О бюджете сельского округа Косшынырау на 2021-2023 годы

Решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 425-73/8. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 29 декабря 2020 года № 7971. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2021 год в следующем объеме:

      1) доходы – 208 607,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 257,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 76,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 201 274,7 тысяч тенге;

      2) расходы – 212 760,7 тысяч тенге,

      3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 153,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 153,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 153,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 03.12.2021 № 90-14/6 (вводится в действие с 01.01.2021).

      2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Косшынырау в сумме на 2021 год – 69 968 тысяч тенге, на 2022 год – 70 135 тысяч тенге, на 2023 год – 71 434 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2021 год согласно приложению 4.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной 73 сессии Кызылординского городского маслихата К. Ерназаров
      Секретарь Кызылординского городского маслихата Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению
  Кызылординского городского маслихата
  от 24 декабря 2020 года №425-73/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2021 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 03.12.2021 № 90-14/6 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

208 607,7

1



Налоговые поступления

7257,0


01


Подоходный налог

29,0



2

Индивидуальный подоходный налог

29,0


04


Hалоги на собственность

7228,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

302,0



4

Hалог на транспортные средства

6726,0

2



Неналоговые поступления

76,0


01


Доходы от государственной собственности

76,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

76,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0,0

4



Поступления трансфертов

201274,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

201274,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

201274,7

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

212 760,7

01




Государственные услуги общего характера

39 616,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 616,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 616,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 225,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

21 424,8


3



Благоустройство населенных пунктов

21 424,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 424,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 638,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

876,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1910,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

22 537,0


1



Деятельность в области культуры

22 379,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 379,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

22 379,0


2



Спорт

158,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

158,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

158,0

12




Транспорт и коммуникации

600,6


1



Автомобильный транспорт

600,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

600,6

13




Прочие

128 581,4


9



Прочие

128 581,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128 581,4




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

2 096,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

118 193,0




029

За счет бюджета района (города областного значения)

8292,4

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-4153,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

4153,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

4153,0


01



Остатки бюджетных средств

4153,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

4153,0




01


4153,0

  Приложение 2 к решению
  Кызылординского городского маслихата
  от 24 декабря 2020 года № 425-73/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

75 626,0

1



Налоговые поступления

5 194,0


01


Подоходный налог

282,0



2

Индивидуальный подоходный налог

282,0


04


Hалоги на собственность

4 912,0



1

Hалоги на имущество

175,0



3

Земельный налог

314,0



4

Hалог на транспортные средства

4423,0

2



Неналоговые поступления

297,0


01


Доходы от государственной собственности

79,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

79,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

218,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

218,0

4



Поступления трансфертов

70 135,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

70 135,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

70 135,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

75 626,0

01




Государственные услуги общего характера

27 632,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 632,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 632,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 632,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 078,0


3



Благоустройство населенных пунктов

24 078,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 078,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

22 776,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 031,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

271,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 044,0


1



Деятельность в области культуры

19 878,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 878,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 878,0


2



Спорт

166,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

166,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

166,0

12




Транспорт и коммуникации

282,0


1



Автомобильный транспорт

282,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

282,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

282,0

13




Прочие

3 590,0


9



Прочие

3 590,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 590,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

3 590,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01



Остатки бюджетных средств

0,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению
  Кызылординского городского маслихата
  от 24 декабря 2020 года № 425-73/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

77 145,0

1



Налоговые поступления

5 402,0


01


Подоходный налог

293,0



2

Индивидуальный подоходный налог

293,0


04


Hалоги на собственность

5109 ,0



1

Hалоги на имущество

182,0



3

Земельный налог

327,0



4

Hалог на транспортные средства

4600,0

2



Неналоговые поступления

309,0


01


Доходы от государственной собственности

82,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

82,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

227,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

227,0

4



Поступления трансфертов

71 434,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

71 434,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

71 434,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

77 145,0

01




Государственные услуги общего характера

27 823,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 823,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 823,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 823,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

25 041,0


3



Благоустройство населенных пунктов

25 041,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 041,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

23 687,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 072,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

282,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 253,0


1



Деятельность в области культуры

20 080,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 080,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20 080,0


2



Спорт

173,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

173,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

173,0

12




Транспорт и коммуникации

294,0


1



Автомобильный транспорт

294,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

294,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

294,0

13




Прочие

3 734,0


9



Прочие

3 734,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 734,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

3 734,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01



Остатки бюджетных средств

0,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4 к решению
  Кызылординского городского маслихата
  от 24 декабря 2020 года № 425-73/8

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2021 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь


2021-2023 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 425-73/8 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 29 желтоқсанда № 7971 болып тіркелді. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2021-2023 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 208 607,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7257,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 76,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері –201 274,7 мың теңге;

      2) шығындар – 212 760,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4153,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 4153,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0.

