В соответствии со статьей 109-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан" Аральский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Аральского районного маслихата от 26 декабря 2019 года № 316 "О бюджете сельского округа Сазды на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 7132, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 13 января 2020 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Сазды на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 66 099,6 тысяч тенге;
налоговые поступления – 703 тысяч тенге;
Неналоговые поступления – 40,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 65 356 тысяч тенге, из них субвенции – 61 949 тысяч тенге;
2) затраты – 66 099,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель сессии Аральского районного маслихата | Т. Бисембаев |
Секретарь Аральского районного маслихата | Д. Мадинов |
Приложение к решению | |
Аральского районного маслихата | |
от 30 сентября 2020 года № 405 | |
Приложение 1 к решению | |
Аральского районного маслихата | |
от "26" декабря 2019 года № 316 |
Бюджет сельского округа Сазды на 2020 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 66 099,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 703 | ||
01 | Подоходный налог | 11 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 | ||
04 | Hалоги на собственность | 692 | ||
1 | Hалоги на имущество | 6 | ||
3 | Земельный налог | 16 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 670 | ||
2 | Неналоговые поступления | 40,6 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 40,6 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 40,6 | ||
4 | Поступления трансфертов | 65 356 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 356 | ||
3 | Трансферты из бюджета района (города областного значения) | 65 356 | ||
Функциональная группа |
Сумма на | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. Затраты | 66 099,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 16 982,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 982,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 957,6 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 25 | ||
04 | Образование | 37 610 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 610 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 37 610 | ||
05 | Здравоохранение | 75 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 75 | ||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 75 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 082 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 082 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 180 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 221 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 681 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 350 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 350 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 350 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0 |