Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26201) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 47 168 531,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 208 129,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 350 391,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 96 086,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 43 513 924,6 тысяч тенге;
2) затраты – 49 984 996,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 70 527,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 238 914,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 168 387,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 86 000,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 972 992,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 972 992,4 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 1 887 314,0 тысяч тенге;
погашение займов – 168 387,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 254 065,4 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2022 год в сумме 68 238,9 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Целиноградского районного маслихата |
Л.Конарбаева |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Целиноградского района | Б.Оспанбеков |
2 августа 2022 года
Руководитель государственного учреждения "Отдел экономики и финансов Целиноградского района" |
Б.Куликенов |
2 августа 2022 года
Приложение к решению Целиноградского районного маслихата от 2 августа 2022 года № 164/30-7 |
|
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 |
Районный бюджет на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 47 168 531,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 208 129,3 | ||
01 | Подоходный налог | 50 867,3 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 50 867,3 | ||
03 | Социальный налог | 2 298 989,0 | ||
1 | Социальный налог | 2 298 989,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 750 000,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 750 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 82 726,0 | ||
2 | Акцизы | 6 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 53 726,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 23 000,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 25 547,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 25 547,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 350 391,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 941,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 756,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 185,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 000,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 000,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 338 450,4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 338 450,4 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 96 086,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 23 086,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 23 086,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 43 513 924,6 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 324 330,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 324 330,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 189 594,6 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 43 189 594,6 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 49 984 996,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 824 777,6 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 49 392,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 48 956,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 436,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 256 264,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 256 264,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 416 479,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 52 446,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 283,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 200,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 300,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 358 250,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 76 357,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 76 357,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 26 285,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 26 285,0 | ||
02 | Оборона | 69 324,6 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 69 324,6 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 20 427,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 35 585,6 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 13 312,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 772 732,1 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 772 732,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 52 001,0 | ||
002 | Программа занятости | 205 535,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 105 200,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 2 883,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 143 753,1 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 859,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 80 603,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 29 609,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 55 047,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 30 670,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 65 172,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 150,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 624 930,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 070 588,8 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 138 400,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 383 848,5 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 531 440,3 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 16 900,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 554 341,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 57 102,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 718,2 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 187 852,3 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 359 563,7 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 486 655,0 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 600,0 | ||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 150 000,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 100 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 192 850,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 194 389,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 74 024,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 35 863,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 13 910,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 24 251,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 020 363,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 34 654,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 466 586,5 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 60 933,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 18 566,0 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 405,0 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 15 572,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 405 646,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 100 002,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 55 002,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 45 000,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 484 368,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 483 367,6 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 68 631,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 4 414 736,6 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 001,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 001,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 142 766,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 57 534,9 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 57 534,9 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 36 946,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 35 746,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 46 078,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 35 130,0 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 10 948,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 208,0 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 2 208,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 290 238,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 220 709,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 220 709,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 69 529,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 39 529,0 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 30 000,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 661 389,6 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 14 661 389,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 23 469,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 135 213,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 127 448,0 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 14 136 307,6 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 238 952,0 | ||
13 | Прочие | 10 058 910,9 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 68 238,9 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 68 238,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 789 030,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 789 030,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 557 625,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 2 199 019,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 5 358 606,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 644 016,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 39 892,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 604 124,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 377 310,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 377 310,2 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 377 310,2 | ||
15 | Трансферты | 9 483 859,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 483 859,0 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 337 170,0 | ||
038 | Субвенции | 142 788,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 8 660 870,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 343 031,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 70 527,0 | |||
Бюджетные кредиты | 238 914,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 238 914,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 238 914,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 238 914,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 168 387,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 168 387,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 168 387,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 86 000,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 86 000,0 | |||
13 | Прочие | 86 000,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 86 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 86 000,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 972 992,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 972 992,4 | |||
Поступления займов | 1 887 314,0 | |||
7 | Поступления займов | 1 887 314,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 1 887 314,0 | ||
2 | Договоры займа | 1 887 314,0 | ||
Погашение займов | 168 387,0 | |||
16 | Погашение займов | 168 387,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 168 387,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 168 387,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 254 065,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 254 065,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 254 065,4 |