О внесении изменений в решение Риддерского городского маслихата "О бюджете города Риддера на 2021 - 2023 годы" от 25 декабря 2020 года № 50/3-VI

Решение Риддерского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 7 октября 2021 года № 7/23-VII. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 октября 2021 года № 24761

      Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Риддерского городского маслихата от 25 декабря 2020 года № 50/3-VI "О бюджете города Риддера на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8104) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Риддера на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9738273,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3974773,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 53984,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 20553,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 5688963,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 9961735,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -223462,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 223462,1 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 223462,1 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Предусмотреть в городском бюджете на 2021 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 204 524 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Предусмотреть в городском бюджете на 2021 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в размере 975 519 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Предусмотреть в городском бюджете на 2021 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 249032 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Секретарь Риддерского городского маслихата Е. Нужных

  Приложение к решению
Риддерского городского
маслихата
от 7 октября 2021 года № 7/23-VII
  Приложение 1 к решению
Риддерского городского
маслихата
от 25 декабря 2020 года № 50/3-VI

Бюджет города Риддера на 2021 год

Категория

Всего доходы
(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

9 738 273,0

1




Налоговые поступления

3 974 773,0


01



Подоходный налог

1 601 981,0



1


Корпоративный подоходный налог

472 209,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 129 772,0


03



Социальный налог

969 820,0



1


Социальный налог

969 820,0


04



Налоги на собственность

1 285 907,0



1


Налоги на имущество

727 939,0



3


Земельный налог

335 500,0



4


Налог на транспортные средства

222 468,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

102 134,0



2


Акцизы

6 101,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

46 934,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

49 099,0


08



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

14 931,0



1


Государственная пошлина

14 931,0

2




Неналоговые поступления

53 984,0


01



Доходы от государственной собственности

39 784,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

21 469,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

4 678,0



9


Прочие доходы от государственной собственности

13 637,0


06



Прочие неналоговые поступления

14 200,0



1


Прочие неналоговые поступления

14 200,0

3




Поступления от продажи основного капитала

20 553,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

20 553,0



1


Продажа земли

11 847,0



2


Продажа нематериальных активов

8 706,0

4




Поступления трансфертов

5 688 963,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 688 963,0



2


Трансферты из областного бюджета

5 688 963,0







Функциональная группа

Всего расходы
(тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II.Затраты

9 961 735,1

01




Государственные услуги общего характера

430 672,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

239 367,5



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

26 855,5



112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

26 505,5



112

003

Капитальные расходы государственного органа

350,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

212 512,0



122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)

192 692,0



122

003

Капитальные расходы государственного органа

19 820,0


2



Финансовая деятельность

3 587,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 587,0



459

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 487,0



459

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

100,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

187 718,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

39 854,0



458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

39 854,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

70 165,2



459

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

59 175,2




015

Капитальные расходы государственного органа

10 990,0



482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

23 706,0



482

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

23 505,0



482

003

Капитальные расходы государственного органа

201,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

53 993,0



801

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

46 104,0




003

Капитальные расходы государственного органа

630




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

7 259,0

02




Оборона

30 444,0


1



Военные нужды

18 538,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

18 538,0



122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

18 538,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

11 906,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

11 906,0



122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

11 906,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

45 779,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

45 779,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

45 779,0



458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

45 779,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

628 876,0


1



Социальное обеспечение

106 182,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

106 182,0



801

010

Государственная адресная социальная помощь

106 182,0


2



Социальная помощь

488 613,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

488 613,0



801

004

Программа занятости

198 624,0



801

006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

342,0



801

007

Оказание жилищной помощи

7 713,0



801

009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 990,0



801

011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

93 396,0



801

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

86 354,0



801

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

61 669,0



801

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

36 525,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

34 081,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

34 081,0



801

018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

985,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

30 096,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

3 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 742 666,0


1



Жилищное хозяйство

424 192,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

60 545,0



458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

8 000,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

51 200,0



458

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

1 345,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

363 647,0



466

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

322 281,0



466

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

41 366,0


2



Коммунальное хозяйство

1 843 033,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 612 986,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

