Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 106, пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Зайсанского районного маслихата от 15 ноября 2019 года № 46-1 "О внесении изменений в решение Зайсанского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 33-1 "О бюджете Зайсанского района на 2019-2021 годы" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6320) Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 34-1 "О бюджете города районного значения, сельских округов Зайсанского района на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-11-187, опубликовано 9 февраля 2019 года в районной газете "Достык" и в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 16 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 61798,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4772 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 225 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –56801,2 тысяч тенге;
2) затраты – 62441,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -643,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
643,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 643,2 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить бюджет Дайырского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 66476,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4927 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 173 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –61376,7 тысяч тенге;
2) затраты – 67266,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -789,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
789,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 789,4 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Утвердить бюджет города Зайсан на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 403120,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 111117 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10300 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –281703,9 тысяч тенге;
2) затраты - 404796,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1675,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
1675,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1675,9 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 50078,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4078 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 184 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 45816,2 тысяч тенге;
2) затраты - 50809,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -731,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
731,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 731,2 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Утвердить бюджет Каратальского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 55994,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 9213 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 136 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –46645,4 тысяч тенге;
2) затраты - 57891,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1897,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
1897,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1897,0 тысяч тенге.";
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Утвердить бюджет Кенсайского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 50125 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4922 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 543 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 44660 тысяч тенге;
2) затраты – 51120,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 995,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
995,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 995,8 тысяч тенге.";
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Утвердить бюджет Сарытерекского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 64255,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4283 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 774 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –59198,5 тысяч тенге;
2) затраты – 64427,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -171,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
171,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 171,8 тысяч тенге.";
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Утвердить бюджет Шиликтинского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 44380,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 3970 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 624 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 39786,7 тысяч тенге;
2) затраты – 44855,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -474,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
474,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 474,9 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года
Председатель сессии | Е. Айнабеков |
Секретарь районного маслихата | Д. Ыдырышев |
Приложение 1 к решению Зайсанского районного Маслихата от 29 ноября 2019 года за № 47-2 |
|
Приложение 1 к решению Зайсанского районного Маслихата от 28 декабря 2018 года за № 34-1 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 61798,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 4772 | ||
01 | Подоходный налог | 420 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 420 | ||
04 | Налоги на собственность | 4352 | ||
1 | Налоги на имущество | 42 | ||
3 | Земельный налог | 200 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4110 | ||
2 | Неналоговые поступления | 225 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 225 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 225 | ||
4 | Поступления трансфертов | 56801,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56801,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56801,2 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 62441,4 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 18853,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18853,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18853,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18453,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | |||
4 | Образование | 25114 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 25114 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25114 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 25114 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2570 | |||
2 | Социальная помощь | 2570 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2570 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2570 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12693,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12693,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12693,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1943,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 450 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10300 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 280 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 280 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 280 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 280 | |||
13 | Прочие | 2030,7 | |||
9 | Прочие | 2030,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2030,7 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2030,7 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -643,2 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 643,2 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 643,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 643,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 643,2 |
Приложение 2 к решению Зайсанского районного Маслихата от 29 ноября 2019 года за № 47-2 |
|
Приложение 4 к решению Зайсанского районного Маслихата от 28 декабря 2018 года за № 34-1 |
Бюджет Дайырского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 66476,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 4927 | ||
01 | Подоходный налог | 620 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 620 | ||
04 | Налоги на собственность | 4307 | ||
1 | Налоги на имущество | 55 | ||
3 | Земельный налог | 370 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3882 | ||
2 | Неналоговые поступления | 173 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 173 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 173 | ||
4 | Поступления трансфертов | 61376,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61376,7 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 61376,7 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 67266,1 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 21377,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21377,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21377,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20977,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | |||
4 | Образование | 24282 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 24282 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24282 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 24282 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4498 | |||
2 | Социальная помощь | 4498 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4498 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4498 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11898,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11898,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11898,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10298,7 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 340 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 340 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 340 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 340 | |||
13 | Прочие | 3970 | |||
9 | Прочие | 3970 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3970 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3970 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -789,4 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 789,4 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 789,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 789,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 789,4 |
Приложение 3 к решению Зайсанского районного Маслихата от 29 ноября 2019 года за № 47-2 |
|
Приложение 7 к решению Зайсанского районного Маслихата от 28 декабря 2018 года за № 34-1 |
Бюджет города Зайсан на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 403120,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 111117 | ||
01 | Подоходный налог | 51489 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 51489 | ||
04 | Налоги на собственность | 59628 | ||
1 | Налоги на имущество | 1003 | ||
3 | Земельный налог | 9980 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 48645 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10300 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 10300 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10300 | ||
4 | Поступления трансфертов | 281703,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 281703,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 281703,9 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 404796,8 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 43212,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43212,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43212,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42298 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 914,4 | |||
4 | Образование | 188799 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 188799 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 188799 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 188799 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 25710 | |||
2 | Социальная помощь | 25710 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25710 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 25710 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 109096,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 109096,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109096,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10186,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11500 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 200 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 87210,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 37978,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 37978,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37978,9 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 37978,9 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1675,9 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1675,9 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1675,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1675,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1675,9 |
Приложение 4 к решению Зайсанского районного Маслихата от 29 ноября 2019 года за № 47-2 |
|
Приложение 10 к решению Зайсанского районного Маслихата от 28 декабря 2018 года за № 34-1 |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 50078,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 4078 | ||
01 | Подоходный налог | 628,9 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 628,9 | ||
04 | Налоги на собственность | 3449,1 | ||
1 | Налоги на имущество | 32 | ||
3 | Земельный налог | 172 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3245,1 | ||
2 | Неналоговые поступления | 184 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 184 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 184 | ||
4 | Поступления трансфертов | 45816,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45816,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45816,2 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 50809,4 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 18326,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18326,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18326,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17905,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 420,5 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5388 | |||
2 | Социальная помощь | 5388 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5388 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5388 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20577,2 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 8046 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8046 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8046 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12531,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12531,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1781,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 450 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10300 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 312,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 312,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 312,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 312,5 | |||
13 | Прочие | 5305,5 | |||
9 | Прочие | 5305,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5305,5 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 5305,5 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -731,2 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 731,2 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 731,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 731,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 731,2 |
Приложение 5 к решению Зайсанского районного Маслихата от 29 ноября 2019 года за № 47-2 |
|
Приложение 13 к решению Зайсанского районного Маслихата от 28 декабря 2018 года за № 34-1 |
Бюджет Каратальского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 55994,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 9213 | ||
01 | Подоходный налог | 2100 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2100 | ||
04 | Налоги на собственность | 7113 | ||
1 | Налоги на имущество | 65 | ||
3 | Земельный налог | 576 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6472 | ||
2 | Неналоговые поступления | 136 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 100 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 100 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 36 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 36 | ||
4 | Поступления трансфертов | 46645,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46645,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46645,4 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 57891,4 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 23156,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23156,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23156,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22256,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 900 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4589 | |||
2 | Социальная помощь | 4589 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4589 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4589 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15205 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15205 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15205 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4005 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10600 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 800 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 800 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 550 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 550 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 550 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 550 | |||
13 | Прочие | 13291 | |||
9 | Прочие | 13291 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13291 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 13291 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1897,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1897,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1897,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1897,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1897,0 |
Приложение 6 к решению Зайсанского районного Маслихата от 29 ноября 2019 года за № 47-2 |
|
Приложение 16 к решению Зайсанского районного Маслихата от 28 декабря 2018 года за № 34-1 |
Бюджет Кенсайского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 50125 | |||
1 | Налоговые поступления | 4922 | ||
01 | Подоходный налог | 354 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 354 | ||
04 | Налоги на собственность | 4568 | ||
1 | Налоги на имущество | 68 | ||
3 | Земельный налог | 290,4 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4209,6 | ||
2 | Неналоговые поступления | 543 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 416 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 416 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 127 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 127 | ||
4 | Поступления трансфертов | 44660 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44660 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44660 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 51120,8 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 28097,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28097,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28097,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27144,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 952,8 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4429 | |||
2 | Социальная помощь | 4429 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4429 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4429 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12278,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12278,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12278,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1443 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 535,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10300 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 312,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 312,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 312,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 312,5 | |||
13 | Прочие | 5103,2 | |||
9 | Прочие | 5103,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5103,2 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 5103,2 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -995,8 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 995,8 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 995,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 995,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 995,8 |
Приложение 7 к решению Зайсанского районного Маслихата от 29 ноября 2019 года за № 47-2 |
|
Приложение 19 к решению Зайсанского районного Маслихата от 28 декабря 2018 года за № 34-1 |
Бюджет Сарытерекского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 64255,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 4283 | ||
01 | Подоходный налог | 516,7 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 516,7 | ||
04 | Налоги на собственность | 3766,3 | ||
1 | Налоги на имущество | 45 | ||
3 | Земельный налог | 290 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3431,3 | ||
2 | Неналоговые поступления | 774 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 289 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 289 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 485 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 485 | ||
4 | Поступления трансфертов | 59198,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59198,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59198,5 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 64427,3 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 19252,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19252,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19252,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18852,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | |||
4 | Образование | 23349 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 23349 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23349 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 23349 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5037 | |||
2 | Социальная помощь | 5037 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5037 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5037 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11900 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11900 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11900 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10300 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 350 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 350 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 350 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 350 | |||
13 | Прочие | 3638,9 | |||
9 | Прочие | 3638,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3638,9 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3638,9 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -171,8 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 171,8 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 171,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 171,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 171,8 |
Приложение 8 к решению Зайсанского районного Маслихата от 29 ноября 2019 года за № 47-2 |
|
Приложение 22 к решению Зайсанского районного Маслихата от 28 декабря 2018 года за № 34-1 |
Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 44380,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 3970 | ||
01 | Подоходный налог | 650 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 650 | ||
04 | Налоги на собственность | 3320 | ||
1 | Налоги на имущество | 35 | ||
3 | Земельный налог | 215 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3070 | ||
2 | Неналоговые поступления | 624 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 529 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 529 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 95 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 95 | ||
4 | Поступления трансфертов | 39786,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39786,7 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39786,7 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 44855,6 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 19272,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19272,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19272,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18445,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 826,9 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4739 | |||
2 | Социальная помощь | 4739 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4739 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4739 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20044 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 8046 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8046 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8046 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11998 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11998 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1198 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10200 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 800 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -474,9 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 474,9 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 474,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 474,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 474,9 |