Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. "2021-2023 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджет туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 421-73/4 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7979 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2021-2023 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті 1, 2-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 89 433,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 20 551,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 298,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 68 584,0 мың теңге;
2) шығындар – 112 914,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -23 418,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 23 418,4 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0.
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 23 418,4 мың теңге.".
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.
Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы | И. Құттықожаев |
Қызылорда қалалық мәслихатының | |
2021 жылғы 3 желтоқсандағы | |
№ 88-14/4 шешіміне қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының | |
2020 жылғы 24 желтоқсандағы | |
№ 421-73/4 шешіміне 1-қосымша |
2021 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Ерекшелігі | ||||||
Атауы | ||||||
1. Кірістер | 89 433,0 | |||||
1 | Салықтық түсiмдер | 20 551,0 | ||||
01 | Табыс салығы | 518,0 | ||||
2 | Жеке табыссалығы | 518,0 | ||||
02 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 518,0 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 20 033,0 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 620,0 | ||||
02 | Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық | 620,0 | ||||
3 | Жер салығы | 1000,0 | ||||
02 | Жер салығы | 1000,0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 18 413,0 | ||||
02 | Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 18 413,0 | ||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 298,0 | ||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 298,0 | ||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар | 298,0 | ||||
70 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімдері салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар. | 298,0 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 68 584,0 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 68 584,0 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 68 584,0 | ||||
01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 7165,0 | ||||
03 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен субвенциялар | 61 419,0 | ||||
Функционалдық топ | ||||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
2. Шығындар | 112 914,4 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 568,0 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37 568,0 | ||||
124 |
Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің | 37 568,0 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 007,0 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 30 923,0 | ||||
028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 4084,0 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығындары | 2 561,0 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 561,0 | ||||
05 | Денсаулық сақтау | 55,0 | ||||
9 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 55,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55,0 | ||||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 55,0 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 55,0 | ||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 755,0 | ||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 3 755,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 755,0 | ||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 755,0 | ||||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 450,0 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2074,0 | ||||
032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 1231,0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 932,0 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 932,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 932,0 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 575,0 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 8 575,0 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 798,0 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 798,0 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 559,0 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 559,0 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 27 357,3 | ||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 27 198,3 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 198,3 | ||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 27 198,3 | ||||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 1 400,0 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 25 798,3 | ||||
2 | Спорт | 159,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 159,0 | ||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 159,0 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 159,0 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 21 351,7 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 21 351,7 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 351,7 | ||||
013 |
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз | 331,0 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 331,0 | ||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 21 020,7 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 21 020,7 | ||||
13 | Басқалар | 7 385,5 | ||||
9 | Басқалар | 7 385,5 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 385,5 | ||||
040 |
Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу | 3 238,2 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 238,2 | ||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 4 147,3 | ||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 4 147,3 | ||||
15 | Трансферттер | 4509,9 | ||||
1 | Трансферттер | 4509,9 | ||||
124 | Трансферттер | 4509,9 | ||||
048 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4509,9 | ||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
4. Қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -23 481,4 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитінпайдалану) | 23 481,4 | |||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 23 481,4 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 23 481,4 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 23 481,4 | ||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 23 481,4 |