В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и Указом Президента Республики Казахстан от 26 июля 2021 года № 629 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области" маслихат города Косшы РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 394 933,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 90 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 304 933,2 тысяч тенге;
2) затраты – 394 933,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Косшы Акмолинской области от 29.11.2021 № 33/8-7 (вводится в действие со дня подписания).2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
И.о. секретаря маслихата города Косшы | И.Абилкасымов |
Приложение 1 к решению маслихата города Косшы от 28 октября 2021 года № 24/6-7 |
Городской бюджет на 2021 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Косшы Акмолинской области от 29.11.2021 № 33/8-7 (вводится в действие со дня подписания).
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 394 933,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 90 000,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5 033,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 033,0 | ||
03 | Социальный налог | 25 291,0 | ||
1 | Социальный налог | 25 291,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 58 646,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 43 646,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 15 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 030,0 | ||
2 | Акцизы | 19,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 328,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 683,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 304 933,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 304 933,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 304 933,2 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 394 933,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 91 076,1 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 11 531,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 11 453,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 78,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 61 833,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 61 755,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 78,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 009,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 6 931,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 78,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 703,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 7 075,1 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 3 628,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 331,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 7 331,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 7 253,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 78,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 341,1 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 39 341,1 | ||
015 | Освещение улиц населенных пунктов | 39 341,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 542,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 7 542,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 7 464,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 78,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 405,0 | ||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 5 405,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 5 327,0 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 78,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 238,0 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района ( города областного значения) | 4 238,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района ( города областного значения) | 4 160,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 78,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 240 000,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 240 000,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 240 000,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 2 к решению маслихата города Косшы от 28 октября 2021 года № 24/6-7 |
Городской бюджет на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 542 883,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 530 737,0 | ||
01 | Подоходный налог | 21 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 000,0 | ||
03 | Социальный налог | 232 468,0 | ||
1 | Социальный налог | 232 468,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 259 710,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 204 000,0 | ||
3 | Земельный налог | 3 210,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 52 500,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 16 639,0 | ||
2 | Акцизы | 62,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 097,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 15 480,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 920,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 920,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 000,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 000,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 146,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 500,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 500,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5 646,0 | ||
1 | Продажа земли | 5 646,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 542 883,0 | |||
02 | Оборона | 23 734,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 23 734,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 23 734,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 59 273,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 59 273,0 | ||
002 | Программа занятости | 9 375,6 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 6 984,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 22 064,4 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 20 849,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 149 614,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 149 614,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 60 000,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 89 614, 0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 57 625,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 57 625,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 40 105,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 17 520,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 347 767, 0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 347 767, 0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 347 767,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата города Косшы от 28 октября 2021 года № 24/6-7 |
Городской бюджет на 2023 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 638 013,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 625 472,0 | ||
01 | Подоходный налог | 81 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 81 000,0 | ||
03 | Социальный налог | 248 741,0 | ||
1 | Социальный налог | 248 741,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 277 644,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 218 000,0 | ||
3 | Земельный налог | 3 434,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 56 210,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 103,0 | ||
2 | Акцизы | 62,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 177,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 15 864,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 984,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 984,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 000,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 000,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 541,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 500,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 500,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6 041,0 | ||
1 | Продажа земли | 6 041,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 638 013,0 | |||
02 | Оборона | 23 734,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 23 734,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 23 734,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 74 221,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 59 273,0 | ||
002 | Программа занятости | 9 376,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 6 984,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 22 064,4 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 20 849,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 149 614,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 149 614,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 60 000,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 89 614,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 57 625 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 57 625 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 17 520,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 40 105,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 347 767,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 347 767 ,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 347 767 ,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |