Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата "Об областном бюджете на 2021-2023 годы" от 14 декабря 2020 года № 44/495-VI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7989) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 553 255 729,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 47 630 038,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 554 193,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 969,9 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 499 068 528,0 тысяч тенге;
2) затраты – 554 246 991,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 491 219,3 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 22 562 845,2 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 21 071 625,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 6 106 630,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 6 106 630,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8 589 112,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 589 112,0 тысяч тенге:
поступление займов – 23 789 723,0 тысяч тенге;
погашение займов – 17 082 725,9 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 882 114,9 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Предусмотреть в областном бюджете на 2021 год поступление трансфертов из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с:
- передачей функций и лимитов штатной численности исполнительных органов в области образования и подведомственных им государственных учреждений с районного уровня на областной уровень – 119 379 819,0 тысячи тенге;
- передачей функций и лимитов штатной численности исполнительных органов в области ветеринарии и подведомственных им государственных учреждений с районного уровня на областной уровень – 2 215 864,0 тысячи тенге;
- необходимостью перечисления в республиканский бюджет трансфертов, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года "О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы" - 4 767 165,1 тысяч тенге.
Распределение поступлений трансфертов из бюджетов районов (городов областного значения) определяется постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата.";
в пункте 10 подпункт 10) исключить;
дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
"1-1) строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения;";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата |
Д. Рыпаков |
Областной бюджет на 2021 год
Категория |
Всего доходы | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1. ДОХОДЫ | 553 255 729,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 47 630 038,1 | ||||||
01 | Подоходный налог | 20 124 701,7 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20 124 701,7 | ||||||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 20 124 701,7 | ||||||
03 | Социальный налог | 15 933 267,6 | ||||||
1 | Социальный налог | 15 933 267,6 | ||||||
01 | Социальный налог | 15 933 267,6 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11 572 062,4 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 11 393 062,4 | ||||||
03 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | 285 308,0 | ||||||
04 | Плата за лесные пользования | 220 181,5 | ||||||
14 | Плата за использование особо охраняемых природных территорий местного значения | 2,3 | ||||||
16 | Плата за эмиссии в окружающую среду | 10 887 570,6 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 179 000,0 | ||||||
33 | Сбор за выдачу и (или) продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан | 179 000,0 | ||||||
07 | Прочие налоги | 6,4 | ||||||
1 | Прочие налоги | 6,4 | ||||||
10 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 6,4 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 6 554 193,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 529 989,8 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 109 930,3 | ||||||
02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 109 930,3 | ||||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 6 897,5 | ||||||
02 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности | 6 897,5 | ||||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 929,7 | ||||||
02 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности | 929,7 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 116 839,1 | ||||||
04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области | 116 824,6 | ||||||
05 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности области | 14,5 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 295 393,2 | ||||||
03 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 2 151 332,7 | ||||||
06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 143 786,6 | ||||||
16 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета за счет внутренних источников финансовым агентствам | 273,9 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 22,7 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 22,7 | ||||||
2 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 22,7 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 860 162,4 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 860 162,4 | ||||||
05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета | 104 592,4 | ||||||
06 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета | 2 750 000,0 | ||||||
14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 5 570,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 164 018,1 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 164 018,1 | ||||||
07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 24 433,4 | ||||||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 179 584,7 | ||||||
14 | Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 960 000,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 969,9 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 969,9 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 969,9 | ||||||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 2 969,9 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 499 068 528,0 | ||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 127 578 296,0 | ||||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 127 578 296,0 | ||||||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 214 146,1 | ||||||
03 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 1 291,8 | ||||||
04 | Поступления трансфертов из районных (городов областного значения) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета | 126 362 848,1 | ||||||
15 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 10,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 371 490 232,0 | ||||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 371 490 232,0 | ||||||
01 | Целевые текущие трансферты | 102 263 806,0 | ||||||
02 | Целевые трансферты на развитие | 51 750 695,0 | ||||||
05 | Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 6 129 502,0 | ||||||
06 | Субвенции из республиканского бюджета на оборону | 409 347,0 | ||||||
07 | Субвенции из республиканского бюджета на общественный порядок, безопасность, правовую, судебную, уголовно-исполнительную деятельность | 10 199 452,0 | ||||||
08 | Субвенции из республиканского бюджета на образование | 111 038 195,0 | ||||||
09 | Субвенции из республиканского бюджета на здравоохранение | 5 580 001,3 | ||||||
10 | Субвенции из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 9 947 266,0 | ||||||
11 | Субвенции из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 7 704 094,2 | ||||||
12 | Субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 12 839 923,0 | ||||||
13 | Субвенции из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 300 223,9 | ||||||
14 | Субвенции из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 21 082 206,3 | ||||||
15 | Субвенции из республиканского бюджета на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность | 14 938 550,2 | ||||||
16 | Субвенции из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 10 602 268,9 | ||||||
17 | Субвенции из республиканского бюджета на прочие расходы | 6 704 701,2 | ||||||
Функциональная группа |
Всего затраты | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 554 246 991,7 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 4 674 581,8 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3 219 350,4 | ||||||
110 | Аппарат маслихата области | 82 999,9 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 80 009,7 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 990,2 | ||||||
120 | Аппарат акима области | 2 611 607,8 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 913 176,8 | ||||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 108 681,4 | ||||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 539 637,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 50 112,6 | ||||||
263 | Управление внутренней политики области | 152 970,0 | ||||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 152 970,0 | ||||||
282 | Ревизионная комиссия области | 371 772,7 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 371 730,7 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 42,0 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 827 732,9 | ||||||
257 | Управление финансов области | 759 840,4 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 244 916,4 | ||||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 511 162,0 | ||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 762,0 | ||||||
718 | Управление государственных закупок области | 67 892,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 67 892,5 | ||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 416 603,5 | ||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 416 603,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 284 057,7 | ||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 281,4 | ||||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 683,4 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 131 581,0 | ||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 210 895,0 | ||||||
269 | Управление по делам религий области | 210 895,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 123 412,0 | ||||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 87 483,0 | ||||||
02 | Оборона | 391 867,2 | ||||||
1 | Военные нужды | 76 338,0 | ||||||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 76 338,0 | ||||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 59 159,0 | ||||||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 17 179,0 | ||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 315 529,2 | ||||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 73 485,2 | ||||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 49 642,9 | ||||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 23 842,3 | ||||||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 242 044,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 70 559,0 | ||||||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 171 485,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 14 496 112,8 | ||||||
1 | Правоохранительная деятельность | 14 496 112,8 | ||||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 14 496 112,8 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 13 548 866,5 | ||||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 10 621,0 | ||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 936 625,3 | ||||||
04 | Образование | 211 060 009,4 | ||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 20 644 213,2 | ||||||
261 | Управление образования области | 20 644 213,2 | ||||||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 13 262 557,0 | ||||||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 7 381 656,2 | ||||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 159 735 422,9 | ||||||
261 | Управление образования области | 148 109 257,3 | ||||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 909 699,7 | ||||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 873 073,5 | ||||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 385 814,2 | ||||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 102 558 199,9 | ||||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 9 096,0 | ||||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 33 373 374,0 | ||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 895 088,7 | ||||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 6 293 198,9 | ||||||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 601 889,8 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 731 076,9 | ||||||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 4 731 076,9 | ||||||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 16 108 184,3 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 699 591,0 | ||||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 699 591,0 | ||||||
261 | Управление образования области | 14 471 201,9 | ||||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 14 325 052,9 | ||||||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 146 149,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 937 391,4 | ||||||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 937 391,4 | ||||||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 4 174 777,6 | ||||||
120 | Аппарат акима области | 14 280,1 | ||||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 14 280,1 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 841 590,5 | ||||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 841 590,5 | ||||||
261 | Управление образования области | 3 318 907,0 | ||||||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 3 318 907,0 | ||||||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 623 552,0 | ||||||
261 | Управление образования области | 1 623 552,0 | ||||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 623 552,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области образования | 8 773 859,4 | ||||||
261 | Управление образования области | 8 773 859,4 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 902 799,3 | ||||||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования | 124 742,0 | ||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 1 028 033,0 | ||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 298 359,0 | ||||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 215 379,0 | ||||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 464 876,2 | ||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 942,0 | ||||||
019 | Присуждение грантов государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 34 000,0 | ||||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 380 744,9 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 643 974,0 | ||||||
068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 273,0 | ||||||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 140 386,0 | ||||||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3 726,0 | ||||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 535 625,0 | ||||||
05 | Здравоохранение | 16 799 285,6 | ||||||
2 | Охрана здоровья населения | 2 631 806,2 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 1 645 201,0 | ||||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 545 633,0 | ||||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 29 375,0 | ||||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 93 320,0 | ||||||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 163,0 | ||||||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 976 710,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 986 605,2 | ||||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 986 605,2 | ||||||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 405 231,0 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 2 405 231,0 | ||||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 405 231,0 | ||||||
5 | Другие виды медицинской помощи | 106 604,0 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 106 604,0 | ||||||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 106 604,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 11 655 644,4 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 11 655 644,4 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 193 978,0 | ||||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 140 558,0 | ||||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 44 460,0 | ||||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 89 969,0 | ||||||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 1 403,0 | ||||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 11 185 276,4 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 23 467 137,0 | ||||||
1 | Социальное обеспечение | 9 910 174,5 | ||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 7 049 792,2 | ||||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 422 010,9 | ||||||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 459 197,6 | ||||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 924 850,2 | ||||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 598 473,0 | ||||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 645 260,5 | ||||||
261 | Управление образования области | 2 045 947,3 | ||||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 695 570,6 | ||||||
037 | Социальная реабилитация | 206 343,6 | ||||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 144 033,1 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 814 435,0 | ||||||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 814 435,0 | ||||||
2 | Социальная помощь | 369 948,0 | ||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 368 948,0 | ||||||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 368 948,0 | ||||||
261 | Управление образования области | 1 000,0 | ||||||
084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 1 000,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 13 187 014,5 | ||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 13 002 586,2 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 336 396,2 | ||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 10 142,0 | ||||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 213 195,0 | ||||||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 390 545,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 181 163,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 11 871 145,0 | ||||||
263 | Управление внутренней политики области | 18 953,0 | ||||||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 18 953,0 | ||||||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 165 475,3 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 165 475,3 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 998 209,0 | ||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 36 998 209,0 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 36 998 209,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 229 982,0 | ||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 4 592,2 | ||||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 305 500,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 358 561,9 | ||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 31 099 572,9 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 027 699,3 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 5 849 581,8 | ||||||
262 | Управление культуры области | 4 929 207,3 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 88 427,0 | ||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 131 817,0 | ||||||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 845 949,3 | ||||||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 889 798,3 | ||||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 1 560,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 73 692,9 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 897 962,8 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 920 374,5 | ||||||
027 | Развитие объектов культуры | 920 374,5 | ||||||
2 | Спорт | 8 610 347,1 | ||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 225 562,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 83 486,3 | ||||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 140 533,0 | ||||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 832 586,2 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 168 957,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 384 784,6 | ||||||
024 | Развитие объектов спорта | 3 384 784,6 | ||||||
3 | Информационное пространство | 2 691 630,3 | ||||||
262 | Управление культуры области | 583 812,0 | ||||||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 583 812,0 | ||||||
263 | Управление внутренней политики области | 829 340,0 | ||||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 829 340,0 | ||||||
264 | Управление по развитию языков области | 113 629,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 60 363,1 | ||||||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 52 833,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 433,0 | ||||||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 1 164 849,2 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 206 390,1 | ||||||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 700 734,1 | ||||||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 237 750,0 | ||||||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 18 773,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 202,0 | ||||||
4 | Туризм | 140 967,1 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 140 967,1 | ||||||
089 | Развитие объектов туризма | 140 967,1 | ||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 735 173,0 | ||||||
263 | Управление внутренней политики области | 480 210,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 389 838,0 | ||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 90 372,0 | ||||||
286 | Управление туризма и внешних связей области | 254 963,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма и внешних связей | 117 337,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 487,0 | ||||||
004 | Регулирование туристской деятельности | 134 588,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 551,0 | ||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 998 181,1 | ||||||
1 | Топливо и энергетика | 998 181,1 | ||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 153 116,4 | ||||||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 153 116,4 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 845 064,7 | ||||||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 845 064,7 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37 776 400,6 | ||||||
1 | Сельское хозяйство | 32 383 032,7 | ||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 29 523 842,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 216 163,1 | ||||||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 2 220 523,0 | ||||||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 1 477 440,0 | ||||||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 130 461,0 | ||||||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 6 037,0 | ||||||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 5 282,0 | ||||||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 56 584,0 | ||||||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 580,0 | ||||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 782 234,0 | ||||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 8 558 106,0 | ||||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 8 995 136,0 | ||||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 5 543 764,0 | ||||||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 515 500,0 | ||||||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 8 032,0 | ||||||
719 | Управление ветеринарии области | 2 859 190,6 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 113 660,6 | ||||||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 21 777,0 | ||||||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 11 947,0 | ||||||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 88 213,0 | ||||||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 17 492,0 | ||||||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 49 057,0 | ||||||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 36 042,0 | ||||||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 427 035,0 | ||||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 10 644,0 | ||||||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 83 323,0 | ||||||
2 | Водное хозяйство | 138 715,3 | ||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 138 715,3 | ||||||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 5 908,3 | ||||||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 132 807,0 | ||||||
3 | Лесное хозяйство | 2 694 512,0 | ||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 694 512,0 | ||||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 2 665 924,0 | ||||||
006 | Охрана животного мира | 28 588,0 | ||||||
5 | Охрана окружающей среды | 797 000,0 | ||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 554 644,3 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 184 899,7 | ||||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 122 701,0 | ||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 354,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 101 971,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 143 718,6 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 242 355,7 | ||||||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 242 355,7 | ||||||
6 | Земельные отношения | 358 740,6 | ||||||
251 | Управление земельных отношений области | 255 089,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 213 906,2 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 41 182,8 | ||||||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 103 651,6 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 103 651,6 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 404 400,0 | ||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 404 400,0 | ||||||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 1 404 400,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 39 884 897,0 | ||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 39 884 897,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 39 786 027,2 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 168 278,0 | ||||||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 70 000,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 002 563,7 | ||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 34 545 185,5 | ||||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 98 869,8 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 97 097,3 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 772,5 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 481 558,2 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 18 999 026,4 | ||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 18 999 026,4 | ||||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 12 369 201,8 | ||||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 327 544,5 | ||||||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 302 280,1 | ||||||
4 | Воздушный транспорт | 233 156,9 | ||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 233 156,9 | ||||||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 233 156,9 | ||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 13 249 374,9 | ||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 13 249 374,9 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 445 158,3 | ||||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 592 515,0 | ||||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 2 021,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 10 829 180,1 | ||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 380 500,5 | ||||||
13 | Прочие | 20 869 459,1 | ||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 10 230 735,3 | ||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 7 944 149,3 | ||||||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 325 000,0 | ||||||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 5 602 260,0 | ||||||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 1 966 664,0 | ||||||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 4 225,3 | ||||||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 46 000,0 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 286 586,0 | ||||||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 2 286 586,0 | ||||||
9 | Прочие | 10 638 723,8 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 398 612,0 | ||||||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 398 612,0 | ||||||
257 | Управление финансов области | 1 074 232,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 074 232,0 | ||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 80 536,2 | ||||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 80 536,2 | ||||||
261 | Управление образования области | 4 331 496,6 | ||||||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 954 763,6 | ||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 3 376 733,0 | ||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 186 790,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 186 790,1 | ||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 939 889,9 | ||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 939 889,9 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 689 815,0 | ||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 689 815,0 | ||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 937 352,0 | ||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 937 352,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 3 745 277,0 | ||||||
1 | Обслуживание долга | 3 745 277,0 | ||||||
257 | Управление финансов области | 3 745 277,0 | ||||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 3 729 498,7 | ||||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 15 778,3 | ||||||
15 | Трансферты | 92 576 316,6 | ||||||
1 | Трансферты | 92 576 316,6 | ||||||
257 | Управление финансов области | 92 576 316,6 | ||||||
007 | Субвенции | 77 460 248,0 | ||||||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 323 705,8 | ||||||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 24 251,8 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 14 768 101,0 | ||||||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 10,0 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 1 491 219,3 | |||||||
Бюджетные кредиты | 22 562 845,2 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 304 871,2 | ||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 2 304 871,2 | ||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 661 740,0 | ||||||
006 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 661 740,0 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 150 000,0 | ||||||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 150 000,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области" | 1 493 131,2 | ||||||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 1 493 131,2 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 200 000,0 | ||||||
1 | Жилищное хозяйство | 13 200 000,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 13 200 000,0 | ||||||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 13 200 000,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 298 974,0 | ||||||
1 | Сельское хозяйство | 2 821 000,0 | ||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 821 000,0 | ||||||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 821 000,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 477 974,0 | ||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 477 974,0 | ||||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 477 974,0 | ||||||
13 | Прочие | 2 759 000,0 | ||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 759 000,0 | ||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 2 759 000,0 | ||||||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 300 000,0 | ||||||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 650 000,0 | ||||||
076 | Кредитование предпринимательских инициатив в рамках Дорожной карты занятости на 2020–2021 годы | 1 809 000,0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 21 071 625,9 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 21 071 625,9 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 21 004 772,8 | ||||||
03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 17 636 303,0 | ||||||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 3 368 469,8 | ||||||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 66 853,1 | ||||||
04 | Возврат из районных (городов областного значения) бюджетов неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета | 66 853,1 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 6 106 630,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 6 106 630,0 | |||||||
13 | Прочие | 6 106 630,0 | ||||||
9 | Прочие | 6 106 630,0 | ||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 5 326 630,0 | ||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 5 326 630,0 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 780 000,0 | ||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 780 000,0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 589 112,0 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 589 112,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 23 789 723,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 23 789 723,0 | ||||||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 17 031 749,0 | ||||||
10 | Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, города республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ | 13 200 000,0 | ||||||
12 | Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, города республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 3 831 749,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 6 757 974,0 | ||||||
02 | Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы | 6 757 974,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 17 082 725,9 | ||||||
1 | Погашение займов | 17 082 725,9 | ||||||
257 | Управление финансов области | 17 082 725,9 | ||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 13 044 607,0 | ||||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4 038 118,9 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 882 114,9 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 882 114,9 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 882 114,9 | ||||||
Свободные остатки бюджетных средств | 1 882 114,9 |