Сноска. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2019 № 43-2 (вводится в действие с 01.01.2020).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 12 апреля 2019 года № 29/313-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 25/280-VI "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5871), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-15-133, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 11 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 792 679,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 978 400,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 24 600,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 5 769 679,6 тысяч тенге;
2) затраты – 6 743 381,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 49 355,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 73 037,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 23 862,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 121 910,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 121 910,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -121 967,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 121 967,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 71 962,0 тысяч тенге;
погашение займов –23 682,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 73 687,3 тысяч тенге;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Учесть в районном бюджете на 2019 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 618 691,6 тысяч тенге согласно приложению 4.";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Учесть в районном бюджете на 2019 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 484 003,0 тысяч тенге согласно приложению 5.";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Учесть в районном бюджете на 2019 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в размере 195 448,0 тысяч тенге согласно приложению 6.";
приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | Р. Кажиакберов |
Секретарь Кокпектинского | |
районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 24 апреля 2019 года № 35-2 |
|
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 |
Районный бюджет на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
І. ДОХОДЫ | 6 792 679,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 978 400,0 | ||
1 | Подоходный налог | 465 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 465 500,0 | ||
3 | Социальный налог | 383 000,0 | ||
1 | Социальный налог | 383 000,0 | ||
4 | Hалоги на собственность | 91 150,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 48 800,0 | ||
3 | Земельный налог | 5 350,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 30 800,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 6 200,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 33 750,0 | ||
2 | Акцизы | 3 500,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 050,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 200,0 | ||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 5 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 24 600,0 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 126,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 100,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 26,0 | ||
4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 474,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 474,0 | ||
6 | Прочие неналоговые поступления | 23 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 23 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 000,0 | ||
3 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 20 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 20 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 5 769 679,6 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 769 679,6 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5 769 679,6 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 6 743 381,9 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 688 479,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 497 718,2 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 19 314,0 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 18 788,0 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 526,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 160 575,4 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 134 505,4 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 26 070,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 0,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 317 828,8 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 254 867,8 | |||
22 | Капитальные расходы государственного органа | 62 961,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 860,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 860,0 | |||
3 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 200,0 | |||
10 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 660,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 188 901,4 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 25 145,2 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 25 065,2 | |||
7 | Капитальные расходы государственного органа | 80,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 48 416,2 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 18 361,2 | |||
13 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 30 000,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 84 845,2 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 35 976,0 | |||
15 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 48 669,2 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 30 494,8 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 26 945,8 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 3 355,0 | |||
32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 194,0 | |||
2 | Оборона | 31 503,0 | |||
1 | Военные нужды | 9 802,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9 802,0 | |||
5 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 9 802,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 21 701,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 21 701,0 | |||
6 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 19 201,0 | |||
7 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 500,0 | |||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 500,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 500,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 500,0 | |||
21 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 500,0 | |||
4 | Образование | 3 238 867,3 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 252 463,6 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 252 463,6 | |||
9 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 135 606,6 | |||
40 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 116 857,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 760 483,5 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 680 687,5 | |||
3 | Общеобразовательное обучение | 2 621 164,5 | |||
6 | Дополнительное образование для детей | 59 523,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 79 796,0 | |||
17 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 79 796,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 225 920,2 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 225 920,2 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 15 122,0 | |||
5 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 53 329,0 | |||
7 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 700,0 | |||
12 | Капитальные расходы государственного органа | 3 280,0 | |||
15 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 12 120,0 | |||
67 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 141 369,2 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 372 973,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 79 983,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 15 117,0 | |||
30 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 15 117,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 64 866,0 | |||
10 | Государственная адресная социальная помощь | 64 866,0 | |||
2 | Социальная помощь | 283 899,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 283 899,0 | |||
4 | Программа занятости | 90 485,0 | |||
6 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 22 200,0 | |||
7 | Оказание жилищной помощи | 2 044,0 | |||
9 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 077,0 | |||
11 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 38 217,0 | |||
14 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 85 277,0 | |||
17 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 2 000,0 | |||
23 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 41 599,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 9 091,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 9 091,0 | |||
18 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 000,0 | |||
50 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 7 091,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 368 742,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 800,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 800,0 | |||
4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 800,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 255 734,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 000,0 | |||
12 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 10 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 245 734,0 | |||
58 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 245 734,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 111 208,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 11 208,0 | |||
8 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 643,0 | |||
11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 565,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 100 000,0 | |||
18 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 100 000,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 336 007,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 154 405,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 154 405,0 | |||
3 | Поддержка культурно-досуговой работы | 154 405,0 | |||
2 | Спорт | 55 955,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 55 955,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 10 935,0 | |||
4 | Капитальные расходы государственного органа | 100,0 | |||
5 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 20 785,0 | |||
6 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 500,0 | |||
7 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 635,0 | |||
32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 57 922,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 40 422,0 | |||
6 | Функционирование районных (городских) библиотек | 34 760,0 | |||
7 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 662,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 17 500,0 | |||
2 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 17 500,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 67 725,5 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 30 551,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 8 857,0 | |||
10 | Капитальные расходы государственного органа | 194,0 | |||
32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21 500,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 37 174,5 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 18 982,3 | |||
3 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 12 217,0 | |||
6 | Капитальные расходы государственного органа | 5 975,2 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 152 152,2 | |||
1 | Сельское хозяйство | 120 740,5 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 120 740,5 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 16 075,5 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 80,0 | |||
5 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1 000,0 | |||
7 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 3 150,0 | |||
8 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 8 128,0 | |||
9 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 921,0 | |||
10 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1 386,0 | |||
11 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 90 000,0 | |||
6 | Земельные отношения | 14 278,7 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 14 278,7 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 13 628,7 | |||
7 | Капитальные расходы государственного органа | 650,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 17 133,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 133,0 | |||
99 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 17 133,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 17 137,6 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 17 137,6 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 17 137,6 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 17 137,6 | |||
13 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 0,0 | |||
15 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 147 470,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 146 558,7 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 10 000,0 | |||
13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 10 000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 136 558,7 | |||
23 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 136 558,7 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 912,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 912,0 | |||
24 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 912,0 | |||
13 | Прочие | 143 597,7 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 50 000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50 000,0 | |||
55 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 50 000,0 | |||
9 | Прочие | 93 597,7 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 26 924,0 | |||
40 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 26 924,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 008,0 | |||
12 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2 000,0 | |||
26 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | 3 008,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 61 665,7 | |||
96 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 61 665,7 | |||
14 | Обслуживание долга | 26,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 26,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 26,0 | |||
21 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 26,0 | |||
15 | Трансферты | 245 925,3 | |||
1 | Трансферты | 245 925,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 245 925,3 | |||
6 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 806,9 | |||
24 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 151 781,0 | |||
38 | Субвенции | 47 771,0 | |||
51 | Трансферты органам местного самоуправления | 39 566,4 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 49 355,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 73 037,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 73 037,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 73 037,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 73 037,0 | |||
18 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 73 037,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 23 682,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 23 682,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 23 682,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 23 682,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 121 910,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 121 910,0 | ||||
13 | Прочие | 121 910,0 | |||
9 | Прочие | 121 910,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 121 910,0 | |||
65 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 121 910,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -121 967,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 121 967,3 | ||||
Поступление займов | 71 962,0 | ||||
7 | Поступления займов | 71 962,0 | |||
1 | Внутренние государственные займы | 71 962,0 | |||
2 | Договоры займа | 71 962,0 | |||
Погашение займов | 23 682,0 | ||||
16 | Погашение займов | 23 682,0 | |||
1 | Погашение займов | 23 682,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 682,0 | |||
5 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 23 682,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 73 687,3 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 73 687,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 73 687,3 |
Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 24 апреля 2019 года № 35-2 |
|
Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 |
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2019 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | Возмещение (до 30%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой | 8 128,0 |
2 | Применение ветеринарных препаратов | 921,0 |
3 | Приобретение учебников для учащихся 4, 9, 10 классов | 32 929,0 |
4 | Оснащение школ компьютерами | 44 400,0 |
5 | Установка и приобретение систем видеонаблюдения | 7 300,0 |
6 | Оплата за курсовую подготовку | 2 657,0 |
7 | Для перехода на новую модель оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам | 80 532,0 |
8 | На адаптацию зданий общеобразовательных школ | 7 700,0 |
9 | Для открытия IT классов | 20 176,0 |
10 | Для введения системы X-DOC | 20 404,0 |
11 | Командировочные расходы | 13 383,0 |
12 | На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе: | 42 002,0 |
на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям | 25 012,0 | |
на молодежную практику | 675,0 | |
субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов | 13 090,0 | |
На трудоустройство через ЧАЗ | 3 225,0 | |
13 | На обустройство населенных пунктов, в том числе: | 130 000,0 |
благоустройство сельских округов IV-уровня бюджета | 30 000,0 | |
благоустройство населенных пунктов | 100 000,0 | |
14 | Текущий ремонт мостов и труб на автомобильной дороге подъезд к селу Тассай | 53 909,2 |
15 | Распределение сумм целевых текущих трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на проведение ремонтных работ, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе: | 104 907,4 |
Управление образования | 77 310,4 | |
Управление культуры, архивов и документации | 27 597,0 | |
16 | Приобретение школьной формы | 6 119,0 |
17 | Текущие работы по берегоукреплению рек в с. Кокпекты, с. Преображенка | 12 507,0 |
18 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан | 30 717,0 |
Всего | 618 691,6 |
Приложение 3 к решению Кокпектинского районного маслихата от 24 апреля 2019 года № 35-2 |
|
Приложение 5 к решению Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2019 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 9 552,0 |
для доплаты учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам | 6 052,0 | |
для возмещение потерь местных бюджетов на оплату расходов за замещение на период обучения основного сотрудника | 3 500,0 | |
2 | На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования | 209 315,0 |
3 | На доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования | 96 617,0 |
4 | На увеличение размеров должностных окладов и на доплату за квалификацию педагогического мастерства педагогам-психологам школ, в том числе: | 7 197,0 |
на увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ | 3 323,0 | |
на доплату за квалификацию педагогического мастерства педагогам-психологам школ | 3 874,0 | |
5 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан: | 7 091,0 |
на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 4 782,0 | |
на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств | 2 309,0 | |
6 | На выплату государственной адресной социальной помощи | 22 366,0 |
7 | На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 21 749,0 |
услуги ассистентов | 19 567,0 | |
услуги консультантов | 2 182,0 | |
8 | Реализация мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства: | 27 231,0 |
на частичное субсидирование заработной платы | 4 262,0 | |
на предоставление субсидий на переезд | 10 193,0 | |
на молодежную практику | 3 787,0 | |
на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат | 5 454,0 | |
грантам переселенцам на реализацию новых бизнес идей | 3 535,0 | |
9 | На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | 82 885,0 |
Всего | 484 003,0 |
Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 24 апреля 2019 года № 35-2 |
|
Приложение 6 к решению Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2019 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 145 448,0 |
2 | На развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 50 000,0 |
Всего | 195 448,0 |