В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 101 155,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 12 632,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 225,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 87 298,0 тысяч тенге;
2) затраты – 115 678,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -14 523,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 523,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 39 169,0 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 878,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 149,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 440,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 289,0 тысяч тенге;
2) затраты – 35 374,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 496,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 496,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 17 085,0 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 233,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 998,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 48,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 12 187,0 тысяч тенге;
2) затраты – 27 629,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 396,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 396,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 12 187,0 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 47 250,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 424,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 40 826,0 тысяч тенге;
2) затраты – 51 502,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 252,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 252,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 24 768,0 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 121 715,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 783,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 330,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 540,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 116 062,7 тысяч тенге;
2) затраты – 125 660,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 945,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 945,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 21 236,0 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Набережного сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 25 708,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 930,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 20,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 758,0 тысяч тенге;
2) затраты – 27 284,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 576,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 576,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 11 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).12. Учесть, что в бюджете Набережного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 19 567,0 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 476,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 315,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 570,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 24 591,0 тысяч тенге;
2) затраты – 31 776,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 300,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 300,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 22 239,0 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 931,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 360,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 300,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 271,0 тысяч тенге;
2) затраты – 28 334,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -403,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 403,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 15 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 18 566,0 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2021-2023 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 298 530,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 15 223,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 283 307,0 тысяч тенге;
2) затраты – 308 256,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 726,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 726,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2021 год в сумме 65 452,0 тысяч тенге.
19. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2021 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".
20. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель сессии | Н. Транда |
Секретарь маслихата района Беимбета Майлина | С. Сапабеков |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет поселка Тобол на 2021 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 101 155,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 632,0 | |||
01 | Подоходный налог | 304,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 304,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 328,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 650,0 | |||
3 | Земельный налог | 760,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 10 918,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 225,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 225,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 225,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 87 298,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 87 298,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 87 298,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 115 678,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 893,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 893,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 893,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 893,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 227,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 227,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 227,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 13 235,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 675,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 317,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 46 558,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 46 558,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 558,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 46 558,0 | |||
15 | Трансферты | 0,7 | |||
1 | Трансферты | 0,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -14 523,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 14 523,7 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет поселка Тобол на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 52 211,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13 920,0 | |||
01 | Подоходный налог | 802,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 802,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 118,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 455,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 110,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 553,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 635,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 635,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 635,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 35 656,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 656,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35 656,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 52 211,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 082,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 082,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 082,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 082,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 796,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 796,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 796,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 093,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 822,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 881,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 333,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 333,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 333,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 333,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет поселка Тобол на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 55 815,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 672,0 | |||
01 | Подоходный налог | 842,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 842,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 830,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 460,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 120,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 250,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 767,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 767,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 767,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 35 376,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 376,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35 376,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 55 815,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 380,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 380,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 380,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 380,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 348,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 348,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 348,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 377,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 975,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 996,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 087,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 087,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 087,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 087,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2021 год
Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 31 878,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 149,0 | |||
01 | Подоходный налог | 150,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 150,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 789,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 170,0 | |||
3 | Земельный налог | 50,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 569,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 210,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 210,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 440,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 440,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 440,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 23 289,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 289,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 289,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 35 374,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 526,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 526,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 526,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 526,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 160,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 160,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 160,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 918,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 242,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 688,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 688,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 688,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 688,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 496,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 496,0 |
Приложение 5 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 23 778,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 528,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 297,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 72,0 | |||
3 | Земельный налог | 202,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 023,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 231,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 231,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 16 250,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 250,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16 250,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 23 778,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 403,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 403,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 403,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 403,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 191,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 191,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 191,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 914,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 277,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 184,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 184,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 184,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 184,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 24 961,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 728,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 474,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 74,0 | |||
3 | Земельный налог | 205,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 195,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 254,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 254,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 16 233,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 233,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16 233,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 24 961,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 179,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 179,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 179,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 179,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 282,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 282,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 282,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 990,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 292,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2021 год
Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 14 233,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 998,0 | |||
01 | Подоходный налог | 480,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 480,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 518,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 40,0 | |||
3 | Земельный налог | 17,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 461,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 48,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 48,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 48,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 12 187,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 187,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12 187,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 27 629,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 484,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 484,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 484,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 864,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 620,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 095,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 095,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 095,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 945,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 150,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 050,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 050,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 050,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 050,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -13 396,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13 396,0 |
Приложение 8 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 13 541,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 293,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 293,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 31,0 | |||
3 | Земельный налог | 41,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 221,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 182,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 182,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 182,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 12 066,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 066,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12 066,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 13 541,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 12 282,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 12 282,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 282,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 282,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 635,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 635,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 635,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 635,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 624,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 624,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 624,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 624,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 9 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 14 114,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 536,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 536,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 32,0 | |||
3 | Земельный налог | 42,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 462,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 190,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 190,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 190,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 12 388,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 388,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12 388,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 14 114,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 12 805,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 12 805,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 805,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 805,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 660,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 660,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 660,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 660,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 649,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 649,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 649,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 649,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2021 год
Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 47 250,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 424,0 | |||
01 | Подоходный налог | 300,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 300,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 523,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 230,0 | |||
3 | Земельный налог | 43,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 250,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 601,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 601,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 40 826,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40 826,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 40 826,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 51 502,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 513,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 513,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 513,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 513,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 389,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 389,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 389,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 911,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 478,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 600,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 600,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 600,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 252,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 252,0 |
Приложение 11 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 25 728,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 037,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 406,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 131,0 | |||
3 | Земельный налог | 172,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 103,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 631,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 631,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 21 691,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 691,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21 691,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 25 728,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 095,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 095,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 095,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 095,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 929,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 929,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 929,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 356,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 573,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 704,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 704,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 704,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 704,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 12 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 26 758,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 958,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 296,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 133,0 | |||
3 | Земельный налог | 174,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 989,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 662,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 662,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 21 800,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 800,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21 800,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 26 758,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 860,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 860,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 860,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 860,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 086,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 086,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 086,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 490,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 596,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 812,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 812,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 812,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 812,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 13 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Майского сельского округа на 2021 год
Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 121 715,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 783,0 | |||
01 | Подоходный налог | 293,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 293,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 490,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 230,0 | |||
3 | Земельный налог | 30,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 230,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 330,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 330,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 330,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 540,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 540,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 540,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 116 062,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 116 062,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 116 062,7 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 125 660,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 625,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 625,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 625,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 625,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 034,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 034,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 034,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 558,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 476,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 215,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 215,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 215,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 215,0 | |||
13 | Прочие | 86 830,0 | |||
9 | Прочие | 86 830,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 830,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 86 830,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 1 956,7 | |||
1 | Обслуживание долга | 1 956,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 956,7 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 1 956,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 945,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 945,0 |
Приложение 14 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Майского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 25 181,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 818,0 | |||
01 | Подоходный налог | 74,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 74,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 744,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 131,0 | |||
3 | Земельный налог | 131,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 482,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 20 363,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20 363,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20 363,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 25 181,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 383,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 383,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 383,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 383,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 051,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 051,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 051,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 660,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 391,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 747,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 747,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 747,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 747,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 15 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Майского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 26 194,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 037,0 | |||
01 | Подоходный налог | 75,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 75,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 962,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 133,0 | |||
3 | Земельный налог | 133,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 696,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 20 157,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20 157,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20 157,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 26 194,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 204,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 204,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 204,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 204,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 173,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 173,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 173,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 767,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 406,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 817,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 817,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 817,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 817,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 16 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Набережного сельского округа на 2021 год
Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 25 708,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 930,0 | |||
01 | Подоходный налог | 220,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 220,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 710,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 54,0 | |||
3 | Земельный налог | 6,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 650,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 20,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 20,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 20,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 23 758,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 758,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 758,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 27 284,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 207,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 207,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 207,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 207,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 477,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 477,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 477,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 697,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 780,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 600,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 600,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 600,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 576,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 576,0 |
Приложение 17 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Набережного сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 17952,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 053,0 | |||
01 | Подоходный налог | 231,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 231,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 822,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 35,0 | |||
3 | Земельный налог | 37,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 750,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 35,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 35,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 35,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 16 864,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 864,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16 864,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 17 952,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 15 504,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 15 504,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 504,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 504,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 408,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 408,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 408,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 158,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 250,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 040,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 040,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 040,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 040,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 18 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Набережного сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 18 673,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 292,0 | |||
01 | Подоходный налог | 243,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 243,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 049,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 36,0 | |||
3 | Земельный налог | 38,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 975,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 37,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 37,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 37,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17 344,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 344,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 344,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 18 673,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 16 127,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 16 127,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 127,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 127,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 465,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 465,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 465,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 205,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 260,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 081,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 081,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 081,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 081,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 19 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2021 год
Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 30 476,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 315,0 | |||
01 | Подоходный налог | 460,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 460,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 855,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 120,0 | |||
3 | Земельный налог | 300,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 435,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 570,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 570,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 570,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 24 591,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 591,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 591,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 31 776,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 432,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 432,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 432,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 432,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 917 5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 917,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 917,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 278,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 639,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 426,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 426,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 426,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 426,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 300,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 300,1 |
Приложение 20 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 26 056,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 415,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 415,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 51,0 | |||
3 | Земельный налог | 374,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 990,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 21 641,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 641,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21 641,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 26 056,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 224,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 224,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 224,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 224,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 192,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 192,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 192,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 057,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 135,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 640,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 640,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 640,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 640,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 21 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 27095,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 396,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 396,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 52,0 | |||
3 | Земельный налог | 377,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 967,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 21 699,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 699,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21 699,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 27 095,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 029,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 029,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 029,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 029,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 280,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 280,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 280,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 139,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 141,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 786,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 786,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 786,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 786,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 22 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Павловского сельского округа на 2021 год
Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 27 931,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 360,0 | |||
01 | Подоходный налог | 780,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 780,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 580,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 17,0 | |||
3 | Земельный налог | 108,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 455,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 300,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 300,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 300,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 23 271,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 271,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 271,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 28 334,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 529,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 529,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 529,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 529,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 187,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 187,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 187,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 962,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 225,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 618,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 618,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 618,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 618,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -403,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 403,7 |
Приложение 23 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Павловского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 19 663,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 004,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 004,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 18,0 | |||
3 | Земельный налог | 49,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 937,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 18 659,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 659,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 659,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 19 663,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 14 655,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 14 655,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 655,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 655,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 676,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 676,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 676,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 520,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 156,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 332,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 332,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 332,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 332,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 24 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет Павловского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 20 454,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 261,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 261,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 19,0 | |||
3 | Земельный налог | 50,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 192,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 19 193,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 193,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19 193,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 20454,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 15246,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 15246,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15246,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15246,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2783,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2783,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2783,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2621,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 162,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 425,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 425,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 425,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 425,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 25 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2021 год
Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 13.09.2021 № 50 (вводится в действие с 01.01.2021).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 298 530,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 223,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 100,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 100,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 703,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 270,0 | |||
3 | Земельный налог | 285,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 148,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 420,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 420,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 283 307,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 283 307,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 283 307,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 308 256,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 311,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 311,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 311,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 311,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60 742,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 60 742,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 742,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 21 207,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 374,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34 161,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 36 816,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 36 816,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 816,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 36 816,0 | |||
13 | Прочие | 170 185,4 | |||
9 | Прочие | 170 185,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 170 185,4 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 170 185,4 | |||
14 | Обслуживание долга | 6 201,6 | |||
1 | Обслуживание долга | 6 201,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 201,6 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 6 201,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9 726,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 726,0 |
Приложение 26 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 76 278,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 031,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 680,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 680,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 889,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 172,0 | |||
3 | Земельный налог | 475,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 242,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 462,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 462,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 943,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 943,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 943,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 59 304,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59 304,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59 304,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 76 278,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 267,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 267,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 267,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 267,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 371,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 371,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 371,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 775,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 620,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 976,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 640,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 16 640,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 640,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 16 640,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 27 | |
к решению маслихата | |
от 8 января 2021 года | |
№ 449 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 76 581,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 18 404,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 764,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 764,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 132,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 174,0 | |||
3 | Земельный налог | 479,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 479,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 508,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 508,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 040,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 040,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 040,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 56 137,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 137,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 137,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 76 581,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 409,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 409,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 409,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 409,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 672,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 32 672,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 672,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 366,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 851,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 455,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |