В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Сарыагашского районного маслихата от 27 ноября 2019 года № 44-433-VI "О внесении изменений в решение Сарыагашского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 32-308-VI "О районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5289, Сарыагашский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI "О бюджетах города, поселка и сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4883, опубликовано 18 января 2019 года в газете "Сарыагаш" и 30 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативно правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункты 1-13 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет города Сарыагаш на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 126 105 тысяч тенге:
налоговые поступления – 227 817 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 1 892 038 тысяч тенге;
2) затраты – 2 129 118 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 013 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 013 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 013 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет поселка Коктерек на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 173 147 тысяч тенге:
налоговые поступления – 25 057 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 148 090 тысяч тенге;
2) затраты – 180 087 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 940 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 940 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 6 940 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет сельского округа Жемисти на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 163 824 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 981 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 158 843 тысяч тенге;
2) затраты – 164 911 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 087 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 087 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 087 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет сельского округа Кызылжар на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 291 122 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 546 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 282 576 тысяч тенге;
2) затраты – 293 124 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 002 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 002 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 002 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет сельского округа Дарбаза на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 152 775 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 014 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 757 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 140 004 тысяч тенге;
2) затраты – 153 881 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 106 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 106 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 106 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет сельского округа Жибек жолы на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 575 883 тысяч тенге:
налоговые поступления – 33 301 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 306 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 541 276 тысяч тенге;
2) затраты – 587 595 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 712 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 712 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 712 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет сельского округа Куркелес на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 100 468 тысяч тенге:
налоговые поступления – 53 676 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 189 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 1 046 603 тысяч тенге;
2) затраты – 1 109 660 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 192 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 192 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 9 192 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет сельского округа Дербисек на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 439 879 тысяч тенге:
налоговые поступления – 22 791 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 284 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 416 804 тысяч тенге;
2) затраты – 441 805 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 926 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 926 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 926 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет сельского округа Акжар на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 223 209 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 276 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 207 933 тысяч тенге;
2) затраты – 223 918 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -709 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 709 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 709 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет сельского округа Кабланбек на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 670 094 тысяч тенге:
налоговые поступления – 34 374 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 635 720 тысяч тенге;
2) затраты – 673 699 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 605 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 605 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 605 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Тегисшил на 2019-2021 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 246 563 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 412 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 237 151 тысяч тенге;
2) затраты – 248 381 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 818 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 818 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 818 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Жилга на 2019-2021 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 238 757 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 707 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 229 050 тысяч тенге;
2) затраты – 241 147 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 390 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 390 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 390 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет сельского округа Жартытобе на 2019-2021 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 558 903 тысяч тенге:
налоговые поступления – 28 134 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 284 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 530 485 тысяч тенге;
2) затраты – 564 285 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 382 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 382 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 382 тысяч тенге.
2. Приложения Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Республиканском государственном учреждении "Департамент юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан";
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Сарыагашского районного маслихата после его официального опубликования.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | М. Калменов |
Временно исполняющий | |
обязанности секретаря | |
районного маслихата | К. Пердекулов |
Приложение 1 к решению Сарыагашского районного маслихата от 06 декабря 2019 года № 45-414-VI |
|
Приложение 1 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет города Сарыагаш на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 2 126 105 | ||||
1 | Налоговые поступления | 227 817 | |||
01 | Подоходный налог | 120 697 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 120 697 | |||
04 | Hалоги на собственность | 106 042 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 518 | |||
3 | Земельный налог | 25 968 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 76 556 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 078 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 078 | |||
2 | Неналоговые поступления | 6 250 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 250 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 250 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 892 038 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 892 038 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 892 038 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 2 129 118 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 79 891 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 79 891 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 891 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 173 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 9 718 | |||
04 | Образование | 1 681 831 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 1 668 411 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 668 411 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 1 668 411 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 13 420 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 420 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 13 420 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 367 396 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 367 396 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 367 396 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 17 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 66 401 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 283 995 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 013 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 013 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 013 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 013 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 013 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 013 |
Приложение 2 к решению Сарыагашского районного маслихата от 06 декабря 2019 года № 45-414-VI |
|
Приложение 4 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет поселка Коктерек на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 173 147 | ||||
1 | Налоговые поступления | 25 057 | |||
01 | Подоходный налог | 18 385 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 385 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 506 | |||
1 | Hалоги на имущество | 229 | |||
3 | Земельный налог | 1 150 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 127 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 166 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 166 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 148 090 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 148 090 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 148 090 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 180 087 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 009 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 009 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 009 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 009 | |||
04 | Образование | 108 892 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 108 892 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 892 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 108 892 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 44 186 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 44 186 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 186 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 400 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 201 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 38 585 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 940 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 940 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 6 940 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 940 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 940 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 940 |
Приложение 3 к решению Сарыагашского районного маслихата от 06 декабря 2019 года № 45-414-VI |
|
Приложение 7 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Жемисти на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 163 824 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 981 | |||
01 | Подоходный налог | 1 196 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 196 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 785 | |||
1 | Hалоги на имущество | 144 | |||
3 | Земельный налог | 290 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 351 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 158 843 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 158 843 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 158 843 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 164 911 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 300 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 300 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 110 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | |||
04 | Образование | 125 394 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 125 394 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 125 394 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 125 394 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 207 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 207 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 207 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 790 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 546 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 871 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 087 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 087 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 087 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 087 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 087 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 087 |
Приложение 4 к решению Сарыагашского районного маслихата от 06 декабря 2019 года № 45-414-VI |
|
Приложение 10 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Кызылжар на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 291 122 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 546 | |||
01 | Подоходный налог | 2 532 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 532 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 014 | |||
1 | Hалоги на имущество | 147 | |||
3 | Земельный налог | 461 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 406 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 282 576 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 282 576 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 282 576 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 293 124 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 218 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 218 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 218 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 908 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 310 | |||
04 | Образование | 251 714 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 251 714 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 251 714 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 251 714 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 192 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 192 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 192 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 820 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 372 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 002 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 002 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 002 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 002 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 002 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 002 |
Приложение 5 к решению Сарыагашского районного маслихата от 06 декабря 2019 года № 45-414-VI |
|
Приложение 13 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Дарбаза на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 152 775 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 014 | |||
01 | Подоходный налог | 2 527 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 527 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 487 | |||
1 | Hалоги на имущество | 264 | |||
3 | Земельный налог | 590 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 633 | |||
2 | Неналоговые поступления | 757 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 757 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 757 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 140 004 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 140 004 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 140 004 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 153 881 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 455 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 455 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 455 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 192 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 263 | |||
04 | Образование | 109 229 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 106 673 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 673 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 106 673 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 556 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 556 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 556 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 197 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 197 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 197 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 881 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 501 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 815 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 106 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 106 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 106 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 106 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 106 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 106 |
Приложение 6 к решению Сарыагашского районного маслихата от 06 декабря 2019 года № 45-414-VI |
|
Приложение 16 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Жибек жолы на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 575 883 | ||||
1 | Налоговые поступления | 33 301 | |||
01 | Подоходный налог | 9 450 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 450 | |||
04 | Hалоги на собственность | 23 851 | |||
1 | Hалоги на имущество | 448 | |||
3 | Земельный налог | 1 996 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 407 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 306 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 306 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 306 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 541 276 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 541 276 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 541 276 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 587 595 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 483 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 483 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 483 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 283 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 200 | |||
04 | Образование | 496 520 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 494 735 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 494 735 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 494 735 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 785 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 785 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 785 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38 592 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 38 592 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 592 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 754 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 838 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -11 712 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 712 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 11 712 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 712 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 712 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 712 |
Приложение 7 к решению Сарыагашского районного маслихата от 06 декабря 2019 года № 45-414-VI |
|
Приложение 19 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Куркелес на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 1 100 468 | ||||
1 | Налоговые поступления | 53 676 | |||
01 | Подоходный налог | 22 867 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22 867 | |||
04 | Hалоги на собственность | 30 756 | |||
1 | Hалоги на имущество | 613 | |||
3 | Земельный налог | 3 668 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 475 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 53 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 53 | |||
2 | Неналоговые поступления | 189 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 189 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 189 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 046 603 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 046 603 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 046 603 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 1 109 660 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 949 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 949 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 949 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 713 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 236 | |||
04 | Образование | 986 296 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 976 546 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 976 546 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 976 546 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 9 750 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 750 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 9 750 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 62 915 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 62 915 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 915 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 19 556 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 36 359 | |||
08 | Транспорт и коммуникации | 7 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 500 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 500 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -9 192 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 192 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 9 192 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 192 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 192 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 192 |
Приложение 8 к решению Сарыагашского районного маслихата от 06 декабря 2019 года № 45-414-VI |
|
Приложение 22 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Дербисек на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 439 879 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22 791 | |||
01 | Подоходный налог | 3 113 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 113 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 646 | |||
1 | Hалоги на имущество | 553 | |||
3 | Земельный налог | 1 363 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 730 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 32 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 32 | |||
2 | Неналоговые поступления | 284 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 284 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 284 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 416 804 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 416 804 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 416 804 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 441 805 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 613 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 613 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 613 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 579 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 034 | |||
