В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 550 091,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 087 870,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 101 964,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 702 601,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 28 657 655,9 тысяч тенге;
2) затраты – 33 285 853,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 484 777,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 612 893,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 128 116,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 178 207,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 398 745,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 398 745,2 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 1 612 893,0 тысяч тенге;
погашение займов – 353 191,4 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 139 043,6 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 02.11.2021 № 78/15-7 (вводится в действие с 01.01.2021).2. Учесть, что в районном бюджете на 2021 год предусмотрены объемы бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета, в сумме 7 960 398,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в районном бюджете на 2021 год предусмотрены целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4.
4. Учесть, что в районном бюджете на 2021 год предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета и кредиты из средств внутренних займов согласно приложению 5.
Сноска. Пункт 4 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 04.08.2021 № 56/11-7 (вводится в действие с 01.01.2021).5. Учесть, что в районном бюджете на 2021 год предусмотрены целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан согласно приложению 6.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2021 год в сумме 42 838,6 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 09.04.2021 № 27/5-7 (вводится в действие с 01.01.2021).7. Утвердить перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2021 год согласно приложению 7.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель сессии Целиноградского районного маслихата |
А.Веревкин |
Исполняющий обязанности секретаря Целиноградского районного маслихата |
Я.Мофа |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Целиноградского района |
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 466/70-6 |
Районный бюджет на 2021 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 02.11.2021 № 78/15-7 (вводится в действие с 01.01.2021).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 32 550 091,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 087 870,3 | ||
01 | Подоходный налог | 79 726,3 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 79 726,3 | ||
03 | Социальный налог | 2 064 480,0 | ||
1 | Социальный налог | 2 064 480,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 840 034,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 840 034,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 79 754,0 | ||
2 | Акцизы | 6 360,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 53 726,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 19 668,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 23 876,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 23 876,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 101 964,7 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 530,7 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 369,7 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 161,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 103,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 103,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 134,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 6 134,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 80 197,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 80 197,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 702 601,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 196 205,7 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 196 205,7 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 506 395,3 | ||
1 | Продажа земли | 465 599,8 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 40 795,5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 28 657 655,9 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 12 241,9 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 12 241,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 645 414,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 28 645 414,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 33 285 853,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 662 288,8 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 37 354,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 36 691,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 663,6 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 190 305,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 184 305,0 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 000,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 417 461,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 222 673,6 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 077,2 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 473,3 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 118,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 190 119,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 3,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 17 164,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 17 164,2 | ||
02 | Оборона | 52 950,2 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 52 950,2 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 19 267,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 16 303,2 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 17 380,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 659 448,2 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 659 448,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 31 084,7 | ||
002 | Программа занятости | 116 633,1 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 98 713,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 183,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 156 868,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 859,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 58 641,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 69 363,8 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 49 035,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 26 982,6 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 50 085,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 765 501,1 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 80 051,5 | ||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 80 051,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 623 633,2 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 036 309,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 131 296,5 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 456 027,7 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 061 816,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 36 449,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2,0 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 71 476,4 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 51 909,3 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 400 000,0 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 544,8 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 100 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 386 434,7 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 558 826,7 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 472 133,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 13 993,1 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 390 233,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 52 211,8 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 15 696,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 61 887,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 27 904,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 13 910,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 073,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 501,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 2 501,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 22 304,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 14 327,8 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 405,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4 572,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 464 022,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 322 012,7 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 205 801,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 2 116 211,7 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 142 010,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 142 010,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 104 089,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 43 909,4 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 43 909,4 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 25 248,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 25 248,1 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 34 931,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 28 746,6 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 6 185,2 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 148 215,4 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 68 151,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 68 151,7 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 80 063,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 31 358,0 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 17 850,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 29 855,7 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 645 378,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 645 378,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 18 073,3 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 284 246,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 60 912,0 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 6 238 670,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 43 476,0 | ||
13 | Прочие | 7 239 765,4 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 451 913,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 451 913,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 42 838,6 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 42 838,6 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 33 607,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 33 607,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 632 388,8 | ||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 632 388,8 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 071 053,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 801 800,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 4 269 253,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 007 965,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 987 965,0 | ||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 20 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 346 273,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 346 273,1 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 346 273,1 | ||
15 | Трансферты | 9 639 094,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 639 094,2 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 110 958,5 | ||
038 | Субвенции | 150 000,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 8 371 717,0 | ||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 6 418,7 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 484 777,0 | |||
Бюджетные кредиты | 612 893,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 612 893,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 612 893,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 612 893,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 128 116,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 128 116,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 128 116,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 178 207,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 178 207,0 | |||
13 | Прочие | 178 207,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50 315,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 50 315,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 127 892,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 127 892,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 398 745,2 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 398 745,2 | |||
Поступления займов | 1 612 893,0 | |||
7 | Поступления займов | 1 612 893,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 1 612 893,0 | ||
2 | Договоры займа | 1 612 893,0 | ||
Погашение займов | 353 191,4 | |||
16 | Погашение займов | 353 191,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 353 191,4 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 128 116,0 | ||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 5 075,4 | ||
025 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из местного бюджета | 220 000,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 139 043,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 139 043,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 139 043,6 |
Приложение 2 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 466/70-6 |
Районный бюджет на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 19 648 757,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 426 527,0 | ||
01 | Подоходный налог | 35 457,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35 457,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 608 369,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 608 369,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 675 000,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 675 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 89 203,0 | ||
2 | Акцизы | 7 742,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 62 330,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 19 131,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 18 498,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 18 498,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 23 077,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 982,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 800,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 182,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 250,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 250,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5 845,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 5 845,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 185 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 180 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 180 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 17 014 153,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 014 153,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 17 014 153,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 19 648 757,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 253 454,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 24 731,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 24 731,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 182 126,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 182 126,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 747,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 27 347,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 068,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 332,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 15 850,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 15 850,0 | ||
02 | Оборона | 35 179,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 35 179,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 35 179,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 263 678,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 263 678,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 28 892,0 | ||
002 | Программа занятости | 29 050,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 11 219,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 085,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 69 401,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 989,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 41 674,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 35 062,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 24 104,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 13 396,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 5 806,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 703 844,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 879 521,0 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 037 821,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 290 302,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 747 519,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 666 023,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 33 646,0 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 117 000,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 761 148,0 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 233 280,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 520 950,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 504 389,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 415 254,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 12 129,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 320 000,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 66 251,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 16 874,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 59 338,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 22 017,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 13 910,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 23 411,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 29 797,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 16 934,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 863,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7 000,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 809 342,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 709 342,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 4 709 342,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 100 000,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 100 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 78 624,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31 226,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 31 226,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 20 472,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 20 472,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 26 926,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 26 926,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 51 976,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 22 133,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 22 133,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 29 843,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 29 843,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 336 741,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 336 741,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 15 041,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 171 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 150 000,0 | ||
13 | Прочие | 3 020 581,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 57 452,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 57 452,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 963 129,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 2 963 129,0 | ||
15 | Трансферты | 7 590 949,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 590 949,0 | ||
049 | Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 7 590 949,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 466/70-6 |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 12 662 985,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 577 007,0 | ||
01 | Подоходный налог | 120 115,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 120 115,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 672 704,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 672 704,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 675 000,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 675 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 89 950,0 | ||
2 | Акцизы | 7 742,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 62 330,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 19 878,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 19 238,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 19 238,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 23 251,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 994,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 800,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 194,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 150,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 150,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 000,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 6 000,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 107,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 107,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 185 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 180 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 180 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 9 877 727,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 877 727,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 9 877 727,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 12 662 985,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 267 971,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 25 319,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 25 319,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 194 920,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 194 920,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 747,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 27 347,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 068,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 332,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 16 985,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 16 985,0 | ||
02 | Оборона | 37 642,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 37 642,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 37 642,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 276 073,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 276 073,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 30 806,0 | ||
002 | Программа занятости | 29 050,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 12 004,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 300,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 74 259,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 128,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 41 674,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 37 517,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 24 790,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 14 333,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 6 212,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 819 627,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 51 500,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 51 500,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 768 127,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 50 480,0 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 117 000,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 843 421,0 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 239 545,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 517 682,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 516 112,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 421 378,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 12 355,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 320 000,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 70 889,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 18 134,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 63 083,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 24 216,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 13 910,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 24 957,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 31 651,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 17 378,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 273,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 000,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 622 366,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 622 366,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1 622 366,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 82 092,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31 226,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 31 226,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 22 057,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 22 057,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 28 809,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 28 809,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 51 976,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 22 133,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 22 133,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 29 843,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 29 843,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 337 457,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 337 457,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 15 757,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 171 700,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 150 000,0 | ||
13 | Прочие | 60 720,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 60 720,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 60 720,0 | ||
15 | Трансферты | 7 590 949,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 590 949,0 | ||
049 | Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 7 590 949,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 466/70-6 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2021 год
Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 04.08.2021 № 56/11-7 (вводится в действие с 01.01.2021).
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 919 741,0 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 306 848,1 |
на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику | 10 763,0 |
на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан и работодателям, оказывающим содействие в переселении | 12 084,0 |
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды | 17 502,0 |
на общественные работы | 29 520,0 |
на выплату государственной адресной социальной помощи | 90 000,0 |
на гарантированный социальный пакет, в том числе на обеспечение продуктово-бытовыми наборами в cвязи с чрезвычайным положением | 15 200,0 |
на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания | 9 469,0 |
на обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями | 1 006,8 |
на обеспечение инвалидов сурдотехническими изделиями | 50,0 |
на обеспечение инвалидов тифлотехническими средствами | 8 541,3 |
на предоставление инвалидам услуг санаторно-курортного лечения | 19 824,0 |
на расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств | 1 227,0 |
на оказание услуг специалиста жестового языка | 224,0 |
на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 10 470,0 |
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 38 779,0 |
на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 42 188,0 |
Бюджетные кредиты, в том числе: | 612 893,0 |
на реализацию мер социальной поддержки специалистов | 612 893,0 |
Приложение 5 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 466/70-6 |
Целевые трансферты и кредиты из средств внутренних займов из областного бюджета на 2021 год
Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 27.09.2021 № 72 /14-7 (вводится в действие с 01.01.2021).
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 9 219 164,4 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 4 161 420,4 |
на оплату труда государственных служащих | 540 380,0 |
на субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов | 10 427,0 |
на реализацию краткосрочного профессионального обучения | 6 910,0 |
в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" на мероприятие "Первое рабочее место" | 1 050,1 |
на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 60 963,0 |
на обеспечение льготного проезда отдельной категории граждан при столичной зоны | 10 020,0 |
на выплату единовременной социальной помощи многодетным матерям, награжденными подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа", и многодетным матерям, имеющих от 4-х и более детей до 18 лет | 17 531,2 |
на выплату единовременной социальной помощи участникам и инвалидам ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции | 393,8 |
на обучение специалистов сферы социальной защиты, работающих с детьми с аутизмом и ментальными поведенческими нарушениями | 145,0 |
на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 20 908,0 |
на обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями | 4 718,0 |
на обеспечение инвалидов тифлотехническими средствами | 1 732,0 |
на предоставление инвалидам услуг санаторно-курортного лечения | 4 004,0 |
на обеспечение инвалидов размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 2 200,0 |
оказание специальных социальных услуг жертвам бытового насилия | 10 000,0 |
на оплату труда сотрудников Целиноградского районного Дома культуры | 50 000,0 |
на увеличение размера подъемного пособия | 5 693,0 |
на изъятие земельных участков и недвижимого имущества для государственных надобностей в селе Косшы | 80 051,5 |
на установку спортивной площадки в селе Караоткель | 33 607,0 |
для разработки проектов детальных планировок населенного пункта села Косшы | 17 850,0 |
на изъятие земельных участков в селе Акмол | 29 855,7 |
на разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог, в том числе на: | 2 952 083,6 |
средний ремонт улицы Республика села Косшы (6,2 километров) | 281 659,0 |
капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Рахымжана Кошкарбаева | 150 000,0 |
капитальный ремонт улично - дорожной сети села Кажымукан | 280 237,0 |
капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Коянды | 200 000,0 |
капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Каражар | 400 000,0 |
капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Кызыл суат | 100 000,0 |
капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Ыбырая Алтынсарина | 100 000,0 |
капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Караоткель (2 этап) | 100 000,0 |
капитальный ремонт улично-дорожной сети в селе Тайтюбе | 300 000,0 |
текущий ремонт улично-дорожной сети села Жанаесиль | 93 116,0 |
текущий ремонт автомобильной дороги села Талапкер | 100 000,0 |
текущий ремонт улично-дорожной сети села Кызылжар | 50 000,0 |
текущий ремонт улично-дорожной сети села Караоткель | 100 000,0 |
текущий ремонт улично-дорожной сети села Коянды | 50 000,0 |
текущий ремонт улично-дорожной сети селе Кажымукан | 100 000,0 |
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Аккайын | 24 194,6 |
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Тонкерис | 26 970,7 |
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Отемис | 20 739,6 |
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Кажымукан | 15 699,9 |
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Кабанбай батыра | 13 238,9 |
на ремонтно-восстановительные работы блок-модулей по очистке воды "Талапкер-1", "Кызылсуат-2", "Шубары", "Жайнак", "Сарыкол", "Жанажол", "Талапкер-4", "Тастак" | 45 634,8 |
на текущий ремонт сетей водоснабжения в селе Косшы | 45 634,8 |
на подготовку к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям | 20 615,6 |
на устройство игровых площадок в селах Косшы (Лесная поляна), Караоткель | 400 000,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 4 057 744,0 |
Строительство 45 квартирного жилого дома (позиция 2) в селе Акмол (без благоустройства и наружных инженерных сетей) | 34 800,0 |
Благоустройство и строительство наружных инженерных сетей к 45 квартирным жилым домам в селе Косшы (электроснабжение) | 59 848,0 |
Благоустройство и строительство наружных инженерных сетей к 45 квартирным жилым домам в селе Косшы (благоустройство территорий) | 45 440,0 |
Благоустройство многоквартирного жилого комплекса "Курылтай" в селе Косшы | 33 220,0 |
"Многоквартирный жилой комплекс, расположенный Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ, село Косшы, учетный квартал 018, земельный участок 1160. Генеральный план. Корректировка" | 138 575,7 |
Благоустройство и строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам в селе Акмол (тепловые сети, наружные сети водоснабжение и канализации, наружные сети связи) | 3 869,8 |
Благоустройство и строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам в селе Акмол (Сети электроснабжения) | 13 363,7 |
Благоустройство и строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам в селе Акмол (Благоустройство) | 152 469,3 |
Электроснабжение в селе Тайтюбе (2 очередь) | 200 000,0 |
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей села Аккайын | 91 282,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Акмол | 62 487,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Ыбырая Алтынсарина | 41 958,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Каражар | 42 789,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Караоткель | 118 209,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Косшы | 57 406,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Кызыл суат | 56 145,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Тайтюбе | 50 133,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Талапкер | 101 769,0 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в потребительском кооперативе "Нурлы" | 29 964,7 |
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер | 7 936,0 |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Акмол | 76 610,8 |
Строительство улично-дорожной сети села Акмол | 150 000,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Талапкер | 134 245,0 |
Увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Косшы Куат" | 44 924,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Косшы, улица Абая | 841 800,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Косшы (2 очередь) | 404 084,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Коянды | 272 813,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Талапкер (2 очередь) | 300 000,0 |
Электроснабжение новой застройки в селе Каражар | 18 672,0 |
Электроснабжение новой застройки села Аккайын | 1 209,0 |
Электроснабжение новой застройки села Кабанбай батыра | 9 588,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство линий электроосвещения в селе Караоткель | 30 320,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство линий электроосвещения в селе Косшы | 26 680,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство линий электроосвещения в селе Каражар | 20 430,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство линий электроосвещения в селе Шубар | 18 754,0 |
Строительство сетей электроснабжения в селе Рахымжана Кошкарбаева | 16 357,0 |
Строительство водозаборных сооружений и водовода от Нижне-Романовского месторождения до села Косшы | 100 000,0 |
Увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Целиноград Су Арнасы" | 47 892,0 |
Увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Целиноградская коммунальная служба" | 80 000,0 |
Реконструкция теплового источника и тепловых сетей в селе Акмол | 121 700,0 |
Кредиты из средств внутренних займов, в том числе на: | 1 000 000,0 |
Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 2) | 100 000,0 |
Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 5) | 100 000,0 |
Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 6) | 100 000,0 |
Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 9) | 100 000,0 |
Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 10) | 100 000,0 |
Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 19) | 100 000,0 |
Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 20) | 100 000,0 |
Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 21) | 100 000,0 |
Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 25) | 100 000,0 |
Строительство многоквартирных жилых домов в селе Акмол (позиция 26) | 100 000,0 |
Приложение 6 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 466/70-6 |
Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2021 год
Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 04.08.2021 № 56/11-7 (вводится в действие с 01.01.2021).
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 13 267 318,0 |
Целевые текущие трансферты, в том числе на: | 4 746 882,0 |
на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания | 13 232,0 |
на повышение заработной платы работников центров занятости населения | 7 000,0 |
Капитальный ремонт дома культуры в селе Софиевка | 451 913,0 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог в селе Караоткель | 1 000 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Караоткель (2 этап) | 272 000,0 |
Капитальный ремонт внутри поселковых дорог с подъездной дорогой села Рахымжана Кошкарбаева | 922 542,0 |
Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Косшы | 340 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Талапкер | 938 395,0 |
Капитальный ремонт внутри поселковых дорог с подъездной дорогой села Софиевка | 801 800,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 8 520 436,0 |
Благоустройство и строительство инженерных сетей к новой застройке в селе Акмол (сети теплоснабжения) | 290 302,0 |
Строительство сетей водоснабжения (по программе Нурлы Жер) села Кабанбай батыра | 232 430,0 |
Благоустройство и строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам в селе Акмол (тепловые сети, наружные сети водоснабжение и канализации, наружные сети связи) | 39 372,0 |
Благоустройство и строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам в селе Акмол (сети электроснабжения) | 120 273,0 |
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Аккайын | 114 067,0 |
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Коянды | 700 000,0 |
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Шубар | 650 000,0 |
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер | 1 040 162,0 |
Строительство сетей водоснабжения, участок № 1, участок № 2 в селе Караоткель | 400 000,0 |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Акмол | 555 778,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Косшы (2 очередь) | 913 076,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Коянды | 769 601,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Караоткель (1-я очередь) | 567 879,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Талапкер (2-я очередь) | 200 000,0 |
Реконструкция теплового источника и тепловых сетей в селе Акмол | 866 265,0 |
Приложение 7 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 466/70-6 |
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2021 год
Наименование |
Отдел строительства района (города областного значения) |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
Развитие коммунального хозяйства |
Развитие объектов спорта |
Развитие теплоэнергетической системы |
Развитие объектов культуры |
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования |
Развитие газотранспортной системы |
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
Развитие транспортной инфраструктуры |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов |
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) |
Развитие теплоэнергетической системы |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов |