Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2019 № 52/2-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 июня 2019 года № 30/329-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 25/280-VI "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6024), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 27 декабря 2018 года № 38/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-207, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 16 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 64 159 338,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 20 703 638,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 024 924,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 514 934,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 915 841,0 тысяч тенге;
2) затраты – 65 930 089,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -300 000,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0;
погашение бюджетных кредитов – 300 000,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 142 996,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 145 986,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 2 990,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 613 746,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 613 746,7 тысяч тенге;
поступление займов – 7 188 893,8 тысяч тенге;
погашение займов – 5 577 690,4 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 543,3 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2019 год, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 июня 2019 года № 30/329-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 25/280-VI "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6024):
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 27,1 %;
2) социальный налог – 27,1 %.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | М. Бахыт |
Секретарь городского маслихата | А. Светаш |
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 25 июня 2019 года № 45/4-VI |
|
Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 27 декабря 2018 года № 38/2-VI |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2019 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 64 159 338,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 20 703 638,7 | ||
01 | Подоходный налог | 8 323 039,3 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 323 039,3 | ||
03 | Социальный налог | 4 911 577,4 | ||
1 | Социальный налог | 4 911 577,4 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 883 690,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 3 413 037,0 | ||
3 | Земельный налог | 668 061,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 802 317,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 275,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 103 461,0 | ||
2 | Акцизы | 244 738,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 215 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 621 723,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 22 000,0 | ||
07 | Прочие налоги | 294,0 | ||
1 | Прочие налоги | 294,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 481 577,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 481 577,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 024 924,6 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 183 404,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 269,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 64,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 182 071,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 10 350,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 10 350,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8 215,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8 215,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 822 955,6 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 822 955,6 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 514 934,4 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 294 934,4 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 294 934,4 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 220 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 169 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 51 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 915 841,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 915 841,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 36 915 841,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 65 930 089,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 803 557,1 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 33 601,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 32 952,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 649,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 259 680,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 224 737,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 34 942,4 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 131 223,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 57 426,7 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 16 319,2 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 080,0 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 56 397,5 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 154 057,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 152 161,7 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 896,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 74 894,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 74 894,4 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 150 100,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 150 100,0 | ||
02 | Оборона | 34 652,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 34 652,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 34 652,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 136 529,5 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 109 632,6 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 109 632,6 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 26 896,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 26 896,9 | ||
04 | Образование | 19 452 292,2 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 16 857 168,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 36 127,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 10 846 267,1 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 421 414,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 781 768,0 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 943 780,0 | ||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 115 488,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 706,0 | ||
023 | Методическая работа | 69 961,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 274 850,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 364 807,7 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 191 201,7 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 191 201,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 403 921,7 | ||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 403 921,7 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 376 496,1 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 329 925,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 92 919,5 | ||
002 | Программа занятости | 450 634,2 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 2 873,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 395 721,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 15 900,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 568 580,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 12 272,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 8 413,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 85 490,4 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 292 226,4 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 140 944,4 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 103 259,0 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 2 419,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 156 315,2 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 1 958,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 46 571,0 | ||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 30 000,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 16 571,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 123 428,7 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 099 367,5 | ||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 182 606,2 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 88 044,2 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 699 619,6 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 73 349,1 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 16 428,5 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 856 641,3 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 908,6 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 423 932,4 | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 000,0 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 634 505,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 122 332,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 25 974 519,4 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 7 978 525,8 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 16 879 067,4 | ||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 376 856,0 | ||
025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 177 055,5 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 563 014,7 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 49 541,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 47 541,8 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 2 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 856 826,6 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 425 835,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 25 929,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 202 892,7 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 162 024,4 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 34 989,5 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 165 322,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 36 026,7 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 86 951,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 42 345,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 265 668,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 23 140,3 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 198 320,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 16 511,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 27 697,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 135 353,8 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 59 171,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 59 171,6 | ||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 76 182,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 41 716,2 | ||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1 900,0 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 13 000,0 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 1 652,0 | ||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 3 074,0 | ||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 14 840,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 214 685,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 162 017,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 162 017,6 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 52 668,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 52 668,3 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 680 113,9 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 615 427,8 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 5 505 571,4 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 659 856,4 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 250 000,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 200 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 64 686,1 | ||
080 | Строительство специализированных центров обслуживания населения | 64 686,1 | ||
13 | Прочие | 1 390 170,3 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 107 730,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 107 730,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 645 414,0 | ||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 645 414,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 579 957,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 579 957,0 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 57 069,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 41 909,3 | ||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 15 000,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 160,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 44 166,4 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 44 166,4 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 44 166,4 | ||
15 | Трансферты | 681 816,9 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 681 816,9 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 59 166,9 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 622 650,0 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -300 000,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 300 000,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 300 000,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 300 000,0 | ||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 142 996,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 145 986,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 145 986,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 145 986,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 2 990,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 613 746,7 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) | 1 613 746,7 | |||
7 | Поступления займов | 7 188 893,8 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 7 188 893,8 | ||
2 | Договоры займа | 7 188 893,8 | ||
16 | Погашение займов | 5 577 690,4 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5 577 690,4 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5 577 690,4 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 543,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 543,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 543,3 |