О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 31-2 "О бюджете Кокпектинского сельского округа на 2019-2021 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 29 марта 2019 года № 34-6/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 4 апреля 2019 года № 5830. Утратило силу решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 6 января 2020 года № 44-5

      Сноска. Утратило силу решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 06.01.2020 № 44-5 (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Кокпектинского районного маслихата от 6 марта 2019 года № 33-2 "О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5778), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 31-2 "О бюджете Кокпектинского сельского округа на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-15-134, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 18 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет Кокпектинского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 46 535,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 24 520,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 480,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступления трансфертов – 21 535,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 47 696,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 0,0 тенге, в том числе:

      поступление займов – 0,0 тенге;

      погашение займов – 0,0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 161,3 тысяч тенге;";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Д. Дюсембаев
      Секретарь Кокпектинского
      районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 29 марта 2019 года № 34-6/1
  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года № 31-2

Бюджет Кокпектинского сельского округа на 2019 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)




І. ДОХОДЫ

46 535,0

1



Налоговые поступления

24 520,0


1


Подоходный налог

15 170,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 170,0


4


Hалоги на собственность

9 350,0



1

Hалоги на имущество

250,0



3

Земельный налог

700,0



4

Hалог на транспортные средства

8 400,0

2



Неналоговые поступления

480,0


1


Доходы от государственной собственности

480,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

480,0

4



Поступления трансфертов

21 535,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 535,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 535,0



Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма (тысяч тенге)





II. ЗАТРАТЫ

47 696,3

1




Государственные услуги общего характера

30 746,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30 746,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 746,3




1

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 596,3




22

Капитальные расходы государственного органа

150,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 950,0


3



Благоустройство населенных пунктов

12 950,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 950,0




8

Освещение улиц населенных пунктов

500,0




9

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000,0




10

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0




11

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 450,0

12




Транспорт и коммуникации

4 000,0


1



Автомобильный транспорт

4 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 000,0




13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 000,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




40

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

0,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

1 161,3



1


Остатки бюджетных средств

1 161,3




1

Свободные остатки бюджетных средств

1 161,3


Көкпекті аудандық мәслихатының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 31-2 "2019-2021 жылдарға арналған Көкпекті ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2019 жылғы 29 наурыздағы № 34-6/1 шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 4 сәуірде № 5830 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 44-5 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 06.01.2020 № 44-5 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына, Көкпекті аудандық мәслихатының 2019 жылғы 6 наурыздағы № 33-2 "2019-2021 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" Көкпекті аудандық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 30-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5778 тіркелген) шешіміне сәйкес, Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Көкпекті аудандық мәслихатының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 31-2 "2019-2021 жылдарға арналған Көкпекті ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5-15-134 тіркелген, 2019 жылғы 18 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған Көкпекті ауылдық округ бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 46 535,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 24 520,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 480,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер –0,0 теңге;

      трансферттердің түсімдері – 21 535,0 мың теңге;

      2) шығындар – 47 696,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо –0,0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 161,3 мың теңге;";

      аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Д. Дюсембаев
      Көкпекті аудандық
      мәслихат хатшысы Т. Сарманов

  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2019 жылғы 29 марта
№ 34-6/1 шешіміне 1 қосымша
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2018 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 31-2 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған Көкпекті ауылдық округінің бюджеті

Санаты


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

Сомасы (мың теңге)




І.КІРІСТЕР

46 535,0

1



Салықтық түсімдер

24 520,0


1


Табыс салығы

15 170,0



2

Жеке табыс салығы

15 170,0


4


Меншiкке салынатын салықтар

9 350,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

250,0



3

Жер салығы

700,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 400,0

2



Салықтық емес түсiмдер

480,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

480,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

480,0

4



Трансферттердің түсімдері

21 535,0


2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 535,0



3

Аудандардың (областық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21 535,0



Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы (мың теңге)





ІІ. ШЫҒЫНДАР

47 696,3

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30 746,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30 746,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 746,3




1

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 596,3




22

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 950,0


3



Елді-мекендерді көркейту

12 950,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 950,0




8

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500,0




9

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000,0




10

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0




11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 450,0

12




Көлiк және коммуникация

4 000,0


1



Автомобиль көлiгi

4 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 000,0




13

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 000,0

13




Басқалар

0,0


9



Басқалар

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




40

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

0,0





III. Таза бюджеттік несиелендіру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтері операцияларының сальдосы

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет дефициті (профициті)

0,0





VI. Бюджет дефицитін (профицитін) қаржыландыру

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 161,3



1


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 161,3




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 161,3