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4153,0 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 03.12.2021 № 90-14/6 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен Қосшыңырау ауылдық округі бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2021 жылға – 69 968 мың теңге, 2022 жылға – 70 135 мың теңге, 2023 жылға – 71 434 мың теңге сомасында бекітілсін.

      3. 2021 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округі бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының кезектен тыс 73-сессиясының төрағасы К. Ерназаров
      Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы Р. БУХАНОВА

  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 24 желтоқсандағы №425-73/8
  шешіміне 1- қосымша

2021 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 03.12.2021 № 90-14/6 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

208 607,7

1



Салықтық түсiмдер

7257,0


01


Табыс салығы

29,0



2

Жеке табыс салығы

29,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7228,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

200,0



3

Жер салығы

302,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6726,0

2



Салықтық емес түсiмдер

76,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

76,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

76,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

201 274,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

201 274,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

201 274,7

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Кіші бағдарлама



Атауы







2. Шығындар

212 760,7

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 616,9


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 616,9



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 616,9




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 225,2

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 424,8


3




Елді-мекендерді көркейту

21 424,8



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 424,8




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 638,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

876,7




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1910,1

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

22 537,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

22 379,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 379,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

22 379,0


2




Спорт

158,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

158,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

158,0

12





Көлiк және коммуникация

600,6


1




Автомобиль көлiгi

600,6



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600,6




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




045


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

600,6

13





Басқалар

128 581,4


9




Басқалар

128 581,4



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

128 581,4




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 096,0




057


"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

118 193,0




029


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен

8292,4

15





Трансферттер

0,0


1




Трансферттер

0,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 153,0






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 153,0

7





Қарыздар түсімдері

0,0

16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 153,0


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

4 153,0



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 153,0




01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 153,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 425-73/8
  шешіміне 2-қосымша

2022 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

75 626,0

1



Салықтық түсiмдер

5 194,0


01


Табыс салығы

282,0



2

Жеке табыс салығы

282,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 912,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

175,0



3

Жер салығы

314,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4423,0

2



Салықтық емес түсiмдер

297,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

79,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

79,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

218,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

218,0

4



Трансферттердің түсімдері

70 135,0


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

70 135,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

70 135,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Кіші бағдарлама



Атауы







2. Шығындар

75 626,0

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 632,0


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 632,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 632,0




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 632,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 078,0


3




Елді-мекендерді көркейту

24 078,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 078,0




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

22 776,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 031,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

271,0

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

20 044,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

19 878,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 878,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

19 878,0


2




Спорт

166,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

166,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

166,0

12





Көлiк және коммуникация

282,0


1




Автомобиль көлiгi

282,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

282,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

282,0

13





Басқалар

3 590,0


9




Басқалар

3 590,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 590,0




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 590,0

15





Трансферттер

0,0


1




Трансферттер

0,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7





Қарыздар түсімдері

0,0

16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0




01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 425-73/8
  шешіміне 3-қосымша

2023 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

77 145,0

1



Салықтық түсiмдер

5 402,0


01


Табыс салығы

293,0



2

Жеке табыс салығы

293,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

5109 ,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

182,0



3

Жер салығы

327,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4600,0

2



Салықтық емес түсiмдер

309,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

82,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

82,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

227,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

227,0

4



Трансферттердің түсімдері

71 434,0


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

71 434,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

71 434,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Кіші бағдарлама



Атауы







2. Шығындар

77 145,0

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 823,0


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 823,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 823,0




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 823,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

25 041,0


3




Елді-мекендерді көркейту

25 041,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 041,0




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

23 687,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 072,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

282,0

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

20 253,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

20 080,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 080,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

20 080,0


2




Спорт

173,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

173,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

173,0

12





Көлiк және коммуникация

294,0


1




Автомобиль көлiгi

294,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

294,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

294,0

13





Басқалар

3 734,0


9




Басқалар

3 734,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 734,0




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 734,0

15





Трансферттер

0,0


1




Трансферттер

0,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7





Қарыздар түсімдері

0,0

16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0




01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 425-73/8
  шешіміне 4-қосымша

2021 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округ бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Атауы

Денсаулық сақтау

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру