В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Актюбинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 11 декабря 2019 года № 473 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6565, опубликованное 20 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы –
цифры "223 536 274,3" заменить цифрами "220 862 474,3", в том числе:
налоговые поступления –
цифры "41 050 955" заменить цифрами "39 950 955";
неналоговые поступления –
цифры "4 092 139" заменить цифрами "2 518 339";
в подпункте 2):
затраты –
цифры "230 052 380,4" заменить цифрами "227 118 258,4";
в подпункте 3):
чистое бюджетное кредитование –
цифры "2 707 904,8" заменить цифрами "38 090 352,8", в том числе:
бюджетные кредиты –
цифры "12 820 897" заменить цифрами "48 203 345";
в подпункте 5):
дефицит (профицит) бюджета –
цифры "-9 224 010,9" заменить цифрами "-44 346 136,9";
в подпункте 6):
финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
цифры "9 224 010,9" заменить цифрами "44 346 136,9", в том числе:
поступления займов –
цифры "12 820 897" заменить цифрами "47 943 023";
дополнить пунктом 9-2 следующего содержания:
"9-2. Учесть в областном бюджете поступление займов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости.
Распределение указанных сумм займов определяется на основании постановления акимата области.";
пункт 10 дополнить подпунктом 8-2) следующего содержания:
"8-2) обеспечение продуктово-бытовым набором отдельных категорий населения на период чрезвычайного положения;";
в пункте 11:
цифры "882 862" заменить цифрами "4 182 862".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии, секретарь областного маслихата |
С. КАЛДЫГУЛОВА |
Приложение к решению областного маслихата от 31 марта 2020 года № 522 | |
Приложение 1 к решению областного маслихата от 11 декабря 2019 года № 473 |
Областной бюджет на 2020 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 220 862 474,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 39 950 955 | ||
01 | Подоходный налог | 16 208 483 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 144 157 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 064 326 | ||
03 | Социальный налог | 14 994 379 | ||
1 | Социальный налог | 14 994 379 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 748 093 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 748 093 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 518 339 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 59 449 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 28 000 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 31 449 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 000 000 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 000 000 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 458 890 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 458 890 | ||
4 | Поступления трансфертов | 178 393 180,3 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 2 227 540,3 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 2 227 540,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 176 165 640 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 176 165 640 |
Функ. группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функ. подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Н а и м е н о в а н и е | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 227 118 258,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 014 466 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 273 959 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 44 093 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 42 881 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 212 | |||
120 | Аппарат акима области | 1 032 135 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 840 888 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 4 894 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17 746 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 5 332 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 159 231 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 044 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 197 731 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 197 731 | |||
2 | Финансовая деятельность | 161 358 | |||
257 | Управление финансов области | 115 277 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 114 047 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 230 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 46 081 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 41 789 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 292 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 150 563 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 150 563 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 123 563 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 6 000 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 21 000 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 428 586 | |||
269 | Управление по делам религий области | 115 589 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 65 868 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 49 721 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 312 997 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 312 997 | |||
02 | Оборона | 875 641 | |||
1 | Военные нужды | 249 487 | |||
120 | Аппарат акима области | 249 487 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 43 997 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 205 490 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 626 154 | |||
120 | Аппарат акима области | 80 079 | |||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 16 198 | |||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 63 881 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 506 211 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 506 211 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 39 864 | |||
016 | Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий | 39 864 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 8 024 610 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 8 024 610 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 8 024 610 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 6 252 728 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 130 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 769 752 | |||
04 | Образование | 56 485 008 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 6 581 071 | |||
261 | Управление образования области | 2 908 235 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 956 910 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 951 325 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 809 324 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 448 607 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 360 717 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 863 512 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 863 512 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 8 661 598 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 405 000 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 405 000 | |||
261 | Управление образования области | 8 256 598 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 8 256 598 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 2 075 927 | |||
120 | Аппарат акима области | 5 300 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 5 300 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 65 393 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 65 393 | |||
261 | Управление образования области | 2 005 234 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 005 234 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 399 943 | |||
261 | Управление образования области | 399 943 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 399 943 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 38 766 469 | |||
261 | Управление образования области | 38 766 469 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 157 159 | |||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 5 820 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 27 347 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 393 816 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 693 699 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 311 212 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 6 784 | |||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 34 000 | |||
029 | Методическая работа | 132 633 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 872 894 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 35 131 105 | |||
05 | Здравоохранение | 10 074 207 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 5 833 605 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 666 844 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 171 146 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 127 255 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 200 343 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 126 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга | 167 974 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 166 761 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 5 166 761 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 1 685 251 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 685 251 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 685 251 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 62 544 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 62 544 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 62 544 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 2 492 807 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 492 807 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 101 569 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 82 178 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 43 751 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 66 783 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников, направленных для работы в сельскую местность | 75 000 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 689 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 2 122 837 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 618 475 | |||
1 | Социальное обеспечение | 1 224 246 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 938 725 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 374 421 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 564 304 | |||
261 | Управление образования области | 285 521 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 285 521 | |||
2 | Социальная помощь | 999 763 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 999 763 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 999 763 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 8 394 466 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 8 287 875 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 130 889 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 7 460 | |||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 019 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 4 391 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 67 725 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 795 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 065 596 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 28 117 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 28 117 | |||
270 | Управление по инспекции труда области | 78 474 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 73 811 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 663 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 875 797 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 4 117 519 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 117 519 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 4 117 519 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 10 758 278 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 10 740 917 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 123 265 | |||
004 | Газификация населенных пунктов | 64 051 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 4 620 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 475 800 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 5 666 773 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 282 986 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 100 000 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 023 422 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 17 361 | |||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 17 361 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 663 904,3 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 938 062 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 1 935 403 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 318 722 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 662 877 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 953 804 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 659 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 2 659 | |||
2 | Спорт | 5 337 642 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 069 822 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 45 765 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 42 767 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 437 070 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 915 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 541 305 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 267 820 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 267 820 | |||
3 | Информационное пространство | 1 077 990 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 500 000 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 500 000 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 125 843 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 47 346 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 78 497 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 452 147 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 259 419 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 192 728 | |||
4 | Туризм | 4 012 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 4 012 | |||
009 | Регулирование туристской деятельности | 4 012 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 2 306 198,3 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 143 387 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 141 187 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 200 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 879 167,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 67 993 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 825 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 421 600,3 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 379 749 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 240 671 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 164 440 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 76 231 | |||
744 | Управление информатизации внешних связей и области | 1 042 973 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере информатизации и внешних связей | 42 712 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 475 | |||
004 | Реализация услуг в сфере информатизации | 996 786 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 020 243 | |||
1 | Топливо и энергетика | 700 999 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 700 999 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 700 999 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 319 244 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 319 244 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 1 319 244 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 16 443 560 | |||
1 | Сельское хозяйство | 12 807 866 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 12 480 434 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 135 344 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 480 000 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 325 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 455 624 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 3 500 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов | 910 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 61 772 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 23 685 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 2 793 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 323 724 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 3 091 438 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 5 952 059 | |||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 18 000 | |||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 31 572 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 1 363 213 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 119 475 | |||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 308 000 | |||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 103 000 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 42 295 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 42 295 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 285 137 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 31 354 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 121 432 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 196 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) | 29 969 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) | 13 000 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 87 186 | |||
2 | Водное хозяйство | 93 964 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 93 964 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 50 000 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 43 964 | |||
3 | Лесное хозяйство | 582 118 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 582 118 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 582 118 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 2 654 775 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 180 295 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 52 571 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 9 724 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 118 000 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 474 480 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 2 474 480 | |||
6 | Земельные отношения | 64 837 | |||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 64 837 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 63 245 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 592 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 240 000 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 240 000 | |||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 240 000 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16 398 543 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16 398 543 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 16 348 922 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 91 479 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 800 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 011 600 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 15 244 043 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 49 621 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 49 621 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 25 341 727 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12 919 007 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 12 919 007 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 681 625 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 792 870 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 7 444 512 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 12 422 720 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 12 422 720 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 58 678 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 330 055 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 8 360 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 227 672 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 797 955 | |||
13 | Прочие | 11 153 586 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 754 151 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 2 501 422 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 57 771 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 24 156 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 19 000 | |||
008 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 2 144 233 | |||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 170 262 | |||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 65 000 | |||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 21 000 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 252 729 | |||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 252 729 | |||
9 | Прочие | 8 399 435 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 728 157,7 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 728 157,7 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 205 864 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 205 864 | |||
257 | Управление финансов области | 4 182 862 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 4 182 862 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 185 000 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 185 000 | |||
261 | Управление образования области | 362 612,3 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 362 612,3 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 71 616 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 71 616 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 196 607 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 65 107 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 131 500 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 426 716 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 426 716 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 40 000 | |||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 40 000 | |||
14 | Обслуживание долга | 31 449 | |||
1 | Обслуживание долга | 31 449 | |||
257 | Управление финансов области | 31 449 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 27 475 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 3 974 | |||
15 | Трансферты | 42 097 042,1 | |||
1 | Трансферты | 42 097 042,1 | |||
257 | Управление финансов области | 42 097 042,1 | |||
007 | Субвенции | 39 304 000 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 254,8 | |||
029 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения | 2 000 000 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 787 787,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 38 090 352,8 | ||||
Бюджетные кредиты | 48 203 345 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 33 150 322 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 33 150 322 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 20 636 553,7 | |||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 20 636 553,7 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 715 423,5 | |||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 6 715 423,5 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 798 344,8 | |||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 5 798 344,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 827 921 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 8 827 921 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 95 795 | |||
087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 95 795 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 732 126 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 8 732 126 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 308 990 | |||
1 | Сельское хозяйство | 3 721 229 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 3 721 229 | |||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 3 721 229 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 587 761 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 087 761 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 087 761 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 500 000 | |||
017 | Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары | 500 000 | |||
13 | Прочие | 916 112 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 916 112 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 916 112 | |||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 916 112 |
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 10 112 992,2 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 10 112 992,2 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 10 112 990 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 2,2 |
Функ. группа | Сумма, тыс. тенге | ||||
Функ. подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Н а и м е н о в а н и е | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -44 346 136,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 44 346 136,9 |
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Поступление займов | 47 943 023 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 47 943 023 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 42 122 126 | ||
2 | Договора займа | 5 820 897 |
Функ. группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функ. подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Н а и м е н о в а н и е | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 5 612 992,1 | |||
1 | Погашение займов | 5 612 992,1 | |||
257 | Управление финансов области | 5 612 992,1 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 4 500 000 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 112 990 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 2,1 |
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Н а и м е н о в а н и е | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 016 106 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 016 106 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 016 106 |