Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1199 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 10 желтоқсандағы N 2062 Қаулысы

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 62-бабы 7-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1199 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      "3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және көрсеткіштері" деген бөлімде:
      "Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту" деген 1-стратегиялық бағытта:
      "Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін жетілдіру" деген 1.1.1-міндетте:
      "Атауы" деген баған "ақпараттық жүйесін" деген сөздерден кейін "жүйеге қосылу үшін қажетті техникалық жарақтандыру деңгейі бар" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтардың алдын алу" деген 1.3-мақсатта:
      "Нысаналы индикатор" деген жолдағы "Мемлекеттік бюджет" деген сөздер "Мемлекеттік мекемелер" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Тәуекелдерді басқару аудитіне көшу жолымен бақылау тиімділігін арттыру" деген 1.3.2-міндетте "аудитіне" деген сөз "жүйесіне" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "Тәуекел топтары бойынша бақылау объектілерін іріктеу және мониторинг жүйесін енгізу" деген жолдың "2009 жыл" деген бағаны "әзірлеу" деген сөзден кейін "және тәуекел топтары бойынша бақылау объектілерін іріктеу және мониторинг жүйесін автоматтандыру үшін талдамалы және әдістемелік негізді дайындау" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Салық қызметі органдары қызметтерінің тиімділігін арттыру" деген 2-стратегиялық бағытта:
      "Салық төлеушілерді салықтық бақылаумен қамтуды арттыру" деген 2.1.1-міндетте:
      "Нәтижелі тексерулердің үлес салмағын ұлғайту" деген жолдың "Атауы" деген бағанында "Нәтижелі" деген сөзден кейін "жоспарлы" деген сөзбен толықтырылсын;
      "Активтері жоқ салық төлеушілерге қатысты құқық қорғау органдарының бастамасымен қарастырылған салықтық тексерістердің нәтижелері бойынша анықталған бересілерді қоспағанда, салық түсімдері бойынша бересінің біріктірілген бюджет кірістерінің жалпы көлеміндегі үлесі" деген жолдың "2009 жыл" деген бағаны "0,7" деген сандар "2" деген санмен ауыстырылсын;
      "3.1. Сектораралық өзара іс-әрекет (мемлекеттік органдар арасындағы келісімдер негізінде)" деген бөлімнің "3.1.1. Салықтық әкімшілендіруді жақсарту және қоғамның салық қызметі органдарының жұмысына қанағаттану деңгейін өсіру жолымен салықтардың толық түсуін қамтамасыз ету" деген кіші бөлімінде:
      "ҚМ іске асыратын іс-шаралар" деген бағанның бірінші абзацы алынып тасталсын;
      "6. Мемлекеттік орган қызметінің қамтамасыз ету бойынша қызметтерге жолданған бюджеттік бағдарлама" деген бөлімде:
      "001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "1. Мемлекеттік бюджетті атқаруды қамтамасыз ету бойынша қызметтер" деген кіші бөлімде:
      "Көлем көрсеткіштерінде":
      "Техникалық меморандум шеңберінде және ай сайынғы (IFS) және жылдық (GFS) жинақтарда орналастыру үшін ХВҚ арналған есепті деректерді дайындау, сондай-ақ ЕурАзЭҚ және рейтинг агенттіктеріне ақпаратты дайындау және беру" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Техникалық меморандум шеңберінде және ай сайынғы (IFS) және жылдық (GFS) жинақтарда орналастыру үшін ХВҚ арналған есепті деректерді дайындау, сондай-ақ ЕурАзЭҚ-қа, рейтинг агенттіктеріне, ҚҚА-ға ақпарат дайындау және беру";
      "5. Салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету бойынша қызметтер" деген кіші бөлімде:
      "Сапа көрсеткіштері" деген жолдың "Атауы" деген бағанында "Нәтижелі" деген сөзден кейін "жоспарлы" деген сөзбен толықтырылсын;
      "Тиімділік көрсеткіштері" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "0,7" деген сандар "2" деген санмен ауыстырылсын;
      "6. Қоғамның салық мәселелері бойынша хабардарлық деңгейін арттыру бойынша қызметтер" деген кіші бөлімде:
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "9 006 974", "446 340" деген сандар алынып тасталсын;
      "9. Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүзеге асырумен мемлекеттік қаржы ресурстарының тиімді пайдаланылуын бақылау бойынша қызметтер" деген кіші бөлімде:
      "Міндеттері" деген жолда "аудитіне" деген сөз "жүйесіне" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "Сапа көрсеткіштері" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "әзірлеу" деген сөзден кейін "және тәуекел топтары бойынша бақылау объектілерін іріктеу және мониторинг жүйесін автоматтандыру үшін талдамалы және әдістемелік негізді дайындау" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Нәтиже көрсеткіштерінде" деген жолдың "Атауы" деген бағанында "Мемлекеттік бюджет" деген сөздер "Мемлекеттік мекемелер" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "33 333 732" деген сандар "33 015 442" деген сандармен ауыстырылсын;
      "002 Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалар аудитін жүзеге асыру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "26 000" деген сандар "16 305" деген сандармен ауыстырылсын;
      "003 Банкроттық және тарату рәсімдерді жүргізу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "131 938" деген сандар "128 713" деген сандармен ауыстырылсын;
      "006 Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Нәтиже көрсеткіштері" деген жолда "4 223 995" деген сандар "649 529" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "4 223 995" деген сандар "649 529" деген сандармен ауыстырылсын;
      "010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "115 003 126" деген сандар "63 097 126" деген сандармен ауыстырылсын;
      "013 Үкіметтік қарызға қызмет көрсету" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "100 Қарыздар бойынша сыйақылар (мүдделер) төлеу" кіші бағдарламасынан кейінгі "Кіші бағдарлама" мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "101 Қарыздарды орналастыру үшін комиссиялық төлемдер төлеу";
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "81 024 423" деген сандар "69 842 424" деген сандармен ауыстырылсын;
      "014 Кеден қызметін жаңғырту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "004 Сыртқы қарыздардың есебінен" кіші бағдарламасымен толықтырылсын;
      "021 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Көлем көрсеткіштерінде":
      мына:
"

Қостанай облысы және Алматы қаласы бойынша қазынашылықтың аумақтық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу

ғимараттар

44

50


18

10

";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"

Аумақтық қазынашылық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу

ғимараттар

44

50

2

18

10

";

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
"

Қазынашылық органдарының әкімшілік ғимараттарын және үй-жайларын күрделі жөндеу жөніндегі жобалардың жобалау-сметалық құжаттамасын және сараптамасын әзірлеу






