В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тупкараганского районного маслихата от 15 сентября 2020 года № 47/351 "О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 31 декабря 2019 года № 37/295 "О районном бюджете на 2020 - 2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4290), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 13 января 2020 года № 38/298 "О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4112, опубликовано 22 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2020 - 2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 100 284,7 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 168 174,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 4 158,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 1 927 952,7 тысячи тенге;
2) затраты - 2 139 576,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 39 292,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - 39 292,1 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 39 292,1 тысячи тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13 и 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (главный спецалист – юрист Ә.Нәдірқожақызы) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, размещение на интернет-ресурсе Тупкараганского районного маслихата.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии Озгамбаев К.).
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии | А.Набиев |
Секретарь Тупкараганского районного маслихата | А.Досанова |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 2 октября 2020 года | |
№ 48/354 | |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 13 января 2020 года | |
№ 38/298 |
Бюджет села Акшукур на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 555 154,3 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 55 007,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 19 767,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 767,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 35 230,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 430,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 1 400,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 33 400,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 414,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 414,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 414,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 499 733,3 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 499 733,3 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 499 733,3 | ||||||
Функцио нальная группа | Администра тор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 564 093,3 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 565,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 565,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 427,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 138,0 | ||||||
04 | Образование | 311 845,3 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 311 845,3 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 283 855,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 27 990,3 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 067,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 067,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 067,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 148 288,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 148 288,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 106 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 290,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 998,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 34 401,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 401,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 34 401,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 22 927,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 927,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 22 927,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 8 939,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 939,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 939,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 939,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 8 939,0 |
Приложение 2 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 2 октября 2020 года | |
№ 48/354 | |
Приложение 4 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 13 января 2020 года | |
№ 38/298 |
Бюджет села Баутино на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1. Доходы | 223 571,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 19 631,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6 129,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 129,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 487,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 236,0 | |||
3 | Земельный налог | 4 703,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 548,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 15,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 414,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 414,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 414,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 203 526,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 203 526,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 203 526,7 | |||
Функцио нальная группа | Администра тор бюджетных программ | Прог рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
2. Затраты | 230 878,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 119,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 119,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 919,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 200,0 | |||
04 | Образование | 147 296,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147 296,3 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 138 966,6 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 8 329,7 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 871,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 871,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 871,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43 223,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 223,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17 050,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 173,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000,0 | |||
15 | Трансферты | 68,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 68,7 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит(профицит) бюджета | - 7 306,3 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета | 7 306,3 | ||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
16 | Погашение займов | 0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 306,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 306,3 | |||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 7 306,3 |
Приложение 3 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 2 октября 2020 года | |
№ 48/354 | |
Приложение 7 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 13 января 2020 года | |
№ 38/298 |
Бюджет села Кызылозен на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1. Доходы | 98 342,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 638,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 100,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 100,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 533,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 33,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 000,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 500,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 414,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 414,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 414,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 95 290,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 290,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 95 290,0 | |||
Функцио нальная группа | Администра тор бюджетных программ | Прог рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
2. Затраты | 98 342,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 700,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 700,0 | |||
04 | Образование | 28 548,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 548,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 28 548,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 811,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 811,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 811,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 376,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 376,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 250,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 126,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 907,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 907,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 907,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
16 | Погашение займов | 0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 2 октября 2020 года | |
№ 48/354 | |
Приложение 10 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 13 января 2020 года | |
№ 38/298 |
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 390 402,9 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 14 893,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 6 727,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 727,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 8 156,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 586,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 1 200,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 370,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 671,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 414,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 414,0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 257,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 257,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 373 838,9 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 373 838,9 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 373 838,9 | ||||||
Функцио нальная группа | Администра тор бюджетных программ | Прог рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 399 021,3 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 564,4 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 564,4 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 520,4 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 044,0 | ||||||
04 | Образование | 162 392,9 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 162 392,9 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 156 435,9 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 5 957,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 179,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 179,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 179,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 189 026,6 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 189 026,6 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 164 601,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 333,6 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 092,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 51,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне |
| ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 805,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 805,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 805,0 | ||||||
15 | Трансферты | 2,4 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,4 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,4 | ||||||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 8 618,4 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 618,4 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 618,4 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 618,4 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 8 618,4 |
Приложение 5 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 2 октября 2020 года | |
№ 48/354 | |
Приложение 13 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 13 января 2020 года | |
№ 38/298 |
Бюджет села Таушык на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 202 437,2 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 10 935,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 550,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 550,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 9 380,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 40,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 140,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 200,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 414,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 414,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 414,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 191 088,2 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 191 088,2 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 191 088,2 | ||||||
Функцио нальная группа | Администра тор бюджетных программ | Прог рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 206 749,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 998,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 998,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 998,0 | ||||||
04 | Образование | 132 436,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 132 436,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 132 436,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 600,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 600,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 600,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 000,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 000,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 000,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 815,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 815,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 815,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 900,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 900,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 900,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 4 311,8 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 311,8 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 311,8 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 311,8 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 4 311,8 |
Приложение 6 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 2 октября 2020 года | |
№ 48/354 | |
Приложение 16 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 13 января 2020 года | |
№ 38/298 |
Бюджет города Форт-Шевченко на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 630 376,6 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 65 070,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 15 669,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 669,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 49 356,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 356,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 27 500,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 500,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 45,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 45,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 831,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 831,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 831,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 564 475,6 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 564 475,6 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 564 475,6 | ||||||
Функцио нальная группа | Администра тор бюджетных программ | Прог рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 640 493,2 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 927,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 927,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 31 927,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7 840,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 160,0 | ||||||
04 | Образование | 275 618,7 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 275 618,7 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 270 145,7 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 5 473,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 025,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 025,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 025,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 148 121,8 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 148 121,8 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 85 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 38 467,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 654,8 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 173 796,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 173 796,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 553,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 170 243,0 | ||||||
15 | Трансферты | 4,7 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4,7 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4,7 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -10 116,6 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 116,6 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10 116,6 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 10 116,6 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 10 116,6 |