Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата "Об областном бюджете на 2021-2023 годы" от 11 декабря 2020 года № 39/462 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4399) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 241 826 346,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 115 418 812,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 5 994 859,9 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 176 257,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 120 236 417,5 тысяч тенге;
2) затраты – 235 425 230,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 23 631 150,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 27 164 073,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 532 923,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 949 538,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 976 002,0 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 26 464,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 18 179 572,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 18 179 572,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 21 240 948,0 тысяч тенге;
погашение займов – 3 321 805,0 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 260 429,2 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь Мангистауского областного маслихата | Н. Тумышев |
Приложение | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 3 декабря 2021 года № 8/79 |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 11 декабря 2020 года | |
№ 39/462 |
Областной бюджет на 2021 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 241 826 346,4 | |||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 115 418 812,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 70 461 736,0 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 21 318 922,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 49 142 814,0 | ||||
03 | Социальный налог | 41 652 701,0 | ||||
1 | Социальный налог | 41 652 701,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 295 154,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 343 709,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 951 445,0 | ||||
07 | Прочие налоги | 9 221,0 | ||||
1 | Прочие налоги | 9 221,0 | ||||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 5 994 859,9 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 426 622,0 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 144 116,0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 15 250,0 | ||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 4 239,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 48 747,0 | ||||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 2 413,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 211 857,0 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 280,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 280,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 345 122,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 345 122,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 222 835,9 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 222 835,9 | ||||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 176 257,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 176 257,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 176 257,0 | ||||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 120 236 417,5 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 51 578 740,5 | ||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 51 578 740,5 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 657 677,0 | ||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 68 657 677,0 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2. ЗАТРАТЫ | 235 425 230,6 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 338 557,2 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 170 698,2 | ||||
110 | Аппарат маслихата области | 65 535,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 63 369,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 166,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 1 871 266,2 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 736 078,1 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 301,0 | ||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 36 294,1 | ||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 96 593,0 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 92 179,0 | ||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 92 179,0 | ||||
282 | Ревизионная комиссия области | 141 718,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 138 718,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 259 080,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 189 068,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 170 388,0 | ||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 15 905,0 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 775,0 | ||||
718 | Управление государственных закупок области | 70 012,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 70 012,0 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 233 387,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 233 387,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 224 987,0 | ||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 8 400,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 675 392,0 | ||||
269 | Управление по делам религий области | 121 058,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 72 301,0 | ||||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 282,0 | ||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 47 475,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 554 334,0 | ||||
061 | Развитие объектов государственных органов | 554 334,0 | ||||
02 | Оборона | 483 275,0 | ||||
1 | Военные нужды | 96 620,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 96 620,0 | ||||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8 221,0 | ||||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 88 399,0 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 386 655,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 5 948,0 | ||||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 5 948,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 000,0 | ||||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 3 000,0 | ||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 377 707,0 | ||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 373 707,0 | ||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 4 000,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 694 179,0 | ||||
1 | Правоохранительная деятельность | 9 694 179,0 | ||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 9 531 835,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 7 459 085,0 | ||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 926,0 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 069 824,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 162 344,0 | ||||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 10 496,0 | ||||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 151 848,0 | ||||
04 | Образование | 122 469 519,3 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 19 705 064,0 | ||||
261 | Управление образования области | 19 705 064,0 | ||||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 12 281 658,0 | ||||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 859 923,0 | ||||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 6 563 483,0 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 86 443 191,0 | ||||
261 | Управление образования области | 78 865 638,0 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 860 980,0 | ||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 994 689,0 | ||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 2 125 516,0 | ||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 55 025 627,0 | ||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 315 439,0 | ||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 18 543 387,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 597 472,0 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 3 597 472,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 980 081,0 | ||||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 980 081,0 | ||||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 7 452 152,3 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 269 025,0 | ||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 269 025,0 | ||||
261 | Управление образования области | 7 183 127,3 | ||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 7 183 127,3 | ||||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 1 905 162,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 4 096,0 | ||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 4 096,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 9 373,0 | ||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 9 373,0 | ||||
261 | Управление образования области | 1 891 693,0 | ||||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 891 693,0 | ||||
6 | Высшее и послевузовское образование | 638 461,0 | ||||
261 | Управление образования области | 638 461,0 | ||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 638 461,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 6 325 489,0 | ||||
261 | Управление образования области | 6 325 489,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 603 722,0 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 1 819 826,0 | ||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 304 268,0 | ||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 630 808,0 | ||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 154 502,0 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 482,0 | ||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 404 277,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 164 422,0 | ||||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 104 000,0 | ||||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 657,0 | ||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 137 525,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 6 464 519,0 | ||||
2 | Охрана здоровья населения | 998 638,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 914 082,0 | ||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 113 127,0 | ||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 400,0 | ||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 249 596,0 | ||||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 513 959,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 84 556,0 | ||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 84 556,0 | ||||
3 | Специализированная медицинская помощь | 1 830 680,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 1 830 680,0 | ||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 830 680,0 | ||||
4 | Поликлиники | 27 918,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 27 918,0 | ||||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 27 918,0 | ||||
5 | Другие виды медицинской помощи | 43 449,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 43 449,0 | ||||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 43 449,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 3 563 834,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 563 834,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 175 281,0 | ||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 115 007,0 | ||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 107 700,0 | ||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 28 492,0 | ||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 3 137 354,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 481 200,0 | ||||
6 | Социальное обеспечение | 1 440 152,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 229 734,0 | ||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 235 872,0 | ||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 530 702,0 | ||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 88 873,0 | ||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 374 287,0 | ||||
261 | Управление образования области | 210 218,0 | ||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 146 890,0 | ||||
037 | Социальная реабилитация | 50 967,0 | ||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 12 361,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 200,0 | ||||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 200,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 4 041 048,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 3 900 371,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 195 809,0 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 542,0 | ||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 23 486,0 | ||||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 8 322,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 80 920,0 | ||||
071 | Обучение предпринимательству в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 56 190,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 535 102,0 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 26 620,0 | ||||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 26 620,0 | ||||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 114 057,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 114 057,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 394 171,7 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 8 394 171,7 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 8 394 171,7 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 116 288,0 | ||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 534 499,7 | ||||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 28 926,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 495 000,0 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 219 458,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 968 033,8 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 620 661,4 | ||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 874 888,2 | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 376 269,0 | ||||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 256 513,2 | ||||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 242 106,0 | ||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 745 773,2 | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 74 373,6 | ||||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 279 283,6 | ||||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 392 116,0 | ||||
2 | Спорт | 4 269 771,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 269 771,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 67 098,0 | ||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 134 053,0 | ||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 036 077,0 | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 313,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 230,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 1 419 747,0 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 559 905,0 | ||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 559 905,0 | ||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 131 621,1 | ||||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 57 113,0 | ||||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 74 508,1 | ||||
743 | Управление цифровых технологий области | 570 219,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 542 645,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 27 574,0 | ||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 158 001,9 | ||||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 60 652,0 | ||||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 97 349,9 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 657 854,4 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 254 238,8 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 202 036,9 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 48 538,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 663,9 | ||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 174 375,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 52 412,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 24 732,6 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 97 231,0 | ||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 229 240,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 68 946,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 754,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 153 540,0 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 37 171,0 | ||||
01 | Топливо и энергетика | 37 171,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 37 171,0 | ||||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 21 214,0 | ||||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 15 957,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 520 900,0 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 2 171 278,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 650 694,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 102 909,0 | ||||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 15 748,0 | ||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 25 506,0 | ||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 9 590,0 | ||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 1 073 918,0 | ||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 152 716,0 | ||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 260 307,0 | ||||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 10 000,0 | ||||
719 | Управление ветеринарии области | 520 584,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 70 172,0 | ||||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 799,0 | ||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 1 570,0 | ||||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 448 043,0 | ||||
3 | Лесное хозяйство | 186 128,7 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 186 128,7 | ||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 107 314,7 | ||||
006 | Охрана животного мира | 78 814,0 | ||||