2




";

      "Сапа көрсеткіштерінде":
      мына:
"

Қостанай облысы және Алматы қаласы бойынша қазынашылықтың аумақтық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына күрделі жөндеу жоспарланған жұмыс көлемін уақтылы аяқтау

%

100

100



100

100

";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"

Аумақтық қазынашылық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына күрделі, жөндеу жоспарланған жұмыс көлемін уақтылы аяқтау

%

100

100

100

100

100

";

      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағаны "14 750" деген сандармен толықтырылсын;
      "022 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Көлем көрсеткіштерінде":
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Қазақстан Республикасының ішінде кедендік ресімдеуге арналған пломбалау жүйесі үшін электрондық тығындау-пломбалау құрылғысын сатып алу" деген жолда "2 000" деген сандар алынып тасталсын;
      "Аумақтық салық органдары мен Орталық аппарат үшін негізгі жабдықты сатып алу" деген жол "13" деген сандармен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
"

Кедендік бақылау комитеті және оның аумақтық бөлімшелері үшін негізгі құралдарды сатып алу

дана



10



";

      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "563 212" деген сандар "763 998" деген сандармен ауыстырылсын;
      "024 Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлық ақылар төлеу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолда "1 022 507" деген сандар "1 010 157" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "1 022 507" деген сандар "1 010 157" деген сандармен ауыстырылсын;
      "029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Атауы" деген бағанда:
      "Қаржылық құжаттардың электрондық құжат айналымы (Қазынашылық — клиент) үшін қазынашылықтың ақпараттық жүйесін мемлекеттік мекемелермен біріктіру" деген сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қаржылық құжаттардың электрондық құжат айналымы (Қазынашылық - клиент) үшін жүйеге қосылу үшін қажетті техникалық жарақтандыру деңгейі бар мемлекеттік мекемелермен қазынашылықтың ақпараттық жүйесін біріктіру пайызы";
      "031 "КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламада):
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Көлем көрсеткіштерінде":
      "АСКУЭ (газ) жүйесін дамыту және енгізу" деген жолда "3" деген сан алынып тасталсын;
      "КААЖ" БҚҚ дамыту және енгізу" деген жолда "1" деген сан алынып тасталсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "733 758" деген сандар "616 976" деген сандармен ауыстырылсын;
      "036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "2009 жыл" деген бағанда:
      "Көлем көрсеткіштері" деген жолда "55" деген сандар "59" деген сандармен ауыстырылсын, "9" деген сан "117" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "2 770 435" деген сандар "2 839 893" деген сандармен ауыстырылсын;
      "037 Офис ғимаратын салу үшін "Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "037 Офис ғимаратын салу үшін "Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту" деген сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
      "037 "Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту";
      "040 Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      "Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "613 171" деген сандар "611 095" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы "067 Саяси партияларды қаржыландыру" бюджеттік бағдарламасымен (кіші бағдарламасымен) толықтырылсын:
"

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

067 Саяси партияларды қаржыландыру

Сипаттамасы

Саяси партияларды қаржыландыру

Стратегиялық бағыты


Мақсаты


Міндеті


Көрсеткіштері

Көрсеткіштері

Көрсеткіштердің атауы

Өлш. бірл.

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Көлем көрсеткіштері

Сайлауда жеңіске жеткен партия

Партия



1



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Саяси партияның жарғылық мақсаттарын, міндеттерін және құқықтарын іске асыруға республикалық бюджеттен қаражат

мың теңге





719 830





Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



719 830



";

      "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бюджет шығыстарының жиынтығы" кестесі осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің шығыстарын стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және 2009 - 2011 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлу" кестесі осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                  К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2009 жылғы 10 желтоқсандағы
N 2062 қаулысына     
1-қосымша        

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бюджет шығыстарының жиынтығы

Атауы

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (ағымдағы жылғы жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:

268 688 466

879 193 922

728 471 232

813 056 489

905 273 840

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

262 636 850

776 437 396

718 419 362

804 016 409

899 352 484

001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

27 227 192

27 738 863

33 015 442

38 940 412

46 775 632

002 Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалар аудитін жүзеге асыру

0

16 500

16 305

26 000

26 000

003 Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

112 352

130 738

128 713

131 938

131 938

009 Кинологиялық орталықтың қызметтері

70 752

68 762

77 099

89 123

104 746

010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

0

227 376 965

63 097 126

29 100 024

29 100 026

Кіші бағдарлама 100 Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві

0

3 000 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Кіші бағдарлама 101 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві

0

223 926 965

58 997 126

25 000 024

25 000 026

Кіші бағдарлама 102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің соттар шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға арналған резерві

0

450 000

600 000

600 000

600 000

011 Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

3 454 366

3 083 486

1 982 054

1 370 154

1 255 740

012 Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

0

600 000

600 000

600 000

600 000

013 Үкіметтік қарызға қызмет көрсету

33 735 323

57 710 577

69 842 424

82 949 164

101 863 989

Кіші бағдарлама 100 Қарыздар бойынша сыйақылар (мүдделер) төлеу

33 735 323

57 710 577

69 602 424

82 949 164

101 863 989

Кіші бағдарлама 101 Қарыздарды орналастыру үшін комиссиялық төлемдер төлеу





240 000





016 Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару және жекешелендіру қызметі және осымен байланысты туындаған дауларды реттеу

271 944

421 240

431 262

438 358

426 928

017 "Министрліктер үйі" ғимаратын күтіп-ұстау және сақтандыру

292 492

913 456

361 704

484 591

525 383

019 Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

54 933

25 290

12 017

29 775

12 158

021 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

785 509

1 132 394

14 750

369 567

153 168

022 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

3 043 715

2 999 454

763 998

1 706 752

1 624 252

023 Кедендік сараптаманы жүргізу

17 378

17 378

16 986

17 960

17 960

024 Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлық ақылар төлеу

346 700

656 007

1 010 157

2 073 320

3 003 850

025 Оқу-әдістемелік орталықтың қызмет көрсетуі

35 762

36 616

42 490

50 992

58 769

027 Меншік мониторингін өткізу және оның қорытындысын пайдалану

397 453

293 860

0

283 838

283 838

028 Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп жүйесін жетілдіру

0

0

40 000

0

0

054 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жалақының ең төменгі мөлшерінің ұлғаюына байланысты жергілікті бюджеттердің шығындарына өтемақы төлеуге берілетін нысаналы даму трансферттері

0

4 149 655

0

0

0

056 Әлемдік қаржы дағдарысының зардаптарын еңсеру үшін "ЕурАзЭҚ дағдарысқа қарсы қорына" Қазақстан Республикасының жарнасын беру

0

0

15 000 000

0

0

057 Тұрақтандыру шараларын қамтамасыз етуге Астана қаласына берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

5 040 000

0

0

400 Облыстық бюджеттерге берілетін субвенциялар

192 790 980

449 066 155

526 926 835

645 354 441

713 388 107

Бюджеттік даму бағдарламалары

6 051 616

102 756 526

10 051 870

9 040 080

5 921 356

006 Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

360 359

12 040 356

649 529

3 976 590

3 945 542

014 Кеден қызметін жаңғырту

0

0

590 318

423 109

423 404

Кіші бағдарлама 016 Республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен

0

0

328 665

423 109

423 404

Кіші бағдарлама 004 Сыртқы қарыздар есебінен



261 653



026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

1 514 601

2 232 704

1 644 097

631 919

0

029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру

1 728 058

256 031

1 407 640

313 978

0

030 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

65 533

308 355

183 772

6 000

6 500

031 КААЖ және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

353 555

1 260 756

616 976

500 000

500 000

032 "Мемлекеттік меншік тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту

47 337

20 000

25 000

0

0

033 "Электрондық мемлекеттік сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту

92 924

0

391 841

70 070

0

035 Қазынашылық объектілерін салу және реконструкциялау

0

0

80 755

0

0

036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

0

0

2 839 893

607 392

205 301

037 "Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы" АҚ жарғылық капиталын арттыру

0

0

151 000

776 950

0

039 "Даярлау, қайта даярлау және қаржы жүйесі органдарының мамандарын біліктілігін арттыру орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

0

451 235,0

0

0

0

040 Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу

0

821 978

611 095

491 511

0

041 "Стрессті активтер қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру және арттыру

0

52 040 168

0

0

0

052 Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарламасын іске асыру шеңберінде "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-га кредит беру

0

23 560 000

0

0

0

053 Тұрғын үй құрылысы мемлекеттік бағдарламасының іске асырылуын институционалдық қамтамасыз ету

0

6 600 000

0

0

0

055 Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту

0

0

859 954

1 242 561

840 609

915 Біріккен салықтық ақпараттық жүйесін дамыту "ҚР БСАЖ"

1 889 250

2 968 111

0

0

0

916 "СТжСО" Салық төлеушілердің және салық салынатын объектілердің тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту

0

196 832

0

0

0

2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, оның ішінде:

0

0

719 830

0

0

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

0

0

719 830

0

0

067 Саяси партияларды қаржыландыру





719 830





Бюджеттік даму бағдарламалары

0

0

0

0

0

БАРЛЫҚ шығыстар, оның ішінде:

268 688 466

879 193 922

729 191 062

813 056 489

905 273 840

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

262 636 850

776 437 396

719 139 192

804 016 409

899 352 484

Бюджеттік даму бағдарламалары

6 051 616

102 756 526

10 051 870

9 040 080

5 921 356

3. Ақылы қызмет көрсетулер:

0

0

0

0

0

Түсімдер

0

0

0

0

0

Шығыстар

0

0

0

0

0

ЖИЫНЫ

268 688 469

879 193 922

729 191 062

813 056 489

905 273 840

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2009 жылғы 10 желтоқсандағы
N 2062 қаулысына    
2-қосымша       

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығыстарын стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және 2009 — 2011 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлу

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар (атаулары), көрсетілетін қызметтер

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (ағымдағы жылғы жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

Қаржы министрлігі бойынша жиыны

32 359 069

34 813 386

39 494 866

42 126 880

47 448 053

1-стратегиялық бағыт. Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту

8 080 378

6 442 502

7 846 039

8 862 341

10 165 426

1.1-мақсат Мемлекеттік мекемелердің бюджеттерінің атқарылуына және шоттарына қазынашылық қызмет көрсету сапасын арттыру

6 685 799

5 162 325

5 949 720

6 998 147

8 008 199

1.1.1-міндет Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін жетілдіру

6 685 799

5 162 325

5 949 720

6 998 147

8 008 199

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

4 957 741

4 906 294

5 689 080

6 684 169

8 008 199

Бюджеттік бағдарлама: 029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру

1 728 058

256 031

260 640

313 978

0

1.2-мақсат Мемлекеттік сатып алу процесін оңтайландыру және тиімділігін арттыру

92 924

0

391 841

70 070

0

1.2.1-міндет Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы оңтайландыру және жетілдіру

92 924

0

391 841

70 070

0

1.2.2-міндет Мемлекеттік сатып алу жүйесін ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып енгізу











Бюджеттік бағдарлама: 033 "Электрондық мемлекеттік сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту

92 924

0

391 841

70 070

0

1.3-мақсат Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтардың алдын алу

1 301 655

1 280 177

1 504 478

1 794 124

2 157 227

1.3.1-міндет Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтарды бұлтартпау және алдын алу

1 301 655

1 280 177

1 504 478

1 794 124

2 157 227

1.3.2-міндет Тәуекелдерді басқару аудитіне көшу жолымен бақылау тиімділігін арттыру

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

1 301 655

1 280 177

1 504 478

1 794 124

2 157 227

2-стратегиялық бағыт. Салық қызметі органдары қызметтерінің тиімділігін арттыру

14 441 493

16 782 510

18 940 638

19 704 205

22 536 305

2.1-мақсат Салықтардың толық түсуін салықтық әкімшілендіруді жақсарту жолымен қамтамасыз ету

8 564 963

7 528 503

15 644 916

12 940 798

15 556 461

2.1.1-міндет Салық төлеушілерді салықтық бақылаумен қамтуды арттыру

8 564 963

7 528 503

15 644 916

12 940 798

15 556 461

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

8 564 963

7 528 503

14 224 969

12 637 102

15 453 810

Бюджеттік бағдарлама: 036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

0

0

1 419 947

303 696

102 651

2.2-мақсат Қоғамның салық қызметі органдарының қызметінен қанағаттану деңгейінің өсуін қамтамасыз ету

5 876 530

9 254 007

3 295 722

6 763 407

6 979 844

2.2.1-міндет Берілетін салықтық қызметтердің сапасын арттыру

5 869 987

8 990 623

3 228 904

6 470 734

6 679 493

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

3 980 736

5 200 534

1 197 863

5 675 527

6 576 842

Бюджеттік бағдарлама: 036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

0

0

1 419 946

303 696

102 651

Бюджеттік бағдарлама: 040 Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу



821 978

611 095

491 511



Бюджеттік бағдарлама: 915 "ҚР БСАЖ" біріктірілген салық ақпараттық жүйесін дамыту

1 889 251

2 968 111

0

0

0

2.2.2-міндет Қоғамның салық мәселелерінде ақпараттанғандығын арттыру

6 543

263 384

66 818

292 673

300 351

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

6 543

263 384

66 818

292 673

300 351

3-стратегиялық бағыт. Кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру

8 936 347

10 459 033

10 030 212

11 157 995

12 601 618

3.1-мақсат Халықаралық стандарттарға жауап беретін, ұсынылған қызмет көрсетулердің сапасына бағдарланған, тұрақты, тиімді қызмет ететін кеден жүйесін қалыптастыру

8 854 658

10 354 004

10 925 183

11 052 966

12 496 589

3.1.1-міндет Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларына қызмет көрсету уақытын қысқарту

7 340 057

8 121 300

8 985 927

10 209 493

12 284 887

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

6 862 610

6 737 788

7 937 217

9 339 863

11 391 710

Бюджеттік бағдарлама: 009 Кинологиялық орталықтың қызметтері

70 752

68 762

77 099

89 123

104 746

Бюджеттік бағдарлама: 014 Кеден қызметін жаңғырту

0

0

295 159

211 555

211 702

Бюджеттік бағдарлама: 023 Кедендік сараптаманы жүргізу

17 378

17 378

16 986

17 960

17 960

Бюджеттік бағдарлама: 025 Оқу-әдістемелік орталықтың қызмет көрсетуі

35 762

36 616

42 490

50 992

58 769

Бюджеттік бағдарлама: 031 "КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

353 555

1 260 756

616 976

500 000

500 000

3.1.2-міндет Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларының мүдделері үшін кедендік рәсімдерді халықаралық стандарттарға сәйкес үйлестіру және бір ізге салу

1 514 601

2 232 704

1 939 256

843 474

211 702

Бюджеттік бағдарлама: 014 Кеден қызметін жаңғырту

0

0

295 159

211 555

211 702

Бюджеттік бағдарлама: 026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

1 514 601

2 232 704

1 644 097

631 919

0

3.2-мақсат Құқық бұзушылықтың, алдын алудың тиімді жұмыс істейтін жүйесін қалыптастыру, кедендік шекара арқылы заңсыз өткізілген тауарларды табу

81 689

105 029

105 029

105 029

105 029

3.2.1-міндет Құқық бұзушылықтың алдын алуды қамтамасыз ету

81 689

105 029

105 029

105 029

105 029

3.2.2-міндет Қылмыстық және әкімшілік өндірістердің сапасын арттыру

3.2.3-міндет Контрабандаға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

81 689

105 029

105 029

105 029

105 029

4-стратегиялық бағыт, Қаржылық ақпараттың сапасы мен қол жетімділігін арттыру

220

134 904

59 340

20 823

12 659

4.1-мақсат Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін жетілдіру, мемлекеттік мекемелерде де, аудиторлық ұйымдарды ХАС өтуді қамтамасыз ету

220

134 904

59 340

20 823

12 659

4.1.1-міндет Заңнамалық базаны жақсарту және ХҚЕС бойынша регламенттеуші құжаттармен қамтамасыз ету

0

133 284

17 550

18 294

9 879

4.1.2-міндет Қаржы жүйесі мамандарының біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету

4.1.3-міндет Мемлекеттің қатысу үлесі бар, ХҚЕС-ке өтпеген заңды тұлғаларды анықтау

4.1.4-міндет ХҚЕС-ті ақпараттық қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

0

133 284

17 550

18 294

9 879

4.1.5-міндет Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін халықаралық практикаға сәйкес құру

0

0

40 000

0

0

Бюджеттік бағдарлама: 028 Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүйесін жетілдіру

0

0

40 000

0

0

4.1.6-міндет Аудиторлық ұйымдар қызметінің аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес болуын қамтамасыз ету

220

1 620

1 790

2 529

2 780

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

220

1 620

1 790

2 529

2 780

5-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру

444 790

313 860

25 000

283 838

283 838

5.1-мақсат Мемлекеттік кәсіпорындар мен мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғалардың, сондай-ақ экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларында жұмыс істейтін заңды тұлғалардың қызметтерінің айқындылығын ұлғайту

444 790

313 860

25 000

283 838

283 838

5.1.1-міндет Мемлекеттік меншіктің жай-күйін есепке алу жүйесін дамыту

47 337

20 000

25 000

0

0

Бюджеттік бағдарлама: 032 "Мемлекеттік меншік тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту

47 337

20 000

25 000

0

0

5.1.2-міндет Меншікті мониторингілеу жүйесін дамыту және оның нәтижелерін пайдалану

397 453

293 860

0

283 838

283 838

Бюджеттік бағдарлама: 027 Меншік мониторингін өткізу және оның қорытындысын пайдалану

397 453

293 860

0

283 838

283 838

6-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру

455 842

479 886

544 614

625 756

727 736

6.1-мақсат Төлеу қабілеті жоқ ұйымдарды қаржылық-экономикалық сауықтыру және дәрменсіз борышкерлерді жою

455 842

479 886

544 614

625 756

727 736

6.1.1-міндет Тиімсіз шаруашылық жүргізуші субъектілерді оңалту және жою

455 842

479 886

544 614

625 756

727 736

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

343 490

349 148

415 901

493 818

595 798

Бюджеттік бағдарлама: 003 Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

112 352

130 738

128 713

131 938

131 938

7-стратегиялық бағыт. Қаржы мониторингі жүйесін қалыптастыру (бірінші кезең)

0

200 691

1 049 023

1 471 922

1 120 471

7.1-мақсат Заңсыз табыстарды жария ету (жылыстату) мен лаңкестікті қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттер

0

200 691

1 049 023

1 471 922

1 120 471

7.1.1-міндет Қаржы мониторингі қызметінің нормативтік құқықтық негізін қалыптастыру

0

200 691

189 069

229 361

279 862

Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

0

200 691

189 069

229 361

279 862

7.1.2-міндет Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту

0

0

859 954

1 242 561

840 609

Бюджеттік бағдарлама: 055 Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту

0

0

859 954

1 242 561

840 609

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1199

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2009 года № 2062

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 7 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1199 "Об утверждении Стратегического плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2009-2011 годы" следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2009-2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе "3. Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности Министерства финансов Республики Казахстан":
      в стратегическом направлении 1. "Улучшение качества исполнения бюджета":
      в задаче 1.1.1. "Совершенствование информационной системы казначейства":
      графу "Наименование" после слов "(Казначейство - клиент)" дополнить словами ", имеющими необходимый уровень технического оснащения для подключения к системе";
      в Цели 1.3. "Предупреждение финансовых нарушений при использовании средств государственного бюджета":
      в строке "Целевой индикатор" слова "государственного бюджета" заменить словами "государственных учреждений";
      в задаче 1.3.2. "Повышение эффективности контроля путем перехода к аудиту управления рисками" слово "аудиту" заменить словом "системе";
      графу "2009 год" строки "Внедрение системы отбора и мониторинга объектов контроля по группам рисков" после слова "рисков" дополнить словами "и подготовка аналитической и методической основы для автоматизации системы отбора и мониторинга объектов контроля по группам рисков";
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы":
      в задаче 2.1.1. "Повышение охвата налогоплательщиков налоговым контролем":
      графу "Наименование" строки "Увеличение удельного веса результативных проверок" после слова "результативных" дополнить словом "плановых";
      в графе "2009 год" строки "Доля недоимки по налоговым поступлениям в общем объеме доходов консолидированного бюджета без учета недоимки по результатам налоговых проверок, инициированных правоохранительными органами по налогоплательщикам, не имеющих активов (недоимка - 2)" цифры "0,7" заменить цифрой "2";
      в подразделе "3.1.1. Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения налогового администрирования и роста уровня удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы" раздела "3.1. Межсекторальное взаимодействие (на основе соглашений между государственными органами)":
      абзац первый графы "Мероприятия, реализуемые МФ" исключить;
      в разделе "6. Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа":
      в Бюджетной программе (подпрограмме) "001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета":
      в подразделе "1. Услуги по обеспечению исполнения государственного бюджета":
      в "Показателях количества":
      строку "Подготовка отчетных данных для МВФ в рамках Технического меморандума и для размещения в ежемесячных (IFS) и годовом (GFS) сборниках, а также подготовка и представление информации в ЕврАзЭс и рейтинговых агентств" изложить в следующей редакции:
      "Подготовка отчетных данных для МВФ в рамках Технического меморандума и для размещения в ежемесячных (IFS) и годовом (GFS) сборниках, а также подготовка и представление информации в ЕврАзЭс, рейтинговым агентствам, АФН";
      в подразделе "5. Услуги по обеспечению поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет":
      в графе "Наименование" строки "Показатели качества" после слов "Увеличение удельного веса результативных" дополнить словом "плановых";
      в графе "2009 год" строки "Показатели эффективности" цифры "0,7" заменить цифрой "2";
      в подразделе "6. Услуги по повышению информированности общества по налоговым вопросам":
      в графе "2009 год" строки "Показатели количества" цифры "9 006 974", "446 340" исключить;
      в подразделе "9. Услуги по контролю за эффективным использованием государственных финансовых ресурсов, осуществлением процедур государственных закупок":
      в строке "Задача" слово "аудиту" заменить словом "системе";
      в графе "2009 год" строки "Показатели качества" после слова "рисков" дополнить словами "и подготовка аналитической и методической основы для автоматизации системы отбора и мониторинга объектов контроля по группам рисков";
      в графе "Наименование" строки "Показатели результата" слова "государственного бюджета" заменить словами "государственных учреждений";
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "33 333 732" заменить цифрами "33 015 442";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) "002 Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями":
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "26 000" заменить цифрами "16 305";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) "003 Проведение процедур ликвидации и банкротства":
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "131 938" заменить цифрами "128 713";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) "006 Приобретение акций международных финансовых организаций":
      в графе "2009 год":
      в строке "Показатели результата" цифры "4 223 995" заменить цифрами "649 529";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "4 223 995" заменить цифрами "649 529";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) "010 Резерв Правительства Республики Казахстан":
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "115 003 126" заменить цифрами "63 097 126";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) "013 Обслуживание правительственного долга":
      "Подпрограмму" после подпрограммы "100 Выплата вознаграждений (интересов) по займам" дополнить строкой следующего содержания:
      "101 Выплата комиссионных за размещение займов";
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "81 024 423" заменить цифрами "69 842 424";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) "014 Модернизация таможенной службы":
      дополнить подпрограммой "004 За счет внешних займов";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) "021 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства финансов Республики Казахстан":
      в "Показателях количества":
      строку
"

Проведение капитального ремонта в
административных зданиях
территориальных подразделений
казначейства по Костанайской
области и г. Алматы

зданий

44

50


18

10

                                                          ";
      изложить в следующей редакции:
"

Проведение капитального ремонта в
административных зданиях территориальных
подразделений казначейства

зданий

44

50

2

18

10

                                                          ";
      дополнить строкой следующего содержания:
"

Разработка проектно-сметной
документации и экспертизы проектов
по капитальному ремонту
административных зданий и помещений
казначейских органов




2



                                                          ";
      в "Показателях качества":
      строку
"

Своевременное завершение
запланированного объема работ по
капитальному ремонту в
административных зданиях
территориальных подразделений
казначейства по Костанайской области
и г. Алматы

%

100

100


100

100

                                                          ";
      изложить в следующей редакции:
"

Своевременное завершение
запланированного объема работ по
капитальному ремонту в
административных зданиях
территориальных подразделений
казначейства

%

100

100

100

100

100

                                                          ";
      графу "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" дополнить цифрами "14 750";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) "022 Материально-техническое оснащение Министерства финансов Республики Казахстан":
      в "Показателях количества":
      в графе "2009 год":
      в строке "Приобретение электронных запорно-пломбировочных устройств для систем пломбирования для таможенного оформления внутри Республики Казахстан" цифры "2 000" исключить;
      строку "Приобретение основного оборудования для территориальных налоговых органов и Центрального аппарата" дополнить цифрами "13";
      дополнить строкой следующего содержания:
"

Приобретение основных средств для
Комитета таможенного контроля и
его территориальных подразделений

шт.



10



                                                          ";
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "563 212" заменить цифрами "763 998";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) "024 Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения":
      в графе "2009 год":
      в строке "Показатели количества" цифры "1 022 507" заменить цифрами "1 010 157";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "1 022 507" заменить цифрами "1 010 157";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) "029 Создание информационной системы казначейства":
      в графе "Наименование":
      предложение "Процент интеграции информационной системы казначейства с государственными учреждениями для электронного документооборота финансовых документов (Казначейство - клиент)" изложить в следующей редакции:
      "Процент интеграции информационной системы казначейства с государственными учреждениями для электронного документооборота финансовых документов (Казначейство - клиент), имеющими необходимый уровень технического оснащения для подключения к системе";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) "031 Создание информационной системы "ТАИС" и "Электронная таможня"":
      в графе "2009 год":
      в "Показателях количества":
      в строке "Развитие и внедрение системы АСКУЭ (газа)" цифру "3" исключить;
      в строке "Развитие и внедрение ППО "ТАИС" цифру "1" исключить;
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "733 758" заменить цифрами "616 976";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) "036 Модернизация информационных систем налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства":
      в графе "2009 год":
      в строке "Показатели количества" цифры "55" заменить цифрами "59", цифру "9" заменить цифрами "117";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "2 770 435" заменить цифрами "2 839 893";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) "037 Увеличение уставного капитала "АО Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы" для строительства офисного помещения":
      предложение "037 Увеличение уставного капитала "АО Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы" для строительства офисного помещения" изложить в следующей редакции:
      "037 Увеличение уставного капитала АО "Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) "040 Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов":
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "613 171" заменить цифрами "611 095";
      дополнить Бюджетной программой (подпрограммой) "067 Финансирование политических партий" следующего содержания:
"

Администратор
бюджетной
программы

Министерство финансов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

067 Финансирование политических партий

Описание

Финансирование политических партий

Стратегическое
направление


Цель


Задача


Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Партия выигравшая
выборы

Партия



1



Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Средства из
республиканского
бюджета на
реализацию
уставных целей,
задач и прав
политической
партии

тыс.
тенге



719 830



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



719 830



                                                              ";
      таблицу "Свод бюджетных расходов Министерства финансов Республики Казахстан" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
      таблицу "Распределение расходов Министерства финансов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение 1         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан     
от 10 декабря 2009 года № 2062

                      Свод бюджетных расходов
            Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего
года)

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

1. Действующие программы
из них:

268 688 466

879 193 922

728 471 232

813 056 489

905 273 840

Текущие бюджетные
программы

262 636 850

776 437 396

718 419 362

804 016 409

899 352 484

001 Обеспечение
исполнения и контроля
за исполнением
государственного бюджета

27 227 192

27 738 863

33 015 442

38 940 412

46 775 632

002 Осуществление аудита
инвестиционных проектов,
финансируемых междуна-
родными финансовыми
организациями

0

16 500

16 305

26 000

26 000

003 Проведение процедур
ликвидации и банкротства

112 352

130 738

128 713

131 938

131 938

009 Услуги
кинологического центра

70 752

68 762

77 099

89 123

104 746

010 Резерв Правительства
Республики Казахстан

0

227 376 965

63 097 126

29 100 024

29 100 026

подпрограмма 100
Чрезвычайный резерв
Правительства Республики
Казахстан для ликвидации
чрезвычайных ситуаций
природного и техноген-
ного характера на
территории Республики
Казахстан и других
государств

0

3 000 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

подпрограмма 101
Резерв Правительства
Республики Казахстан
на неотложные затраты

0

223 926 965

58 997 126

25 000 024

25 000 026

подпрограмма 102
Резерв Правительства
Республики Казахстан на
исполнение обязательств
по решениям судов

0

450 000

600 000

600 000

600 000

011 Выполнение обяза-
тельств по государствен-
ным гарантиям

3 454 366

3 083 486

1 982 054

1 370 154

1 255 740

012 Резерв Правительства
Республики Казахстан
на покрытие дефицита
наличности по бюджетам

0

600 000

600 000

600 000

600 000

013 Обслуживание
правительственного долга

33 735 323

57 710 577

69 842 424

82 949 164

101 863 989

подпрограмма 100
Выплата вознаграждений
(интересов) по займам

33 735 323

57 710 577

69 602 424

82 949 164

101 863 989

подпрограмма 101
Выплата комиссионных
за размещение займов



240 000



016 Приватизация,
управление государствен-
ным имуществом,
постприватизационная
деятельность и
регулирование споров,
связанных с этим

271 944

421 240

431 262

438 358

426 928

017 Содержание и
страхование здания
«Дом министерств»

292 492

913 456

361 704

484 591

525 383

019 Выплата курсовой
разницы по льготным
жилищным кредитам

54 933

25 290

12 017

29 775

12 158

021 Капитальный ремонт
зданий, помещений и
сооружений Министерства
финансов Республики
Казахстан

785 509

1 132 394

14 750

369 567

153 168

022 Материально-
техническое оснащение
Министерства финансов
Республики Казахстан

3 043 715

2 999 454

763 998

1 706 752

1 624 252

023 Проведение
таможенной экспертизы

17 378

17 378

16 986

17 960

17 960

024 Выплата премий по
вкладам в жилищные
строительные сбережения

346 700

656 007

1 010 157

2 073 320

3 003 850

025 Услуги учебно-
методического центра

35 762

36 616

42 490

50 992

58 769

027 Проведение монито-
ринга собственности
и использование его
результатов

397 453

293 860

0

283 838

283 838

028 Совершенствование
системы бухгалтерского
учета в государственных
учреждениях

0

0

40 000

0

0

054 Целевые текущие
трансферты бюджетам
областей, городов Астаны
и Алматы на компенсацию
потерь местным бюджетам
в связи с увеличением
минимального размера
заработной платы

0

4 149 655

0

0

0

056 Предоставление
взноса Республики
Казахстан в
"Антикризисный фонд
ЕврАзЭС" для преодоления
последствий мирового
финансового кризиса

0

0

15 000 000

0

0

057 Целевые текущие
трансферты бюджету
г. Астаны "На обеспече-
ние стабилизационных
мер"

0

0

5 040 000

0

0

400 Субвенции областным
бюджетам

192 790 980

449 066 155

526 926 835

645 354 441

713 388 107

Бюджетные программы
развития

6 051 616

102 756 526

10 051 870

9 040 080

5 921 356

006 Приобретение акций
международных финансовых
организаций

360 359

12 040 356

649 529

3 976 590

3 945 542

014 Модернизация
таможенной службы

0

0

590 318

423 109

423 404

подпрограмма 016
За счет софинансирования
из республиканского
бюджета

0

0

328 665

423 109

423 404

подпрограмма 004
За счет внешних займов



261 653



026 Строительство
объектов таможенного
контроля и таможенной
инфраструктуры

1 514 601

2 232 704

1 644 097

631 919

0

029 Создание
информационной системы
казначейства

1 728 058

256 031

1 407 640

313 978

0

030 Создание и развитие
информационных систем
Министерства финансов
Республики Казахстан

65 533

308 355

183 772

6 000

6 500

031 Создание
информационной системы
"Электронная таможня"
и ТАИС

353 555

1 260 756

616 976

500 000

500 000

032 Развитие
информационной системы
"Реестр государственной
собственности"

47 337

20 000

25 000

0

0

033 Развитие
автоматизированной
интегрированной
информационной системы
"Электронные
государственные закупки"

92 924

0

391 841

70 070

0

035 Строительство и
реконструкция объектов
Казначейства

0

0

80 755

0

0

036 Модернизация
информационных систем
налоговых органов,
связанных с изменением
налогового
законодательства

0

0

2 839 893

607 392

205 301

037 Увеличение уставного
капитала АО "Центр
подготовки, переподго-
товки и повышения
квалификации
специалистов органов
финансовой системы"

0

0

151 000

776 950

0

039 Формирование
уставного капитала
АО "Центр подготовки,
переподготовки и
повышения квалификации
специалистов органов
финансовой системы"

0

451 235,0

0

0

0

040 Строительство
центров приема и
обработки информации
налоговых органов

0

821 978

611 095

491 511

0

041 Формирование и
увеличение уставного
капитала АО "Фонд
стрессовых активов"

0

52 040 168

0

0

0

052 Кредитование АО
«Жилищный строительный
сберегательный банк
Казахстана» в рамках
Государственной
программы жилищного
строительства в
Республике Казахстан
на 2008-2010 годы

0

23 560 000

0

0

0

053 Институциональное
обеспечение реализации
Государственной
программы жилищного
строительства

0

6 600 000

0

0

0

055 Создание и развитие
информационной системы
финансового мониторинга

0

0

859 954

1 242 561

840 609

915 Развитие
интегрированной
налоговой информационной
системы "ИНИС РК"

1 889 250

2 968 111

0

0

0

916 Развитие
информационной системы
"Реестр налогоплатель-
щиков и объектов
налогообложения "РНиОН"

0

196 832

0

0

0

2. Программы,
предлагаемые к
разработке, из них:

0

0

719 830

0

0

Текущие бюджетные
программы

0

0

719 830

0

0

067 Финансирование
политических партий



719 830



Бюджетные программы
развития

0

0

0

0

0

ВСЕГО расходов, из них:

268 688 466

879 193 922

729 191 062

813 056 489

905 273 840

Текущие бюджетные
программы

262 636 850

776 437 396

719 139 192

804 016 409

899 352 484

Бюджетные программы
развития

6 051 616

102 756 526

10 051 870

9 040 080

5 921 356

3. Платные услуги:

0

0

0

0

0

Поступления

0

0

0

0

0

Расходы

0

0

0

0

0

ИТОГО

268 688 469

879 193 922

729 191 062

813 056 489

905 273 840

Приложение 2        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 10 декабря 2009 года № 2062

Распределение расходов Министерства финансов по стратегическим
       направлениям, целям, задачам и бюджетным программам
                          на 2009-2011 годы

Стратегические
направления, цели,
задачи и бюджетные
программы
(наименования),
платные услуги

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план
текущего
года)

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

Итого по Министерству
финансов

32 359 069

34 813 386

39 494 866

42 126 880

47 448 053

Стратегическое
направление 1.
Улучшение качества
исполнения бюджета

8 080 378

6 442 502

7 846 039

8 862 341

10 165 426

Цель 1.1. Повышение
качества казначейского
обслуживания исполнения
бюджетов и счетов
государственных
учреждений

6 685 799

5 162 325

5 949 720

6 998 147

8 008 199

Задача 1.1.1.
Совершенствование
информационной системы
казначейства

6 685 799

5 162 325

5 949 720

6 998 147

8 008 199

Бюджетная программа: 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

4 957 741

4 906 294

5 689 080

6 684 169

8 008 199

Бюджетная программа: 029
Создание информационной
системы казначейства

1 728 058

256 031

260 640

313 978

0

Цель 1.2. Оптимизация и
повышение эффективности
процесса государственных
закупок

92 924

0

391 841

70 070

0

Задача 1.2.1.
Оптимизация и
совершенствование
законодательства в сфере
государственных закупок

92 924

0

391 841

70 070

0

Задача 1.2.2. Внедрение
системы государственных
закупок с использованием
информационных систем






Бюджетная программа: 033
Развитие автоматизиро-
ванной интегрированной
информационной системы
"Электронные
государственные закупки"

92 924

0

391 841

70 070

0

Цель 1.3. Предупреждение
финансовых нарушений при
использовании средств
государственного бюджета

1 301 655

1 280 177

1 504 478

1 794 124

2 157 227

Задача 1.3.1. Пресечение
и профилактика
финансовых нарушений при
использовании средств
государственного бюджета

1 301 655

1 280 177

1 504 478

1 794 124

2 157 227

Задача 1.3.2. Повышение
эффективности контроля
путем перехода к аудиту
управления рисками

Бюджетная программа: 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

1 301 655

1 280 177

1 504 478

1 794 124

2 157 227

Стратегическое
направление 2.
Повышение эффективности
деятельности органов
налоговой службы

14 441 493

16 782 510

18 940 638

19 704 205

22 536 305

Цель 2.1. Обеспечение
полноты поступления
налогов путем улучшения
налогового
администрирования

8 564 963

7 528 503

15 644 916

12 940 798

15 556 461

Задача 2.1.1.
Повышение охвата
налогоплательщиков
налоговым контролем

8 564 963

7 528 503

15 644 916

12 940 798

15 556 461

Бюджетная программа: 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

8 564 963

7 528 503

14 224 969

12 637 102

15 453 810

Бюджетная программа: 036
Модернизация
информационных систем
налоговых органов,
связанных с изменением
налогового
законодательства

0

0

1 419 947

303 696

102 651

Цель 2.2. Обеспечение
роста уровня
удовлетворенности
общества деятельностью
органов налоговой службы

5 876 530

9 254 007

3 295 722

6 763 407

6 979 844

Задача 2.2.1. Повышение
качества предоставляемых
налоговых услуг

5 869 987

8 990 623

3 228 904

6 470 734

6 679 493

Бюджетная программа: 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

3 980 736

5 200 534

1 197 863

5 675 527

6 576 842

Бюджетная программа: 036
Модернизация
информационных систем
налоговых органов,
связанных с изменением
налогового
законодательства

0

0

1 419 946

303 696

102 651

Бюджетная программа: 040
Строительство центров
приема и обработки
информации налоговых
органов


821 978

611 095

491 511


Бюджетная программа: 915
Развитие интегрированной
налоговой информационной
системы "ИНИС РК"

1 889 251

2 968 111

0

0

0

Задача 2.2.2. Повышение
информированности
общества в налоговых
вопросах

6 543

263 384

66 818

292 673

300 351

Бюджетная программа: 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

6 543

263 384

66 818

292 673

300 351

Стратегическое
направление 3.
Повышение эффективности
деятельности таможенных
органов

8 936 347

10 459 033

10 030 212

11 157 995

12 601 618

Цель 3.1. Формирование
устойчивой, эффективно
функционирующей
таможенной системы,
отвечающей международным
стандартам, ориентиро-
ванной на качество
предоставляемых услуг

8 854 658

10 354 004

10 925 183

11 052 966

12 496 589

Задача 3.1.1. Сокращение
времени обслуживания
участников
внешнеэкономической
деятельности

7 340 057

8 121 300

8 985 927

10 209 493

12 284 887

Бюджетная программа: 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

6 862 610

6 737 788

7 937 217

9 339 863

11 391 710

Бюджетная программа: 009
Услуги кинологического
центра

70 752

68 762

77 099

89 123

104 746

Бюджетная программа: 014
Модернизация таможенной
службы

0

0

295 159

211 555

211 702

Бюджетная программа: 023
Проведение таможенной
экспертизы

17 378

17 378

16 986

17 960

17 960

Бюджетная программа: 025
Услуги учебно-
методического центра

35 762

36 616

42 490

50 992

58 769

Бюджетная программа: 031
Создание информационной
системы "ТАИС" и
"Электронная таможня"

353 555

1 260 756

616 976

500 000

500 000

Задача 3.1.2.
Гармонизация и
унификация таможенных
процедур в соответствии
с международными
стандартами, в интересах
участников внешнеэконо-
мической деятельности

1 514 601

2 232 704

1 939 256

843 474

211 702

Бюджетная программа: 014
Модернизация таможенной
службы

0

0

295 159

211 555

211 702

Бюджетная программа: 026
Строительство объектов
таможенного контроля и
таможенной
инфраструктуры

1 514 601

2 232 704

1 644 097

631 919

0

Цель 3.2. Формирование
эффективно функционирую-
щей системы профилактики
правонарушений,
обнаружения товаров,
незаконно перемещаемых
через таможенную границу

81 689

105 029

105 029

105 029

105 029

Задача 3.2.1.
Обеспечение профилактики
правонарушений

81 689

105 029

105 029

105 029

105 029

Задача 3.2.2. Повышение
качества уголовного и
административного
производства

Задача 3.2.3. Борьба с
контрабандой и
коррупцией

Бюджетная программа: 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

81 689

105 029

105 029

105 029

105 029

Стратегическое
направление 4.
Повышение качества и
доступности финансовой
информации

220

134 904

59 340

20 823

12 659

Цель 4.1.
Совершенствование
системы бухгалтерского
учета и финансовой
отчетности, в том числе
и в государственных
учреждениях, и
обеспечение перехода
аудиторских организаций
на МСА

220

134 904

59 340

20 823

12 659

Задача 4.1.1. Улучшение
законодательной базы
и обеспечение
регламентирующими
документами по МСФО

0

133 284

17 550

18 294

9 879

Задача 4.1.2.
Обеспечение повышения
квалификации
специалистов финансовой
системы

Задача 4.1.3. Выявление
юридических лиц с долей
участия государства, не
перешедших на МСФО

Задача 4.1.4.
Информационное
обеспечение МСФО

Бюджетная программа: 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

0

133 284

17 550

18 294

9 879

Задача 4.1.5. Создание
системы бухгалтерского
учета и финансовой
отчетности в государст-
венных учреждениях
соответствующей
международной практике

0

0

40 000

0

0

Бюджетная программа: 028
Совершенствование
системы бухгалтерского
учета в государственных
учреждениях

0

0

40 000

0

0

Задача 4.1.6.
Обеспечение соответствия
деятельности аудиторских
организаций требованиям
законодательства об
аудиторской деятельности

220

1 620

1 790

2 529

2 780

Бюджетная программа: 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

220

1 620

1 790

2 529

2 780

Стратегическое
направление 5.
Повышение эффективности
системы управления
государственной
собственностью

444 790

313 860

25 000

283 838

283 838

Цель 5.1. Увеличение
прозрачности деятель-
ности государственных
предприятий и
юридических лиц с
государственным
участием, а также
юридических лиц,
функционирующих в
отраслях экономики,
имеющих стратегическое
значение

444 790

313 860

25 000

283 838

283 838

Задача 5.1.1. Развитие
системы учета состояния
государственной
собственности

47 337

20 000

25 000

0

0

Бюджетная программа: 032
Развитие информационной
системы "Реестр
государственной
собственности"

47 337

20 000

25 000

0

0

Задача 5.1.2. Развитие
системы мониторинга
собственности и
использование его
результатов

397 453

293 860

0

283 838

283 838

Бюджетная программа: 027
Проведение мониторинга
собственности и
использование его
результатов

397 453

293 860

0

283 838

283 838

Стратегическое
направление 6.
Повышение эффективности
регулирования в сфере
банкротства

455 842

479 886

544 614

625 756

727 736

Цель 6.1. Финансово-
экономическое оздоров-
ление неплатежеспособных
организаций и ликвидация
несостоятельных
должников

455 842

479 886

544 614

625 756

727 736

Задача 6.1.1.
Реабилитация и ликвида-
ция нерентабельных
хозяйствующих субъектов

455 842

479 886

544 614

625 756

727 736

Бюджетная программа: 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

343 490

349 148

415 901

493 818

595 798

Бюджетная программа: 003
Проведение процедур
ликвидации и банкротства

112 352

130 738

128 713

131 938

131 938

Стратегическое
направление 7.
Формирование системы
финансового мониторинга
(первый этап)

0

200 691

1 049 023

1 471 922

1 120 471

Цель 7.1.
Противодействие
легализации (отмыванию)
незаконных доходов и
финансированию
терроризма

0

200 691

1 049 023

1 471 922

1 120 471

Задача 7.1.1.
Формирование нормативной
правовой основы
деятельности финансового
мониторинга

0

200 691

189 069

229 361

279 862

Бюджетная программа: 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

0

200 691

189 069

229 361

279 862

Задача 7.1.2. Создание и
развитие информационной
системы финансового
мониторинга

0

0

859 954

1 242 561

840 609

Бюджетная программа: 055
Создание и развитие
информационной системы
финансового мониторинга

0

0

859 954

1 242 561

840 609