В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 46 066 367,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 889 114,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 518 781,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 114 296,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 42 544 176,2 тысяч тенге;
2) затраты – 48 935 089,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 43 182,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 214 632,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 171 450,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 86 000,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 997 904,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 997 904,6 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 1 863 032,5 тысяч тенге;
погашение займов – 168 387,1 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 303 259,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 17.11.2022 № 190/35-7 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2022 год бюджетные изъятия из бюджетов сел, сельских округов в сумме 324 330,0 тысяч тенге, в том числе:
сельский округ Акмол |
80 600,0 |
тысяч тенге; |
3. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2022 год объемы бюджетных субвенций, передаваемые из республиканского бюджета, в сумме 8 032 161,0 тысяч тенге.
4. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2022 год целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов и бюджетных кредитов определяется постановлением акимата района.
5. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2022 год целевые трансферты и кредиты из средств внутренних займов из областного бюджета согласно приложению 5.
Сноска. Пункт 5 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 18.02.2022 № 105/19-7 (вводится в действие с 01.01.2022).6. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2022 год целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан согласно приложению 6.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется постановлением акимата района.
7. Учесть, что в районном бюджете на 2022 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов в сумме 142 788,0 тысяч тенге, в том числе:
селу Тайтобе |
4 126,0 |
тысяч тенге; |
8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2022 год в сумме 68 238,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 8 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 02.08.2022 № 164/30-7 (вводится в действие с 01.01.2022).9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Целиноградского районного маслихата | Л.Конарбаева |
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 |
Районный бюджет на 2022 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 17.11.2022 № 190/35-7 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 46 066 367,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 889 114,0 | ||
01 | Подоходный налог | 51 867,3 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 51 867,3 | ||
03 | Социальный налог | 2 009 973,7 | ||
1 | Социальный налог | 2 009 973,7 | ||
04 | Hалоги на собственность | 720 000,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 720 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 89 126,0 | ||
2 | Акцизы | 5 500,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 70 626,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13 000,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 18 147,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 18 147,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 518 781,4 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 11 641,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 11 456,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 185,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 740,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 740,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 330,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 330,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 503 070,4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 503 070,4 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 114 296,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 28 806,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 28 806,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 85 490,0 | ||
1 | Продажа земли | 83 930,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 560,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 42 544 176,2 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 324 330,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 324 330,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 219 846,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 42 219 846,2 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 48 935 089,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 859 177,7 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 51 788,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 51 352,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 436,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 282 965,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 282 965,7 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 421 181,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 52 946,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 616,3 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 292,2 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 651,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 364 675,1 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 76 357,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 76 357,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 26 885,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 26 885,0 | ||
02 | Оборона | 65 031,3 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 65 031,3 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17 427,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 34 292,3 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 13 312,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 745 461,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 745 461,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 61 001,0 | ||
002 | Программа занятости | 200 768,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 68 010,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 711,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 147 524,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 676,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 87 603,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 28 105,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 55 597,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 33 320,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 59 746,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 150,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 315 671,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 723 838,0 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 835 323,9 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 383 853,6 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 504 660,5 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 591 833,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 64 102,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 718,2 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 187 852,3 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 352 962,8 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 494 622,4 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 600,0 | ||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 109 320,1 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 100 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 262 655,6 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 132 604,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 74 514,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 36 363,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 13 900,1 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 24 251,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 958 089,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 34 964,9 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 470 086,5 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 60 595,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 19 166,0 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 405,0 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 15 572,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 339 300,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 100 000,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 55 000,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 45 000,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 264 945,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 263 945,6 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 68 631,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 4 195 314,6 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 000,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 149 353,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 57 534,9 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 57 534,9 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 41 255,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 40 055,4 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 48 354,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 37 406,0 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 10 948,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 209,0 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 2 209,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 291 013,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 219 184,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 219 184,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 71 829,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 41 829,0 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 30 000,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 206 025,4 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15 206 025,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 23 469,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 31 000,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 198 848,0 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 14 733 153,6 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 219 554,8 | ||
13 | Прочие | 9 044 639,9 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 25 000,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 25 000,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 68 238,9 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 68 238,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 292 999,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 292 999,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 014 385,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 905 780,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 5 108 605,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 644 017,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 39 892,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 604 125,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 377 307,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 377 307,9 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 377 307,9 | ||
15 | Трансферты | 9 483 859,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 483 859,0 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 337 170,0 | ||
038 | Субвенции | 142 788,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 8 660 870,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 343 031,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 43 182,5 | |||
Бюджетные кредиты | 214 632,5 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 214 632,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 214 632,5 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 214 632,5 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 171 450,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 171 450,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 171 450,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 86 000,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 86 000,0 | |||
13 | Прочие | 86 000,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 86 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 86 000,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 997 904,6 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 997 904,6 | |||
Поступления займов | 1 863 032,5 | |||
7 | Поступления займов | 1 863 032,5 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 1 863 032,5 | ||
2 | Договоры займа | 1 863 032,5 | ||
Погашение займов | 168 387,1 | |||
16 | Погашение займов | 168 387,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 168 387,1 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 168 387,1 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 303 259,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 303 259,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 303 259,2 |
Приложение 2 к решению Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 |
Районный бюджет на 2023 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 4 069 609,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 579 552,0 | ||
01 | Подоходный налог | 42 800,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 42 800,0 | ||
03 | Социальный налог | 2 602 487,0 | ||
1 | Социальный налог | 2 602 487,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 813 200,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 813 200,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 93 730,0 | ||
2 | Акцизы | 6 400,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 62 330,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 25 000,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 27 335,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 27 335,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 38 845,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 941,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 756,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 185,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 000,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 000,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 28 647,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 28 647,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 441 212,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 441 212,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 441 212,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 4 069 609,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 747 388,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 325,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 325,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 237 428,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 237 428,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 438 617,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 51 776,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 283,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 200,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 382 358,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 25 018,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 25 018,0 | ||
02 | Оборона | 38 352,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 38 352,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 21 261,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 16 631,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 460,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 332 404,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 332 404,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 50 929,0 | ||
002 | Программа занятости | 78 956,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 18 000,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 2 883,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 65 620,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 859,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 41 894,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 32 768,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 21 549,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 12 520,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 5 426,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 152 250,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 152 250,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 42 250,0 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 60 000,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 840 000,0 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 30 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 180 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 642 223,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 66 002,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 31 946,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 13 910,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 146,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 576 221,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 32 089,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 476 791,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 42 634,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 15 730,0 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 405,0 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 572,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 173 351,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 103 737,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 103 737,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 34 878,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 34 878,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 34 736,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 34 736,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 73 509,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 35 812,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 35 812,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 37 697,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 37 697,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 321 303,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 321 303,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 21 303,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 150 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 150 000,0 | ||
13 | Прочие | 72 567,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 72 567,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 72 567,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 361 715,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 361 715,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 361 715,0 | ||
15 | Трансферты | 154 547,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 154 547,0 | ||
038 | Субвенции | 154 547,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 4 232 064,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 740 264,0 | ||
01 | Подоходный налог | 45 796,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 45 796,0 | ||
03 | Социальный налог | 2 694 403,0 | ||
1 | Социальный налог | 2 694 403,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 870 124,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 870 124,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 100 693,0 | ||
2 | Акцизы | 7 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 66 693,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 27 000,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 29 248,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 29 248,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 40 588,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 941,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 756,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 185,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 000,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 000,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 28 647,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 28 647,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 441 212,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 441 212,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 441 212,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 4 232 064,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 750 798,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 325,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 325,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 240 838,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 240 838,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 438 617,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 51 776,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 283,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 200,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 382 358,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 25 018,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 25 018,0 | ||
02 | Оборона | 39 103,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 39 103,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 21 680,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 16 963,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 460,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 336 739,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 336 739,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 50 929,0 | ||
002 | Программа занятости | 80 535,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 20 000,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 2 883,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 65 946,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 859,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 41 894,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 32 768,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 21 979,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 12 520,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 5 426,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 140 740,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 140 740,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 42 250,0 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 100 000,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 778 490,0 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 40 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 180 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 695 130,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 66 002,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 31 946,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 13 910,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 146,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 629 128,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 32 089,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 526 791,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 44 710,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 16 561,0 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 405,0 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 572,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 173 351,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 103 737,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 103 737,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 34 878,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 34 878,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 34 736,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 34 736,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 73 509,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 35 812,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 35 812,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 37 697,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 37 697,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 421 303,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 421 303,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 21 303,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 200 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 200 000,0 | ||
13 | Прочие | 74 805,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 74 805,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 74 805,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 368 949,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 368 949,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 368 949,0 | ||
15 | Трансферты | 157 637,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 157 637,0 | ||
038 | Субвенции | 157 637,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 к решению Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2022 год
Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 17.11.2022 № 190/35-7 (вводится в действие с 01.01.2022).
Наименование |
Сумма, |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 9 327 627,5 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 5 006 698,5 |
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 71 842,7 |
на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания | 21 851,0 |
на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 53 711,0 |
на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику | 18 189,0 |
на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан и работодателям, оказывающим содействие в переселении | 23 291,0 |
на общественные работы | 3 015,0 |
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей | 20 828,0 |
на выплату государственной адресной социальной помощи | 41 438,0 |
на гарантированный социальный пакет детям | 12 872,0 |
на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов | 29 594,0 |
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 40 044,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Кызыл суат | 423 310,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Талапкер | 1 500 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Кызылжар | 500 000,0 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог в селе Караоткель | 800 000,0 |
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KC-CL-28 "Воздвиженка-Зеленый Гай" 0-26,4 километр | 300 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой городе Косшы | 931 200,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 4 320 929,0 |
Благоустройство и строительство инженерных сетей к новой застройке в селе Акмол (сети теплоснабжения) | 72 930,0 |
Благоустройство и строительство инженерных сетей к 26 многоквартирным домам в селе Акмол (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, газоснабжение, сети связи и сигнализации) | 160 000,0 |
Благоустройство и строительство инженерных сетей к 26 многоквартирным домам в селе Акмол (электроснабжение) | 45 000,0 |
Благоустройство и инженерные сети к новой застройке в селе Акмол (сети электроснабжения) | 202 999,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Караоткель (1-я очередь) | 2 100 000,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Талапкер (2 очередь) | 1 740 000,0 |
Бюджетные кредиты, в том числе: | 214 632,5 |
на реализацию мер социальной поддержки специалистов | 214 632,5 |
Приложение 5 к решению Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 |
Целевые трансферты и кредиты из средств внутренних займов из областного бюджета на 2022 год
Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 17.11.2022 № 190/35-7 (вводится в действие с 01.01.2022).
