Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 марта 2021 года № 3/13-VII "О внесении изменений и дополнения в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2020 года № 44/495-VI "Об областном бюджете на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 8424), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 8144, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 13 января 2021 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 69 087 086,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 35 670 330,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 265 784,1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 13 906 718,9 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 19 244 253,6 тысяч тенге;
2) затраты – 59 078 814,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 376,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 4 376,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 275 500,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 275 500,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 9 728 396,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 9 728 396,4 тысяч тенге;
поступление займов – 3 298 099,0 тысяч тенге;
погашение займов – 13 275 881,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 249 385,6 тысяч тенге.".
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2021 год в сумме 298 513,0 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель сессии | С. Коротин |
Секретарь городского маслихата | А. Светаш |
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 12 марта 2021 года № 3/2-VII |
|
Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2021 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 69 087 086,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 35 670 330,0 | ||
01 | Подоходный налог | 21 604 652,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 12 281 762,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 322 890,0 | ||
03 | Социальный налог | 7 099 909,0 | ||
1 | Социальный налог | 7 099 909,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 741 309,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 3 346 184,0 | ||
3 | Земельный налог | 636 290,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 758 835,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 922 038,0 | ||
2 | Акцизы | 180 774,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 185 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 556 264,0 | ||
07 | Прочие налоги | 22,0 | ||
1 | Прочие налоги | 22,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 302 400,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 302 400,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 265 784,1 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 93 263,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 000,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 70,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 91 193,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 153,6 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 153,6 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 24 366,1 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 24 366,1 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 148 001,4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 148 001,4 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 906 718,9 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13 641 591,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13 641 591,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 265 127,9 | ||
1 | Продажа земли | 220 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 45 127,9 | ||
4 | Поступления трансфертов | 19 244 253,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 244 253,6 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 19 244 253,6 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 59 078 814,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 220 082,7 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 37 745,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 37 745,9 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 309 093,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 292 439,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 16 654,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 90 838,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 72 422,3 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 17 282,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 134,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 71 595,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 69 803,0 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 1 792,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 65 900,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 65 900,8 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 100 409,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 100 409,3 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 418 749,5 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 418 749,5 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 125 750,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 125 750,8 | ||
02 | Оборона | 61 651,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 61 651,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 61 651,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 135 801,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 99 830,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 99 830,0 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 35 971,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 35 971,4 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 038 162,8 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 887 473,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 124 110,2 | ||
002 | Программа занятости | 502 121,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 4 697,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 498 374,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 9 000,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 580 197,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 15 647,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 10 290,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 92 090,3 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 369 090,2 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 377 272,7 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 113 701,0 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 774,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 182 109,4 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 8 000,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 150 689,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 150 689,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 564 510,6 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 037 452,7 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 8 184,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 523 223,0 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 870,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 18 206,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 642 368,7 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 17 350,7 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 775 702,5 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 49 547,8 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 23 197 058,7 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 7 790 673,8 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 13 456 514,9 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 506 583,0 | ||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 43 287,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 400 000,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 935,0 | ||
009 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 935,0 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 329 064,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 62 495,1 | ||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 71 076,6 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 195 492,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 773 512,6 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 484 372,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 26 187,9 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 218 179,4 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 201 636,2 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 38 369,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 204 494,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 43 302,6 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 113 505,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 47 686,5 | ||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 84 646,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 34 103,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 7 274,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 6 008,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 13 111,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 24 150,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 291,7 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 291,7 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 291,7 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 69 255,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 69 255,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 69 155,6 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 100,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 270 770,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 270 770,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 725 092,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 292 726,0 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 102 347,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 150 605,0 | ||
13 | Прочие | 629 574,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 298 513,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 298 513,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 15 488,0 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 15 488,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 315 573,0 | ||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 315 573,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 736 214,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 736 214,0 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 736 214,0 | ||
15 | Трансферты | 21 578 987,8 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 21 578 987,8 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 28 039,8 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 21 550 948,0 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 4 376,0 | |||
Бюджетные кредиты | 4 376,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 376,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 4 376,0 | ||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 4 376,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 275 500,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 275 500,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 275 500,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 275 500,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 9 728 396,4 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) | -9 728 396,4 | |||
7 | Поступления займов | 3 298 099,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 3 298 099,0 | ||
2 | Договоры займа | 3 298 099,0 | ||
16 | Погашение займов | 13 275 881,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 13 275 881,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 13 275 881,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 249 385,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 249 385,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 249 385,6 |