4 | Рыбное хозяйство | 7 461,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 7 461,0 | ||||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 7 461,0 | ||||
5 | Охрана окружающей среды | 1 412 893,3 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 392 101,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 90 439,0 | ||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 199 557,0 | ||||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 101 439,0 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 19,0 | ||||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 1 000 000,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 647,3 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 20 792,0 | ||||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 20 792,0 | ||||
6 | Земельные отношения | 223 139,0 | ||||
251 | Управление земельных отношений области | 106 635,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 65 573,0 | ||||
003 | Регулирование земельных отношений | 41 062,0 | ||||
749 | Управление градостроительного и земельного контроля области | 116 504,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и контроля за использованием и охраной земель | 116 504,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 520 000,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 20 000,0 | ||||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 20 000,0 | ||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 500 000,0 | ||||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 500 000,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 8 012 293,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 8 012 293,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 012 293,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 126 343,0 | ||||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 44 910,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 277 126,0 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 563 914,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 115 846,7 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 311 128,2 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 311 128,2 | ||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 895 128,2 | ||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 415 000,0 | ||||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 000,0 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 5 804 718,5 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 5 804 718,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 67 186,0 | ||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 353 391,5 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 211 292,0 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 172 849,0 | ||||
13 | Прочие | 14 907 313,8 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 9 860 778,7 | ||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 9 113 896,0 | ||||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 6 424 027,0 | ||||
007 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 2 503 869,0 | ||||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 151 000,0 | ||||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 35 000,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 746 882,7 | ||||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 746 882,7 | ||||
9 | Прочие | 5 046 535,1 | ||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 999 107,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 999 107,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 11 000,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 11 000,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 2 255 642,1 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 2 255 642,1 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 30 000,0 | ||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 30 000,0 | ||||
261 | Управление образования области | 295 452,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 295 452,0 | ||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 100 479,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 100 479,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 901 692,0 | ||||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 901 692,0 | ||||
757 | Управление инвестиций и развития туризма области | 453 163,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития инвестиций и туризма области | 127 029,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 | ||||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 324 134,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 1 662 607,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 1 662 607,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 1 662 607,0 | ||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 660 317,0 | ||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 2 290,0 | ||||
15 | Трансферты | 33 875 644,1 | ||||
1 | Трансферты | 33 875 644,1 | ||||
257 | Управление финансов области | 33 875 644,1 | ||||
006 | Бюджетные изъятия | 13 416 746,0 | ||||
007 | Субвенции | 11 797 314,0 | ||||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 200 491,1 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 8 461 093,0 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 23 631 150,0 | |||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 27 164 073,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 599 983,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 10 599 983,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 10 599 983,0 | ||||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 10 599 983,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 000 353,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 13 000 353,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 079 335,0 | ||||
048 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 6 741 491,0 | ||||
086 | Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 337 844,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 921 018,0 | ||||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 5 921 018,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 863 737,0 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 911 609,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 911 609,0 | ||||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 911 609,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 952 128,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 952 128,0 | ||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 952 128,0 | ||||
13 | Прочие | 1 700 000,0 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 700 000,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 500 000,0 | ||||
076 | Кредитование предпринимательских инициатив в рамках Дорожной карты занятости на 2020–2021 годы | 500 000,0 | ||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 200 000,0 | ||||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 700 000,0 | ||||
076 | Кредитование предпринимательских инициатив в рамках Дорожной карты занятости на 2020–2021 годы | 500 000,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 3 532 923,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 3 532 923,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3 532 923,0 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 949 538,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 976 002,0 | |||||
13 | Прочие | 976 002,0 | ||||
9 | Прочие | 976 002,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 78 000,0 | ||||
005 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 78 000,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 166 400,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 166 400,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 666 172,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 666 172,0 | ||||
757 | Управление инвестиций и развития туризма области | 65 430,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 65 430,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 26 464,0 | ||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 26 464,0 | ||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 26 464,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -18 179 572,2 | |||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 18 179 572,2 | |||||
7 | Поступления займов | 21 240 948,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 21 240 948,0 | ||||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 10 597 876,0 | ||||
2 | Договоры займа | 10 643 072,0 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
16 | Погашение займов | 3 321 805,0 | ||||
01 | Погашение займов | 3 321 805,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 3 321 805,0 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 1 860 000,0 | ||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 461 805,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 260 429,2 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 260 429,2 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 260 429,2 |
Примечание:
расшифровка аббревиатуры:
СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита.