О внесении изменений в решение маслихата района Алтай от 29 декабря 2018 года № 42/2-VI "О бюджете города Алтай на 2019-2021 годы"

Решение маслихата района Алтай Восточно-Казахстанской области от 28 октября 2019 года № 54/5-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 7 ноября 2019 года № 6262. Утратило силу решением маслихата района Алтай Восточно-Казахстанской области от 5 января 2020 года № 61/2-VI

      Сноска. Утратило силу решением маслихата района Алтай Восточно-Казахстанской области от 05.01.2020 № 61/2-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание ИЗПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, маслихат района Алтай РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района Алтай от 29 декабря 2018 года № 42/2-VI "О бюджете города Алтай на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-12-182, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 15 января 2019 года) следующие изменения:

      пункты 1, 3, 4 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Алтай на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 752393,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 345729,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 4355,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 402309,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 774452,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -22059,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 22059,9 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 22059,9 тысяч тенге.

      3. Предусмотреть в бюджете города Алтай на 2019 год объем целевых текущих трансфертов из областного бюджета в сумме 394661,0 тысяча тенге.

      4. Предусмотреть в бюджете города Зыряновска на 2019 год объем целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в сумме 3148,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Д. Фаустов
      Секретарь маслихата района Алтай Л. Гречушникова

  Приложение к решению
маслихата района Алтай
от 28 октября 2019 года
№ 54/5-VI
Приложение 1 к решению
маслихата района Алтай
от 29 декабря 2018 года
№ 42/2-VI

Бюджет города Алтай на 2019 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование доходов




I. Доходы

752393,0

1



Налоговые поступления

345729,0


01


Подоходный налог

138556,0



2

Индивидуальный подоходный налог

138556,0


04


Налоги на собственность

205989,0



1

Налоги на имущество

5000,0



3

Земельный налог

102904,0



4

Налог на транспортные средства

98085,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1184,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1184,0

2



Неналоговые поступления

4355,0


01


Доходы от государственной собственности

4355,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

4355,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

402309,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

402309,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

402309,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование расходов





II. Затраты

774452,9

01




Государственные услуги общего характера

49638,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

49638,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49638,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45138,0




022

Капитальные расходы государственного органа

4500,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

209778,1


3



Благоустройство населенных пунктов

209778,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

209778,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

31259,7




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

43311,7




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1545,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

133661,7

12




Транспорт и коммуникации

336020,5


1



Автомобильный транспорт

336020,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

336020,5




 
013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

86020,5




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

250000,0

15




Трансферты

179016,3


1



Трансферты

179016,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

179016,3




043

Бюджетные изъятия

179016,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III.Чистое бюджетное кредитование:

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-22059,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

22059,9


7



Поступление займов

0,0

16




Погашение займов

0,0


1



Погашение займов

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




056

Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

22059,9



01


Остатки бюджетных средств

22059,9




1

Свободные остатки бюджетных средств

22059,9


"2019-2021 жылдарға арналған Алтай қаласының бюджеті туралы" Алтай ауданының мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 42/2-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданы мәслихатының 2019 жылғы 28 қазандағы № 54/5-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 7 қарашада № 6262 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданы мәслихатының 2020 жылғы 5 қаңтардағы № 61/2-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданы мәслихатының 05.01.2020 № 61/2-VI шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      ЗҚАИ-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109-1-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Алтай ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2019-2021 жылдарға арналған Алтай қаласының бюджеті туралы" Алтай ауданының мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы№ 42/2-VІ шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5-12-182 тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде электрондық түрде 2019 жылғы 15 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1, 3, 4- тармақтар келесі радакцияда жазылсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған Алтай қаласының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 752393,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 345729,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 4355,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімі – 402309,0 мың теңге;

      2) шығындар – 774452,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -22059,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 22059,9 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 22059,9 мың теңге";

      3. 2019 жылға Алтай қаласының бюджетінде 394661,0 мың теңге сомада облыстық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер көлемі қарастырылсын;

      4. 2019 жылға Алтай қаласының бюджетінде республикалық бюджеттен 3148,0 мың теңге сомада нысаналы ағымдағы трансферттер көлемі қарастырылсын.";

      аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Д. Фаустов
      Алтай ауданының мәслихат хатшысы Л. Гречушникова

  Алтай ауданының
мәслихатының
2019 жылғы 28 қазандағы
№ 54/5-VI шешіміне қосымша
Алтай ауданының
мәслихатының
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 42/2-VI шешіміне 1- қосымша

2019 жылға арналған Алтай қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Кірістер атауы




I. Кірістер

752393,0

1



Салықтық түсімдер

345729,0


01


Табыс салығы

138556,0



2

Жеке табыс салығы

138556,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

205989,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

5000,0



3

Жер салығы

102904,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

98085,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1184,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1184,0

2



Салықтық емес түсiмдер

4355,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

4355,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

4355,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттер түсімі

402309,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

402309,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

402309,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функциялдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Шығындар атауы





II. Шығындар

774452,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49638,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

49638,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49638,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45138,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4500,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

209778,1


3



Елді-мекендерді көркейту

209778,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

209778,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

31259,7




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

43311,7




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1545,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

133661,7

12




Көлiк және коммуникация

336020,5


1



Автомобиль көлiгi

336020,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

336020,5




 
013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

86020,5




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

250000,0

15




Трансферттер

179016,3


1



Трансферттер

179016,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

179016,3




043

Бюджеттік алып коюлар

179016,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V.Бюджет тапшылығы (профициті)

-22059,9





VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

22059,9


7



Қарыздар түсімі

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


1



Қарыздарды өтеу

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




056

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

22059,9



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

22059,9




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

22059,9