04 | Образование | 363 785 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 363 785 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 363 785 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 363 785 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 42 407 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 42 407 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 407 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 492 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 915 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 926 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 926 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 926 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 926 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 926 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 926 |
Приложение 9 к решению Сарыагашского районного маслихата от 06 декабря 2019 года № 45-414-VI |
|
Приложение 25 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Акжар на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 223 209 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 276 | |||
01 | Подоходный налог | 2 806 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 806 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 470 | |||
1 | Hалоги на имущество | 226 | |||
3 | Земельный налог | 608 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 636 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 207 933 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 207 933 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 207 933 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 223 918 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 159 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 159 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 159 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 479 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 680 | |||
04 | Образование | 182 924 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 182 924 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 182 924 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 182 924 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 835 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 835 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 835 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 815 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 501 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 519 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -709 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 709 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 709 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 709 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 709 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 709 |
Приложение 10 к решению Сарыагашского районного маслихата от 06 декабря 2019 года № 45-414-VI |
|
Приложение 28 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Кабланбек на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 670 094 | ||||
1 | Налоговые поступления | 34 374 | |||
01 | Подоходный налог | 14 826 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 826 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 473 | |||
1 | Hалоги на имущество | 555 | |||
3 | Земельный налог | 1 963 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 955 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 75 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 75 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 635 720 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 635 720 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 635 720 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 673 699 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 366 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 366 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 366 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 335 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 031 | |||
04 | Образование | 598 083 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 598 083 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 598 083 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 598 083 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 250 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34 250 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 250 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 693 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 997 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 560 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 605 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 605 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 605 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 605 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 605 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 605 |
Приложение 11 к решению Сарыагашского районного маслихата от 06 декабря 2019 года № 45-414-VI |
|
Приложение 31 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Тегисшил на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 246 563 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 412 | |||
01 | Подоходный налог | 4 246 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 246 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 166 | |||
1 | Hалоги на имущество | 177 | |||
3 | Земельный налог | 759 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 230 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 237 151 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 237 151 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 237 151 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 248 381 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 282 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 282 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 282 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 882 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | |||
04 | Образование | 194 717 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 189 317 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 189 317 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 189 317 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 5 400 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 400 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 5 400 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 382 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 382 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 382 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 300 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 200 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 882 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 818 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 818 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 818 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 818 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 818 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 818 |
Приложение 12 к решению Сарыагашского районного маслихата от 06 декабря 2019 года № 45-414-VI |
|
Приложение 34 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Жилга на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 238 757 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 707 | |||
01 | Подоходный налог | 1 817 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 817 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 890 | |||
1 | Hалоги на имущество | 170 | |||
3 | Земельный налог | 310 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 410 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 229 050 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 229 050 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 229 050 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 241 147 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 322 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 322 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 322 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 922 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | |||
04 | Образование | 176 682 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 176 682 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 176 682 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 176 682 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 143 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 7 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 500 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 500 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 643 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 643 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 043 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 390 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 390 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 390 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 390 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 390 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 390 |
Приложение 13 к решению Сарыагашского районного маслихата от 06 декабря 2019 года № 45-414-VI |
|
Приложение 37 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Жартытобе на 2019 год
Категория | тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1. Доходы | 558 903 | |||||
1 | Налоговые поступления | 28 134 | ||||
01 | Подоходный налог | 5 000 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 000 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 23 092 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 1 200 | ||||
3 | Земельный налог | 1 779 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 113 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 42 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 42 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 284 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 284 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 284 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 530 485 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 530 485 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 530 485 | ||||
Функциональная группа | тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 564 285 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 623 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 623 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 623 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 287 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 336 | ||||
04 | Образование | 492 309 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 488 792 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 488 792 | ||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 488 792 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 517 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 517 | ||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 517 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 411 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 411 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 411 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 150 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 200 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 061 | ||||
08 | Транспорт и коммуникации | 5 942 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 5 942 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 942 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 942 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5 382 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 382 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 382 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 382 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 382 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 382 |