О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 284-54/2 "О бюджете поселка Белкуль на 2020-2022 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 23 октября 2020 года № 380-68/2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 28 октября 2020 года № 7760. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 1 статьи 109-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 25 декабря 2019 года № 284-54/2 "О бюджете поселка Белкуль на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7071, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2020 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2020 год в следующем объеме:

      1) доходы – 207 791,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 18 300 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 189 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 189 302,5 тысяч тенге;

      2) расходы – 429 577,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -221 786 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 221 786 тысяч тенге;

      поступления займов – 217 421,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 364,5 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХХХХVІІІ сессии Кызылординского городского маслихата Г. Жаксылыков
      Исполняющий обязанности секретаря Кызылординского городского маслихата М. Каримбаев

  Приложение к решению
  Кызылординского городского
  маслихата от 23 октября
  2020 года №380-68/2
  Приложение 1 к решению
  Кызылординского городского
  маслихата от 25 декабря
  2019 года №284-54/2

Бюджет поселка Белкол на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

207 791,5

1



Налоговые поступления

18 300,0


01


Подоходный налог

237,0



2

Индивидуальный подоходный налог

237,0


04


Hалоги на собственность

18 063,0



1

Hалоги на имущество

105,0



3

Земельный налог

8 680,0



4

Hалог на транспортные средства

9 278,0

2



Неналоговые поступления

189,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

189,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

189,0

4



Поступления трансфертов

189 302,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

189 302,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

189 302,5

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Подпрограмма


Наименование





2. Расходы

429 577,5

01




Государственные услуги общего характера

249 107,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

249 107,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

249 107,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 686,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

220 421,5

04




Образование

104 747,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

104 747,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

104 747,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

95 626,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

9 121,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 102,0


2



Социальная помощь

2 102,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 102,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 102,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 396,3


3



Благоустройство населенных пунктов

24 396,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 396,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 905,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 990,8

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 210,0


1



Деятельность в области культуры

13 059,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 059,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 059,0


2



Спорт

151,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

151,0

12




Транспорт и коммуникации

36 014,7


1



Автомобильный транспорт

36 014,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 014,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

220,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

35 794,7

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-221 786,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

221 786,0

7




Поступления займов

217 421,5

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

4 364,5


01



Остатки бюджетных средств

4 364,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

4 364,5


"2020-2022 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық маслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 284-54/2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2020 жылғы 23 қазандағы № 380-68/2 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 28 қазанда № 7760 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Кодексінің 109-1 бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2020-2022 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджет туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 284-54/2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7071 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 8 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2020-2022 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 207 791,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 18 300 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 189 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 189 302,5 мың теңге;

      2) шығындар – 429 577,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 221 786 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 221 786 мың теңге;

      қарыздар түсімдері – 217 421,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 364,5 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының кезектен тыс ХХХХХХVІІІ сессиясының төрағасы Г. Жаксылыков
      Қызылорда қалалық мәслихаты хатшысының міндетін атқарушы М. Каримбаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 23 қазаны
  №380-68/2 шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2019 жылғы 25 желтоқсандағы
  №284-54/2 шешіміне 1- қосымша

2020 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

207 791,5

1



Салықтық түсімдер

18 300,0


01


Табыс салығы 

237,0



2

Жеке табыс салығы

237,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

18 063,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

105,0



3

Жер салығы 

8 680,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

9 278,0

2



Салықтық емес түсiмдер

189,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

189,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

189,0

4



Трансферттердің түсімдері

189 302,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

189 302,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

189 302,5

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Кіші бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

429 577,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

249 107,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

249 107,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

249 107,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 686,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

220 421,5

04




Бiлiм беру

104 747,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

104 747,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

104 747,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

95 626,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

9 121,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 102,0


2



Әлеуметтiк көмек

2 102,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 102,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 102,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 396,3


3



Елді-мекендерді көркейту

24 396,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 396,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 905,5




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 990,8

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 210,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

13 059,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 059,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13 059,0


2



Спорт

151,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

151,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

151,0

12




Көлiк және коммуникация

36 014,7


1



Автомобиль көлiгi

36 014,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 014,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

220,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

35 794,7

15




Трансферттер

0,0


1



Трансферттер

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-221 786,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

221 786,0

7




Қарыздар түсімдері

217 421,5

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 364,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

4 364,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 364,5