О районном бюджете на 2022-2024 годы

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 23 декабря 2021 года № 90/17-7. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2021 года № 26201.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 46 066 367,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 889 114,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 518 781,4 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 114 296,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 42 544 176,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 48 935 089,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 43 182,5 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 214 632,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 171 450,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 86 000,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 997 904,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 997 904,6 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов – 1 863 032,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 168 387,1 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 303 259,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 17.11.2022 № 190/35-7 (вводится в действие с 01.01.2022).

      2. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2022 год бюджетные изъятия из бюджетов сел, сельских округов в сумме 324 330,0 тысяч тенге, в том числе:

сельский округ Акмол
Арайлынский сельский округ
Жанаесильский сельский округ
Жарлыкольский сельский округ
сельский округ Кабанбай батыра
Караоткельский сельский округ
село Коянды
Кызылсуатский сельский округ
Нуресильский сельский округ
сельский округ Рахымжана Кошкарбаева
Софиевский сельский округ
Талапкерский сельский округ

80 600,0
7 000,0
5 630,0
1 150,0
19 620,0
41 580,0
42 700,0
82 500,0
2 200,0
4 620,0
5 410,0
31 320,0

тысяч тенге;
тысяч тенге;
тысяч тенге;
тысяч тенге;
тысяч тенге;
тысяч тенге;
тысяч тенге;
тысяч тенге;
тысяч тенге;
тысяч тенге;
тысяч тенге;
тысяч тенге.

      3. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2022 год объемы бюджетных субвенций, передаваемые из республиканского бюджета, в сумме 8 032 161,0 тысяч тенге.

      4. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2022 год целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4.

      Распределение указанных сумм целевых трансфертов и бюджетных кредитов определяется постановлением акимата района.

      5. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2022 год целевые трансферты и кредиты из средств внутренних займов из областного бюджета согласно приложению 5.

      Сноска. Пункт 5 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 18.02.2022 № 105/19-7 (вводится в действие с 01.01.2022).

      6. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2022 год целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан согласно приложению 6.

      Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется постановлением акимата района.

      7. Учесть, что в районном бюджете на 2022 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов в сумме 142 788,0 тысяч тенге, в том числе:

селу Тайтобе
селу Маншук
Оразакскому сельскому округу
Приреченскому сельскому округу
сельскому округу Родина
сельскому округу Тасты
Шалкарскому сельскому округу

4 126,0
16 569,0
23 931,0
21 264,0
25 534,0
25 849,0
25 515,0

тысяч тенге;
тысяч тенге;
тысяча тенге;
тысячи тенге;
тысячи тенге;
тысяч тенге;
тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 с изменением, внесенным решением Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 07.07.2022 № 157/28-7 (вводится в действие с 01.01.2022).

      8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2022 год в сумме 68 238,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 8 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 02.08.2022 № 164/30-7 (вводится в действие с 01.01.2022).

      9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Целиноградского районного маслихата Л.Конарбаева

  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 23 декабря
2021 года № 90/17-7

Районный бюджет на 2022 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 17.11.2022 № 190/35-7 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

46 066 367,6

1



Налоговые поступления

2 889 114,0


01


Подоходный налог

51 867,3



2

Индивидуальный подоходный налог

51 867,3


03


Социальный налог

2 009 973,7



1

Социальный налог

2 009 973,7


04


Hалоги на собственность

720 000,0



1

Hалоги на имущество

720 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

89 126,0



2

Акцизы

5 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

70 626,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

13 000,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

18 147,0



1

Государственная пошлина

18 147,0

2



Неналоговые поступления

518 781,4


01


Доходы от государственной собственности

11 641,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 456,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

185,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 740,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 740,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 330,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 330,0


06


Прочие неналоговые поступления

503 070,4



1

Прочие неналоговые поступления

503 070,4

3



Поступления от продажи основного капитала

114 296,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

28 806,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

28 806,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

85 490,0



1

Продажа земли

83 930,0



2

Продажа нематериальных активов

1 560,0

4



Поступления трансфертов

42 544 176,2


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

324 330,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

324 330,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42 219 846,2



2

Трансферты из областного бюджета

42 219 846,2


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

48 935 089,7

01



Государственные услуги общего характера

859 177,7


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

51 788,6



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

51 352,6



003

Капитальные расходы государственного органа

436,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

282 965,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

282 965,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

421 181,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

52 946,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 616,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

292,2



015

Капитальные расходы государственного органа

651,8



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

364 675,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

76 357,0



040

Развитие объектов государственных органов

76 357,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

26 885,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

26 885,0

02



Оборона

65 031,3


122


Аппарат акима района (города областного значения)

65 031,3



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

17 427,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

34 292,3



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

13 312,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

745 461,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

745 461,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

61 001,0



002

Программа занятости

200 768,0



005

Государственная адресная социальная помощь

68 010,0



006

Оказание жилищной помощи

1 711,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

147 524,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 676,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

87 603,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

28 105,0



021

Капитальные расходы государственного органа

250,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

55 597,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

33 320,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

59 746,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

150,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 315 671,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 723 838,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 835 323,9



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

383 853,6



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

3 504 660,5



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 591 833,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

64 102,2



003

Капитальные расходы государственного органа

8 718,2



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

187 852,3



025

Освещение улиц в населенных пунктах

352 962,8



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

494 622,4



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 600,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

109 320,1



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

100 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

262 655,6

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 132 604,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

74 514,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

36 363,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

13 900,1



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

24 251,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

958 089,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

34 964,9



003

Поддержка культурно-досуговой работы

470 086,5



006

Функционирование районных (городских) библиотек

60 595,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

19 166,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 405,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 572,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

339 300,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

100 000,0



008

Развитие объектов спорта

55 000,0



011

Развитие объектов культуры

45 000,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

4 264 945,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 263 945,6



009

Развитие теплоэнергетической системы

68 631,0



036

Развитие газотранспортной системы

4 195 314,6


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 000,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

1 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

149 353,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

57 534,9



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

57 534,9


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

41 255,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

40 055,4



006

Капитальные расходы государственного органа

1 200,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

48 354,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

37 406,0



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

10 948,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 209,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

2 209,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

291 013,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

219 184,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

219 184,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

71 829,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

41 829,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

30 000,0

 12



Транспорт и коммуникации

15 206 025,4


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

15 206 025,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

23 469,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

31 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

198 848,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

14 733 153,6



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

219 554,8

13



Прочие

9 044 639,9


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

25 000,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

25 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

68 238,9



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

68 238,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

292 999,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

292 999,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 014 385,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 905 780,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

5 108 605,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 644 017,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

39 892,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 604 125,0

 14



Обслуживание долга

377 307,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

377 307,9



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

377 307,9

 15



Трансферты

9 483 859,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 483 859,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

337 170,0



038

Субвенции

142 788,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

8 660 870,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

343 031,0




III. Чистое бюджетное кредитование

43 182,5




Бюджетные кредиты

214 632,5

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

214 632,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

214 632,5



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

214 632,5

5



Погашение бюджетных кредитов

171 450,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

171 450,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

171 450,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

86 000,0




Приобретение финансовых активов

86 000,0

13



Прочие

86 000,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

86 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

86 000,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-2 997 904,6




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 997 904,6




Поступления займов

1 863 032,5

7



Поступления займов

1 863 032,5


 01


Внутренние государственные займы

1 863 032,5



2

Договоры займа

1 863 032,5




Погашение займов

168 387,1

16



Погашение займов

168 387,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

168 387,1



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

168 387,1

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 303 259,2


01


Остатки бюджетных средств

1 303 259,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 303 259,2


  Приложение 2 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 23 декабря
2021 года № 90/17-7

Районный бюджет на 2023 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

4 069 609,0

1



Налоговые поступления

3 579 552,0


01


Подоходный налог

42 800,0



2

Индивидуальный подоходный налог

42 800,0


03


Социальный налог

2 602 487,0



1

Социальный налог

2 602 487,0


04


Hалоги на собственность

813 200,0



1

Hалоги на имущество

813 200,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

93 730,0



2

Акцизы

6 400,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

62 330,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

25 000,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

27 335,0



1

Государственная пошлина

27 335,0

2



Неналоговые поступления

38 845,0


01


Доходы от государственной собственности

9 941,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

9 756,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

185,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 000,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

28 647,0



1

Прочие неналоговые поступления

28 647,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

10 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

10 000,0

4



Поступления трансфертов

441 212,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

441 212,0



2

Трансферты из областного бюджета

441 212,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

4 069 609,0

01



Государственные услуги общего характера

747 388,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

46 325,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

46 325,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

237 428,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

237 428,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

438 617,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

51 776,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 283,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 200,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

382 358,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

25 018,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

25 018,0

02



Оборона

38 352,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

38 352,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

21 261,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

16 631,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

460,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

332 404,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

332 404,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

50 929,0



002

Программа занятости

78 956,0



005

Государственная адресная социальная помощь

18 000,0



006

Оказание жилищной помощи

2 883,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

65 620,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 859,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

41 894,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

32 768,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

21 549,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

12 520,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

5 426,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 152 250,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 152 250,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

42 250,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

60 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

840 000,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

30 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

180 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

642 223,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

66 002,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

31 946,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

13 910,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

20 146,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

576 221,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

32 089,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

476 791,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

42 634,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

15 730,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 405,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 572,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

173 351,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

103 737,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

103 737,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

34 878,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

34 878,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

34 736,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

34 736,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

73 509,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

35 812,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

35 812,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

37 697,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

37 697,0

 12



Транспорт и коммуникации

321 303,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

321 303,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

21 303,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

150 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

150 000,0

13



Прочие

72 567,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

72 567,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

72 567,0

 14



Обслуживание долга

361 715,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

361 715,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

361 715,0

 15



Трансферты

154 547,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

154 547,0



038

Субвенции

154 547,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 3 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 23 декабря
2021 года № 90/17-7

Районный бюджет на 2024 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

4 232 064,0

1



Налоговые поступления

3 740 264,0


01


Подоходный налог

45 796,0



2

Индивидуальный подоходный налог

45 796,0


03


Социальный налог

2 694 403,0



1

Социальный налог

2 694 403,0


04


Hалоги на собственность

870 124,0



1

Hалоги на имущество

870 124,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

100 693,0



2

Акцизы

7 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

66 693,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

27 000,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

29 248,0



1

Государственная пошлина

29 248,0

2



Неналоговые поступления

40 588,0


01


Доходы от государственной собственности

9 941,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

9 756,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

185,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 000,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

28 647,0



1

Прочие неналоговые поступления

28 647,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

10 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

10 000,0

4



Поступления трансфертов

441 212,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

441 212,0



2

Трансферты из областного бюджета

441 212,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

4 232 064,0

01



Государственные услуги общего характера

750 798,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

46 325,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

46 325,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

240 838,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

240 838,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

438 617,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

51 776,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 283,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 200,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

382 358,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

25 018,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

25 018,0

02



Оборона

39 103,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

39 103,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

21 680,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

16 963,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

460,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

336 739,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

336 739,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

50 929,0



002

Программа занятости

80 535,0



005

Государственная адресная социальная помощь

20 000,0



006

Оказание жилищной помощи

2 883,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

65 946,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 859,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

41 894,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

32 768,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

21 979,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

12 520,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

5 426,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 140 740,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 140 740,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

42 250,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

100 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

778 490,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

40 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

180 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

695 130,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

66 002,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

31 946,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

13 910,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

20 146,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

629 128,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

32 089,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

526 791,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

44 710,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

16 561,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 405,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 572,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

173 351,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

103 737,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

103 737,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

34 878,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

34 878,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

34 736,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

34 736,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

73 509,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

35 812,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

35 812,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

37 697,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

37 697,0

 12



Транспорт и коммуникации

421 303,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

421 303,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

21 303,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

200 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

200 000,0

13



Прочие

74 805,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

74 805,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

74 805,0

 14



Обслуживание долга

368 949,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

368 949,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

368 949,0

 15



Трансферты

157 637,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

157 637,0



038

Субвенции

157 637,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 4 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 23 декабря
2021 года № 90/17-7

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2022 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 17.11.2022 № 190/35-7 (вводится в действие с 01.01.2022).

Наименование

Сумма,
тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

9 327 627,5

Целевые текущие трансферты, в том числе:

5 006 698,5

на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

71 842,7

на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания

21 851,0

на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений

53 711,0

на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику

18 189,0

на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан и работодателям, оказывающим содействие в переселении

23 291,0

на общественные работы

3 015,0

на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей

20 828,0

на выплату государственной адресной социальной помощи

41 438,0

на гарантированный социальный пакет детям

12 872,0

на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов

29 594,0

на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

40 044,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Кызыл суат

423 310,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Талапкер

1 500 000,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Кызылжар

500 000,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог в селе Караоткель

800 000,0

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KC-CL-28 "Воздвиженка-Зеленый Гай" 0-26,4 километр

300 000,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой городе Косшы

931 200,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

4 320 929,0

Благоустройство и строительство инженерных сетей к новой застройке в селе Акмол (сети теплоснабжения)

72 930,0

Благоустройство и строительство инженерных сетей к 26 многоквартирным домам в селе Акмол (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, газоснабжение, сети связи и сигнализации)

160 000,0

Благоустройство и строительство инженерных сетей к 26 многоквартирным домам в селе Акмол (электроснабжение)

45 000,0

Благоустройство и инженерные сети к новой застройке в селе Акмол (сети электроснабжения)

202 999,0

Строительство улично-дорожной сети села Караоткель (1-я очередь)

2 100 000,0

Строительство улично-дорожной сети села Талапкер (2 очередь)

1 740 000,0

Бюджетные кредиты, в том числе:

214 632,5

на реализацию мер социальной поддержки специалистов

214 632,5


  Приложение 5 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 23 декабря
2021 года № 90/17-7

Целевые трансферты и кредиты из средств внутренних займов из областного бюджета на 2022 год

      Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 17.11.2022 № 190/35-7 (вводится в действие с 01.01.2022).

Наименование

Сумма,
тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

6 877 664,2

Целевые текущие трансферты, в том числе:

3 792 026,5

на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

5 446,0

на внедрение единой информационной площадки модуля планирования бюджета

750,0

на реализацию краткосрочного профессионального обучения

6 064,0

на субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов

8 935,2

на развитие продуктивной занятости по проекту "Первое рабочее место"

2 214,0

на развитие продуктивной занятости по проекту "Контракт поколений"

524,0

на обеспечение льготного проезда отдельной категории граждан при столичной зоны

10 520,0

на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

70 322,9

на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана

1 837,8

на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств к празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне

842,3

на обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

14 841,0

на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения

19 361,0

размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси"

2 470,0

на оказание специальных социальных услуг жертвам бытового насилия

11 825,0

центр социальной реабилитации для лиц с инвалидностью

7 877,0

на капитальный ремонт Дома культуры в селе Жанаесиль

25 000,0

на текущий ремонт стадиона в селе Кабанбай батыра

45 000,0

на установку спортивной площадки в селе Талапкер

35 965,5

на установку спортивной площадки в селе Оразак

44 738,0

на установку спортивной площадки в селе Талапкер, улица Наурызбай батыра

15 618,4

на установку спортивной площадки в селе Талапкер, улица 8-я

16 000,0

на установку спортивной площадки в микрорайоне 13 села Караоткель

14 502,3

на установку спортивной площадки в микрорайоне 19 села Караоткель

14 502,3

на установку спортивной площадки в селе Тасты

13 466,7

на установку спортивной площадки в селе Ыбырая Алтынсарина

16 000,0

на установку спортивной площадки в селе Кажымукан

16 000,0

на установку спортивной площадки в селе Каражар

14 502,3

на установку спортивной площадки в селе Жарлыколь

14 487,8

на установку спортивной площадки в селе Приречное

15 800,1

на установку спортивной площадки в селе Коянды

16 436,0

на установку спортивной площадки в селе Шалкар

14 487,5

на установку спортивной площадки в селе Рахымжана Кошкарбаева

15 800,0

на установку спортивной площадки в селе Жанаесиль

15 993,6

на увеличение размера подъемного пособия

5 513,0

Корректировка генерального плана села Талапкер

30 000,0

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт подъездной дороги в селе Бирлик

7 532,2

Установка снегозадерживающего ограждения подъездной дороги в селе Кызыл суат

57 061,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Коянды

377 805,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Каражар

125 000,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Кызыл суат

50 000,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой селе Раздольное

104 212,0

Средний ремонт улично-дорожной сети села Отаутускен

97 075,0

Корректировка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Кызылжар"

26 641,3

Корректировка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Арайлы"

24 073,8

Средний ремонт автомобильной дороги села Талапкер

323 439,6

Средний ремонт улично-дорожной сети села Маншук 2 очередь

50 000,0

Средний ремонт автомобильной дороги села Шубар

85 500,2

Текущий ремонт улично-дорожной сети села Жанаесиль

236 552,5

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Софиевка

190 196,0

Средний ремонт улично-дорожной сети села Тасты

203 543,0

Текущий ремонт улично-дорожной сети села Караменды батыра

90 519,0

Средний ремонт улично-дорожной сети села Шалкар

292 632,0

Содержание дорог в селе Талапкер

92 960,0

Содержание дорог в сельских населенных пунктах

55 000,0

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт комплекса очистных сооружений проектной мощностью 10 000 м3/сутки

8 718,2

Текущий ремонт системы водоснабжения села Ыбырая Алтынсарина

44 800,0

Текущий ремонт водозаборных сооружений и систем водоотведения

143 052,3

Текущий ремонт центральной котельной села Акмол

188 160,0

На подготовку к отопительному сезону на 2022-2023 годы теплоснабжающим предприятиям (приобретение угля)

223 910,0

Ликвидация стихийных свалок

68 320,0

Установка контейнерных площадок

41 000,1

Текущий ремонт уличного освещения в селе Тайтобе

17 179,6

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

1 437 237,7

Благоустройство и строительство инженерных сетей к новой застройке в селе Акмол (сети теплоснабжения)

57 404,0

Строительство сетей водоснабжения (по программе Нурлы Жер) села Кабанбай батыра

45 964,5

Привязка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоткель

5 000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Родина

50 000,0

Электроснабжение в селе Тайтобе (2 очередь)

68 631,0

Привязка проекта повторного применения с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство скотомогильников в селе Софиевка

2 208,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство дома культуры в селе Караоткель

15 000,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство дома культуры в селе Талапкер

15 000,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство дома культуры на 356 мест в селе Коянды

15 000,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Акмол

11 112,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Ыбырая Алтынсарина

11 111,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Каражар

11 111,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Караоткель

11 111,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в городе Косшы

11 111,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Кызыл суат

11 111,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Тайтобе

11 111,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Талапкер

11 111,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в потребительском кооперативе "Нурлы"

11 111,0

Строительство административного здания (Центр обслуживания населения) в селе Акмол

76 357,0

Строительство сетей водоснабжения участок № 1, участок № 2 в селе Караоткель

60 955,2

Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис

142 197,0

Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе

23 730,0

Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме в селе Родина (магистральные сети)

200 000,0

Благоустройство и инженерные сети к новой застройке села Акмол (сети электроснабжения)

90 000,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство улично-дорожной сети села Оразак

31 000,0

Строительство улично-дорожной сети села Караоткель (1-я очередь)

200 000,0

Строительство улично-дорожной сети села Талапкер (2 очередь)

11 899,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей электроснабжения в селе Кажымукан

1 000,0

Строительство водозаборных сооружений и водовода от Нижне-Романовского месторождения до города Косшы

100 000,0

Увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Целиноград Су Арнасы"

86 000,0

Реконструкция теплового источника и тепловых сетей в селе Акмол

39 892,0

Кредиты из средств внутренних займов, в том числе:

1 648 400,0

Строительство жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ

1 648 400,0


  Приложение 6 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 23 декабря
2021 года № 90/17-7

Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 год

      Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 17.11.2022 № 190/35-7 (вводится в действие с 01.01.2022).

Наименование

Сумма,
тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

19 845 426,0

за счет целевого трансферта из Национального фонда, в том числе:

10 478 193,0

Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Аккайын

471 178,0

Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Коянды

2 292 886,0

Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Шубар

1 324 823,0

Строительство сетей водоснабжения участок № 1, участок № 2 в селе Караоткель

1 955 822,0

Строительство разводящих сетей водоснабжения на новых участках в селе Софиевка

501 240,0

Реконструкция и строительство водопроводных сетей в селе Нуресиль

342 682,0

Капитальный ремонт внутри поселковых дорог с подъездной дорогой в селе Софиевка

1 128 890,0

Строительство улично-дорожной сети в селе Коянды

1 056 706,0

Строительство сетей электроснабжения в селе Коянды

786 284,0

Строительство сетей электроснабжения в селе Каражар

617 682,0

за счет гарантированного трансферта из Национального фонда, в том числе:

9 367 233,0

на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

64 844,0

на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику

19 168,0

на общественные работы

49 921,0

на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей

10 972,0

на развитие продуктивной занятости по проекту "Первое рабочее место"

4 537,0

на развитие продуктивной занятости по проекту "Серебрянный возраст"

9 074,0

на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания

21 858,0

Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме в селе Родина (разводящие сети)

272 950,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Кызыл суат

360 883,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Талапкер

1 000 000,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог в селе Караоткель

2 900 000,0

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KC-CL-28 "Воздвиженка-Зеленый Гай" 0-26,4 километр

400 000,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог в селе Каражар

1 800 000,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Жанажол

1 152 868,0

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Ыбырая Алтынсарина

900 000,0

Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге "Воздвиженка-Зеленый Гай"

200 000,0

Строительство сетей электроснабжения в селе Коянды (2-я очередь)

200 158,0



2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 90/17-7 шешімі. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 29 желтоқсанда № 26201 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына сәйкес Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. 2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 46 066 367,6 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 889 114,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 518 781,4 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 114 296,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 42 544 176,2 мың теңге;

      2) шығындар – 48 935 089,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 43 182,5 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 214 632,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 171 450,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 86 000,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 997 904,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 997 904,6 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 1 863 032,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 168 387,1 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 303 259,2 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 17.11.2022 № 190/35-7 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2022 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдар, ауылдық округтер бюджеттерінен 324 330,0 мың теңге сомасында бюджеттік алып коюлардың қарастырылғаны ескерілсін, оның ішінде:

Ақмол ауылдық округі
Арайлы ауылдық округі
Жаңаесіл ауылдық округі
Жарлыкөл ауылдық округі
Қабанбай батыр ауылдық округі
Қараөткел ауылдық округі
Қоянды ауылы
Қызыл суат ауылдық округі
Нұресіл ауылдық округі
Рахымжан Қошқарбаев ауылдық округі
Софиевка ауылдық округі
Талапкер ауылдық округі

80 600,0
7 000,0
5 630,0
1 150,0
19 620,0
41 580,0
42 700,0
82 500,0
2 200,0
4 620,0
5 410,0
31 320,0

мың теңге;
мың теңге;
мың теңге;
мың теңге;
мың теңге;
мың теңге;
мың теңге;
мың теңге;
мың теңге;
мың теңге;
мың теңге;
мың теңге.

      3. 2022 жылға арналған аудандық бюджетте республикалық бюджеттен берiлетiн бюджеттік субвенциялардың көлемi 8 032 161,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      4. 2022 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер 4-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      Нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттердің көрсетiлген сомаларын бөлу аудан әкiмдiгiнің қаулысымен анықталады.

      5. 2022 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер және ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер 5-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 18.02.2022 № 105/19-7 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      6. 2022 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер 6-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      Нысаналы трансферттердің көрсетiлген сомаларын бөлу аудан әкiмдiгiнің қаулысымен анықталады.

      7. 2022 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдар, ауылдық округтер бюджеттеріне аудандық бюджеттен берiлетiн 142 788,0 мың теңге сомасындағы субвенциялар көлемі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

Тайтөбе ауылына
Мәншүк ауылы
Оразақ ауылдық округі
Приречное ауылдық округі
Родина ауылдық округі
Тасты ауылдық округі
Шалқар ауылдық округі

4 126,0
16 569,0
23 931,0
21 264,0
25 534,0
25 849,0
25 515,0

мың теңге;
мың теңге;
мың теңге;
мың теңге;
мың теңге;
мың теңге;
мың теңге.

      Ескерту. 7-тармаққа өзгеріс енгізілді - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 07.07.2022 № 157/28-7 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      8. 2022 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 68 238,9 мың теңге сомасында бекітілсін.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 02.08.2022 № 164/30-7 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      9. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық мәслихатының хатшысы Л.Конарбаева

  Целиноград аудандық мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 90/17-7 шешіміне
1-қосымша

2022 жылға арналған аудандық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 17.11.2022 № 190/35-7 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

46 066 367,6

1



Салықтық түсімдер

2 889 114,0


01


Табыс салығы

51 867,3



2

Жеке табыс салығы

51 867,3


03


Әлеуметтік салық

2 009 973,7



1

Әлеуметтік салық

2 009 973,7


04


Меншiкке салынатын салықтар

720 000,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

720 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

89 126,0



2

Акциздер

5 500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

70 626,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

13 000,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

18 147,0



1

Мемлекеттік баж

18 147,0

2



Салықтық емес түсiмдер

518 781,4


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 641,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 456,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

185,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 740,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 740,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 330,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 330,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

503 070,4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

503 070,4

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

114 296,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

28 806,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

28 806,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

85 490,0



1

Жерді сату

83 930,0



2

Материалдық емес активтерді сату

1 560,0

4



Трансферттердің түсімдері

42 544 176,2


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

324 330,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

324 330,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42 219 846,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

42 219 846,2


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

48 935 089,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

859 177,7


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

51 788,6



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 352,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

436,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

282 965,7



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

282 965,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

421 181,4



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 946,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 616,3



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

292,2



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

651,8



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

364 675,1


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

76 357,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

76 357,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

26 885,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 885,0

02



Қорғаныс

65 031,3


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

65 031,3



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

17 427,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

34 292,3



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

13 312,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

745 461,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

745 461,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 001,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

200 768,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

68 010,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

1 711,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

147 524,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 676,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

87 603,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

28 105,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

55 597,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

33 320,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

59 746,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

150,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

7 315 671,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 723 838,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 835 323,9



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және ( немесе) жайластыру

383 853,6



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

3 504 660,5



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

0,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 591 833,6



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

64 102,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 718,2



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

187 852,3



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

352 962,8



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

494 622,4



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 600,0



035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

109 320,1



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

100 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

262 655,6

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 132 604,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

74 514,1



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 363,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 900,1



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

24 251,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

958 089,9



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 964,9



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

470 086,5



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

60 595,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

19 166,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 405,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 572,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

15 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

339 300,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100 000,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

55 000,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

45 000,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

4 264 945,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 263 945,6



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

68 631,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

4 195 314,6


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 000,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

149 353,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

57 534,9



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

57 534,9


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

41 255,4



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 055,4



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

48 354,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 406,0



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

10 948,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 209,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

2 209,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

291 013,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

219 184,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

219 184,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

71 829,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 829,0



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

30 000,0

12



Көлік және коммуникация

15 206 025,4


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

15 206 025,4



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 469,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

31 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

198 848,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

14 733 153,6



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

219 554,8

13



Басқалар

9 044 639,9


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

25 000,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

25 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

68 238,9



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

68 238,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

292 999,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

292 999,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 014 385,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

1 905 780,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

5 108 605,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 644 017,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

39 892,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 604 125,0

14



Борышқа қызмет көрсету

377 307,9


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

377 307,9



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

377 307,9

15



Трансферттер

9 483 859,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 483 859,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

337 170,0



038

Субвенциялар

142 788,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

8 660 870,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

343 031,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

43 182,5




Бюджеттік кредиттер

214 632,5

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

214 632,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

214 632,5



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

214 632,5

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

171 450,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

171 450,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

171 450,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

86 000,0




Қаржы активтерiн сатып алу

86 000,0

13



Басқалар

86 000,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

86 000,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

86 000,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 997 904,6




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 997 904,6




Қарыздар түсімдері

1 863 032,5

7



Қарыздар түсімдері

1 863 032,5


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

1 863 032,5



2

Қарыз алу келісім-шарттары

1 863 032,5




Қарыздарды өтеу

168 387,1

16



Қарыздарды өтеу

168 387,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

168 387,1



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

168 387,1

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 303 259,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 303 259,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 303 259,2


  Целиноград аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 90/17-7 шешіміне
2-қосымша

2023 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

4 069 609,0

1



Салықтық түсімдер

3 579 552,0


01


Табыс салығы

42 800,0



2

Жеке табыс салығы

42 800,0


03


Әлеуметтік салық

2 602 487,0



1

Әлеуметтік салық

2 602 487,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

813 200,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

813 200,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

93 730,0



2

Акциздер

6 400,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

62 330,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

25 000,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

27 335,0



1

Мемлекеттік баж

27 335,0

2



Салықтық емес түсiмдер

38 845,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

9 941,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

9 756,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

185,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 000,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 000,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

28 647,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

28 647,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

10 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

10 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

441 212,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

441 212,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

441 212,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

4 069 609,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

747 388,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

46 325,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 325,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

237 428,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

237 428,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

438 617,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 776,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 283,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 200,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

382 358,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

25 018,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 018,0

02



Қорғаныс

38 352,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

38 352,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

21 261,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

16 631,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

460,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

332 404,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

332 404,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 929,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

78 956,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

18 000,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

2 883,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

65 620,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 859,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

41 894,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

32 768,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

21 549,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

12 520,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

5 426,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1 152 250,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 152 250,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

42 250,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

60 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

840 000,0



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

30 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

180 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

642 223,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

66 002,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 946,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 910,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

20 146,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

576 221,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 089,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

476 791,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

42 634,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

15 730,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 405,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 572,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

173 351,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

103 737,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

103 737,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

34 878,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 878,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

34 736,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 736,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

73 509,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

35 812,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 812,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

37 697,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 697,0

12



Көлік және коммуникация

321 303,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

321 303,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 303,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

150 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

150 000,0

13



Басқалар

72 567,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

72 567,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

72 567,0

14



Борышқа қызмет көрсету

361 715,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

361 715,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

361 715,0

15



Трансферттер

154 547,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

154 547,0



038

Субвенциялар

154 547,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 90/17-7 шешіміне
3-қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

4 232 064,0

1



Салықтық түсімдер

3 740 264,0


01


Табыс салығы

45 796,0



2

Жеке табыс салығы

45 796,0


03


Әлеуметтік салық

2 694 403,0



1

Әлеуметтік салық

2 694 403,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

870 124,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

870 124,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

100 693,0



2

Акциздер

7 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

66 693,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

27 000,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

29 248,0



1

Мемлекеттік баж

29 248,0

2



Салықтық емес түсiмдер

40 588,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

9 941,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

9 756,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

185,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 000,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 000,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

28 647,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

28 647,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

10 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

10 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

441 212,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

441 212,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

441 212,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

4 232 064,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

750 798,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

46 325,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 325,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

240 838,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

240 838,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

438 617,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 776,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 283,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 200,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

382 358,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

25 018,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 018,0

02



Қорғаныс

39 103,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

39 103,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

21 680,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

16 963,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

460,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

336 739,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

336 739,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 929,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

80 535,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

20 000,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

2 883,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

65 946,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 859,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

41 894,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

32 768,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

21 979,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

12 520,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

5 426,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1 140 740,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 140 740,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

42 250,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

100 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

778 490,0



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

40 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

180 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

695 130,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

66 002,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 946,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 910,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

20 146,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

629 128,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 089,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

526 791,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

44 710,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

16 561,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 405,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 572,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

173 351,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

103 737,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

103 737,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

34 878,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 878,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

34 736,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 736,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

73 509,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

35 812,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 812,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

37 697,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 697,0

12



Көлік және коммуникация

421 303,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

421 303,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 303,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

200 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

200 000,0

13



Басқалар

74 805,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

74 805,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

74 805,0

14



Борышқа қызмет көрсету

368 949,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

368 949,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

368 949,0

15



Трансферттер

157 637,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

157 637,0



038

Субвенциялар

157 637,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Целиноград аудандық мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 90/17-7 шешіміне
4-қосымша

2022 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 17.11.2022 № 190/35-7 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

9 327 627,5

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

5 006 698,5

азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

71 842,7

мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге

21 851,0

мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге

53 711,0

жалақыны ішінара субсидиялауға және жастар практикасына

18 189,0

Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге ерікті түрде қоныс аударатын адамдарға және қоныс аударуға жәрдемдесетін жұмыс берушілерге мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуге

23 291,0

қоғамдық жұмыс

3 015,0

жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыру үшін гранттар

20 828,0

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге

41 438,0

балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакетке

12 872,0

мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

29 594,0

үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

40 044,0

Қызыл суат ауылының кіреберіс жолымен кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

423 310,0

Талапкер ауылының кіреберіс жолымен кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

1 500 000,0

Қызылжар ауылының кіреберіс жолымен кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

500 000,0

Қараөткел ауылының автомобиль жолдарын күрделі жөндеу

800 000,0

"Воздвиженка-Зеленый Гай" 0-26,4 километр KC-CL-28 аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу

300 000,0

Қосшы қаласының кірме жолынан кентішілік жолдарды күрделі жөндеу

931 200,0

Нысаналы даму трансферттері, оның ішінде:

4 320 929,0

Ақмол ауылында жаңа құрылысқа инженерлік желілерді абаттандыру және салу (жылумен жабдықтау желілері)

72 930,0

Ақмол ауылында 26 көп пәтерлі үйге инженерлік желілерді абаттандыру және салу (жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау және кәріз, газбен жабдықтау, байланыс және сигнализация желілері)

160 000,0

Ақмол ауылында 26 көппәтерлі үйге инженерлік желілерді абаттандыру және салу (электрмен жабдықтау)

45 000,0

Ақмол ауылында абаттандыру және жаңа құрылыстарға инженерлік желілер (электрмен жабдықтау желілері)

202 999,0

Қараөткел ауылының көше-жол желісін салу (1-кезек)

2 100 000,0

Талапкер ауылының көше-жол желісін салу (2-кезек)

1 740 000,0

Бюджеттік кредиттер, оның ішінде:

214 632,5

мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға

214 632,5

 


  Целиноград аудандық мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 90/17-7 шешіміне
5-қосымша

2022 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер және ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 17.11.2022 № 190/35-7 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

6 877 664,2

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

3 792 026,5

азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

5 446,0

бюджетті жоспарлау модулінің бірыңғай ақпараттық алаңын енгізуге

750,0

қысқа мерзімдік кәсіби оқытуды іске асыруға

6 064,0

қоныс аударушылар мен қандастар үшін тұрғын үйді жалдау (жалға алу) бойынша демеу-қаржы шығындарын өтеуге

8 935,2

нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға "Алғашқы жұмыс орны" жобасы бойынша

2 214,0

нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға "Ұрпақтар келісімшарты" жобасы бойынша

524,0

көпбалалы аналарға және көпбалалы отбасылардын балаларына жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге

10 520,0

ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын және коммуналдық қызметтерді төлеуге

70 322,9

Ауғанстаннан кеңес әскерлерін шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге

1 837,8

Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс Күнін мерекелеуге басқа мемлекеттер аумағындағы соғыс қимылдарының ардагерлеріне бір жолғы әлеуметтік көмекке

842,3

оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз етуге

14 841,0

Халықты жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге

19 361,0

"Инватакси" қызметін дамытуға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

2 470,0

тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арнайы әлеуметтік қызмет көрсету

11 825,0

мүгедек адамдарға арналған әлеуметтік оңалту орталығы

7 877,0

Жаңаесіл ауылының Мәдениет үйін күрделі жөндеу

25 000,0

Қабанбай батыр ауылындағы стадионды ағымдағы жөндеу

45 000,0

Талапкер ауылында спорт алаңын орнату

35 965,5

Оразақ ауылында спорт алаңын орнату

44 738,0

Талапкер ауылында Наурызбай батыр көшесі спорт алаңын орнатуға

15 618,4

Талапкер ауылында спорт алаңын орнатуға, 8-ші көше

16 000,0

Қараөткел ауылының 13 шағын ауданында спорт алаңын орнатуға

14 502,3

Қараөткел ауылының 19 шағын ауданында спорт алаңын орнатуға

14 502,3

Тасты ауылында спорт алаңын орнатуға

13 466,7

Ыбырай Алтынсарин ауылында спорт алаңын орнатуға

16 000,0

Қажымұкан ауылында спорт алаңын орнатуға

16 000,0

Қаражар ауылында спорт алаңын орнатуға

14 502,3

Жарлыкөл ауылында спорт алаңын орнатуға

14 487,8

Приречное ауылында спорт алаңын орнатуға

15 800,1

Қоянды ауылында спорт алаңын орнатуға

16 436,0

Шалқар ауылында спорт алаңын орнатуға

14 487,5

Рахымжан Қошқарбаев ауылында спорт алаңын орнатуға

15 800,0

Жаңаесіл ауылында спорт алаңын орнатуға

15 993,6

көтерме жәрдемақы мөлшерін ұлғайтуға

5 513,0

Талапкер ауылының бас жоспарын түзету

30 000,0

Бірлік ауылына кіреберіс жолды күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

7 532,2

Қызыл суат ауылына кіреберіс жолға қар ұстайтын қоршауын орнату

57 061,0

Қоянды ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

377 805,0

Қаражар ауылының кіреберіс жолымен кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

125 000,0

Қызыл суат ауылындағы кірме жолы бар кентішілік жолдарды күрделі жөндеу

50 000,0

Раздольное ауылының кіреберіс жолымен кентішілік жолдарын күрделі жөндеу

104 212,0

Отаутүскен ауылының көше-жол желісін орташа жөндеу

97 075,0

"Қызылжар ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу" жобалық-сметалық құжаттамасын түзету

26 641,3

"Арайлы ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу" жобалық-сметалық құжаттамасын түзету

24 073,8

Талапкер ауылының автомобиль жолын орташа жөндеу

323 439,6

Мәншүк ауылының көше-жол желісін орташа жөндеу (2 кезек)

50 000,0

Шұбар ауылының жолдарын орташа жөндеу

85 500,2

Жаңаесіл ауылының көше-жол желісін ағымдағы жөндеу

236 552,5

Софиевка ауылының кірме жолы бар кентішілік жолдарды күрделі жөндеу

190 196,0

Тасты ауылының көше-жол желісін орташа жөндеу

203 543,0

Қараменді батыр ауылының көше-жол желісін ағымдағы жөндеу

90 519,0

Шалқар ауылының көше-жол желісін орташа жөндеу

292 632,0

Талапкер ауылындағы жолдарды күтіп ұстау

92 960,0

Ауылдық елді мекендердегі жолдарды ұстау

55 000,0

Жобалық қуаты тәулігіне 10 000 м3 тазарту құрылыстары кешенін күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

8 718,2

Ыбырай Алтынсарин ауылының сумен жабдықтау жүйесін ағымдағы жөндеу

44 800,0

Су тарту құрылыстары мен су бұру жүйелерін ағымдағы жөндеу

143 052,3

Ақмол ауылының орталық қазандығын ағымдағы жөндеу

188 160,0

Жылумен жабдықтаушы кәсіпорындардың 2022-2023 жылдарға арналған жылу беру маусымына дайындығына (көмір сатып алу)

223 910,0

Табиғи қоқыстарды жою

68 320,0

Контейнерлік алаңдарды орнату

41 000,1

Тәйтөбе ауылының көше жарығын ағымдағы жөндеу

17 179,6

Нысаналы даму трансферттер, соның ішінде:

1 437 237,7

Ақмол ауылында жаңа құрылысқа инженерлік желілерді абаттандыру және салу (жылумен жабдықтау желілері)

57 404,0

Қабанбай батыр ауылының сумен жабдықтау желілерін салу (Нұрлы Жер бағдарламасы бойынша)

45 964,5

Қараөткел ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы, ведомстводан тыс кешенді сараптамадан жүргізу мен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

5 000,0

Родина ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу

50 000,0

Тайтөбе ауылын электрмен жабдықтау (2 кезек)

68 631,0

Кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізе отырып, қайта қолдану жобасын байланыстыру, Софиевка ауылында мал қорымдарын салу

2 208,0

Қараөткел ауылындағы мәдениет үйінің құрылысы, ведомстводан тыс кешенді сараптамадан жүргізу мен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

15 000,0

Талапкер ауылындағы мәдениет үйінің құрылысы, ведомстводан тыс кешенді сараптамадан жүргізу мен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

15 000,0

Қоянды ауылындағы 365 орын мәдениет үйінің құрылысы, ведомстводан тыс кешенді сараптамадан жүргізу мен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

15 000,0

Ақмол ауылында жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, газ құбыры мен газ тарату желілерін салу

11 112,0

Ыбырай Алтынсарин селосында газ тарату желілері мен газ құбырын тарту, жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу

11 111,0

Қаражар ауылында жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу

11 111,0

Қараөткел ауылында жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу

11 111,0

Қосшы қаласында жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу

11 111,0

Қызыл суат ауылында жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу

11 111,0

Тайтөбе ауылында жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, газ құбыры мен газ тарату желілерін салу

11 111,0

Разработка проектно-сметной документации, строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Талапкер

11 111,0

"Нұрлы" тұтыну кооперативінде жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу, жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу

11 111,0

Ақмол ауылында әкімшілік ғимарат (Халыққа қызмет көрсету орталығы) салу

76 357,0

Қараөткел ауылындағы № 1 учаскені, № 2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы

60 955,2

Төңкеріс ауылындағы сумен жабдықтаудың таратушы желілерін қайта жаңарту

142 197,0

Тайтөбе ауылындағы сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту

23 730,0

Родина ауылында қолданыстағы схема бойынша сумен жабдықтаудың сыртқы желілері мен құрылыстарын реконструкциялау (магистральдық желілер)

200 000,0

Ақмол ауылындағы абаттандыру және жаңа құрылыстарға инженерлік желілер (электрмен жабдықтау желілері)

90 000,0

Оразақ ауылының көше-жол желісін салуға кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізе отырып, жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

31 000,0

Қараөткел ауылының көше-жол желісін салу (1-кезек)

200 000,0

Талапкер ауылының көше-жол желісін салу (2 кезек)

11 899,0

Қажымұкан ауылында электрмен жабдықтау желілерін салуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

1 000,0

Нижне-Романовка кен орнынан Қосшы қаласына дейін су тарту құрылыстары мен су тартқышты салу

100 000,0

"Целиноград Су Арнасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

86 000,0

Ақмол ауылындағы жылу көздері мен жылу желілерін қайта жаңарту

39 892,0

Ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер, соның ішінде:

1 648 400,0

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде тұрғын үй құрылысы

1 648 400,0


  Целиноград аудандық мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 90/17-7 шешіміне
6-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2022 жылға арналған нысаналы трансферттер

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 17.11.2022 № 190/35-7 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

19 845 426,0

Ұлттық қордан берілетін нысаналы трансферт есебінен, оның ішінде:

10 478 193,0

Аққайың ауылында жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу

471 178,0

Қоянды ауылында жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу

2 292 886,0

Шұбар ауылында жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу

1 324 823,0

Қараөткел ауылындағы № 1 учаскені, № 2 учаскені сумен жабдықтау желілерін салу

1 955 822,0

Софиевка ауылындағы жаңа учаскелерде сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу

501 240,0

Нұресіл ауылындағы су құбыры желілерін қайта жаңарту және салу

342 682,0

Софиевка ауылындағы кірме жолы бар кентішілік жолдарды күрделі жөндеу

1 128 890,0

Қоянды ауылында көше-жол желісін салу

1 056 706,0

Қоянды селосында электрмен жабдықтау желілерін салу

786 284,0

Қаражар ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу

617 682,0

Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт есебінен, оның ішінде:

9 367 233,0

азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

64 844,0

жалақыны ішінара субсидиялауға және жастар практикасына

19 168,0

қоғамдық жұмыстарға

49 921,0

жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беруге

10 972,0

"Бірінші жұмыс орны" жобасы бойынша нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға

4 537,0

"Күмісті жас" жобасы бойынша нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға

9 074,0

мемлекеттік ұйымдар: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары қызметкерлерінің жалақысын арттыруға

21 858,0

Родина ауылында қолданыстағы схема бойынша сумен жабдықтаудың сыртқы желілері мен құрылыстарын қайта жаңарту (тарату желілері)

272 950,0

Қызыл суат ауылындағы кірме жолы бар кентішілік жолдарды күрделі жөндеу

360 883,0

Талапкер ауылындағы кірме жолы бар кентішілік жолдарды күрделі жөндеу

1 000 000,0

Қараөткел ауылындағы автомобиль жолдарын күрделі жөндеу

2 900 000,0

Аудандық маңызы бар KC-CL-28 "Воздвиженка-Зеленый Гай" автомобиль жолын орташа жөндеу 0-26,4 километр

400 000,0

Қаражар ауылындағы автомобиль жолдарын күрделі жөндеу

1 800 000,0

Жаңажол ауылындағы кірме жолы бар кентішілік жолдарды күрделі жөндеу

1 152 868,0

Ыбырай Алтынсарин ауылындағы кірме жолы бар кентішілік жолдарды күрделі жөндеу

900 000,0

"Воздвиженка-Зеленый Гай" автожолындағы көпір құрылысын күрделі жөндеу

200 000,0

Қоянды ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу (2-кезек)

200 158,0