О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2021-2023 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 19 августа 2021 года № 9/2-VII. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 августа 2021 года № 24129. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Примечание ИЗПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2021-2023 годы" от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8144) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 86 793 957,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 40 077 837,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 984 677,6 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 14 368 750,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 31 362 692,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 79 803 430,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 4 376,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 4 376,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 325 050,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 341 850,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 16 800,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 6 661 101,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 6 661 101,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 6 365 394,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 13 275 881,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 249 385,6 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2021 год, в том числе:

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 %;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 33,3 %;

      3) социальный налог – 33,3 %.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Секретарь городского маслихата А. Светаш

  Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 19 августа 2021 года № 9/2-VII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2021 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

86 793 957,8

1



Налоговые поступления

40 077 837,3


01


Подоходный налог

25 696 630,3



1

Корпоративный подоходный налог

14 999 082,3



2

Индивидуальный подоходный налог

10 697 548,0


03


Социальный налог

7 573 186,0



1

Социальный налог

7 573 186,0


04


Налоги на собственность

5 612 829,0



1

Налоги на имущество

3 346 184,0



3

Земельный налог

685 519,0



4

Налог на транспортные средства

1 581 126,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

892 770,0



2

Акцизы

128 811,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

185 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

578 959,0


07


Прочие налоги

22,0



1

Прочие налоги

22,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

302 400,0



1

Государственная пошлина

302 400,0

2



Неналоговые поступления

984 677,6


01


Доходы от государственной собственности

90 116,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

116,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

90 000,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

126,6



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

126,6


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 947,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 947,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

55 563,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

55 563,0


06


Прочие неналоговые поступления

834 925,0



1

Прочие неналоговые поступления

834 925,0

3



Поступления от продажи основного капитала

14 368 750,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 069 510,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 069 510,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

299 240,0



1

Продажа земли

220 000,0



2

Продажа нематериальных активов

79 240,0

4



Поступления трансфертов

31 362 692,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 362 692,9



2

Трансферты из областного бюджета

31 362 692,9


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

79 803 430,4

01



Государственные услуги общего характера

1 933 150,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

47 899,7



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

46 490,7



003

Капитальные расходы государственного органа

1 409,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

427 130,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

410 729,2



003

Капитальные расходы государственного органа

16 401,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

109 780,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

91 951,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 695,2



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 134,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

94 274,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

92 122,1



004

Капитальные расходы государственного органа

360,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 792,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

85 478,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

85 478,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

297 876,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

297 876,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

708 949,5



040

Развитие объектов государственных органов

708 949,5


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

161 761,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

161 761,1

02



Оборона

60 251,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

60 251,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

60 251,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

146 098,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

103 708,3



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

103 708,3


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

42 390,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

42 390,4

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 396 213,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 175 524,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

159 625,6



002

Программа занятости

579 501,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4 697,0



005

Государственная адресная социальная помощь

385 874,0



006

Оказание жилищной помощи

9 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

545 777,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

15 647,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

10 290,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

111 675,3



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

522 173,8



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

398 802,7



021

Капитальные расходы государственного органа

206,7



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

159 020,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

774,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

182 109,4



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

8 000,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

82 351,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

220 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

220 689,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

38 025 389,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 675 207,7



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

8 184,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 523 140,4



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

672,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

15 629,9



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 065 641,6



028

Развитие коммунального хозяйства

1 320 895,2



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 117 495,2



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 519 147,6



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

104 401,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

30 981 322,6



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

11 053 889,7



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

17 575 593,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 485 024,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

45 787,1



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

11 028,8



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

810 000,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

935,0



009

Изъятие земельных участков для государственных нужд

935,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

367 923,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

79 667,1



004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

71 076,6



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

216 008,7



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 171,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 498 477,1


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

490 205,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

33 491,5



003

Поддержка культурно-досуговой работы

219 544,9



006

Функционирование районных (городских) библиотек

199 776,2



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

37 393,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

221 814,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

52 194,6



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

120 963,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

48 656,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 695 125,8



008

Развитие объектов спорта

4 695 125,8


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

91 331,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

43 701,6



004

Регулирование туристической деятельности

7 274,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 008,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

13 111,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 237,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

291,7


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

291,7



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

291,7

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

142 275,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

142 275,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

141 275,6



017

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0

12



Транспорт и коммуникации

7 010 257,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 010 257,7



022

Развитие транспортной инфраструктуры

728 092,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 520 622,1



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

168 056,2



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

996 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 597 487,4

13



Прочие

574 574,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

243 513,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

243 513,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

15 488,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

15 488,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

315 573,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

315 573,0

14



Обслуживание долга

736 214,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

736 214,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

736 214,0

15



Трансферты

22 280 237,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

22 280 237,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

729 289,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

21 550 948,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

4 376,0




Бюджетные кредиты

4 376,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

4 376,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 376,0



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

4 376,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

325 050,0




Приобретение финансовых активов

341 850,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

341 850,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

341 850,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

16 800,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

16 800,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

16 800,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

16 800,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

6 661 101,4




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

-6 661 101,4

7



Поступления займов

6 365 394,0


01


Внутренние государственные займы

6 365 394,0



2

Договоры займа

6 365 394,0

16



Погашение займов

13 275 881,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

13 275 881,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

13 275 881,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

249 385,6


01


Остатки бюджетных средств

249 385,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

249 385,6


Өскемен қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 64/2-VI "Өскемен қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2021 жылғы 19 тамыздағы № 9/2-VII шешімі. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 27 тамызда № 24129 болып тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты тоқтатылды

      ЗҚАИ-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 64/2-VI шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 8144 нөмірімен тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қаланың 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2021 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 86 793 957,8 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 40 077 837,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 984 677,6 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 14 368 750,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 31 362 692,9 мың теңге;

      2) шығындар – 79 803 430,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 4 376,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 4 376,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 325 050,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 341 850,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 16 800,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 6 661 101,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 6 661 101,4 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 6 365 394,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 13 275 881,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 249 385,6 мың теңге.";

      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2021 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын, соның ішінде:

      1) төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы, төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы, ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 100 %;

      2) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 33,3 %;

      3) әлеуметтік салық – 33,3 %.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық маслихат хатшысы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2021 жылғы 19 тамыздағы
№ 9/2-VII
  Өскемен қалалық мәслихатының
2020 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 64/2-VI шешіміне 1-қосымша

Өскемен қаласының 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

86 793 957,8

1



Салықтық түсімдер

40 077 837,3


01


Табыс салығы

25 696 630,3



1

Корпоративтік табыс салығы

14 999 082,3



2

Жеке табыс салығы

10 697 548,0


03


Әлеуметтік салық

7 573 186,0



1

Әлеуметтік салық

7 573 186,0


04


Меншікке салынатын салықтар

5 612 829,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 346 184,0



3

Жер салығы

685 519,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 581 126,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

892 770,0



2

Акциздер

128 811,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

185 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

578 959,0


07


Басқа да салықтар

22,0



1

Басқа да салықтар

22,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

302 400,0



1

Мемлекеттік баж

302 400,0

2



Салықтық емес түсімдер

984 677,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

90 116,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

116,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

90 000,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

126,6



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

126,6


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

3 947,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

3 947,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

55 563,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

55 563,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

834 925,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

834 925,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

14 368 750,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 069 510,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 069 510,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

299 240,0



1

Жерді сату

220 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

79 240,0

4



Трансферттердің түсімдері

31 362 692,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

31 362 692,9



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

31 362 692,9


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

79 803 430,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 933 150,1


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

47 899,7



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 490,7



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 409,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

427 130,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

410 729,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16 401,2


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

109 780,5



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

91 951,3



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 695,2



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 134,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

94 274,1



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

92 122,1



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

360,0



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

1 792,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

85 478,8



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

85 478,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

297 876,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

297 876,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

708 949,5



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

708 949,5


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

161 761,1



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

161 761,1

02



Қорғаныс

60 251,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

60 251,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

60 251,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

146 098,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

103 708,3



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

103 708,3


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

42 390,4



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 390,4

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 396 213,5


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 175 524,5



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

159 625,6



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

579 501,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

4 697,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

385 874,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

9 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

545 777,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

15 647,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

10 290,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

111 675,3



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

522 173,8



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

398 802,7



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

206,7



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

159 020,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

774,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

182 109,4



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

8 000,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

82 351,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

220 689,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

220 689,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

38 025 389,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 675 207,7



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

8 184,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 523 140,4



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

672,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

15 629,9



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 065 641,6



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

1 320 895,2



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 117 495,2



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 519 147,6



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

104 401,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

30 981 322,6



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

11 053 889,7



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

17 575 593,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 485 024,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

45 787,1



025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

11 028,8



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

810 000,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

935,0



009

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

935,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

367 923,9



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 667,1



004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

71 076,6



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

216 008,7



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 171,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

5 498 477,1


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

490 205,6



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 491,5



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

219 544,9



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

199 776,2



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

37 393,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

221 814,1



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 194,6



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

120 963,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

48 656,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 695 125,8



008

Cпорт объектілерін дамыту

4 695 125,8


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

91 331,6



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

43 701,6



004

Туристік қызметті реттеу

7 274,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

6 008,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

13 111,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

21 237,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

291,7


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

291,7



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

291,7

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

142 275,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

142 275,6



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

141 275,6



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000,0

12



Көлiк және коммуникация

7 010 257,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 010 257,7



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

728 092,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 520 622,1



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

168 056,2



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

996 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 597 487,4

13



Басқалар

574 574,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

243 513,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

243 513,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

15 488,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

15 488,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

315 573,0



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

315 573,0

14



Борышқа қызмет көрсету

736 214,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

736 214,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

736 214,0

15



Трансферттер

22 280 237,8


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

22 280 237,8



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

729 289,8



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

21 550 948,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

4 376,0




Бюджеттік кредиттер

4 376,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

4 376,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4 376,0



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

4 376,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

325 050,0




Қаржы активтерін сатып алу

341 850,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

341 850,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

341 850,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

16 800,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

16 800,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

16 800,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

16 800,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

6 661 101,4




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-6 661 101,4

7



Қарыздар түсімдері

6 365 394,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

6 365 394,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

6 365 394,0

16



Қарыздарды өтеу

13 275 881,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

13 275 881,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

13 275 881,0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

249 385,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

249 385,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

249 385,6