 700 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 322 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 533 304 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 533 304 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 533 304 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 567 908 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 552 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 552 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 552 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 822 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 730 | |||
04 | Образование | 492 309 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 488 792 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 488 792 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 488 792 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 517 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 517 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 517 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 547 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29 547 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 547 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 950 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 200 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 397 | |||
08 | Транспорт и коммуникации | 7500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7500 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7500 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5 382 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 382 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 382 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 382 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 382 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 382 |