В соответствии с пунктом 5 статьи 104, статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2021-2023 годы" от 25 декабря 2020 года № 6-49-1 (опубликовано 6 января 2021 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6868) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 228 611,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 884 309,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 9 185,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 5 324 117,7 тысяч тенге;
2) затраты 6 298 916,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 103 014,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 157 518,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 54 504,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -173 318,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 173 318,5 тысяч тенге:
поступление займов –157 518,0 тысяч тенге;
погашение займов – 54 504,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 70 304,5 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
"12-1. Предусмотреть в бюджете района расходы за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2021 года и возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2020 году целевых трансфертов из республиканского и областного бюджетов согласно приложения 10.";
приложения 1, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению;
дополнить приложением 10 согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель II сессии Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
А. Кожахметов |
Секретарь Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Г. Абулкаирова |
Приложение 1 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 11 февраля 2021 года | |
№ 7-2-1 | |
Приложение 1 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 25 декабря 2020 года | |
№ 6-49-1 |
Бюджет Айыртауского района на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1) Доходы | 6 228 611,7 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 884 309,0 | ||||||
03 | Социальный налог | 538 986,0 | ||||||
1 | Социальный налог | 538 986,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 124 600,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 122 600,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 2 000,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 217 299,0 | ||||||
2 | Акцизы | 4 800,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 203 399,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 100,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 424,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 3 424,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 9 185,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 185,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 090,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 095,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 000,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 000,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 000,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 200,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 200,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 9 800,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 9 800,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 5 324 117,7 | ||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 4,7 | ||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 4,7 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 324 113,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5 324 113,0 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2) Затраты | 6 298 916,2 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 552 242,0 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 17 340,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 17 340,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 140 238,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 116 538,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 23 700,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 316 263,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 30 351,0 | ||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 5 850,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 280 062,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 59 202,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 39 803,0 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 934,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 630,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 16 835,0 | ||||||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 19 199,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 19 199,0 | ||||||
02 | Оборона | 16 173,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 16 173,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12 213,0 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2 738,0 | ||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 222,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность | 6 000,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 000,0 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 6 000,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 638 727,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 638 727,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 31 647,0 | ||||||
002 | Программа занятости | 244 716,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 100 636,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 61,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 40 092,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей -инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 492,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 446,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 79 089,0 | ||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 29 600,0 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 50 248,0 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 57 700,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 385 232,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 48 600,0 | ||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 25 000,0 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 23 600,0 | ||||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 336 632,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 417,0 | ||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 10 915,0 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 321 300,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 306 704,0 | ||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 20 495,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 10 736,0 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 150,0 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7 609,0 | ||||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 92 917,0 | ||||||
008 | Развитие объектов спорта | 92 917,0 | ||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 193 292,0 | ||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном | 20 857,0 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 9 543,0 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 10 000,0 | ||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 72 759,0 | ||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 669,0 | ||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 76 746,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 718,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 91 801,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 38 884,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 38 884,0 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 21 188,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 19 938,0 | ||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 250,0 | ||||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 31 729,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 25 430,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 299,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20 161,0 | ||||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 20 161,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 20 161,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 179 218,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 179 218,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 000,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 154 701,0 | ||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 5 200,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 17 317,0 | ||||||
13 | Прочие | 84 160,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 070,0 | ||||||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 16 070,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 18 090,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 18 090,0 | ||||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 50 000,0 | ||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 50 000,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 1 095,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 095,0 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 095,0 | ||||||
15 | Трансферты | 4 017 403,2 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 017 403,2 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 569,2 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 818 059,0 | ||||||
038 | Субвенции | 196 775,0 | ||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 103 014,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 157 518,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 157 518,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 157 518,0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 157 518,0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 54 504,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 54 504,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 54 504,0 | ||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -173 318,5 | |||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 173 318,5 | |||||||
7 | Поступления займов | 157 518,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 157 518,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 157 518,0 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
16 | Погашение займов | 54 504,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 54 504,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 54 504,0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 70 304,5 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 70 304,5 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 70 304,5 |
Приложение 2 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 11 февраля 2021 года | |
№ 7-2-1 | |
Приложение 7 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 25 декабря 2020 года | |
№ 6-49-1 |
Распределение целевых текущих трансфертов передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов на 2021 год
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Государственные услуги общего характера | 320 597,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 23 700,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 23 700,0 | ||
Капитальные расходы государственного органа | 23 700,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 5 300,0 | |||
Аппарат акима Елецкого сельского округа | 4 600,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 4 600,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 4 600,0 | |||
Аппарат акима Украинского сельского округа | 4 600,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 280 062,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 280 062,0 | ||
на освещение улиц в населенных пунктах | 81 421,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 2 000,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 2 400,0 | |||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 45 608,0 | |||
Аппарат акима Гусаковского сельского округа | 2 000,0 | |||
Аппарат акима Елецкого сельского округа | 350,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 1 000,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 1 780,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 2 500,0 | |||
Аппарат акима Константиновского сельского округа | 2 000,0 | |||
Аппарат акима Каратальского сельского округа | 400,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 9 867,0 | |||
Аппарат акима Нижнебурлукского сельского округа | 550,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 6 054,0 | |||
Аппарат акима Украинского сельского округа | 4 912,0 | |||
на обеспечение санитарии населенных пунктов | 14 770,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 1 900,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 800,0 | |||
Аппарат акима Гусаковского сельского округа | 400,0 | |||
Аппарат акима Елецкого сельского округа | 400,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 450,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 441,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 925,0 | |||
Аппарат акима Константиновского сельского округа | 2 000,0 | |||
Аппарат акима Каратальского сельского округа | 1 500,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 3 144,0 | |||
Аппарат акима Нижнебурлукского сельского округа | 250,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 1 160,0 | |||
Аппарат акима Украинского сельского округа | 1 400,0 | |||
на благоустройство и озеленение населенных пунктов | 112 992,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 22 068,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 4 687,0 | |||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 60 000,0 | |||
Аппарат акима Гусаковского сельского округа | 3 696,0 | |||
Аппарат акима Елецкого сельского округа | 3 350,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 850,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 3 332,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 1 508,0 | |||
Аппарат акима Константиновского сельского округа | 4 292,0 | |||
Аппарат акима Каратальского сельского округа | 3 763,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 1 364,0 | |||
Аппарат акима Нижнебурлукского сельского округа | 1 200,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 1 740,0 | |||
Аппарат акима Украинского сельского округа | 1 142,0 | |||
на реализацию мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 15 582,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 250,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 200,0 | |||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 12 887,0 | |||
Аппарат акима Гусаковского сельского округа | 105,0 | |||
Аппарат акима Елецкого сельского округа | 150,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 250,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 150,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 290,0 | |||
Аппарат акима Константиновского сельского округа | 150,0 | |||
Аппарат акима Каратальского сельского округа | 250,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 250,0 | |||
Аппарат акима Нижнебурлукского сельского округа | 150,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 250,0 | |||
Аппарат акима Украинского сельского округа | 250,0 | |||
на организацию водоснабжения населенных пунктов | 55 297,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 50 000,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 500,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 2 797,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 2 000,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 16 835,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 16 835,0 | ||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 8 800,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 5 000,0 | |||
Аппарат акима Каратальского сельского округа | 75,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 2 960,0 |
Приложение 3 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 11 февраля 2021 года | |
№ 7-2-1 | |
Приложение 10 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 25 декабря 2020 года | |
№ 6-49-1 |
Расходы районного бюджета на 2021 год свободных остатков бюджетных средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2021 года и возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2020 году целевых трансфертов и кредитов из республиканского и областного бюджетов
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1) Доходы | 70 309,2 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 4,7 | ||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 4,7 | ||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 4,7 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 70 304,5 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 70 304,5 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 70 304,5 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2) Затраты | 70 309, 2 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 550,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 23 700,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 23 700,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 850,0 | ||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 5 850,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 100,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 600,0 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 600,0 | ||||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 500,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 500,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 518,0 | ||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 1 518,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 518,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 6 299,0 | ||||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 6 299,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 299,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 6 164,0 | ||||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 6 164,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 6 164,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 109,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 19 109,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 000,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 12 109,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 5 000,0 | ||||||
15 | Трансферты | 2 569,2 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 569,2 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 569,2 |