О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2021-2023 годы

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 8 января 2021 года № 449. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 11 января 2021 года № 9709.

      В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 101 155,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 12 632,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 225,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 87 298,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 115 678,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -14 523,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 523,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

      2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 39 169,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 31 878,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 149,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 440,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 289,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 35 374,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 496,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 496,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

      4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 17 085,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 14 233,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 998,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 48,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 12 187,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 27 629,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -13 396,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 396,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

      6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 12 187,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 47 250,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 424,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 40 826,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 51 502,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 252,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 252,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

      8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 24 768,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 121 715,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 783,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 330,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 540,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 116 062,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 125 660,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 945,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 945,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

      10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 21 236,0 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет Набережного сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 708,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 930,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 20,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 758,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 27 284,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 576,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 576,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

      12. Учесть, что в бюджете Набережного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 19 567,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 30 476,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 315,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 570,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 24 591,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 31 776,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 300,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 300,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

      14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 22 239,0 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 931,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 360,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 300,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 271,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 28 334,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -403,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 403,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 15 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

      16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 18 566,0 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2021-2023 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 298 530,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 15 223,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 283 307,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 308 256,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -9 726,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 726,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

      18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 65 452,0 тысяч тенге.

      19. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2021 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".

      20. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Председатель сессии Н. Транда
      Секретарь маслихата района Беимбета Майлина С. Сапабеков

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет поселка Тобол на 2021 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

101 155,0

1




Налоговые поступления

12 632,0


01



Подоходный налог

304,0



2


Индивидуальный подоходный налог

304,0


04



Hалоги на собственность

12 328,0



1


Hалоги на имущество

650,0



3


Земельный налог

760,0



4


Налог на транспортные средства

10 918,0

2




Неналоговые поступления

1 225,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 225,0



1


Прочие неналоговые поступления

1 225,0

4




Поступления трансфертов

87 298,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

87 298,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

87 298,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

115 678,7

01




Государственные услуги общего характера

43 893,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43 893,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 893,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 893,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

25 227,0


3



Благоустройство населенных пунктов

25 227,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 227,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

13 235,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 675,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 317,0

12




Транспорт и коммуникации

46 558,0


1



Автомобильный транспорт

46 558,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 558,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

46 558,0

15




Трансферты

0,7


1



Трансферты

0,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-14 523,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

14 523,7

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет поселка Тобол на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

52 211,0

1




Налоговые поступления

13 920,0


01



Подоходный налог

802,0



2


Индивидуальный подоходный налог

802,0


04



Hалоги на собственность

13 118,0



1


Hалоги на имущество

455,0



3


Земельный налог

1 110,0



4


Hалог на транспортные средства

11 553,0

2




Неналоговые поступления

2 635,0


06



Прочие неналоговые поступления

2 635,0



1


Прочие неналоговые поступления

2 635,0

4




Поступления трансфертов

35 656,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 656,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35 656,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

52 211,0

01




Государственные услуги общего характера

32 082,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 082,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 082,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 082,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13 796,0


3



Благоустройство населенных пунктов

13 796,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 796,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

7 093,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 822,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 881,0

12




Транспорт и коммуникации

6 333,0


1



Автомобильный транспорт

6 333,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 333,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 333,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет поселка Тобол на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

55 815,0

1




Налоговые поступления

17 672,0


01



Подоходный налог

842,0



2


Индивидуальный подоходный налог

842,0


04



Hалоги на собственность

16 830,0



1


Hалоги на имущество

460,0



3


Земельный налог

1 120,0



4


Hалог на транспортные средства

15 250,0

2




Неналоговые поступления

2 767,0


06



Прочие неналоговые поступления

2 767,0



1


Прочие неналоговые поступления

2 767,0

4




Поступления трансфертов

35 376,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 376,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35 376,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

55 815,0

01




Государственные услуги общего характера

33 380,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 380,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 380,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 380,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 348,0


3



Благоустройство населенных пунктов

14 348,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 348,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

7 377,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 975,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 996,0

12




Транспорт и коммуникации

8 087,0


1



Автомобильный транспорт

8 087,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 087,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 087,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

31 878,0

1




Налоговые поступления

8 149,0


01



Подоходный налог

150,0



2


Индивидуальный подоходный налог

150,0


04



Hалоги на собственность

7 789,0



1


Hалоги на имущество

170,0



3


Земельный налог

50,0



4


Hалог на транспортные средства

7 569,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

210,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

210,0

3




Поступления от продажи основного капитала

440,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

440,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

440,0

4




Поступления трансфертов

23 289,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 289,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 289,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

35 374,0

01




Государственные услуги общего характера

25 526,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 526,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 526,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 526,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 160,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7 160,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 160,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 918,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 242,0

12




Транспорт и коммуникации

2 688,0


1



Автомобильный транспорт

2 688,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 688,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 688,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 496,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 496,0

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

23 778,0

1




Налоговые поступления

7 528,0


04



Hалоги на собственность

7 297,0



1


Hалоги на имущество

72,0



3


Земельный налог

202,0



4


Hалог на транспортные средства

7 023,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

231,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

231,0

4




Поступления трансфертов

16 250,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 250,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 250,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

23 778,0

01




Государственные услуги общего характера

19 403,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19 403,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 403,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 403,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 191,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 191,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 191,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 914,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

277,0

12




Транспорт и коммуникации

2 184,0


1



Автомобильный транспорт

2 184,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 184,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 184,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

24 961,0

1




Налоговые поступления

8 728,0


04



Hалоги на собственность

8 474,0



1


Hалоги на имущество

74,0



3


Земельный налог

205,0



4


Hалог на транспортные средства

8 195,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

254,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

254,0

4




Поступления трансфертов

16 233,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 233,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 233,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

24 961,0

01




Государственные услуги общего характера

20 179,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20 179,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 179,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 179,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 282,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 282,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 282,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 990,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

292,0

12




Транспорт и коммуникации

2 500,0


1



Автомобильный транспорт

2 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Белинского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

14 233,0

1




Налоговые поступления

1 998,0


01



Подоходный налог

480,0



2


Индивидуальный подоходный налог

480,0


04



Hалоги на собственность

1 518,0



1


Hалоги на имущество

40,0



3


Земельный налог

17,0



4


Hалог на транспортные средства

1 461,0

2




Неналоговые поступления

48,0


01



Доходы от государственной собственности

48,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

48,0

4




Поступления трансфертов

12 187,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12 187,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12 187,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

27 629,0

01




Государственные услуги общего характера

19 484,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19 484,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 484,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 864,0




022

Капитальные расходы государственного органа

3 620,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 095,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 095,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 095,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 945,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 150,0

12




Транспорт и коммуникации

3 050,0


1



Автомобильный транспорт

3 050,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 050,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 050,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-13 396,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

13 396,0

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Белинского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

13 541,0

1




Налоговые поступления

1 293,0


04



Hалоги на собственность

1 293,0



1


Hалоги на имущество

31,0



3


Земельный налог

41,0



4


Hалог на транспортные средства

1 221,0

2




Неналоговые поступления

182,0


01



Доходы от государственной собственности

182,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

182,0

4




Поступления трансфертов

12 066,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12 066,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12 066,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

13 541,0

01




Государственные услуги общего характера

12 282,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

12 282,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 282,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 282,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

635,0


3



Благоустройство населенных пунктов

635,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

635,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

635,0

12




Транспорт и коммуникации

624,0


1



Автомобильный транспорт

624,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

624,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

624,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Белинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

14 114,0

1




Налоговые поступления

1 536,0


04



Hалоги на собственность

1 536,0



1


Hалоги на имущество

32,0



3


Земельный налог

42,0



4


Hалог на транспортные средства

1 462,0

2




Неналоговые поступления

190,0


01



Доходы от государственной собственности

190,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

190,0

4




Поступления трансфертов

12 388,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12 388,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12 388,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

14 114,0

01




Государственные услуги общего характера

12 805,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

12 805,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 805,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 805,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

660,0


3



Благоустройство населенных пунктов

660,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

660,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

660,0

12




Транспорт и коммуникации

649,0


1



Автомобильный транспорт

649,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

649,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

649,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Калининского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

47 250,0

1




Налоговые поступления

6 424,0


01



Подоходный налог

300,0



2


Индивидуальный подоходный налог

300,0


04



Hалоги на собственность

5 523,0



1


Hалоги на имущество

230,0



3


Земельный налог

43,0



4


Hалог на транспортные средства

5 250,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

601,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

601,0

4




Поступления трансфертов

40 826,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

40 826,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

40 826,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

51 502,0

01




Государственные услуги общего характера

32 513,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 513,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 513,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 513,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 389,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16 389,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 389,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 911,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 478,0

12




Транспорт и коммуникации

2 600,0


1



Автомобильный транспорт

2 600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 600,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 252,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 252,0

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Калининского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

25 728,0

1




Налоговые поступления

4 037,0


04



Hалоги на собственность

3 406,0



1


Hалоги на имущество

131,0



3


Земельный налог

172,0



4


Hалог на транспортные средства

3 103,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

631,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

631,0

4




Поступления трансфертов

21 691,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 691,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 691,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

25 728,0

01




Государственные услуги общего характера

19 095,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19 095,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 095,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 095,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 929,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 929,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 929,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 356,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

573,0

12




Транспорт и коммуникации

2 704,0


1



Автомобильный транспорт

2 704,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 704,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 704,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Калининского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

26 758,0

1




Налоговые поступления

4 958,0


04



Hалоги на собственность

4 296,0



1


Hалоги на имущество

133,0



3


Земельный налог

174,0



4


Hалог на транспортные средства

3 989,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

662,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

662,0

4




Поступления трансфертов

21 800,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 800,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 800,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

26 758,0

01




Государственные услуги общего характера

19 860,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19 860,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 860,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 860,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 086,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 086,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 086,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 490,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

596,0

12




Транспорт и коммуникации

2 812,0


1



Автомобильный транспорт

2 812,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 812,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 812,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Майского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

121 715,7

1




Налоговые поступления

4 783,0


01



Подоходный налог

293,0



2


Индивидуальный подоходный налог

293,0


04



Hалоги на собственность

4 490,0



1


Hалоги на имущество

230,0



3


Земельный налог

30,0



4


Hалог на транспортные средства

4 230,0

2




Неналоговые поступления

330,0


06



Прочие неналоговые поступления

330,0



1


Прочие неналоговые поступления

330,0

3




Поступления от продажи основного капитала

540,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

540,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

540,0

4




Поступления трансфертов

116 062,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

116 062,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

116 062,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

125 660,7

01




Государственные услуги общего характера

30 625,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30 625,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 625,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 625,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 034,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 034,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 034,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 558,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 476,0

12




Транспорт и коммуникации

2 215,0


1



Автомобильный транспорт

2 215,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 215,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 215,0

13




Прочие

86 830,0


9



Прочие

86 830,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 830,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

86 830,0

14




Обслуживание долга

1 956,7


1



Обслуживание долга

1 956,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 956,7




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

1 956,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 945,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 945,0

  Приложение 14
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Майского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

25 181,0

1




Налоговые поступления

4 818,0


01



Подоходный налог

74,0



2


Индивидуальный подоходный налог

74,0


04



Hалоги на собственность

4 744,0



1


Hалоги на имущество

131,0



3


Земельный налог

131,0



4


Hалог на транспортные средства

4 482,0

4




Поступления трансфертов

20 363,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20 363,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20 363,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

25 181,0

01




Государственные услуги общего характера

20 383,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20 383,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 383,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 383,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 051,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 051,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 051,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 660,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

391,0

12




Транспорт и коммуникации

1 747,0


1



Автомобильный транспорт

1 747,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 747,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 747,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Майского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

26 194,0

1




Налоговые поступления

6 037,0


01



Подоходный налог

75,0



2


Индивидуальный подоходный налог

75,0


04



Hалоги на собственность

5 962,0



1


Hалоги на имущество

133,0



3


Земельный налог

133,0



4


Hалог на транспортные средства

5 696,0

4




Поступления трансфертов

20 157,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20 157,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20 157,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

26 194,0

01




Государственные услуги общего характера

21 204,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21 204,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 204,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 204,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 173,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 173,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 173,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 767,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

406,0

12




Транспорт и коммуникации

1 817,0


1



Автомобильный транспорт

1 817,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 817,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 817,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Набережного сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

25 708,0

1




Налоговые поступления

1 930,0


01



Подоходный налог

220,0



2


Индивидуальный подоходный налог

220,0


04



Hалоги на собственность

1 710,0



1


Hалоги на имущество

54,0



3


Земельный налог

6,0



4


Hалог на транспортные средства

1 650,0

2




Неналоговые поступления

20,0


01



Доходы от государственной собственности

20,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20,0

4




Поступления трансфертов

23 758,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 758,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 758,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

27 284,0

01




Государственные услуги общего характера

22 207,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 207,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 207,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 207,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 477,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 477,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 477,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 697,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

780,0

12




Транспорт и коммуникации

1 600,0


1



Автомобильный транспорт

1 600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 600,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 576,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 576,0

  Приложение 17
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Набережного сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

17952,0

1




Налоговые поступления

1 053,0


01



Подоходный налог

231,0



2


Индивидуальный подоходный налог

231,0


04



Hалоги на собственность

822,0



1


Hалоги на имущество

35,0



3


Земельный налог

37,0



4


Hалог на транспортные средства

750,0

2




Неналоговые поступления

35,0


01



Доходы от государственной собственности

35,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35,0

4




Поступления трансфертов

16 864,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 864,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 864,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

17 952,0

01




Государственные услуги общего характера

15 504,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15 504,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 504,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 504,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 408,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 408,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 408,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 158,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

250,0

12




Транспорт и коммуникации

1 040,0


1



Автомобильный транспорт

1 040,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 040,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 040,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Набережного сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

18 673,0

1




Налоговые поступления

1 292,0


01



Подоходный налог

243,0



2


Индивидуальный подоходный налог

243,0


04



Hалоги на собственность

1 049,0



1


Hалоги на имущество

36,0



3


Земельный налог

38,0



4


Hалог на транспортные средства

975,0

2




Неналоговые поступления

37,0


01



Доходы от государственной собственности

37,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

37,0

4




Поступления трансфертов

17 344,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 344,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17 344,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

18 673,0

01




Государственные услуги общего характера

16 127,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16 127,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 127,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 127,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 465,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 465,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 465,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 205,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

260,0

12




Транспорт и коммуникации

1 081,0


1



Автомобильный транспорт

1 081,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 081,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 081,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

30 476,0

1




Налоговые поступления

5 315,0


01



Подоходный налог

460,0



2


Индивидуальный подоходный налог

460,0


04



Hалоги на собственность

4 855,0



1


Hалоги на имущество

120,0



3


Земельный налог

300,0



4


Hалог на транспортные средства

4 435,0

2




Неналоговые поступления

570,0


06



Прочие неналоговые поступления

570,0



1


Прочие неналоговые поступления

570,0

4




Поступления трансфертов

24 591,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 591,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24 591,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

31 776,1

01




Государственные услуги общего характера

25 432,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 432,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 432,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 917 5


3



Благоустройство населенных пунктов

2 917,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 917,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 278,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

639,5

12




Транспорт и коммуникации

3 426,6


1



Автомобильный транспорт

3 426,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 426,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 426,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 300,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 300,1

  Приложение 20
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

26 056,0

1




Налоговые поступления

4 415,0


04



Hалоги на собственность

4 415,0



1


Hалоги на имущество

51,0



3


Земельный налог

374,0



4


Hалог на транспортные средства

3 990,0

4




Поступления трансфертов

21 641,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 641,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 641,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

26 056,0

01




Государственные услуги общего характера

20 224,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20 224,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 224,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 224,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 192,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 192,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 192,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 057,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

135,0

12




Транспорт и коммуникации

3 640,0


1



Автомобильный транспорт

3 640,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 640,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 640,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

27095,0

1




Налоговые поступления

5 396,0


04



Hалоги на собственность

5 396,0



1


Hалоги на имущество

52,0



3


Земельный налог

377,0



4


Hалог на транспортные средства

4 967,0

4




Поступления трансфертов

21 699,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 699,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 699,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

27 095,0

01




Государственные услуги общего характера

21 029,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21 029,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 029,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 029,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 280,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 280,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 280,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 139,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

141,0

12




Транспорт и коммуникации

3 786,0


1



Автомобильный транспорт

3 786,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 786,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 786,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Павловского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

27 931,0

1




Налоговые поступления

2 360,0


01



Подоходный налог

780,0



2


Индивидуальный подоходный налог

780,0


04



Hалоги на собственность

1 580,0



1


Hалоги на имущество

17,0



3


Земельный налог

108,0



4


Hалог на транспортные средства

1 455,0

3




Поступления от продажи основного капитала

2 300,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 300,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 300,0

4




Поступления трансфертов

23 271,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 271,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 271,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

28 334,7

01




Государственные услуги общего характера

18 529,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18 529,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 529,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 529,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 187,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7 187,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 187,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

4 962,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 225,0

12




Транспорт и коммуникации

2 618,0


1



Автомобильный транспорт

2 618,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 618,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 618,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-403,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

403,7

  Приложение 23
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Павловского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

19 663,0

1




Налоговые поступления

1 004,0


04



Hалоги на собственность

1 004,0



1


Hалоги на имущество

18,0



3


Земельный налог

49,0



4


Hалог на транспортные средства

937,0

4




Поступления трансфертов

18 659,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 659,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 659,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

19 663,0

01




Государственные услуги общего характера

14 655,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14 655,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 655,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 655,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 676,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 676,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 676,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

2 520,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

156,0

12




Транспорт и коммуникации

2 332,0


1



Автомобильный транспорт

2 332,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 332,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 332,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет Павловского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

20 454,0

1




Налоговые поступления

1 261,0


04



Hалоги на собственность

1 261,0



1


Hалоги на имущество

19,0



3


Земельный налог

50,0



4


Hалог на транспортные средства

1 192,0

4




Поступления трансфертов

19 193,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 193,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 193,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

20454,0

01




Государственные услуги общего характера

15246,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15246,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15246,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15246,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2783,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2783,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2783,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

2621,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

162,0

12




Транспорт и коммуникации

2 425,0


1



Автомобильный транспорт

2 425,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 425,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 425,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет сельского округа Әйет на 2021 год

      Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

298 530,0

1




Налоговые поступления

15 223,0


01



Подоходный налог

2 100,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 100,0


04



Hалоги на собственность

12 703,0



1


Hалоги на имущество

270,0



3


Земельный налог

285,0



4


Hалог на транспортные средства

12 148,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

420,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

420,0

4




Поступления трансфертов

283 307,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

283 307,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

283 307,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

308 256,0

01




Государственные услуги общего характера

34 311,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 311,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 311,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 311,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

60 742,0


3



Благоустройство населенных пунктов

60 742,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 742,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

21 207,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 374,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

34 161,0

12




Транспорт и коммуникации

36 816,0


1



Автомобильный транспорт

36 816,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 816,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

36 816,0

13




Прочие

170 185,4


9



Прочие

170 185,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

170 185,4




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

170 185,4

14




Обслуживание долга

6 201,6


1



Обслуживание долга

6 201,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 201,6




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

6 201,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-9 726,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 726,0

  Приложение 26
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет сельского округа Әйет на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

76 278,0

1




Налоговые поступления

15 031,0


01



Подоходный налог

1 680,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 680,0


04



Hалоги на собственность

12 889,0



1


Hалоги на имущество

172,0



3


Земельный налог

475,0



4


Hалог на транспортные средства

12 242,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

462,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

462,0

2




Неналоговые поступления

1 943,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 943,0



1


Прочие неналоговые поступления

1 943,0

4




Поступления трансфертов

59 304,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

59 304,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

59 304,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

76 278,0

01




Государственные услуги общего характера

28 267,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 267,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 267,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 267,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

31 371,0


3



Благоустройство населенных пунктов

31 371,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 371,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 775,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 620,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 976,0

12




Транспорт и коммуникации

16 640,0


1



Автомобильный транспорт

16 640,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 640,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

16 640,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27
  к решению маслихата
  от 8 января 2021 года
  № 449

Бюджет сельского округа Әйет на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

76 581,0

1




Налоговые поступления

18 404,0


01



Подоходный налог

1 764,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 764,0


04



Hалоги на собственность

16 132,0



1


Hалоги на имущество

174,0



3


Земельный налог

479,0



4


Hалог на транспортные средства

15 479,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

508,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

508,0

2




Неналоговые поступления

2 040,0


06



Прочие неналоговые поступления

2 040,0



1


Прочие неналоговые поступления

2 040,0

4




Поступления трансфертов

56 137,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

56 137,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

56 137,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

76 581,0

01




Государственные услуги общего характера

29 409,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 409,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 409,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 409,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

32 672,0


3



Благоустройство населенных пунктов

32 672,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 672,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 366,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 851,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 455,0

12




Транспорт и коммуникации

14 500,0


1



Автомобильный транспорт

14 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

14 500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы № 449 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 11 қаңтарда № 9709 болып тіркелді.

      "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттік басқару және өзiн-өзi басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 2-7-тармағына сәйкес ауданның мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Тобыл кентінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 101 155,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 12 632,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 1 225,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 87 298,0 мың теңге;

      2) шығындар – 115 678,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -14 523,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 14 523,7 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2021 жылға арналған Тобыл кентінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 39 169,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      3. Асенкритов ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 31 878,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 149,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 440,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 23 289,0 мың теңге;

      2) шығындар – 35 374,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 496,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 496,0 мың теңге.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. 2021 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 17 085,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      5. Белинский ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 14 233,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 998,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 48,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 12 187,0 мың теңге;

      2) шығындар – 27 629,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -13 396,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 13 396,0 мың теңге.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

      6. 2021 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 12 187,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      7. Калинин ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 47 250,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 424,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 40 826,0 мың теңге;

      2) шығындар – 51 502,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 252,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 252,0 мың теңге.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

      8. 2021 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 24 768,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      9. Майский ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 121 715,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4 783,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 330,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 540,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 116 062,7 мың теңге;

      2) шығындар – 125 660,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 945,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 945,0 мың теңге.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

      10. 2021 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 21 236,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      11. Набережный ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 25 708,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 930,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 20,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 23 758,0 мың теңге;

      2) шығындар – 27 284,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 576,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 576,0 мың теңге.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

      12. 2021 жылға арналған Набережный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 19 567,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      13. Новоильинов ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 30 476,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5 315,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 570,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 24 591,0 мың теңге;

      2) шығындар – 31 776,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 300,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 300,1 мың теңге.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

      14. 2021 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 22 239,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      15. Павлов ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 27 931,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 360,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 2 300,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 23 271,0 мың теңге;

      2) шығындар – 28 334,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -403,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 403,7 мың теңге.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

      16. 2021 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 18 566,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      17. Әйет ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 298 530,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 15 223,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 283 307,0 мың теңге;

      2) шығындар – 308 256,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -9 726,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 726,0 мың теңге.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

      18. 2021 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 65 452,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      19. 2021 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елдi мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.

      20. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Н. Транда
      Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының хатшысы С. Сапабеков

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  1-қосымша

2021 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

101 155,0

1




Салықтық түсімдер

12 632,0


01



Табыс салығы

304,0



2


Жеке табыс салығы

304,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

12 328,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

650,0



3


Жер салығы 

760,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10 918,0

2




Салықтық емес түсiмдер

1 225,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 225,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 225,0

4




Трансферттердің түсімдері

87 298,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

87 298,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

87 298,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

115 678,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 893,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

43 893,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 893,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 893,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

25 227,0


3



Елді-мекендерді көркейту

25 227,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 227,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 235,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 675,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 317,0

12




Көлiк және коммуникация

46 558,0


1



Автомобиль көлiгi

46 558,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 558,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

46 558,0

15




Трансферттер

0,7


1



Трансферттер

0,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,7





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-14 523,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

14 523,7

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  2-қосымша

2022 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

52 211,0

1




Салықтық түсімдер

13 920,0


01



Табыс салығы

802,0



2


Жеке табыс салығы

802,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

13 118,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

455,0



3


Жер салығы 

1 110,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

11 553,0

2




Салықтық емес түсiмдер

2 635,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 635,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 635,0

4




Трансферттердің түсімдері

35 656,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35 656,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35 656,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

52 211,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 082,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 082,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 082,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 082,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 796,0


3



Елді-мекендерді көркейту

13 796,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 796,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 093,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 822,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 881,0

12




Көлiк және коммуникация

6 333,0


1



Автомобиль көлiгi

6 333,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 333,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 333,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  3-қосымша

2023 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

55 815,0

1




Салықтық түсімдер

17 672,0


01



Табыс салығы

842,0



2


Жеке табыс салығы

842,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

16 830,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

460,0



3


Жер салығы 

1 120,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

15 250,0

2




Салықтық емес түсiмдер

2 767,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 767,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 767,0

4




Трансферттердің түсімдері

35 376,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35 376,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35 376,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

55 815,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 380,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 380,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 380,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 380,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 348,0


3



Елді-мекендерді көркейту

14 348,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 348,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 377,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 975,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 996,0

12




Көлiк және коммуникация

8 087,0


1



Автомобиль көлiгi

8 087,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 087,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 087,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  4-қосымша

2021 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

31 878,0

1




Салықтық түсімдер

8 149,0


01



Табыс салығы

150,0



2


Жеке табыс салығы

150,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7 789,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

170,0



3


Жер салығы 

50,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7 569,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

210,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

210,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

440,0


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

440,0



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

440,0

4




Трансферттердің түсімдері

23 289,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 289,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 289,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

35 374,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 526,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 526,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 526,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 526,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 160,0


3



Елді-мекендерді көркейту

7 160,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 160,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 918,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 242,0

12




Көлiк және коммуникация

2 688,0


1



Автомобиль көлiгi

2 688,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 688,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 688,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 496,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 496,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  5-қосымша

2022 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

23 778,0

1




Салықтық түсімдер

7 528,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7 297,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

72,0



3


Жер салығы 

202,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7 023,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

231,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

231,0

4




Трансферттердің түсімдері

16 250,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 250,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 250,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

23 778,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 403,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

19 403,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 403,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 403,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 191,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 191,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 191,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 914,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

277,0

12




Көлiк және коммуникация

2 184,0


1



Автомобиль көлiгi

2 184,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 184,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 184,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  6-қосымша

2023 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

24 961,0

1




Салықтық түсімдер

8 728,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

8 474,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

74,0



3


Жер салығы 

205,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

8 195,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

254,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

254,0

4




Трансферттердің түсімдері

16 233,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 233,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 233,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

24 961,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 179,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20 179,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 179,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 179,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 282,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 282,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 282,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 990,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

292,0

12




Көлiк және коммуникация

2 500,0


1



Автомобиль көлiгi

2 500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 500,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  7-қосымша

2021 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

14 233,0

1




Салықтық түсімдер

1 998,0


01



Табыс салығы

480,0



2


Жеке табыс салығы

480,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 518,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

40,0



3


Жер салығы 

17,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 461,0

2




Салықтық емес түсiмдер

48,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

48,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

48,0

4




Трансферттердің түсімдері

12 187,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12 187,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12 187,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

27 629,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 484,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

19 484,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 484,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 864,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 620,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 095,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 095,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 095,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 945,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 150,0

12




Көлiк және коммуникация

3 050,0


1



Автомобиль көлiгi

3 050,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 050,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 050,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-13 396,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

13 396,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  8-қосымша

2022 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

13 541,0

1




Салықтық түсімдер

1 293,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 293,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

31,0



3


Жер салығы 

41,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 221,0

2




Салықтық емес түсiмдер

182,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

182,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

182,0

4




Трансферттердің түсімдері

12 066,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12 066,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12 066,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

13 541,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

12 282,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

12 282,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 282,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12 282,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

635,0


3



Елді-мекендерді көркейту

635,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

635,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

635,0

12




Көлiк және коммуникация

624,0


1



Автомобиль көлiгi

624,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

624,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

624,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  9-қосымша

2023 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

14 114,0

1




Салықтық түсімдер

1536,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1536,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

32,0



3


Жер салығы 

42,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1462,0

2




Салықтық емес түсiмдер

190,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

190,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

190,0

4




Трансферттердің түсімдері

12 388,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12 388,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12 388,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

14 114,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

12 805,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

12 805,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 805,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12 805,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

660,0


3



Елді-мекендерді көркейту

660,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

660,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

660,0

12




Көлiк және коммуникация

649,0


1



Автомобиль көлiгi

649,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

649,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

649,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  10-қосымша

2021 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

47 250,0

1




Салықтық түсімдер

6 424,0


01



Табыс салығы

300,0



2


Жеке табыс салығы

300,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 523,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

230,0



3


Жер салығы 

43,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5 250,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

601,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

601,0

4




Трансферттердің түсімдері

40 826,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

40 826,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

40 826,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

51 502,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 513,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 513,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 513,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 513,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 389,0


3



Елді-мекендерді көркейту

16 389,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 389,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 911,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 478,0

12




Көлiк және коммуникация

2 600,0


1



Автомобиль көлiгi

2 600,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 600,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 600,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 252,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 252,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  11-қосымша

2022 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

25 728,0

1




Салықтық түсімдер

4 037,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 406,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

131,0



3


Жер салығы 

172,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3 103,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

631,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

631,0

4




Трансферттердің түсімдері

21 691,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 691,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21 691,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

25 728,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 095,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

19 095,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 095,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 095,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 929,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 929,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 929,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 356,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

573,0

12




Көлiк және коммуникация

2 704,0


1



Автомобиль көлiгi

2 704,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 704,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 704,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  12-қосымша

2023 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

26 758,0

1




Салықтық түсімдер

4 958,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 296,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

133,0



3


Жер салығы 

174,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3 989,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

662,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

662,0

4




Трансферттердің түсімдері

21 800,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 800,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21 800,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

26 758,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 860,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

19 860,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 860,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 860,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 086,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 086,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 086,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 490,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

596,0

12




Көлiк және коммуникация

2 812,0


1



Автомобиль көлiгi

2 812,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 812,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 812,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  13-қосымша

2021 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

121 715,7

1




Салықтық түсімдер

4 783,0


01



Табыс салығы

293,0



2


Жеке табыс салығы

293,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 490,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

230,0



3


Жер салығы 

30,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4 230,0

2




Салықтық емес түсiмдер

330,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

330,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

330,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

540,0


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

540,0



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

540,0

4




Трансферттердің түсімдері

116 062,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

116 062,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

116 062,7

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

125 660,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30 625,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30 625,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 625,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 625,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 034,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 034,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 034,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 558,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 476,0

12




Көлiк және коммуникация

2 215,0


1



Автомобиль көлiгi

2 215,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 215,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 215,0

13




Басқалар

86 830,0


9



Басқалар

86 830,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 830,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

86 830,0

14




Борышқа қызмет көрсету

1 956,7


1



Борышқа қызмет көрсету

1 956,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 956,7




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 956,7





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 945,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 945,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  14-қосымша

2022 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

25 181,0

1




Салықтық түсімдер

4 818,0


01



Табыс салығы

74,0



2


Жеке табыс салығы

74,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 744,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

131,0



3


Жер салығы 

131,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4 482,0

4




Трансферттердің түсімдері

20 363,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20 363,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20 363,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

25 181,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 383,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20 383,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 383,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 383,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 051,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 051,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 051,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 660,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

391,0

12




Көлiк және коммуникация

1 747,0


1



Автомобиль көлiгi

1 747,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 747,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 747,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  15-қосымша

2023 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

26 194,0

1




Салықтық түсімдер

6 037,0


01



Табыс салығы

75,0



2


Жеке табыс салығы

75,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 962,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

133,0



3


Жер салығы 

133,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5 696,0

4




Трансферттердің түсімдері

20 157,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20 157,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20 157,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

26 194,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 204,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21 204,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 204,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 204,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3173,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3173,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3173,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2767,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

406,0

12




Көлiк және коммуникация

1817,0


1



Автомобиль көлiгi

1817,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1817,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1817,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  16-қосымша

2021 жылға арналған Набережный ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

25 708,0

1




Салықтық түсімдер

1 930,0


01



Табыс салығы

220,0



2


Жеке табыс салығы

220,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 710,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

54,0



3


Жер салығы 

6,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 650,0

2




Салықтық емес түсiмдер

20,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

20,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

20,0

4




Трансферттердің түсімдері

23 758,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 758,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 758,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

27 284,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 207,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22 207,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 207,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 207,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 477,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 477,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 477,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 697,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

780,0

12




Көлiк және коммуникация

1 600,0


1



Автомобиль көлiгi

1 600,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 600,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 600,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 576,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 576,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  17-қосымша

2022 жылға арналған Набережный ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

17 952,0

1




Салықтық түсімдер

1 053,0


01



Табыс салығы

231,0



2


Жеке табыс салығы

231,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

822,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

35,0



3


Жер салығы 

37,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

750,0

2




Салықтық емес түсiмдер

35,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

35,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

35,0

4




Трансферттердің түсімдері

16 864,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 864,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 864,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

17 952,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

15 504,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

15 504,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 504,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 504,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 408,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 408,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 408,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 158,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

250,0

12




Көлiк және коммуникация

1 040,0


1



Автомобиль көлiгi

1 040,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 040,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 040,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  18-қосымша

2023 жылға арналған Набережный ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

18 673,0

1




Салықтық түсімдер

1 292,0


01



Табыс салығы

243,0



2


Жеке табыс салығы

243,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 049,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

36,0



3


Жер салығы 

38,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

975,0

2




Салықтық емес түсiмдер

37,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

37,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

37,0

4




Трансферттердің түсімдері

17 344,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

17 344,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17 344,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

18 673,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16 127,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16 127,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 127,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 127,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 465,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 465,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 465,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 205,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

260,0

12




Көлiк және коммуникация

1 081,0


1



Автомобиль көлiгi

1 081,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 081,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 081,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  19-қосымша

2021 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

30 476,0

1




Салықтық түсімдер

5 315,0


01



Табыс салығы

460,0



2


Жеке табыс салығы

460,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 855,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

120,0



3


Жер салығы 

300,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4 435,0

2




Салықтық емес түсiмдер

570,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

570,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

570,0

4




Трансферттердің түсімдері

24 591,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24 591,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24 591,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

31 776,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 432,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 432,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 432,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 917 5


3



Елді-мекендерді көркейту

2 917,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 917,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 278,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

639,5

12




Көлiк және коммуникация

3 426,6


1



Автомобиль көлiгi

3 426,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 426,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 426,6





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 300,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 300,1

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  20-қосымша

2022 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

26 056,0

1




Салықтық түсімдер

4 415,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 415,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

51,0



3


Жер салығы 

374,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3 990,0

4




Трансферттердің түсімдері

21 641,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 641,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21 641,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

26 056,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 224,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20 224,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 224,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 224,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 192,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 192,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 192,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 057,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

135,0

12




Көлiк және коммуникация

3 640,0


1



Автомобиль көлiгi

3 640,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 640,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 640,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  21-қосымша

2023 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

27 095,0

1




Салықтық түсімдер

5 396,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 396,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

52,0



3


Жер салығы 

377,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4 967,0

4




Трансферттердің түсімдері

21 699,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 699,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21 699,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

27 095,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 029,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21 029,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 029,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 029,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 280,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 280,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 280,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2139,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

141,0

12




Көлiк және коммуникация

3 786,0


1



Автомобиль көлiгi

3 786,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3786,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3786,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  22-қосымша

2021 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

27 931,0

1




Салықтық түсімдер

2 360,0


01



Табыс салығы

780,0



2


Жеке табыс салығы

780,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 580,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

17,0



3


Жер салығы 

108,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 455,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 300,0


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 300,0



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 300,0

4




Трансферттердің түсімдері

23 271,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 271,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 271,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

28 334,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 529,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

18 529,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 529,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 529,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 187,0


3



Елді-мекендерді көркейту

7 187,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 187,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 962,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 225,0

12




Көлiк және коммуникация

2 618,0


1



Автомобиль көлiгi

2 618,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 618,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 618,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-403,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

403,7

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  23-қосымша

2022 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

19 663,0

1




Салықтық түсімдер

1 004,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 004,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

18,0



3


Жер салығы 

49,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

937,0

4




Трансферттердің түсімдері

18 659,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18 659,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 659,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

19 663,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

14 655,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

14 655,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 655,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 655,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 676,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 676,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 676,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 520,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

156,0

12




Көлiк және коммуникация

2 332,0


1



Автомобиль көлiгi

2 332,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 332,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 332,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  24-қосымша

2023 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

20 454,0

1




Салықтық түсімдер

1 261,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 261,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

19,0



3


Жер салығы 

50,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 192,0

4




Трансферттердің түсімдері

19 193,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 193,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 193,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

20 454,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

15 246,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

15 246,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 246,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 246,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 783,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 783,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 783,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 621,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

162,0

12




Көлiк және коммуникация

2 425,0


1



Автомобиль көлiгi

2 425,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 425,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 425,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  25-қосымша

2021 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 13.09.2021 № 50 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

298 530,0

1




Салықтық түсімдер

15 223,0


01



Табыс салығы

2 100,0



2


Жеке табыс салығы

2 100,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

12 703,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

270,0



3


Жер салығы 

285,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

12 148,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

420,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

420,0

4




Трансферттердің түсімдері

283 307,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

283 307,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

283 307,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

308 256,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 311,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 311,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 311,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 311,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

60 742,0


3



Елді-мекендерді көркейту

60 742,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 742,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

21 207,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 374,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

34 161,0

12




Көлiк және коммуникация

36 816,0


1



Автомобиль көлiгi

36 816,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 816,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

36 816,0

13




Басқалар

170 185,4


9



Басқалар

170 185,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

170 185,4




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

170 185,4

14




Борышқа қызмет көрсету

6 201,6


1



Борышқа қызмет көрсету

6 201,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 201,6




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

6 201,6





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-9 726,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

9 726,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  26-қосымша

2022 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

76 278,0

1




Салықтық түсімдер

15 031,0


01



Табыс салығы

1 680,0



2


Жеке табыс салығы

1 680,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

12 889,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

172,0



3


Жер салығы 

475,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

12 242,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

462,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

462,0

2




Салықтық емес түсiмдер

1 943,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 943,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 943,0

4




Трансферттердің түсімдері

59 304,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

59 304,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

59 304,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

76 278,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28 267,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28 267,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 267,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 267,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

31 371,0


3



Елді-мекендерді көркейту

31 371,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 371,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14775,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 620,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 976,0

12




Көлiк және коммуникация

16 640,0


1



Автомобиль көлiгi

16 640,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 640,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

16 640,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2021 жылғы 8 қаңтардағы
  № 449 шешіміне
  27-қосымша

2023 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





I. Кірістер

76 581,0

1




Салықтық түсімдер

18 404,0


01



Табыс салығы

1 764,0



2


Жеке табыс салығы

1 764,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

16 132,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

174,0



3


Жер салығы 

479,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

15 479,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

508,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

508,0

2




Салықтық емес түсiмдер

2 040,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 040,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 040,0

4




Трансферттердің түсімдері

56 137,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

56 137,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

56 137,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

76 581,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29 409,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29 409,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 409,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 409,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

32 672,0


3



Елді-мекендерді көркейту

32 672,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 672,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 366,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 851,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 455,0

12




Көлiк және коммуникация

14 500,0


1



Автомобиль көлiгi

14 500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

14 500,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0