В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 32/395 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4068, опубликовано 26 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить областной бюджет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 144 112 702,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 62 492 588,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 5 187 341,2 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 23 000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 76 409 772,0 тысяч тенге;
2) затраты – 142 723 184,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 27 712 518,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 28 726 430,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 013 911,5 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 841 440,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 841 440,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -27 164 441,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 27 164 441,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 31 355 029,0 тысяч тенге;
погашение займов – 4 254 642,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 64 054,3 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"2. Установить на 2020 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 0 процента;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 50 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 55,9 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 21,6 процентов;
городу Жанаозен – 53,8 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 100 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 36,5 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 100 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
5) социальный налог:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 55,9 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 21,6 процентов;
городу Жанаозен –53,7 процентов.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"3. Предусмотреть в областном бюджете на 2020 год объемы бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты, в сумме 12 338 936,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 5 389 855,0 тысяч тенге;
Мангистаускому району – 522 991,0 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 6 426 090,0 тысяч тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"5. Предусмотреть в областном бюджете на 2020 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты районов в сумме 5 554 494,3 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 644 462,0 тысяч тенге;
Мангистаускому району – 1 290 909,0 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 2 468 701,3 тысяч тенге;
Тупкараганскому району – 1 150 422,0 тысяч тенге.".
Указанное решение дополнить п. 5-1 следующего содержания:
"5-1. Предусмотреть в областном бюджете на 2020 год объемы целевых трансфертов из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства в сумме 1 543 853,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 178 882,4 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 764 231,5 тысяч тенге;
Тупкараганскому району – 600 739,4 тысяч тенге.".
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Мангистауского областного маслихата по вопросам экономики и бюджета.
3. Государственному учреждению "Аппарат Мангистауского областного маслихата" (руководитель аппарата Дауылбаев А.К.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии | Ж. Дарменов |
Секретарь Мангистауского областного маслихата | Н. Тумышев |
Приложение | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 24 апреля 2020 года | |
№ 35/424 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 12 декабря 2019 года | |
№ 32/395 |
Областной бюджет на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. Доходы | 144 112 702,0 | |||
1 | Hалоговые поступления | 62 492 588,8 | ||
01 | Подоходный налог | 34 768 216,2 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 5 580 339,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 29 187 877,2 | ||
03 | Социальный налог | 25 871 512,6 | ||
1 | Социальный налог | 25 871 512,6 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 844 161,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 033 261,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 810 900,0 | ||
07 | Прочие налоги | 8 699,0 | ||
1 | Прочие налоги | 8 699,0 | ||
2 | Hеналоговые поступления | 5 187 341,2 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 81 017,8 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 13 741,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 2 500,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 48 960,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 1 600,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 14 216,8 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 263 516,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 263 516,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 842 807,4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 842 807,4 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 23 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 23 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 23 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 76 409 772,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 4 338 801,0 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 4 338 801,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 070 971,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 72 070 971,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. Затраты | 142 723 184,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 499 605,8 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 39 615,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 39 615,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 125 660,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 994 745,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 35 034,0 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 590,0 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 4 000,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 83 291,0 | ||
257 | Управление финансов области | 163 323,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 140 487,0 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 22 836,9 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 307 690,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 302 190,1 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 5 500,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 111 222,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 60 138,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 200,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 48 884,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 107 842,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 107 842,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 598 999,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 598 999,0 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 45 253,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 45 253,0 | ||
02 | Оборона | 561 964,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 91 889,0 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 6 929,0 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 74 778,0 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 10 182,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 93 164,0 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 88 964,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 4 200,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 376 911,0 | ||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 376 911,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 7 730 784,8 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 7 668 140,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 6 671 097,7 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 678,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 994 365,1 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 62 644,0 | ||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 4 500,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 58 144,0 | ||
04 | Образование | 35 943 297,7 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 210 195,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 8 532,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 201 663,0 | ||
261 | Управление образования области | 32 601 841,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 150 571,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 532 360,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 53 562,3 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 867 259,5 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 237 792,7 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 612 041,0 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 180 733,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 099,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 7 085 662,0 | ||
029 | Методическая работа | 388 790,1 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 551 450,6 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 588 313,5 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 720 055,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 17 631 152,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 951 831,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 951 831,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 179 430,0 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 179 430,0 | ||
05 | Здравоохранение | 4 978 155,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 4 774 737,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 146 759,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 62 948,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 157 389,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 115 007,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 88 848,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 36 505,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 168 750,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 43 217,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 385 024,0 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 44 637,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 297 957,0 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 660,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга | 227 036,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 203 418,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 203 418,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 791 998,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 7 421 108,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 160 803,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 240 114,0 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 690 264,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 395 727,0 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 80 897,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 371 784,0 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 48 500,0 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 13 628,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 20 664,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 500,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 394 227,0 | ||
261 | Управление образования области | 249 067,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 183 855,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 65 212,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 29 390,0 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 29 390,0 | ||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 92 433,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 92 433,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 862 425,3 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 11 138,0 | ||
043 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 11 138,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 11 824 028,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 99 908,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 320 000,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 29 208,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 334 045,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 71 876,3 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 9 968 991,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 27 259,0 | ||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 27 259,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 210 218,9 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 894 457,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 259 328,3 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 57 430,0 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 577 699,3 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 190 190,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 51 277,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 45 143,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 073 682,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 800,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 18 288,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 152 642,0 | ||
027 | Развитие объектов культуры | 152 642,0 | ||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 1 919 649,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 106 226,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 186,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 128 805,0 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 522 453,3 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 632 240,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 100 177,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 174 862,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 253 700,0 | ||
757 | Управление инвестиций и развития туризма области | 53 280,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 53 280,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 505 171,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 505 171,0 | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 74 445,0 | ||
071 | Развитие газотранспортной системы | 1 430 726,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 263 854,0 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 108 217,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 53 552,0 | ||
003 | Регулирование земельных отношений | 54 665,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 773 035,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 64 828,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 112 695,0 | ||
006 | Охрана животного мира | 176 355,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 279 551,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 39 606,0 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 100 000,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 209 395,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 103 779,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 15 000,0 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 20 000,0 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 10 000,0 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 435 600,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 500,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 17 830,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 1 127 273,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 35 920,0 | ||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 10 000,0 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 127 850,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 202 643,0 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 10 000,0 | ||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 30 000,0 | ||
071 | Обучение предпринимательству в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 60 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 21 464,0 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 21 464,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 46 632,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 43 823,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 672,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 100,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 037,0 | ||
749 | Управление градостроительного и земельного контроля области | 105 111,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и контроля за использованием и охраной земель | 99 640,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 471,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 6 407 428,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 407 428,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 97 315,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 556 800,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 5 753 313,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 643 983,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 15 643 983,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 59 365,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 9 085 311,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 312 105,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 397 453,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 865 153,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 163 198,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 761 398,0 | ||
13 | Прочие | 11 297 212,7 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 368 107,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 368 107,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 11 000,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 11 000,0 | ||
257 | Управление финансов области | 3 180 682,1 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 3 180 682,1 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 35 517,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 35 517,0 | ||
261 | Управление образования области | 494 724,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 494 724,0 | ||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 5 445 864,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 67 544,0 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 4 480 029,0 | ||
007 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 687 291,6 | ||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 140 000,0 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 50 000,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 21 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 300 826,0 | ||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 15 396,0 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 910 156,0 | ||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 375 274,0 | ||
757 | Управление инвестиций и развития туризма области | 460 492,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития инвестиций и туризма области | 190 492,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 270 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 13 568,2 | ||
257 | Управление финансов области | 13 568,2 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 11 857,3 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 1 710,9 | ||
15 | Трансферты | 26 013 518,4 | ||
257 | Управление финансов области | 26 013 518,4 | ||
006 | Бюджетные изъятия | 8 213 586,0 | ||
007 | Субвенции | 12 338 936,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 66 118,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 446 204,0 | ||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 1 543 853,3 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 404 821,1 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. Чистое бюджетное кредитование | 27 712 518,5 | |||
Бюджетные кредиты | 28 726 430,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 18 071 401,0 | ||
261 | Управление образования области | 1 392 253,0 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 1 392 253,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 095 318,0 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 2 095 318,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 13 041 750,0 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 13 041 750,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 542 080,0 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 1 542 080,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 838 037,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 000 000,0 | ||
048 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения | 1 000 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 838 037,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 6 838 037,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 116 992,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 202 396,0 | ||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 202 396,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 914 596,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 914 596,0 | ||
13 | Прочие | 700 000,0 | ||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 700 000,0 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 700 000,0 | ||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 013 911,5 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 013 911,5 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 013 911,5 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 841 440,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 841 440,0 | |||
13 | Прочие | 841 440,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 105 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 105 000,0 | ||
257 | Управление финансов области | 4 900,0 | ||
005 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 4 900,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 666 540,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 666 540,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 65 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 65 000,0 | ||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | ||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -27 164 441,3 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 27 164 441,3 | |||
7 | Поступления займов | 31 355 029,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 31 355 029,0 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 28 538 037,0 | ||
2 | Договоры займа | 2 816 992,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | Погашение займов | 4 254 642,0 | ||
257 | Управление финансов области | 4 254 642,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 3 175 608,0 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 079 034,0 | ||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 64 054,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 64 054,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 64 054,3 |
Примечание:
расшифровка аббревиатуры:
СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита.