В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2021 год в следующем объеме:
1) доходы – 208 607,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 257,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 76,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 201 274,7 тысяч тенге;
2) расходы – 212 760,7 тысяч тенге,
3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 153,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 153,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 153,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 03.12.2021 № 90-14/6 (вводится в действие с 01.01.2021).2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Косшынырау в сумме на 2021 год – 69 968 тысяч тенге, на 2022 год – 70 135 тысяч тенге, на 2023 год – 71 434 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2021 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной 73 сессии Кызылординского городского маслихата | К. Ерназаров |
Секретарь Кызылординского городского маслихата | Р. БУХАНОВА |
Приложение 1 к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 24 декабря 2020 года №425-73/8 |
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2021 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 03.12.2021 № 90-14/6 (вводится в действие с 01.01.2021).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 208 607,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7257,0 | |||
01 | Подоходный налог | 29,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 29,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7228,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 200,0 | |||
3 | Земельный налог | 302,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6726,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 76,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 76,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 76,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 201274,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 201274,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 201274,7 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 212 760,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 616,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 616,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 616,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 225,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 424,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 424,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 424,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 638,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 876,7 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1910,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 537,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22 379,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 379,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 379,0 | |||
2 | Спорт | 158,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 158,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 600,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 600,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 600,6 | |||
13 | Прочие | 128 581,4 | |||
9 | Прочие | 128 581,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 128 581,4 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 096,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 118 193,0 | |||
029 | За счет бюджета района (города областного значения) | 8292,4 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4153,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 4153,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4153,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 4153,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4153,0 | |||
01 | 4153,0 |
Приложение 2 к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 24 декабря 2020 года № 425-73/8 |
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 75 626,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 194,0 | |||
01 | Подоходный налог | 282,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 282,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 912,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 175,0 | |||
3 | Земельный налог | 314,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4423,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 297,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 79,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 79,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 218,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 218,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 70 135,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 70 135,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 70 135,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 75 626,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 632,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 632,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 632,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 632,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 078,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 078,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 078,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 22 776,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 031,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 271,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 044,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 878,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 878,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 878,0 | |||
2 | Спорт | 166,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 166,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 166,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 282,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 282,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 282,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 282,0 | |||
13 | Прочие | 3 590,0 | |||
9 | Прочие | 3 590,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 590,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 590,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 24 декабря 2020 года № 425-73/8 |
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 77 145,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 402,0 | |||
01 | Подоходный налог | 293,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 293,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5109 ,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 182,0 | |||
3 | Земельный налог | 327,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4600,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 309,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 82,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 82,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 227,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 227,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 71 434,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 71 434,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 71 434,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 77 145,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 823,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 823,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 823,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 823,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 041,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 041,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 041,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23 687,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 072,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 282,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 253,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 080,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 080,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 080,0 | |||
2 | Спорт | 173,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 173,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 173,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 294,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 294,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 294,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 294,0 | |||
13 | Прочие | 3 734,0 | |||
9 | Прочие | 3 734,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 734,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 734,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 24 декабря 2020 года № 425-73/8 |
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2021 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |