О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 13 января 2020 года № 38/298 " О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2020 - 2022 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 10 декабря 2020 года № 50/368. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 14 декабря 2020 года № 4371

      В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тупкараганского районного маслихата от 30 ноября 2020 года № 49/361 "О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 31 декабря 2019 года № 37/295 "О районном бюджете на 2020 - 2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4351), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 13 января 2020 года № 38/298 "О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4112, опубликовано 22 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2020 - 2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 120 569,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 152 513,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 949,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 1 965 107,3 тысяч тенге;

      2) затраты - 2 159 862,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 39 292,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - 39 292,1 тысячи тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов - 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 39 292,1 тысячи тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13 и 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (главный спецалист – юрист Ә.Нәдірқажоқызы) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, размещение на интернет-ресурсе Тупкараганского районного маслихата.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии Озгамбаев К.).

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессии Б.Төлешов
      Секретарь Тупкараганского районного маслихата А.Досанова

  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 10 декабря 2020 года
  № 50/368
  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 13 января 2020 года
  № 38/298

Бюджет села Акшукур на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

565 193,2

1



Налоговые поступления

47 347,0


01


Подоходный налог

9 528,0



2

Индивидуальный подоходный налог

9 528,0


04


Hалоги на собственность

37 809,0



1

Hалоги на имущество

779,0



3

Земельный налог

1 517,0



4

Hалог на транспортные средства

35 513,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

10,0

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

4



Поступления трансфертов

517 846,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

517 846,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

517 846,2

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

574 132,2

01



Государственные услуги общего характера

47 761,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 761,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 623,9



022

Капитальные расходы государственного органа

6 138,0

04



Образование

286 289,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

286 289,3



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

276 901,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

9 388,3

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

5 319,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 319,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

5 319,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

178 288,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

178 288,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

136 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 290,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 998,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

33 547,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 547,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

33 547,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0

12



Транспорт и коммуникации

22 927,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 927,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22 927,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 8 939,0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8 939,0

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

8 939,0


01


Остатки бюджетных средств

8 939,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

8 939,0

  Приложение 2
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 10 декабря 2020 года
  № 50/368
  Приложение 4
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 13 января 2020 года
  № 38/298

Бюджет села Баутино на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

224 948,0

1



Налоговые поступления

17 456,0


01


Подоходный налог

3 638,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 638,0


04


Hалоги на собственность

13 803,0



1

Hалоги на имущество

197,0



3

Земельный налог

5 330,0



4

Hалог на транспортные средства

8 276,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

15,0

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

4



Поступления трансфертов

207 492,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

207 492,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

207 492,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

232 254,3

01



Государственные услуги общего характера

37 729,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 729,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 479,3



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

250,0

04



Образование

143 746,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143 746,3



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

135 416,6



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

8 329,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 187,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 187,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 187,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

43 223,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 223,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

17 050,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 173,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300,0

12



Транспорт и коммуникации

3 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 000,0

15



Трансферты

68,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68,7



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

68,7




3. Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит(профицит) бюджета

- 7 306,3




6. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета

7 306,3

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

7 306,3


01


Остатки бюджетных средств

7 306,3



1

Cвободные остатки бюджетных средств

7 306,3

  Приложение 3
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 10 декабря 2020 года
  № 50/368
  Приложение 7
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 13 января 2020 года
  № 38/298

Бюджет села Кызылозен на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

103 401,2

1



Налоговые поступления

1 163,0


01


Подоходный налог

90,0



2

Индивидуальный подоходный налог

90,0


04


Hалоги на собственность

1 068,0



1

Hалоги на имущество

51,0



3

Земельный налог

0



4

Hалог на транспортные средства

1 017,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5,0

2



Неналоговые поступления

979,0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


06


Прочие неналоговые поступления

979,0



1

Прочие неналоговые поступления

979,0

4



Поступления трансфертов

101 259,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

101 259,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

101 259,2

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

103 401,2

01



Государственные услуги общего характера

29 759,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 759,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 759,2

04



Образование

29 548,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 548,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

29 548,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 811,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 811,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 811,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

23 376,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 376,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 250,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 126,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 907,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 907,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 907,0

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0




3. Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0

  Приложение 4
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 10 декабря 2020 года
  № 50/368
  Приложение 10
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 13января 2020 года
  № 38/298

Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

378 187,0

1



Налоговые поступления

19 785,0


01


Подоходный налог

5 215,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 215,0


04


Hалоги на собственность

14 560,0



1

Hалоги на имущество

920,0



3

Земельный налог

1 089,0



4

Hалог на транспортные средства

12 551,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

10,0

2



Неналоговые поступления

1 762,0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 762,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 762,0

4



Поступления трансфертов

356 640,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

356 640,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

356 640,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

386 805,4

01



Государственные услуги общего характера

34 362,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 362,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 362,9



022

Капитальные расходы государственного органа

0

04



Образование

154 640,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

154 640,5



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

148 683,5



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

5 957,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 203,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 203,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 203,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

188 740,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

188 740,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

164 601,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 333,6



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 806,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

51,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

 
51,0

12



Транспорт и коммуникации

4 805,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 805,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 805,0

15



Трансферты

2,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,4



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,4




3.Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.Дефицит (профицит) бюджета

- 8 618,4




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8 618,4

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

8 618,4


01


Остатки бюджетных средств

8 618,4



1

Cвободные остатки бюджетных средств

8 618,4

  Приложение 5
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 10 декабря 2020 года
  № 50/368
  Приложение 13
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 13 января 2020 года
  № 38/298

Бюджет села Таушык на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

200 718,7

1



Налоговые поступления

15 113,6


01


Подоходный налог

5 757,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 757,0


04


Hалоги на собственность

9 351,6



1

Hалоги на имущество

40,6



3

Земельный налог

216,0



4

Hалог на транспортные средства

9 095,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5,0

2



Неналоговые поступления

208,0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

208,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

208,0

4



Поступления трансфертов

185 397,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

185 397,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

185 397,1

Функцио нальная группа

Администра тор бюджетных программ

Прог рамма

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

205 030,5

01



Государственные услуги общего характера

27 629,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 629,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 629,0

04



Образование

125 973,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

125 973,5



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

125 973,5

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 713,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 713,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 713,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 000,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 815,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 815,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 815,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0

12



Транспорт и коммуникации

3 900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 900,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 900,0




3.Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.Дефицит (профицит) бюджета

- 4 311,8




6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 311,8

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

4 311,8


01


Остатки бюджетных средств

4 311,8



1

Cвободные остатки бюджетных средств

4 311,8

  Приложение 6
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 10 декабря 2020 года
  № 50/368
  Приложение 16
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 13 января 2020 года
  № 38/298

Бюджет города Форт-Шевченко на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

648 121,8

1



Налоговые поступления

51 649,0


01


Подоходный налог

9 823,0



2

Индивидуальный подоходный налог

9 823,0


04


Hалоги на собственность

41 781,0



1

Hалоги на имущество

393,0



3

Земельный налог

27 725,0



4

Hалог на транспортные средства

13 663,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

45,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

45,0

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

4



Поступления трансфертов

596 472,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

596 472,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

596 472,8

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

658 238,4

01



Государственные услуги общего характера

48 418,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 418,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

40 578,5



022

Капитальные расходы государственного органа

7 840,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0

04



Образование

260 472,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

260 472,4



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

260 472,4



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 025,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 025,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 025,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

148 121,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

148 121,8



008

Освещение улиц в населенных пунктах

85 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

38 467,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24 654,8

12



Транспорт и коммуникации

198 196,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

198 196,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 953,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

190 243,0

15



Трансферты

4,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4,7



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4,7




3. Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-10 116,6




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

10 116,6

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

10 116,6


01


Остатки бюджетных средств

10 116,6



1

Cвободные остатки бюджетных средств

10 116,6


Түпқараған аудандық мәслихатының 2020 жылғы 13 қаңтардағы № 38/298 "2020 - 2022 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы № 50/368 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2020 жылғы 14 желтоқсанда № 4371 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Түпқараған аудандық мәслихатының 2020 жылғы 30 қарашадағы № 49/361 "Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 37/295 "2020 - 2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4351 болып тіркелген) сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2020 - 2022 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2020 жылғы 13 қаңтардағы № 38/298 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4112 болып тіркелген, 2020 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2020-2022 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 18 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 120 569,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 152 513,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 949,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімдері – 1 965 107,3 мың теңге;

      2) шығындар – 2 159 862,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу –0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 39 292,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 39 292,1 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 39 292,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13 және 16 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (бас маман заңгер Ә.Нәдірқожақызы) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, Түпқараған аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы Озгамбаев К.) жүктелсін.

      4. Осы шешім 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Б.Төлешов
      Түпқараған аудандық мәслихатының хатшысы А.Досанова

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2020 жылғы 10 желтоқсандағы
  № 50/368 шешіміне
  1 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2020 жылғы 13 қаңтардағы
  № 38/298 шешіміне
  1 қосымша

2020 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. Кірістер

565 193,2

1



Салықтық түсiмдер

47 347,0


01


Табыс салығы

9 528,0



2

Жеке табыс салығы

9 528,0


04


Меншікке салынатын салықтар

37 809,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

779,0



3

Жер салығы

1 517,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

35 513,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

10,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

10,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

517 846,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

517 846,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

517 846,2

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

574 132,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

47 761,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 761,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 623,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 138,0

04



Бiлiм беру

286 289,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

286 289,3



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

276 901,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

9 388,3

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

5 319,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 319,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

5 319,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

178 288,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

178 288,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

136 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

27 290,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 998,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

33 547,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 547,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

33 547,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0

12



Көлiк және коммуникация

22 927,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 927,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

22 927,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 8 939,0




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

8 939,0

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

8 939,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

8 939,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

8 939,0

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2020 жылғы 10 желтоқсандағы
  № 50/368 шешіміне
  2 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2020 жылғы 13 қаңтардағы
  № 38/298 шешіміне
  4 қосымша

2020 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. Кірістер

224 948,0

1



Салықтық түсiмдер

17 456,0


01


Табыс салығы

3 638,0



2

Жеке табыс салығы

3 638,0


04


Меншікке салынатын салықтар

13 803,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

197,0



3

Жер салығы

5 330,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

8 276,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

15,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

15,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

207 492,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

207 492,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

207 492,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

232 254,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

37 729,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 729,3



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 479,3



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

250,0

04



Бiлiм беру

143 746,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143 746,3



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

135 416,6



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

8 329,7

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 187,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 187,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 187,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

43 223,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 223,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

17 050,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 173,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

300,0

12



Көлiк және коммуникация

3 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 000,0

15



Трансферттер

68,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68,7



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

68,7




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7 306,3




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

7 306,3

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

7 306,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

7 306,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7 306,3

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2020 жылғы 10 желтоқсандағы
  № 50/368 шешіміне
  3 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2020 жылғы 13 қаңтардағы
  № 38/298 шешіміне
  7 қосымша

2020 жылға арналған Қызылөзен ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. Кірістер

103 401,2

1



Салықтық түсiмдер

1 163,0


01


Табыс салығы

90,0



2

Жеке табыс салығы

90,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 068,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

51,0



3

Жер салығы

0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1017,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

5,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5,0

2



Салықтық емес түсiмдер

979,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

979,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

979,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

101 259,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

101 259,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

101 259,2

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

103 401,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

29 759,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 759,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 759,2

04



Бiлiм беру

29 548,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 548,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

29 548,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 811,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 811,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 811,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

23 376,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 376,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 250,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 126,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

18 907,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 907,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18 907,0

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

0

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2020 жылғы 10 желтоқсандағы
  № 50/368 шешіміне
  4 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2020 жылғы 13 қаңтардағы
  № 38/298 шешіміне
  10 қосымша

2020 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. Кірістер

378 187,0

1



Салықтық түсiмдер

19 785,0


01


Табыс салығы

5 215,0



2

Жеке табыс салығы

5 215,0


04


Меншікке салынатын салықтар

14 560,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

920,0



3

Жер салығы

1 089,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

12 551,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

10,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

10,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1 762,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 762,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 762,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

356 640,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

356 640,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

356 640,0

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдарлама-лардың әкімшісі

Бағдар-лама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

386 805,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

34 362,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 362,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 362,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

04



Бiлiм беру

154 640,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

154 640,5



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

148 683,5



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

5 957,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 203,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 203,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 203,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

188 740,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

188 740,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

164 601,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 333,6



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 806,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

51,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

 
51,0

12



Көлiк және коммуникация

4 805,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 805,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 805,0

15



Трансферттер

2,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,4



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,4




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 8 618,4




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

8 618,4

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

8 618,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

8 618,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

8 618,4

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2020 жылғы 10 желтоқсандағы
  № 50/368 шешіміне
  5 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2020 жылғы 13 қаңтардағы
  № 38/298 шешіміне
  13 қосымша

2020 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, маң теңге




1. Кірістер

200 718,7

1



Салықтық түсiмдер

15 113,6


01


Табыс салығы

5 757,0



2

Жеке табыс салығы

5 757,0


04


Меншікке салынатын салықтар

9 351,6



1

Мүлікке салынатын салықтар

40,6



3

Жер салығы

216,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

9 095,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

5,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5,0

2



Салықтық емес түсiмдер

208,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

208,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

208,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

185 397,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

185 397,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

185 397,1

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдарлама-лардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

205 030,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

27 629,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 629,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 629,0

04



Бiлiм беру

125 973,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

125 973,5



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

125 973,5

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 713,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 713,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 713,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 000,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

17 815,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 815,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

17 815,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0

12



Көлiк және коммуникация

3 900,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 900,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 900,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 4 311,8




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

4 311,8

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 311,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

4 311,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 311,8

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2020 жылғы 10 желтоқсандағы
  № 50/368 шешіміне
  6 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2020 жылғы 13 қаңтардағы
  № 38/298 шешіміне
  16 қосымша

2020 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. Кірістер

648 121,8

1



Салықтық түсiмдер

51 649,0


01


Табыс салығы

9 823,0



2

Жеке табыс салығы

9 823,0


04


Меншікке салынатын салықтар

41 781,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

393,0



3

Жер салығы

27 725,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

13 663,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

45,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

45,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

596 472,8


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

596 472,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

596 472,8

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

658 238,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

48 418,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 418,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 578,5



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 840,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0

04



Бiлiм беру

260 472,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

260 472,4



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

260 472,4



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 025,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 025,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 025,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

148 121,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

148 121,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

85 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

38 467,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

24 654,8

12



Көлiк және коммуникация

198 196,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

198 196,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 953,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

190 243,0

15



Трансферттер

4,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4,7



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

4,7




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 10 116,6




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

10 116,6

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

10 116,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

10 116,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10 116,6