В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 24 апреля 2020 года №35/424 "О внесении изменений и дополнений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4200), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 24 декабря 2019 года №29/321 "О бюджете города Актау на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4093, опубликовано 8 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить городской бюджет на 2020-2022 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 435 784,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 24 985 862,3 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 98 788,4 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 685 537,8 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 14 665 596,0 тысяч тенге;
2) затраты – 41 058 213,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 14 991 208,7 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 14 992 127,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 918,3 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 15 613 637,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 613 637,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 14 992 127,0 тысяч тенге;
погашение займов – 926,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 622 436,8 тысяч тенге.";
в пункте 2:
абзац второй изложить в новой редакции следующего содержания:
"индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 21,6 процентов;";
абзац пятый изложить в новой редакции следующего содержания:
"социальный налог – 21,6 процентов.";
в пункте 3:
абзац первый изложить в новой редакции следующего содержания:
"457 824 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;";
абзацы шестой, седьмой исключить;
пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
"5.Утвердить резерв акимата города в сумме 25 000 тысяч тенге";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата − Д.Телегенова) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2020 года.
Осуществляющий полномочия председателя сессии, | |
секретарь Актауского городского маслихата | С. Закенов |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 5 мая 2020 года №31/353 | |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 24 декабря 2019 года №29/321 |
Бюджет города Актау на 2020 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1. Доходы | 40 435 784,5 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 24 985 862,3 | ||||||
01 | Подоходный налог | 13 360 306,3 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 5 420 337,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 939 969,3 | ||||||
03 | Социальный налог | 5 187 713,0 | ||||||
1 | Социальный налог | 5 187 713,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 4 469 805,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 174 367,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 310 553,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 984 885,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 876 690,6 | ||||||
2 | Акцизы | 137 823,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 320 046,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 408 074,0 | ||||||
5 | Налог на игорный бизнес | 10 747,6 | ||||||
07 | Прочие налоги | 476,6 | ||||||
1 | Прочие налоги | 476,6 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 090 870,8 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 1 090 870,8 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 98 788,4 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 40 711,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 40 711,0 | ||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 146,0 | ||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 146,0 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20,3 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20,3 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 602,7 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 3 602,7 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 54 308,4 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 54 308,4 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 685 537,8 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 224 444,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 224 444,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 461 093,8 | ||||||
1 | Продажа земли | 392 086,5 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 69 007,3 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 14 665 596,0 | ||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1,0 | ||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 665 595,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 14 665 595,0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
2. ЗАТРАТЫ | 41 058 213,6 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 323 491,0 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 23 302,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 23 302,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 184 043,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 178 819,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 224,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 52 416,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 37 799,0 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 7 607,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 7 010,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 30 999,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 29 999,0 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 32 731,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 32 731,0 | ||||||
02 | Оборона | 37 226,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 37 226,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 37 226,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 88 050,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 57 919,0 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 57 919,0 | ||||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 30 131,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 30 131,0 | ||||||
04 | Образование | 20 299 738,5 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 18 750 077,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 59 828,0 | ||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 12 228 071,0 | ||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 534 984,0 | ||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 625 072,0 | ||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 3 100,0 | ||||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 657 514,0 | ||||||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||||||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 50 744,0 | ||||||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 988,0 | ||||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 549 158,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 39 118,5 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 168 950,0 | ||||||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 168 950,0 | ||||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 380 711,0 | ||||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 380 711,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 262 527,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 191 291,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 88 824,0 | ||||||
002 | Программа занятости | 338 765,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 870 103,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 83 412,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 142 226,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 21 300,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 000,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 224 665,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 362 544,0 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 56 452,0 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 236,0 | ||||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 1 236,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 70 000,0 | ||||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 70 000,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 234 877,2 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 495 790,8 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 083 170,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 347 763,8 | ||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 31 745,0 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 032 778,0 | ||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 334,0 | ||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 23 742,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 23 742,0 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 3 715 344,4 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 67 514,4 | ||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 796 558,0 | ||||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 237 466,5 | ||||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 10 500,0 | ||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 503 305,5 | ||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 100 000,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 643 034,2 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 427 311,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 18 619,0 | ||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 309 284,5 | ||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 60 444,0 | ||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 6 964,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 32 000,0 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 142 291,2 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 43 469,0 | ||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 9 311,2 | ||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 89 511,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 17 387,2 | ||||||
008 | Развитие объектов спорта | 7 387,2 | ||||||
011 | Развитие объектов культуры | 10 000,0 | ||||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 56 044,3 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 40 914,0 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 10 851,7 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4 278,6 | ||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 155 138,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 155 138,0 | ||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 287 847,0 | ||||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 867 291,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 98 063,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 214,3 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1 214,3 | ||||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 49 631,7 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 20 668,7 | ||||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 5 954,0 | ||||||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 23 009,0 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 47 217,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 42 127,0 | ||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 5 000,0 | ||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 90,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 222 418,8 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 56 737,8 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 56 737,8 | ||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 165 681,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 42 921,0 | ||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 122 760,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 223 268,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 223 268,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 38 488,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 431 366,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 753 414,0 | ||||||
13 | Прочие | 35 000,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 25 000,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 25 000,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 5 000,0 | ||||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 5 000,0 | ||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 5 000,0 | ||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 5 000,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 12 051,4 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 12 051,4 | ||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 12 051,4 | ||||||
15 | Трансферты | 423 330,5 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 423 330,5 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 196,5 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 84 860,0 | ||||||
038 | Субвенции | 332 274,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 14 991 208,7 | |||||||
Бюджетные кредиты | 14 992 127,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 116 606,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 116 606,0 | ||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 116 606,0 | ||||||
04 | Образование | 1 741 058,0 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 241 058,0 | ||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 10 722,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 230 336,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 500 000,0 | ||||||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 500 000,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 283 676,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8 185 878,0 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6 838 037,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 497 859,0 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 849 982,0 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 4 097 798,0 | ||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 097 798,0 | ||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 535 060,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 535 060,0 | ||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 535 060,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 977,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3 977,0 | ||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 3 977,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 311 750,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 311 750,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 311 750,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 918,3 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 918,3 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 918,3 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 918,3 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -15 613 637,8 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 15 613 637,8 | |||||||
7 | Поступление займов | 14 992 127,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 14 992 127,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 14 992 127,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 926,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 926,0 | ||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 926,0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 622 436,8 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 622 436,8 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 622 436,8 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 622 436,8 |
Приложение 2 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 5 мая 2020 года №31/353 | |
Приложение 4 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 24 декабря 2019 года №29/321 |
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период за 2020-2022 годов
Наименование | 2020 | 2021 | 2022 |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 332 274 | 126 866 | 128 167 |
Село Умирзак | 332 274 | 126 866 | 128 167 |