Наименование |
Сумма, |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 6 877 664,2 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 3 792 026,5 |
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 5 446,0 |
на внедрение единой информационной площадки модуля планирования бюджета | 750,0 |
на реализацию краткосрочного профессионального обучения | 6 064,0 |
на субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | 8 935,2 |
на развитие продуктивной занятости по проекту "Первое рабочее место" | 2 214,0 |
на развитие продуктивной занятости по проекту "Контракт поколений" | 524,0 |
на обеспечение льготного проезда отдельной категории граждан при столичной зоны | 10 520,0 |
на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 70 322,9 |
на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 1 837,8 |
на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств к празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне | 842,3 |
на обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 14 841,0 |
на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 19 361,0 |
размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 2 470,0 |
на оказание специальных социальных услуг жертвам бытового насилия | 11 825,0 |
центр социальной реабилитации для лиц с инвалидностью | 7 877,0 |
на капитальный ремонт Дома культуры в селе Жанаесиль | 25 000,0 |
на текущий ремонт стадиона в селе Кабанбай батыра | 45 000,0 |
на установку спортивной площадки в селе Талапкер | 35 965,5 |
на установку спортивной площадки в селе Оразак | 44 738,0 |
на установку спортивной площадки в селе Талапкер, улица Наурызбай батыра | 15 618,4 |
на установку спортивной площадки в селе Талапкер, улица 8-я | 16 000,0 |
на установку спортивной площадки в микрорайоне 13 села Караоткель | 14 502,3 |
на установку спортивной площадки в микрорайоне 19 села Караоткель | 14 502,3 |
на установку спортивной площадки в селе Тасты | 13 466,7 |
на установку спортивной площадки в селе Ыбырая Алтынсарина | 16 000,0 |
на установку спортивной площадки в селе Кажымукан | 16 000,0 |
на установку спортивной площадки в селе Каражар | 14 502,3 |
на установку спортивной площадки в селе Жарлыколь | 14 487,8 |
на установку спортивной площадки в селе Приречное | 15 800,1 |
на установку спортивной площадки в селе Коянды | 16 436,0 |
на установку спортивной площадки в селе Шалкар | 14 487,5 |
на установку спортивной площадки в селе Рахымжана Кошкарбаева | 15 800,0 |
на установку спортивной площадки в селе Жанаесиль | 15 993,6 |
на увеличение размера подъемного пособия | 5 513,0 |
Корректировка генерального плана села Талапкер | 30 000,0 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт подъездной дороги в селе Бирлик | 7 532,2 |
Установка снегозадерживающего ограждения подъездной дороги в селе Кызыл суат | 57 061,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Коянды | 377 805,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Каражар | 125 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Кызыл суат | 50 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой селе Раздольное | 104 212,0 |
Средний ремонт улично-дорожной сети села Отаутускен | 97 075,0 |
Корректировка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Кызылжар" | 26 641,3 |
Корректировка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Арайлы" | 24 073,8 |
Средний ремонт автомобильной дороги села Талапкер | 323 439,6 |
Средний ремонт улично-дорожной сети села Маншук 2 очередь | 50 000,0 |
Средний ремонт автомобильной дороги села Шубар | 85 500,2 |
Текущий ремонт улично-дорожной сети села Жанаесиль | 236 552,5 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Софиевка | 190 196,0 |
Средний ремонт улично-дорожной сети села Тасты | 203 543,0 |
Текущий ремонт улично-дорожной сети села Караменды батыра | 90 519,0 |
Средний ремонт улично-дорожной сети села Шалкар | 292 632,0 |
Содержание дорог в селе Талапкер | 92 960,0 |
Содержание дорог в сельских населенных пунктах | 55 000,0 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт комплекса очистных сооружений проектной мощностью 10 000 м3/сутки | 8 718,2 |
Текущий ремонт системы водоснабжения села Ыбырая Алтынсарина | 44 800,0 |
Текущий ремонт водозаборных сооружений и систем водоотведения | 143 052,3 |
Текущий ремонт центральной котельной села Акмол | 188 160,0 |
На подготовку к отопительному сезону на 2022-2023 годы теплоснабжающим предприятиям (приобретение угля) | 223 910,0 |
Ликвидация стихийных свалок | 68 320,0 |
Установка контейнерных площадок | 41 000,1 |
Текущий ремонт уличного освещения в селе Тайтобе | 17 179,6 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 1 437 237,7 |
Благоустройство и строительство инженерных сетей к новой застройке в селе Акмол (сети теплоснабжения) | 57 404,0 |
Строительство сетей водоснабжения (по программе Нурлы Жер) села Кабанбай батыра | 45 964,5 |
Привязка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоткель | 5 000,0 |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Родина | 50 000,0 |
Электроснабжение в селе Тайтобе (2 очередь) | 68 631,0 |
Привязка проекта повторного применения с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство скотомогильников в селе Софиевка | 2 208,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство дома культуры в селе Караоткель | 15 000,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство дома культуры в селе Талапкер | 15 000,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство дома культуры на 356 мест в селе Коянды | 15 000,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Акмол | 11 112,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Ыбырая Алтынсарина | 11 111,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Каражар | 11 111,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Караоткель | 11 111,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в городе Косшы | 11 111,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Кызыл суат | 11 111,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Тайтобе | 11 111,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Талапкер | 11 111,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в потребительском кооперативе "Нурлы" | 11 111,0 |
Строительство административного здания (Центр обслуживания населения) в селе Акмол | 76 357,0 |
Строительство сетей водоснабжения участок № 1, участок № 2 в селе Караоткель | 60 955,2 |
Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис | 142 197,0 |
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе | 23 730,0 |
Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме в селе Родина (магистральные сети) | 200 000,0 |
Благоустройство и инженерные сети к новой застройке села Акмол (сети электроснабжения) | 90 000,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство улично-дорожной сети села Оразак | 31 000,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Караоткель (1-я очередь) | 200 000,0 |
Строительство улично-дорожной сети села Талапкер (2 очередь) | 11 899,0 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей электроснабжения в селе Кажымукан | 1 000,0 |
Строительство водозаборных сооружений и водовода от Нижне-Романовского месторождения до города Косшы | 100 000,0 |
Увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Целиноград Су Арнасы" | 86 000,0 |
Реконструкция теплового источника и тепловых сетей в селе Акмол | 39 892,0 |
Кредиты из средств внутренних займов, в том числе: | 1 648 400,0 |
Строительство жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ | 1 648 400,0 |
Приложение 6 к решению Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 |
Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 год
Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 17.11.2022 № 190/35-7 (вводится в действие с 01.01.2022).
Наименование |
Сумма, |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 19 845 426,0 |
за счет целевого трансферта из Национального фонда, в том числе: | 10 478 193,0 |
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Аккайын | 471 178,0 |
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Коянды | 2 292 886,0 |
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Шубар | 1 324 823,0 |
Строительство сетей водоснабжения участок № 1, участок № 2 в селе Караоткель | 1 955 822,0 |
Строительство разводящих сетей водоснабжения на новых участках в селе Софиевка | 501 240,0 |
Реконструкция и строительство водопроводных сетей в селе Нуресиль | 342 682,0 |
Капитальный ремонт внутри поселковых дорог с подъездной дорогой в селе Софиевка | 1 128 890,0 |
Строительство улично-дорожной сети в селе Коянды | 1 056 706,0 |
Строительство сетей электроснабжения в селе Коянды | 786 284,0 |
Строительство сетей электроснабжения в селе Каражар | 617 682,0 |
за счет гарантированного трансферта из Национального фонда, в том числе: | 9 367 233,0 |
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 64 844,0 |
на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику | 19 168,0 |
на общественные работы | 49 921,0 |
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей | 10 972,0 |
на развитие продуктивной занятости по проекту "Первое рабочее место" | 4 537,0 |
на развитие продуктивной занятости по проекту "Серебрянный возраст" | 9 074,0 |
на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания | 21 858,0 |
Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме в селе Родина (разводящие сети) | 272 950,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Кызыл суат | 360 883,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Талапкер | 1 000 000,0 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог в селе Караоткель | 2 900 000,0 |
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KC-CL-28 "Воздвиженка-Зеленый Гай" 0-26,4 километр | 400 000,0 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог в селе Каражар | 1 800 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Жанажол | 1 152 868,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Ыбырая Алтынсарина | 900 000,0 |
Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге "Воздвиженка-Зеленый Гай" | 200 000,0 |
Строительство сетей электроснабжения в селе Коянды (2-я очередь) | 200 158,0 |