О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 27 декабря 2018 года № 38/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2019-2021 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 25 апреля 2019 года № 43/2-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 3 мая 2019 года № 5907. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI

      Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2019 № 52/2-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 12 апреля 2019 года № 29/313-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 25/280-VI "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5871), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 27 декабря 2018 года № 38/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-207, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 16 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 59 650 220,2 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 20 504 503,7 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 846 803,1 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5 514 934,4 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 32 783 979,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 59 645 370,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -300 000,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0;

      погашение бюджетных кредитов – 300 000,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 145 986,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 145 986,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0;

      5) дефицит (профицит) бюджета –158 863,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -158 863,3 тысяч тенге;

      поступление займов – 5 416 283,8 тысяч тенге;

      погашение займов – 5 577 690,4 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 543,3 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2019 год в сумме 107 730,0 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2019 год, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 12 апреля 2019 года № 29/313-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 25/280-VI "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5871):

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 26,6 %;

      2) социальный налог – 26,6 %.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии М. Бахыт
      Секретарь городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 25 апреля 2019 года
№ 43/2-VI
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 38/2-VI

Бюджет

города Усть-Каменогорска на 2019 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

59 650 220,2

1



Налоговые поступления

20 504 503,7


01


Подоходный налог

8 214 523,8



2

Индивидуальный подоходный налог

8 214 523,8


03


Социальный налог

4 820 957,9



1

Социальный налог

4 820 957,9


04


Налоги на собственность

5 883 690,0



1

Налоги на имущество

3 413 037,0



3

Земельный налог

668 061,0



4

Налог на транспортные средства

1 802 317,0



5

Единый земельный налог

275,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 103 461,0



2

Акцизы

244 738,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

215 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

621 723,0



5

Налог на игорный бизнес

22 000,0


07


Прочие налоги

294,0



1

Прочие налоги

294,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

481 577,0



1

Государственная пошлина

481 577,0

2



Неналоговые поступления

846 803,1


01


Доходы от государственной собственности

183 404,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 269,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

64,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

182 071,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 350,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 350,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

8 215,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

8 215,0


06


Прочие неналоговые поступления

644 834,1



1

Прочие неналоговые поступления

644 834,1

3



Поступления от продажи основного капитала

5 514 934,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 294 934,4



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 294 934,4


03


Продажа земли и нематериальных активов

220 000,0



1

Продажа земли

169 000,0



2

Продажа нематериальных активов

51 000,0

4



Поступления трансфертов

32 783 979,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 783 979,0



2

Трансферты из областного бюджета

32 783 979,0


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

59 645 370,9

01



Государственные услуги общего характера

713 742,9


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

32 466,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

31817,0



003

Капитальные расходы государственного органа

649,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

235 431,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)

200 489,0



003

Капитальные расходы государственного органа

34 942,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

126 557,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

52 408,6



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 319,2



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 080,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

56 750,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

150 598,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

148 702,3



004

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

896,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

68 689,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

68 689,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

100 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

100 000,0

02



Оборона

33 430,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

33 430,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

33 430,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

137 641,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

112 518,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

112 518,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

25 123,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

25 123,1

04



Образование

18 443 623,8


464


Отдел образования района (города областного значения)

15 558 828,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

33 519,0



003

Общеобразовательное обучение

9 828 965,7



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

421 414,0



006

Дополнительное образование для детей

725 950,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 813 028,0



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

115 488,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2 706,0



023

Методическая работа

65 009,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 156 148,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

396 600,7


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

174 239,7



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

174 239,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 710 555,7



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

2 710 555,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 925 265,3


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 880 193,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

84 116,7



002

Программа занятости

390 592,2



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

2 873,0



005

Государственная адресная социальная помощь

57 307,0



006

Оказание жилищной помощи

15 900,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

568 580,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

12 272,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 413,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

79 352,4



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

266 391,4



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

140 944,4



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

93 436,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

2 002,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

156 315,2



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

1 698,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

45 072,0



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

30 000,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

15 072,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

26 662 415,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 552 621,5



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

182 606,2



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

88 044,2



015

Освещение улиц в населенных пунктах

669 619,6



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

73 349,1



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

16 428,5



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 856 729,3



028

Развитие коммунального хозяйства

908,6



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

123 932,4



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 000,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

634 505,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

905 498,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

22 063 934,1



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

5 681 296,8



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

16 095 681,3



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

286 856,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

100,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

45 859,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

43 859,8



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

2 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

813 574,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

405 732,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

24 136,8



003

Поддержка культурно-досуговой работы

197 924,7



006

Функционирование районных (городских) библиотек

152 303,4



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

31 367,5


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

161 202,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

33 700,6



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

86 951,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

40 551,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

246 639,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

21 699,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

180 982,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

16 261,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

27 697,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

126 607,9


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

53 916,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

53 916,5


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

72 691,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

38 225,4



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

1 900,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

13 000,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

1 652,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

3 074,0



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

14 840,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

107 130,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

58 806,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

58 806,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

48 324,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

48 324,0

12



Транспорт и коммуникации

8 568 372,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 568 372,6



022

Развитие транспортной инфраструктуры

5 457 575,2



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 660 797,4



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

250 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 200 000,0

13



Прочие

1 387 611,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

107 730,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

107 730,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

645 414,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

645 414,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

579 957,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

579 957,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

54 510,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

39 350,4



003

Поддержка предпринимательской деятельности

15 000,0



004

Капитальные расходы государственного органа

160,0

14



Обслуживание долга

44 139,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

44 139,6



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

44 139,6

15



Трансферты

681 816,9


452


Отдел финансов района (города областного значения)

681 816,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

59 166,9



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

622 650,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-300 000,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

300 000,0


01


Погашение бюджетных кредитов

300 000,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

300 000,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

145 986,0




Приобретение финансовых активов

145 986,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

145 986,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

145 986,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

158 863,3




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

-158 863,3

7



Поступления займов

5 416 283,8


01


Внутренние государственные займы

5 416 283,8



2

Договоры займа

5 416 283,8

16



Погашение займов

5 577 690,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

5 577 690,4



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

5 577 690,4

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 543,3


01


Остатки бюджетных средств

2 543,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 543,3


Өскемен қалалық мәслихатының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 38/2-VI "Өскемен қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 сәуірдегі № 43/2-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 3 мамырда № 5907 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 52/2-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 23.12.2019 № 52/2-VI шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 сәуірдегі № 29/313-VI "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 25/280-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5871 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 38/2-VI "Өскемен қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-1-207 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде 2019 жылғы 16 қаңтарда жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Қаланың 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2019 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 59 650 220,2 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 20 504 503,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 846 803,1 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5 514 934,4 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 32 783 979,0 мың теңге;

      2) шығындар – 59 645 370,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -300 000,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 300 000,0 мың теңге;

      4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо – 145 986,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 145 986,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 158 863,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -158 863,3 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 5 416 283,8 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 5 577 690,4 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 543,3 мың теңге.";

      3 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "3. 2019 жылға арналған Өскемен қаласының жергілікті атқарушы органының резерві 107 730,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      4 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "4. Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 сәуірдегі № 29/313-VI "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 25/280-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5871 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес 2019 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын:

      1) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 26,6 %;

      2) әлеуметтік салық – 26,6 %.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы М. Бахыт
      Қалалық мәслихаттың хатшысы А. Светаш

      Өскемен

  Өскемен қалалық мәслихатының
2019 жылғы 25 сәуірдегі
№ 43/2-VI шешіміне
қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 38/2-VI шешіміне
1 қосымша

Өскемен қаласының 2019 жылға арналған

бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

59 650 220,2

1



Салықтық түсімдер

20 504 503,7


01


Табыс салығы

8 214 523,8



2

Жеке табыс салығы

8 214 523,8


03


Әлеуметтік салық

4 820 957,9



1

Әлеуметтік салық

4 820 957,9


04


Меншікке салынатын салықтар

5 883 690,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 413 037,0



3

Жер салығы

668 061,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 802 317,0



5

Бірыңғай жер салығы

275,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 103 461,0



2

Акциздер

244 738,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

215 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

621 723,0



5

Ойын бизнесіне салық

22 000,0


07


Басқа да салықтар

294,0



1

Басқа да салықтар

294,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

481 577,0



1

Мемлекеттік баж

481 577,0

2



Салықтық емес түсімдер

846 803,1


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

183 404,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 269,0



4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

64,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

182 071,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

10 350,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

10 350,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

8 215,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

8 215,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

644 834,1



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

644 834,1

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 514 934,4


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 294 934,4



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 294 934,4


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

220 000,0



1

Жерді сату

169 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

51 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

32 783 979,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

32 783 979,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

32 783 979,0


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

59 645 370,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

713 742,9


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

32 466,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31817,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

649,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

235 431,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

200 489,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

34 942,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

126 557,8



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 408,6



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 319,2



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 080,0



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

56 750,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

150 598,3



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

148 702,3



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000,0



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

896,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

68 689,4



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 689,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

100 000,0

02



Қорғаныс

33 430,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

33 430,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

33 430,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

137 641,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

112 518,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

112 518,0


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

25 123,1



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 123,1

04



Бiлiм беру

18 443 623,8


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

15 558 828,4



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 519,0



003

Жалпы білім беру

9 828 965,7



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

421 414,0



006

Балаларға қосымша білім беру

725 950,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 813 028,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

115 488,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

2 706,0



023

Әдістемелік жұмыс

65 009,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2 156 148,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

396 600,7


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

174 239,7



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

174 239,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 710 555,7



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2 710 555,7

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 925 265,3


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 880 193,3



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84 116,7



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

390 592,2



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

2 873,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

57 307,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

15 900,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

568 580,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

12 272,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

8 413,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

79 352,4



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

266 391,4



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

140 944,4



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

93 436,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

2 002,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

156 315,2



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

1 698,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

45 072,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

30 000,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

15 072,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 662 415,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 552 621,5



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

182 606,2



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

88 044,2



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

669 619,6



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

73 349,1



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

16 428,5



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 856 729,3



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

908,6



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

123 932,4



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 000,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

634 505,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

905 498,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

22 063 934,1



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

5 681 296,8



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

16 095 681,3



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

286 856,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

100,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

45 859,8



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 859,8



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

2 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

813 574,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

405 732,4



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 136,8



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

197 924,7



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

152 303,4



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

31 367,5


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

161 202,6



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 700,6



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

86 951,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

40 551,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

246 639,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 699,0



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

180 982,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

16 261,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

27 697,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

126 607,9


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

53 916,5



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 916,5


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

72 691,4



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 225,4



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 900,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

13 000,0



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

1 652,0



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

3 074,0



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

14 840,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

107 130,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

58 806,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 806,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

48 324,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 324,0

12



Көлiк және коммуникация

8 568 372,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 568 372,6



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

5 457 575,2



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 660 797,4



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

250 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 200 000,0

13



Басқалар

1 387 611,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

107 730,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

107 730,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

645 414,0



043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

645 414,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

579 957,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

579 957,0


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

54 510,4



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 350,4



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

15 000,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

160,0

14



Борышқа қызмет көрсету

44 139,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

44 139,6



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

44 139,6

15



Трансферттер

681 816,9


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

681 816,9



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

59 166,9



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

622 650,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-300 000,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

300 000,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

300 000,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

300 000,0




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

145 986,0




Қаржы активтерін сатып алу

145 986,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

145 986,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

145 986,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

158 863,3




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-158 863,3

7



Қарыздар түсімдері

5 416 283,8


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

5 416 283,8



2

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

5 416 283,8

16



Қарыздарды өтеу

5 577 690,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

5 577 690,4



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

5 577 690,4

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 543,3


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

2 543,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 543,3