В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, в том числе на 2021 год в следующем объеме:
1) доходы – 89 433,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 551,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 298 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 68 584,0 тысяч тенге;
2) расходы – 112 914,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -23 418,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 23 418,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0.
используемые остатки бюджетных средств – 23 418,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Кызылординского городского маслихата Кызылординской области от 03.12.2021 № 88-14/4 (вводится в действие с 01.01.2021).2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Аксуат в сумме на 2021 год – 63 269 тысяч тенге, на 2022 год– 62 561 тысяч тенге, на 2023 год – 63 427 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Аксуат на 2021 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной 73 сессии Кызылординского городского маслихата |
К. Ерназаров |
Секретарь Кызылординского городского маслихата |
Р. БУХАНОВА |
Приложение 1 к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 24 декабря 2020 года № 421-73/4 |
Бюджет сельского округа Аксуат на 2021 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата Кызылординской области от 03.12.2021 № 88-14/4 (вводится в действие с 01.01.2021).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Доходы | 89 433,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 20 551,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 518,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 518,0 | ||||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 518,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 20 033,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 620,0 | ||||
02 | Налог на имущество физических лиц | 620,0 | ||||
3 | Земельный налог | 1000,0 | ||||
02 | Земельный налог | 1000,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 413,0 | ||||
02 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 18 413,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 298,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 298,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 298,0 | ||||
70 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа. | 298,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 68 584,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 584,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 584,0 | ||||
01 | Целевые текущие трансферты | 7165,0 | ||||
03 | Субвенции из бюджета районов (города областного значения) | 61 419,0 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 112 914,4 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 568,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 568,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 568,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 007,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 30 923,0 | ||||
028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 4084,0 | ||||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 2 561,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 2 561,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 55,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 55,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 55,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 55,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 755,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 3 755,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 755,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 755,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 450,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 2 074,0 | ||||
032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики казахстан | 1 231,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 932,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 932,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 932,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 575,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 8 575,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 798,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 798,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 559,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 1 559,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 27 357,3 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 27 198,3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 198,3 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 27 198,3 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 400,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 25 798,3 | ||||
2 | Спорт | 159,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 159,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 159,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 159,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 351,7 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 21 351,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 351,7 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 331,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 331,0 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21 020,7 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 21 020,7 | ||||
13 | Прочие | 7 385,5 | ||||
9 | Прочие | 7 385,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 385,5 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 238,2 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 3 238,2 | ||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 4 147,3 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 4 147,3 | ||||
15 | Трансферты | 4509,9 | ||||
1 | Трансферты | 4509,9 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4509,9 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4509,9 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -23 481,4 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 23 481,4 | |||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 23 481,4 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 23 481,4 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 23 481,4 |
Приложение 2 к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 24 декабря 2020 года № 421-73/4 |
Бюджет сельского округа Аксуат на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. Доходы | 74 884,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 12 013,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 3 822,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 822,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 8 191 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 240,0 | |||||
3 | Земельный налог | 1 147,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 804,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 310,0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 310,0 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 310,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 62 561,0 | |||||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 561,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 561,0 | |||||
Функциональная группа | |||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Подпрограмма | |||||||
Наименование | |||||||
2. Затраты | 74 884,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 280,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 280,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 280,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 280,0 | |||||
05 | Здравоохранение | 57,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 57,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57,0 | |||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 57,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 081,0 | |||||
2 | Социальная помощь | 2 081,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 081,0 | |||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 081,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 667,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 667,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 667,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 337,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 937,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 393,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 411,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 23 245,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 245,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 245,0 | |||||
2 | Спорт | 166,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 166,0 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 166,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 347,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 347,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 347,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 347,0 | |||||
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||||||
13 | Прочие | 5 041,0 | |||||
9 | Прочие | 5 041,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 041,0 | |||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 5 041,0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||||
1 | Трансферты | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 24 декабря 2020 года № 421-73/4 |
Бюджет сельского округа Аксуат на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 76 243,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 494,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 975,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 975,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 519,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 250,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 193,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 076,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 322,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 322,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 322,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 63 427,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63 427,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63 427,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 76 243,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 482,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 482,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 482,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 482,0 | |||
05 | Здравоохранение | 60,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 60,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 60,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 086,0 | |||
2 | Социальная помощь | 2 086,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 086,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 086,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 374,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 374,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 374,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 910,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 975,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 489,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 637,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 23 464,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 464,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 464,0 | |||
2 | Спорт | 173,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 173,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 173,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 61,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 61,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 61,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 61,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
13 | Прочие | 5 243,0 | |||
9 | Прочие | 5 243,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 243,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 5 243,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 24 декабря 2020 года № 421-73/4 |
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Аксуат на 2021 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |