О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2019-2021 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24 апреля 2019 года № 35-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно- Казахстанской области 30 апреля 2019 года № 5893. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2019 года № 43-2

      Сноска. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2019 № 43-2 (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 12 апреля 2019 года № 29/313-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 25/280-VI "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5871), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-15-133, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 11 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 6 792 679,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 978 400,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 24 600,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 20 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 5 769 679,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 6 743 381,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 49 355,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 73 037,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 23 862,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 121 910,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 121 910,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -121 967,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 121 967,3 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 71 962,0 тысяч тенге;

      погашение займов –23 682,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 73 687,3 тысяч тенге;

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Учесть в районном бюджете на 2019 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 618 691,6 тысяч тенге согласно приложению 4.";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Учесть в районном бюджете на 2019 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 484 003,0 тысяч тенге согласно приложению 5.";

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Учесть в районном бюджете на 2019 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в размере 195 448,0 тысяч тенге согласно приложению 6.";

      приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Р. Кажиакберов
      Секретарь Кокпектинского
      районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 апреля 2019 года № 35-2
  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 21 декабря 2018 года № 30-2

Районный бюджет на 2019 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)




І. ДОХОДЫ

6 792 679,6

1



Налоговые поступления

978 400,0


1


Подоходный налог

465 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

465 500,0


3


Социальный налог

383 000,0



1

Социальный налог

383 000,0


4


Hалоги на собственность

91 150,0



1

Hалоги на имущество

48 800,0



3

Земельный налог

5 350,0



4

Hалог на транспортные средства

30 800,0



5

Единый земельный налог

6 200,0


5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

33 750,0



2

Акцизы

3 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

10 050,0



5

Налог на игорный бизнес

200,0


8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

5 000,0



1

Государственная пошлина

5 000,0

2



Неналоговые поступления

24 600,0


1


Доходы от государственной собственности

126,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

26,0


4


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 474,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 474,0


6


Прочие неналоговые поступления

23 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

23 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20 000,0


3


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

20 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

20 000,0

4



Поступления трансфертов

5 769 679,6


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 769 679,6



2

Трансферты из областного бюджета

5 769 679,6



Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма (тысяч тенге)





II. ЗАТРАТЫ

6 743 381,9

1




Государственные услуги общего характера

688 479,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

497 718,2



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 314,0




1

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

18 788,0




3

Капитальные расходы государственного органа

526,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

160 575,4




1

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

134 505,4




3

Капитальные расходы государственного органа

26 070,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

0,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

317 828,8




1

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

254 867,8




22

Капитальные расходы государственного органа

62 961,0


2



Финансовая деятельность

1 860,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 860,0




3

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 200,0




10

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

660,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

188 901,4



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

25 145,2




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

25 065,2




7

Капитальные расходы государственного органа

80,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

48 416,2




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

18 361,2




13

Капитальные расходы государственного органа

55,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

30 000,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

84 845,2




1

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

35 976,0




15

Капитальные расходы государственного органа

200,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

48 669,2



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

30 494,8




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

26 945,8




3

Капитальные расходы государственного органа

3 355,0




32

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

194,0

2




Оборона

31 503,0


1



Военные нужды

9 802,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

9 802,0




5

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

9 802,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

21 701,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

21 701,0




6

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

19 201,0




7

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

2 500,0

3




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

500,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

500,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

500,0




21

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

500,0

4




Образование

3 238 867,3


1



Дошкольное воспитание и обучение

252 463,6



464


Отдел образования района (города областного значения)

252 463,6




9

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

135 606,6




40

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

116 857,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 760 483,5



464


Отдел образования района (города областного значения)

2 680 687,5




3

Общеобразовательное обучение

2 621 164,5




6

Дополнительное образование для детей

59 523,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

79 796,0




17

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

79 796,0


9



Прочие услуги в области образования

225 920,2



464


Отдел образования района (города областного значения)

225 920,2




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

15 122,0




5

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

53 329,0




7

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

700,0




12

Капитальные расходы государственного органа

3 280,0




15

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

12 120,0




67

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

141 369,2

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

372 973,0


1



Социальное обеспечение

79 983,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

15 117,0




30

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

15 117,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

64 866,0




10

Государственная адресная социальная помощь

64 866,0


2



Социальная помощь

283 899,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

283 899,0




4

Программа занятости

90 485,0




6

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

22 200,0




7

Оказание жилищной помощи

2 044,0




9

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 077,0




11

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

38 217,0




14

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

85 277,0




17

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

2 000,0




23

Обеспечение деятельности центров занятости населения

41 599,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

9 091,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

9 091,0




18

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 000,0




50

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

7 091,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 368 742,0


1



Жилищное хозяйство

1 800,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 800,0




4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 800,0


2



Коммунальное хозяйство

1 255 734,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 000,0




12

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

10 000,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 245 734,0




58

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 245 734,0


3



Благоустройство населенных пунктов

111 208,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

11 208,0




8

Освещение улиц населенных пунктов

7 643,0




11

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 565,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

100 000,0




18

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

100 000,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

336 007,5


1



Деятельность в области культуры

154 405,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

154 405,0




3

Поддержка культурно-досуговой работы

154 405,0


2



Спорт

55 955,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

55 955,0




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

10 935,0




4

Капитальные расходы государственного органа

100,0




5

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

20 785,0




6

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 500,0




7

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 635,0




32

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 000,0


3



Информационное пространство

57 922,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

40 422,0




6

Функционирование районных (городских) библиотек

34 760,0




7

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 662,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

17 500,0




2

Услуги по проведению государственной информационной политики

17 500,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

67 725,5



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

30 551,0




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8 857,0




10

Капитальные расходы государственного органа

194,0




32

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

21 500,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

37 174,5




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

18 982,3




3

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

12 217,0




6

Капитальные расходы государственного органа

5 975,2

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

152 152,2


1



Сельское хозяйство

120 740,5



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

120 740,5




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

16 075,5




3

Капитальные расходы государственного органа

80,0




5

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

1 000,0




7

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

3 150,0




8

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

8 128,0




9

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

921,0




10

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 386,0




11

Проведение противоэпизоотических мероприятий

90 000,0


6



Земельные отношения

14 278,7



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

14 278,7




1

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

13 628,7




7

Капитальные расходы государственного органа

650,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

17 133,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 133,0




99

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

17 133,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

17 137,6


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

17 137,6



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

17 137,6




1

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

17 137,6




13

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

0,0




15

Капитальные расходы государственного органа

0,0

12




Транспорт и коммуникации

147 470,7


1



Автомобильный транспорт

146 558,7



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

10 000,0




13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

10 000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

136 558,7




23

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

136 558,7


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

912,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

912,0




24

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

912,0

13




Прочие

143 597,7


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

50 000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

50 000,0




55

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020"

50 000,0


9



Прочие

93 597,7



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

26 924,0




40

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

26 924,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 008,0




12

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

2 000,0




26

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы

3 008,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

61 665,7




96

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

61 665,7

14




Обслуживание долга

26,0


1



Обслуживание долга

26,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

26,0




21

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

26,0

15




Трансферты

245 925,3


1



Трансферты

245 925,3



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

245 925,3




6

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6 806,9




24

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

151 781,0




38

Субвенции

47 771,0




51

Трансферты органам местного самоуправления

39 566,4





III. Чистое бюджетное кредитование

49 355,0





Бюджетные кредиты

73 037,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

73 037,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

73 037,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

73 037,0




18

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

73 037,0





Погашение бюджетных кредитов

23 682,0


5



Погашение бюджетных кредитов

23 682,0



1


Погашение бюджетных кредитов

23 682,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

23 682,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

121 910,0





Приобретение финансовых активов

121 910,0

13




Прочие

121 910,0


9



Прочие

121 910,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

121 910,0




65

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

121 910,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-121 967,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

121 967,3





Поступление займов

71 962,0


7



Поступления займов

71 962,0



1


Внутренние государственные займы

71 962,0




2

Договоры займа

71 962,0





Погашение займов

23 682,0

16




Погашение займов

23 682,0


1



Погашение займов

23 682,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

23 682,0




5

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

23 682,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

73 687,3



1


Остатки бюджетных средств

73 687,3




1

Свободные остатки бюджетных средств

73 687,3

  Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 апреля 2019 года № 35-2
  Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 21 декабря 2018 года № 30-2

Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2019 год

    №

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

Возмещение (до 30%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой

8 128,0

2

Применение ветеринарных препаратов

921,0

3

Приобретение учебников для учащихся 4, 9, 10 классов

32 929,0

4

Оснащение школ компьютерами

44 400,0

5

Установка и приобретение систем видеонаблюдения

7 300,0

6

Оплата за курсовую подготовку

2 657,0

7

Для перехода на новую модель оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

80 532,0

8

На адаптацию зданий общеобразовательных школ

7 700,0

9

Для открытия IT классов

20 176,0

10

Для введения системы X-DOC

20 404,0

11

Командировочные расходы

13 383,0

12

На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе:

42 002,0

на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям

25 012,0

на молодежную практику

675,0

субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов

13 090,0


На трудоустройство через ЧАЗ

3 225,0

13

На обустройство населенных пунктов, в том числе:

130 000,0

благоустройство сельских округов IV-уровня бюджета

30 000,0

благоустройство населенных пунктов

100 000,0

14

Текущий ремонт мостов и труб на автомобильной дороге подъезд к селу Тассай

53 909,2

15

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на проведение ремонтных работ, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе:

104 907,4

Управление образования

77 310,4

Управление культуры, архивов и документации

27 597,0

16

Приобретение школьной формы

6 119,0

17

Текущие работы по берегоукреплению рек в с. Кокпекты, с. Преображенка

12 507,0

18

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан

30 717,0


Всего

618 691,6

  Приложение 3
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 апреля 2019 года № 35-2
  Приложение 5
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 21 декабря 2018 года № 30-2

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2019 год

    №

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

На доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника

9 552,0

для доплаты учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам

6 052,0

для возмещение потерь местных бюджетов на оплату расходов за замещение на период обучения основного сотрудника

3 500,0

2

На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования

209 315,0

3

На доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования

96 617,0

4

На увеличение размеров должностных окладов и на доплату за квалификацию педагогического мастерства педагогам-психологам школ, в том числе:

7 197,0

на увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ

3 323,0

на доплату за квалификацию педагогического мастерства педагогам-психологам школ

3 874,0

5

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан:

7 091,0

на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами

4 782,0

на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств

2 309,0

6

На выплату государственной адресной социальной помощи

22 366,0

7

На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения

21 749,0

услуги ассистентов

19 567,0

услуги консультантов

2 182,0

8

Реализация мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства:

27 231,0

на частичное субсидирование заработной платы

4 262,0

на предоставление субсидий на переезд

10 193,0

на молодежную практику

3 787,0

на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат

5 454,0

грантам переселенцам на реализацию новых бизнес идей

3 535,0

9

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы

82 885,0


Всего

484 003,0

  Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 апреля 2019 года № 35-2
  Приложение 6
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 21 декабря 2018 года № 30-2

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2019 год

    №

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

145 448,0

2

На развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020"

50 000,0


Всего

195 448,0


Көкпекті аудандық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 30-2 "2019-2021 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2019 жылғы 24 сәуірдегі № 35-2 шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 30 сәуірде № 5893 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 43-2 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 23.12.2019 № 43-2 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 сәуірдегі № 29/313-VI "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 25/280-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5871 тіркелген) шешіміне сәйкес, Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Көкпекті аудандық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 30-2 "2019-2021 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5-15-133 тіркелген, 2019 жылғы 11 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 6 792 679,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 978 400,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 24 600,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20 000,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 5 769 679,6 мың теңге;

      2) шығындар – 6 743 381,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 49 355,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 73 037,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 23 862,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 121 910,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 121 910,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -121 967,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -121 967,3 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 71 962,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 23 682,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –73 687,3 мың теңге;

      7 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "7. 4 қосымшаға сәйкес 2019 жылға аудандық бюджетте облыстық бюджеттен ағымдағы нысанылы трансферттер 618 691,6 мың теңге көлемінде ескерілсін.";

      8 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "8. 5 қосымшаға сәйкес 2019 жылға аудандық бюджетте республикалық бюджеттен 484 003,0 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер ескерілсін.";

      9 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "9. 6 қосымшаға сәйкес 2019 жылға аудандық бюджетте облыстық бюджеттен 195 448,0 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттері ескерілсін.";

      аталған шешімнің 1, 4, 5, 6 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Р. Кажиакберов
      Көкпекті аудандық
      мәслихат хатшысы Т. Сарманов

  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2019 жылғы 24 сәуірдегі
№ 35-2 шешіміне 1 қосымша
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2018 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

Сомасы (мың теңге)




І.КІРІСТЕР

6 792 679,6

1



Салықтық түсімдер

978 400,0


1


Табыс салығы

465 500,0



2

Жеке табыс салығы

465 500,0


3


Әлеуметтiк салық

383 000,0



1

Әлеуметтік салық

383 000,0


4


Меншiкке салынатын салықтар

91 150,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

48 800,0



3

Жер салығы

5 350,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

30 800,0



5

Бірыңғай жер салығы

6 200,0


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

33 750,0



2

Акциздер

3 500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

10 050,0



5

Ойын бизнесіне салық

200,0


8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

5 000,0



1

Мемлекеттік баж

5 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

24 600,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

126,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

100,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

26,0


4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 474,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 474,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

23 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

23 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20 000,0


3


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

20 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

20 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

5 769 679,6


2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5 769 679,6



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

5 769 679,6



Функционалдық топ


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы (мың теңге)





ІІ. ШЫҒЫНДАР

6 743 381,9

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

688 479,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

497 718,2



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

19 314,0




1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 788,0




3

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

526,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

160 575,4




1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

134 505,4




3

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

26 070,0




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

317 828,8




1

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

254 867,8




22

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

62 961,0


2



Қаржылық қызмет

1 860,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 860,0




3

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 200,0




10

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

660,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

188 901,4



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

25 145,2




1

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 065,2




7

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

48 416,2




1

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 361,2




13

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

30 000,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

84 845,2




1

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 976,0




15

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

48 669,2



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

30 494,8




1

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 945,8




3

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 355,0




32

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

194,0

2




Қорғаныс

31 503,0


1



Әскери мұқтаждар

9 802,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

9 802,0




5

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

9 802,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

21 701,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

21 701,0




6

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

19 201,0




7

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

2 500,0

3




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

500,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

500,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

500,0




21

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

500,0

4




Бiлiм беру

3 238 867,3


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

252 463,6



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

252 463,6




9

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

135 606,6




40

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

116 857,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 760 483,5



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2 680 687,5




3

Жалпы білім беру

2 621 164,5




6

Балаларға қосымша білім беру

59 523,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

79 796,0




17

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

79 796,0


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

225 920,2



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

225 920,2




1

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 122,0




5

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

53 329,0




7

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

700,0




12

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 280,0




15

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

12 120,0




67

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

141 369,2

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

372 973,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

79 983,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

15 117,0




30

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

15 117,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

64 866,0




10

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

64 866,0


2



Әлеуметтiк көмек

283 899,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

283 899,0




4

Жұмыспен қамту бағдарламасы

90 485,0




6

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

22 200,0




7

Тұрғын үйге көмек көрсету

2 044,0




9

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 077,0




11

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

38 217,0




14

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

85 277,0




17

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

2 000,0




23

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

41 599,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

9 091,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

9 091,0




18

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 000,0




50

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

7 091,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 368 742,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

1 800,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 800,0




4

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 800,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 255 734,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 000,0




12

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

10 000,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

1 245 734,0




58

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 245 734,0


3



Елді-мекендерді көркейту

111 208,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 208,0




8

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 643,0




11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 565,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

100 000,0




18

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

100 000,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

336 007,5


1



Мәдениет саласындағы қызмет

154 405,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

154 405,0




3

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

154 405,0


2



Спорт

55 955,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

55 955,0




1

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 935,0




4

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100,0




5

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

20 785,0




6

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 500,0




7

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 635,0




32

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

17 000,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

57 922,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

40 422,0




6

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

34 760,0




7

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

5 662,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

17 500,0




2

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

17 500,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

67 725,5



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

30 551,0




1

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 857,0




10

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

194,0




32

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

21 500,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

37 174,5




1

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 982,3




3

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

12 217,0




6

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 975,2

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

152 152,2


1



Ауыл шаруашылығы

120 740,5



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

120 740,5




1

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 075,5




3

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80,0




5

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 000,0




7

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

3 150,0




8

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

8 128,0




9

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

921,0




10

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

1 386,0




11

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

90 000,0


6



Жер қатынастары

14 278,7



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

14 278,7




1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 628,7




7

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

650,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

17 133,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 133,0




99

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

17 133,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

17 137,6


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

17 137,6



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

17 137,6




1

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 137,6




13

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

0,0




15

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

12




Көлiк және коммуникация

147 470,7


1



Автомобиль көлiгi

146 558,7



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 000,0




13

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 000,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

136 558,7




23

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

136 558,7


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

912,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

912,0




24

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы, ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

912,0

13




Басқалар

143 597,7


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

50 000,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

50 000,0




55

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

50 000,0


9



Басқалар

93 597,7



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 924,0




40

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

26 924,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 008,0




12

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

2 000,0




26

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 008,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

61 665,7




96

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

61 665,7

14




Борышқа қызмет көрсету

26,0


1



Борышқа қызмет көрсету

26,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

26,0




21

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

26,0

15




Трансферттер

245 925,3


1



Трансферттер

245 925,3



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

245 925,3




6

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

6 806,9




24

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

151 781,0




38

Субвенциялар

47 771,0




51

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

39 566,4





ІІІ. Таза бюджеттік несиелендіру

49 355,0





Бюджеттік кредиттер

73 037,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

73 037,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

73 037,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

73 037,0




18

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

73 037,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

23 682,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

23 682,0



1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

23 682,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

23 682,0





IV. Қаржы активтері операцияларының сальдосы

121 910,0





Қаржы активтерін сатып алу

121 910,0

13




Басқалар

121 910,0


9



Басқалар

121 910,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

121 910,0




65

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

121 910,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет дефициті (профициті)

-121 967,3





VI. Бюджет дефицитін (профицитін) қаржыландыру

121 967,3





Қарыздар түсімі

71 962,0


7



Қарыздар түсімдері

71 962,0



1


Мемлекеттік ішкі қарыздар

71 962,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

71 962,0





Қарыздарды өтеу

23 682,0

16




Қарыздарды өтеу

23 682,0


1



Қарыздарды өтеу

23 682,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

23 682,0




5

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

23 682,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

73 687,3



1


Бюджет қаражаты қалдықтары

73 687,3




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

73 687,3

  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2019 жылғы 24 сәуірдегі
№ 35-2 шешіміне 2 қосымша
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2018 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне 4 қосымша

2019 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    №

Атауы

Сомасы (мың тенге)

1

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне (30 %-ға дейін) өтеуге

8 128,0

2

Ветеринарлық дәрі-дармектерді пайдалануға

921,0

3

4, 9, 10 сынып оқушыларына оқулықтар сатып алуға

32 929,0

4

Мектептерді компьютерлермен жабдықтауға

44 400,0

5

Видеобақылау жүйесін алып орнатуға

7 300,0

6

Курстық даярлау ақысын төлеіге

2 657,0

7

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын азаматтық қызметшілердің еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі өту, сондай-ақ олардың лауазымдық ақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін айсайынғы қосымша ақы төлеу үшін

80 532,0

8

Жалпы білім беру мектептері ғимараттарын бейімдеуге

7 700,0

9

IT сыныбын ашу үшін

20 176,0

10

Х-DOC жүйені енгізу үшін

20 404,0

11

Іс-сапар шығындарына

13 383,0

12

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған шараларды іске асыруға, соның ішінде:

42 002,0

талап етілген кәсіптер бойынша жұмыс кадрларын қысқа мерзімді оқытуға

25 012,0

жастар тәжірибесіне

675,0

қоныс аударушылар және оралмандар үшін тұрғын үй жалдау (жалға алу) бойынша шығындарды өтеуге субсидиялар

13 090,0

ЖМЖҚА арқылы жұмысқа орналастыру

3 225,0

13

Елді-мекендерді абаттандыруға, соның ішінде:

130 000,0

IV-деңгейдегі бюджеттегі ауылдық округтарды абаттандыруға

30 000,0

елді-мекендерді абаттандыруға

100 000,0

14

Тассай ауылына кіре берістегі автомобиль жолдарындағы көпір және трубаларды ағымдағы жөндеу

53 909,2

15

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, жөндеу жұмыстарын жүргізуге бағытталған шараларды іске асыруға облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

104 907,4

Білім басқармасы

77 310,4

Мәдениет, архив және құжаттама басқармасы

27 597,0

16

Мектеп формаларын алу

6 119,0

17

Көкпекті ауылында, Преображенка ауылдағы өзендерді нығайту бойынша ағымдағы жұмыстар

12 507,0

18

Аз қамтылған азаматтарға әлеуметтік көмек

30 717,0


Барлығы

618 691,6

  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2019 жылғы 24 сәуірдегі
№ 35-2 шешіміне 3 қосымша
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2018 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне 5 қосымша

2019 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    №

Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

Тіл курстары бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге және негізгі қызметшінің оқу кезеңінде оның орнына уақытша қызмет атқарған мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге, соның ішінде:

9 552,0

тіл курстары бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге

6 052,0

негізгі қызметшінің оқу кезеңінде оның орнына уақытша қызмет атқарғаны үшін төлемақы шығындарын өтеуге жергілікті бюджеттердің жоғалтымдарын өтеуге

3 500,0

2

Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беруде жаңартылған білім мазмұны бойынша оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдары мұғалімдеріне үстеме ақы төлеуге

209 315,0

3

Ұлттық біліктілік тесттен өтіп және бастауыш, негізгі және жалпы орта мектептерде білім бағдарламаларын жүзеге асыратын мұғалімдерге педагогикалық шеберлік біліктілігіне үстеме ақы

96 617,0

4

Мектептердегі педагог-психологтарға педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қызметтік ақы көлемін ұлғайтуға және үстемеақы төлеуге, соның

7 197,0

мектептердегі педагог-психологтардың қызметтік ақы көлемін ұлғайтуға

3 323,0

мектептердегі педагог-психологтарға педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін үстемеақы төлеуге

3 874,0

5

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру, соның ішінде:

7 091,0

мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға

4 782,0

техникалық көмекші (өтемдеуіш) құралдар Тізбесін кеңейтуге

2 309,0

6

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге

22 366,0

7

Халықты жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс бойынша консультанттар және ассистенттер енгізуге, соның ішінде:

21 749,0

ассистенттер қызметіне

19 567,0

консультанттар қызметіне

2 182,0

8

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған шараларды іске асыруға, соның ішінде:

27 231,0

еңбекақыны ішінара субсидиялауға

4 262,0

көшіп-қонуға субсидия ұсынуға

10 193,0

жастар тәжірибесіне

3 787,0


тұрғын-үйді жалға алуға және коммуналдық шығындарды өтеуге

5 454,0

жаңа бизнес идеяларды іске асыруға қоныс аударушыларға гранттар

3 535,0

9

Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланыста мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын азаматтық қызметкерлердің, ұйымдар жұмысшыларының, қазынашылық кәсіпорындар жұмысшыларының кейбір санаттарының еңбекақысын ұлғайтуға

82 885,0


Барлығы

484 003,0

  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2019 жылғы 24 сәуірдегі
№ 35-2 шешіміне 4 қосымша
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2018 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне 6 қосымша

2019 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері

    №

Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға

145 448,0

2

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға

50 000,0


Барлығы

195 448,0