В соответствии с пунктом 1 статьи 109-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2020 года № 426-73/9 "О бюджете сельского округа Талсуат на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7965, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 30 декабря 2020 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Талсуат на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2021 год в следующем объеме:
1) доходы – 41 829 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 248 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 38 581 тысяч тенге;
2) расходы – 42 842,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1013,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1013,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
"используемые остатки бюджетных средств – 1013,6 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной ІІІ сессии Кызылординского городского маслихата | М. Абдукаликов |
Секретарь Кызылординского городского маслихата | И. Кутухуджаев |
Приложение к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 8 февраля 2021 года № 18-3/10 | |
Приложение 1 к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 24 декабря 2020 года № 426-73/9 |
Бюджет сельского округа Талсуат на 2021 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 41829,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 248,0 | |||
01 | Подоходный налог | 180,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 180,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3068,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 250,0 | |||
3 | Земельный налог | 350,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2468,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 38581,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38581,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38581,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 42842,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18819,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 819,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 819,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18819,0 | |||
05 | Здравоохранение | 55,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 55,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 55,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9456,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9456,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9456,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7120,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 958,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1378,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11756,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 11598,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11598,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11598,0 | |||
2 | Спорт | 158,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 158,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 952,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 952,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 952,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 323,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 629,6 | |||
13 | Прочие | 1 803,0 | |||
9 | Прочие | 1 803,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 803,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1803,0 | |||
15 | Трансферты | 1,0 | |||
1 | Трансферты | 1,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1013,6 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 1013,6 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1013,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1013,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1013,6 |