22 803,0



458

029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 581 041,0



458

048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

9 142,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

230 047,0



466

005

Развитие коммунального хозяйства

107 308,0



466

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

122 639,0



466

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

100,0


3



Благоустройство населенных пунктов

475 441,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

475 441,0



458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

248 834,0



458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

30 613,0



458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

556,0



458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

195 438,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

378 461,0


1



Деятельность в области культуры

122 406,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

122 406,0



457

003

Поддержка культурно-досуговой работы

122 406,0


2



Спорт

49 913,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

49 913,0



457

009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 519,0



457

010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

41 394,0


3



Информационное пространство

137 294,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

18 924,0



456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

18 924,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

118 370,0



457

006

Функционирование районных (городских) библиотек

103 525,0



457

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

14 845,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

68 848,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

44 328,0



456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

21 938,0



456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

21 665,0



456

006

Капитальные расходы государственного органа

200,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

525,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

24 520,0



457

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

20 652,0




014

Капитальные расходы государственного органа

265,0



457

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 603,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

100,0


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

100,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

100,0




019

Развитие теплоэнергетической системы

100,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 967,0


1



Сельское хозяйство

31 967,0



498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

31 967,0



460

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

31 416,0




003

Капитальные расходы государственного органа

551,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

68 943,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

68 943,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

68 943,0



466

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

31 488,0




013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

36 905,0



466

015

Капитальные расходы государственного органа

550,0

12




Транспорт и коммуникации

501 683,0


1



Автомобильный транспорт

501 683,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

501 683,0



458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

501 683,0

13




Прочие

1 056 662,0


9



Прочие

1 056 662,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

977 917,0




062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

140 300,0




085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

837 617,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

78 745,0



459

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

78 745,0

14




Обслуживание долга

17 109,0


1



Обслуживание долга

17 109,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 109,0



459

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

17 109,0

15




Трансферты

4 028 372,4


1



Трансферты

4 028 372,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 028 372,4



459

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 288,4



459

024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

4 026 084,0





III. Чистое бюджетное кредитование:

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-223 462,1





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

223 462,1

7




Поступления займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



2


Договоры займа

0,0

16




Погашение займов

0,0


1



Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

223 462,1


01



Остатки бюджетных средств

223 462,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

223 462,1


Риддер қалалық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 50/3-VI "Риддер қаласының 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Риддер қалалық мәслихатының 2021 жылғы 7 қазандағы № 7/23-VII шешімі. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 14 қазанда № 24761 болып тіркелді

      Риддер қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Риддер қалалық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 50/3-VI "Риддер қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 8104 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Риддер қаласының 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2021 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 9738273,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3974773,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 53984,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20553,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 5688963,0 мың теңге;

      2) шығындар – 9961735,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -223462,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 223462,1 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 223462,1 мың теңге.";

      6-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2021 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 204524 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";

      7-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2021 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері 975519 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";

      8-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. 2021 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 249032 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Риддер қалалық мәслихатының хатшысы Е. Нужных

  Риддер қалалық мәслихатының
2021 жылғы 7 қазандағы
№7/23-VII шешіміне қосымша
  Риддер қалалық мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 50/3-VI шешіміне 1 қосымша

2021 жылға арналған Риддер қаласының бюджеті

Санаты

Барлығы
кірістер
(мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

9 738 273,0

1




Салықтық түсімдер

3 974 773,0


01



Табыс салығы

1 601 981,0



1


Корпоративтік табыс салығы

472 209,0



2


Жеке табыс салығы

1 129 772,0


03



Әлеуметтік салық

969 820,0



1


Әлеуметтік салық

969 820,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1 285 907,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

727 939,0



3


Жер салығы

335 500,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

222 468,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

102 134,0



2


Акциздер

6 101,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

46 934,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

49 099,0


08



Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

14 931,0



1


Мемлекеттік баж

14 931,0

2




Салықтық емес түсімдер

53 984,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

39 784,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

21 469,0



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

4 678,0



9


Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

13 637,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

14 200,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

14 200,0

3




Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

20 553,0


03



Жерді және материалдық емес активтерді сату

20 553,0



1


Жерді сату

11 847,0



2


Материалдық емес активтердi сату

8 706,0

4




Трансферттердің түсімдері

5 688 963,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

5 688 963,0



2


Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

5 688 963,0







Функционалдық топ

Барлығы
шығындар
(мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

9 961 735,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

430 672,7


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

239 367,5



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

26 855,5




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 505,5




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

350,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

212 512,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

192 692,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 820,0


2



Қаржылық қызмет

3 587,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 587,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 487,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

100,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер

187 718,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

39 854,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 854,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

70 165,2




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 175,2




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 990,0



482


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі

23 706,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 505,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

201,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

53 993,0




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 104,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

630,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

7 259,0

02




Қорғаныс

30 444,0


1



Әскери мұқтаждар

18 538,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

18 538,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

18 538,0


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

11 906,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

11 906,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

11 906,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық – атқару қызметі

45 779,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

45 779,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

45 779,0




021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

45 779,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

628 876,0


1



Әлеуметтік қамсыздандыру

106 182,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

106 182,0




010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

106 182,0


2



Әлеуметтік көмек

488 613,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

488 613,0




004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

198 624,0




006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

342,0




007

Тұрғын үйге көмек көрсету

7 713,0




009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 990,0




011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

93 396,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

86 354,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

61 669,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

36 525,0


9



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

34 081,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

34 081,0




018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

985,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

30 096,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

3 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 742666,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

424 192,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

60 545,0




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

8 000,0




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

51 200,0




031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

1 345,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

363 647,0




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

322 281,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

41 366,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 843 033,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 612 986,0




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

22 803,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 581 041,0




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

9 142,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

230 047,0




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

107 308,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

122 639,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

100,0


3



Елді-мекендерді көркейту

475 441,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

475 441,0




015

Елдi мекендердегі көшелерді жарықтандыру

248 834,0




016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

30 613,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

556,0




018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

195 438,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

378 461,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

122 406,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

122 406,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

122 406,0


2



Спорт

49 913,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

49 913,0




009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

8 519,0




010

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

41 394,0


3



Ақпараттық кеңістік

137 294,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

18 924,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

18 924,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

118 370,0




006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

103 525,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

14 845,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

68 848,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

44 328,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 938,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

21 665,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

525,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

24 520,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 652,0




014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

265,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

3 603,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

100,0


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

100,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

100,0




019

Жылу энергетикалық жүйені дамыту

100,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

31 967,0


1



Ауыл шаруашылығы

31 967,0



498


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі

31 967,0




001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 416,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

551,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

68 943,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

68 943,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

68 943,0




001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 448,0




013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

36 905,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

550,0

12




Көлік және коммуникация

501 683,0


1



Автомобиль көлігі

501 683,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

501 683,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

501 683,0

13




Басқалар

1 056 662,0


9



Басқалар

1 056 662,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

977 917,0




062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

140 300,0




085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

837 617,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

78 745,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

78 745,0

14




Борышқа қызмет көрсету

17 109,0


1



Борышқа қызмет көрсету

17 109,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 109,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

17 109,0

15




Трансферттер

4 028 372,4


1



Трансферттер

4 028 372,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

4 028 372,4




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2 288,4




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

4 026 084,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер 

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-223 462,1





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

223 462,1

7




Қарыздар түсімдері

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2


Қарыз алу келесім-шарттары

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


1



Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

223 462,1


01



Бюджет қаражатының қалдықтары

223 462,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

223 462,1